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库存现金如何进行会计处理
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康老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 开心就好 发表的提问:
库存现金的账务处理:借现金贷银行借银行贷现金都不需要做预算会计,那么借现金贷零余额账户用做预算会计吗
某个科目是否需要做预算,取决于你们公司的管理颗粒度。如果管理层需要看到这个科目的预算以及执行情况的话,就要做相应的预算。
91楼
2023-01-11 18:09:53
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开心就好:回复康老师 单位购买的防盗门两个共计6000多,银行支付的,应记在什么科目
2023-01-11 18:57:14
开心就好:回复康老师 事业单位购买的桌子3000多,椅子单价155一把,共计300多把,共计4000多怎样记账
2023-01-11 19:13:54
开心就好:回复康老师 事业单位,我们单位购买办公桌子一个3000多元,椅子单价155一把,共计36把,总计5580,怎样记账
2023-01-11 19:34:43
康老师:回复开心就好具体要参考你们单位对固定资产和低值易耗品的管理规定,每个单位的标准不一样。
2023-01-11 19:53:45
康老师:回复开心就好或者你可以参考之前的账务处理,保持一致性
2023-01-11 20:18:08
开心就好:回复康老师 老师,如果这些都放在办公费可以吗
2023-01-11 20:46:43
开心就好:回复康老师 我们单位是财政拨款单位,我也刚接手工作,以前也没干过,不是很懂
2023-01-11 21:09:51
康老师:回复开心就好如果没有具体的规定,可以放在办公费用。
2023-01-11 21:20:33
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
请教新政府会计制度下公立医院库存药品中的中草药是按售价还是进价入账,现在没有进销差价科目,中草药的差价怎么进行账务处理,后期药品成本转销如何账务处理。
如果说你用政府准则的话,你就不用那个进销差价科目了呀,你就正常的按照成本价放到你的库存物品的成本,完了之后,你那个收入和成本的差额,期末是转到累计盈余,相当于增加了盈利。
92楼
2023-01-11 18:28:53
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陪你考证的初级班主任:回复陈诗晗老师 那就是购入时借库存物资(进价)贷银行(进价)销售时借现金贷药品收入(销价)结转时借药品成本(进价)贷库存物资(进价
2023-01-11 19:11:32
陈诗晗老师:回复陪你考证的初级班主任对的对的,你后面的理解没问题的。
2023-01-11 19:33:49
靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 朝酒晚舞 发表的提问:
现在职工福利费如何进行账务处理 按照企业会计准则
职工福利费是指企业按工资一定比例提取出来的专门用于职工医疗、补助以及其他福利事业的经费。计提职工福利费应该如何进行账务处理?请看本文的详细解答。 《财政部关于实施修订后的<企业财务通则>有关问题的通知》(财企[2007]48号)规定,修订后的《企业财务通则》实施后,企业不再按照工资总额14%计提职工福利费,2007年已经计提的职工福利费应当予以冲回。 《企业财务通则》第二条规定,在中华人民共和国境内依法设立的具备法人资格的国有及国有控股企业适用本通则。金融企业除外。其他企业参照执行。 依据修订后的《企业财务通则》和《企业会计准则》,对国有及国有控股企业、金融企业、上市公司、执行新会计准则的企业以及参照《企业财务通则》的企业,不再按照工资总额14%计提职工福利费。但对上述之外的企业,如现仍执行《企业会计制度》《小企业会计制度》的企业,可按照工资总额14%计提职工福利费。 税务处理方面:《企业所得税法实施条例》第四十条的规定,“企业发生的职工福利费支出,不超过工资薪金总额14%的部分,准予扣除”。14%是最高扣除限额,实际发生(即已经实际支出)数不超过该限额的,准予据实扣除,超过的部分不能税前扣除。
93楼
2023-01-11 18:35:59
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小婧老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
平销返利收入,如何进行会计处理
您好,(1)对于收到的现金返利,账务处理是,借:银行存款,贷:主营业务成本,应交税费—应交增值税(进项税额转出)。 (2)对于收到的实物返利,账务处理是,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额转出)。
94楼
2023-01-27 18:35:55
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潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问:
分期收款方式如何进行会计处理?
你好,同学,按照收款确认收入!
95楼
2023-01-27 18:43:51
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寂寞的小白菜:回复潘潘老师 会计分录怎么做?
2023-01-27 19:06:07
潘潘老师:回复寂寞的小白菜借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
2023-01-27 19:16:40
寂寞的小白菜:回复潘潘老师 分期收款,比如800万收入,分四年收款,今年收到的是银行存款,剩余未收的呢?
2023-01-27 19:39:31
潘潘老师:回复寂寞的小白菜有两种形式。按照实际分期收款确认收入。未收款的部分未确认收入!做合同应收台账管理!
2023-01-27 20:01:33
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 思燕 发表的提问:
请问下您 ,用的用友的系统,这是我8月份做的采购,当时客商选择错误,10月份我进行调整回来,我这样处理是不是处理错误了呢?因为两个库存商品都是2,然后10月我的库存商品数量两个品种都增加为了4,请问我如何处理才是正确的,并且我现在的库存已经增加了4,总金额没变,如何进行后续处理?
您好,应该来说是正确的,您10月份先冲减8月份的,然后再做正确的
96楼
2023-01-27 18:58:46
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思燕:回复文老师 但是我的库存数错了呀,如何进行处理?
2023-01-27 19:24:51
文老师:回复思燕您这制单和库存系统是连的是吗,,您的库存明细账再看下呢
2023-01-27 19:52:27
思燕:回复文老师 是的,所以我的库存商品库存辅助明细账出现了错误。但是现存量又是正确的,导致了这个问题。所以我想问的是我现在应该进行如何处理
2023-01-27 20:07:29
文老师:回复思燕存量是正确的,那就应该是没有问题吧,
2023-01-27 20:24:03
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ ¤ 发表的提问:
公司股东将公司资金挪用,挂在库存现金(导致库存现金虚额较大),后将公司卖出给现在的老板。请问老师,虚额库存现金要如何处理掉?
你好,之前有实际投资的吗
97楼
2023-01-27 19:27:31
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¤:回复郭老师 实收资本显示0
2023-01-27 19:45:44
郭老师:回复¤其他应付款有没有借款啥的
2023-01-27 20:12:11
¤:回复郭老师 股东借款没有
2023-01-27 20:33:41
郭老师:回复¤你们转过来没有花钱? 还有哪些科目余额不对
2023-01-27 21:01:56
¤:回复郭老师 前任会计只交了账套过来,原始凭证全都没有交接,老板说还支付出去了200万,无法清查哪些科目不对。
2023-01-27 21:23:28
郭老师:回复¤支付的什么钱,你可以看你应付有200万不
2023-01-27 21:37:17
¤:回复郭老师 没有,很多是账上没有的
2023-01-27 22:05:06
郭老师:回复¤有没有这种,仓库实际有,你们账上没有 实际货款已经支付了
2023-01-27 22:31:06
郭老师:回复¤如果有借原材料贷现金
2023-01-27 22:57:55
¤:回复郭老师 不涉及存货。从开发商处低价购买了房子,装修后(装修费未列入成本)再高价卖出,挣差价,购房者与开发商签正式合同,产权证由开发商直接办给购房者。
2023-01-27 23:13:36
郭老师:回复¤你们赚取佣金的是吗 如果这种有利润的可以分红的
2023-01-27 23:39:05
¤:回复郭老师 分红未作任何账务处理,只是出纳取了备用金几个股东直接瓜分了,具体谁拿了多少不知道。
2023-01-27 23:52:34
¤:回复郭老师 把公司掏空了之后卖出去了,现在是不是新老板只能往里填钱?
2023-01-28 00:19:04
郭老师:回复¤对方和你们交接了吗 是的话你给那几个股东报个税 按分红交的
2023-01-28 00:33:35
¤:回复郭老师 一直拖着不交接。现在老板如何追回短缺资金
2023-01-28 01:01:27
郭老师:回复¤你们转让的时候问你们要钱了吗 先不给钱
2023-01-28 01:26:31
¤:回复郭老师 老板已经给钱了
2023-01-28 01:54:10
郭老师:回复¤股权转让做了吗 进行到哪一步了
2023-01-28 02:22:45
¤:回复郭老师 已在8、9月己全部变更完成
2023-01-28 02:34:28
郭老师:回复¤就是交接账务处理了是吗 那你们老板只能打电话给对方了 你们没有拿捏他们的东西,你要先别给钱,他会主动找你们的
2023-01-28 02:47:48
崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
企业在银行开户时,垫付了100元现金,如何会计处理
应挂在其他应付款里面
98楼
2023-01-27 19:38:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 云知道 发表的提问:
你好,公司有一批库存商品因时间存放太久已变质无法出售,现当废品处理。如何做会计分录,如何报税。谢谢
你好 借待处理财产损益贷库存商品 进项税转出 借管理费用或者营业外支出贷待处理财产损益
99楼
2023-01-28 17:08:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问:
公司注销时,现在现金有32万,库存47万,实际都没有,该如何处理?
你好,现在现金有32万,库存47万,实际都没有 需要做库存现金盘亏处理 借;待处理财产损益,贷;库存现金 借;管理费用,贷;待处理财产损益 需要做存货盘亏处理 借;待处理财产损益,贷;库存商品 借;营业外支出,贷;待处理财产损益
100楼
2023-01-28 17:29:18
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安徒生童话镇镇长
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 生动的时光 发表的提问:
物业公司代收代付水电费: 1.从中收取服务费,如何进行会计分录处理? 2.不收取费用,如何进行会计分录处理?
1.可以先挂往来,差额结转到收入。 2.直接挂往来就可以(其他应收/应付款)
101楼
2023-01-28 17:40:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ Anjell 发表的提问:
借:银行存款,贷库存现金,如何编制现金流量表?
你好,这个是不影响现金流量变动,不需要填写现金流量表项目的
102楼
2023-01-28 17:47:15
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Anjell:回复邹老师 请问老师编制现金流量表是根据科目来填还是根据内容?比如说员工借备用金购买低值易耗品,科目借其他应收,贷库存现金,应该写在购买商品相关?还是支付与其他经营活动相关?
2023-01-28 18:14:43
邹老师:回复Anjell你好,是根据现金,银行存款对应的科目来分析填写在哪个栏次 比如说员工借备用金购买低值易耗品这个仅仅是借支 了,还是低耗已经买回来报销了?
2023-01-28 18:30:24
Anjell:回复邹老师 如果仅仅是借支,是不是填其他经营活动相关?但如果报销的话是借:低值易耗品,贷其他应收款,如果按科目填,就不涉及现金了?老师能不能完整的讲下,我一直搞不清这种涉及借支的?
2023-01-28 18:53:27
邹老师:回复Anjell你好,仅仅是借支,是填其他经营活动相关 报销就计入购买商品,接受劳务支付的现金流量了
2023-01-28 19:22:18
Anjell:回复邹老师 但是报销时根本不涉及现金科目的账目,在填“流量”时无法填写?
2023-01-28 19:41:49
邹老师:回复Anjell你好,你可以两笔分录填写一笔现金流量
2023-01-28 19:52:14
Anjell:回复邹老师 那到底写成其他经营活动相关还是购买商品或者接受劳务?谢谢您了
2023-01-28 20:19:09
邹老师:回复Anjell你好,借支如果不做现金流量填写,就按购买商品或者接受劳务现金流量 填写
2023-01-28 20:41:28
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
发生进货,销货,退货时如何进行会计处理
退货时,做原来相反的会计分录。 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:银行存款 退回产品入库时,增加库存,冲回已结转的成本 借:库存商品 贷:主营业务成本
103楼
2023-01-28 18:02:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.67w
引用 @ 备战中级 发表的提问:
就是会计上月算员工工资多付240元,这个月应付还是基本工资但是实际发放是扣除240元。现在做会计分录不知道如何处理?借应付职工薪酬500贷库存现金260,里面的240元如何处理
你好,这次应当只需要付260才对,应付职工薪酬借方也是260,而不是500的
104楼
2023-01-29 17:24:28
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备战中级:回复邹老师 是不是只能改应付金额了,因为老板工资表签过字了,如果可以有别的办法纠正最好了?
2023-01-29 17:39:55
邹老师:回复备战中级你好,需要重新做工资表,然后找老板签字的
2023-01-29 18:02:55
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 微小的部分 发表的提问:
请问从代账会计处接手后,发现很多科目不符合实际,如何进行调增调减呢?比如盘存发现金额数量不符
你好,盘存发现金额数量不符,那就做存货盘盈盘亏处理
105楼
2023-01-29 17:38:29
全部回复
微小的部分:回复紫藤老师 银行账目也对不上呢
2023-01-29 17:49:58

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