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会计电算化系统的内部控制
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 忧心的钢笔 发表的提问:
请问我是自动化系统有限公司,要开分体式控制箱发票,请问是什么税务编号
您好 把商品税收编码查询网址给您可以么
196楼
2023-03-09 15:46:22
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
注册会计师在识别和了解信息系统内部控制时,采用询问程序,以下说法中正确的是( )。 A、被审计单位业务控制越复杂,注册会计师就越有必要询问信息系统人员,以辨认有关的控制 B、在询问的过程中,注册会计师应该先询问级别低的人员,再询问级别高的人员,这种询问方法可以使注册会计师迅速地辨别被审计单位重要的控制 C、在询问的过程中,从级别高的人员处获取的信息,向级别低的人员进行核实其完整性,可以使注册会计师了解管理层对控制运行情况的熟悉程度 D、被审计单位业务控制越复杂,注册会计师就越有必要询问管理层,以辨认有关的控制
A 【答案解析】 选项B,应该是先询问级别高的人员,然后询问级别低的人员;选项C,应该是将从级别低的人员处获知的信息,向级别高的人员进行核实;选项D应该是询问信息系统人员。
197楼
2023-03-09 16:09:31
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
化肥销售行业,内帐上系统,用什么成本核算方法好呀
你好,用加权平均法比较好的。
198楼
2023-03-09 16:15:24
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 负责的指甲油 发表的提问:
企业的内部控制制度包括那些内容?
企业的内部控制制度主要包括下列内容: 1.可靠的内部凭证制度。企业有完善的内部控制凭证,以种类全、内容完整、连续编号的一些处理经济业务的凭证,作为会计处理依据。 2完善的簿记制度。在可靠的凭证制度基础上,建立完整的账簿和报表制度,确保会计记录的严密性。 3严格核对制度。包括凭证之间的核对,凭证和账簿之间的核对,账簿和报表之间的核对等。企业建立严格的核对制度,有利于及时改正会计记录中错误,做到证、账、表三相符。 4.合理的会计政策和会计程序。企业在遵守国家制定的会计准则的基础上,还从本单位会计工作实际出发,建立自己的合理会计政策和会计程序,以书面文字形式,作为会计处理方法的依据。 5.定期资产盘点制度。
199楼
2023-03-09 16:29:04
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.8w
引用 @ 丢丢 发表的提问:
老师,现在都是会计电算化,财务软件中的增值税,附加税等,是系统自动计提,结转,还是要自己做分录计提结转
你好,一般是自己结转的
200楼
2023-03-09 16:56:59
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丢丢:回复暖暖老师 那要怎么做
2023-03-09 17:26:43
丢丢:回复暖暖老师 录完凭证。我要怎么做这些税金的分录
2023-03-09 17:47:59
丢丢:回复暖暖老师 老师,录完凭证进项和销项,附加税等,是直接审核,结账,自己结转出分录,还是要自己算出来进账减销项的数字,自己要做一笔分录,第一次做账,不知道我怎么处理
2023-03-09 18:14:58
暖暖老师:回复丢丢要销账减去进项,自己做一笔
2023-03-09 18:34:31
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响 C.被审计单位在基准日前对存在的财务报告内部控制重大缺陷进行了整改且运行了足够长的时间,注册会计师测试后认为其运行有效 D.被审计单位存在财务报告内部控制重要缺陷
下列情形中,注册会计师应当在内部控制审计报告中增加强调事项段予以说明的有(  )。(2017年网络回忆版) A.被审计单位的企业内部控制评价报告的要素列报不完整 B.注册会计师知悉在基准日并不存在,但在期后期间发生的事项,且这类期后事项对财务报告内部控制有重大影响
201楼
2023-03-12 17:53:38
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 2333333 发表的提问:
现在公司筹建一个医院项目。现在为医院项目的信息化系统购买了3台电脑。每台7000元。我改怎么入账,这3台电脑是用于医院的信息化系统的建设。是不是应该入在建工程-医院项目信息化系统,这三台电脑是配合信息化系统使用的
可以的,可以计入在建工程-医院项目信息化系统里面
202楼
2023-03-12 18:19:02
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2333333:回复辜老师 这个信息化系统可以单独作为固定资产吗
2023-03-12 18:49:46
辜老师:回复2333333可以的,完工后,整体转入固定资产
2023-03-12 19:04:07
Lyle
职称:注册会计师
4.95
解题: 0.49w
引用 @ 粒粒 发表的提问:
控制测试所涵盖的期间应当与拟信赖内部控制的期间保持一致,这个拟信赖的内部控制期间指的是啥?
那一般就是指你审计的这一年
203楼
2023-03-12 18:49:02
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粒粒:回复Lyle 意思拟信赖内控期间是1月1日—12月31日,那控制测试期间也尽量在1月1日—12月31日内,而不是10月31日—次年的3月1日?
2023-03-12 19:07:08
Lyle:回复粒粒是的 你要信赖这段时间的 当然要测试这段时间的
2023-03-12 19:19:09
粒粒:回复Lyle 不是都做了财务报表审计了,为啥还冒出来个内部控制审计,内部控制审计主要是干啥的啊
2023-03-12 19:45:21
Lyle:回复粒粒你有没有看过上市条件 我们要求财务报表审计和内部控制审计都是无保留意见
2023-03-12 19:59:12
粒粒:回复Lyle 那内部控制审计主要是干点啥的丫
2023-03-12 20:15:57
Lyle:回复粒粒就是看你内部控制做的怎么样啊 比如大额开支要好几个人签字,你做到了没有
2023-03-12 20:41:30
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 酷酷的小土豆 发表的提问:
计提税控系统折旧费的会计分录是什么
你好 借 管理费用 贷累计折旧  
204楼
2023-03-12 18:56:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ? 阿拉蕾 发表的提问:
老师你好!请问实操中,同一控制内部交易,该如何抵销呢?难道还要统计下家公司出售了好多内部产品出去吗
你好,同学。 借,营业收入 贷,营业成本 存货,按没有出售部分抵消处理的
205楼
2023-03-13 15:29:19
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @  人生如茶 发表的提问:
老师,电子税务局系统里面,财务会计制度快捷备案那里小微企业的会计制度名称是什么啊?
你好;选择小企业会计准则
206楼
2023-03-13 15:58:34
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 人生如茶:回复meizi老师 老师好,有效期是什么时候到什么时候呢?
2023-03-13 16:20:57
meizi老师:回复 人生如茶 你好;  这个 可以看你营业执照的时间写开始 ;  截止时间 写 2099-12-31  
2023-03-13 16:48:59
 人生如茶:回复meizi老师 老师,我们是人力资源公司适用于什么成本法计算成本呢?我们好像没有什么成本计算哦
2023-03-13 17:10:37
meizi老师:回复 人生如茶你好;     你们可以考虑实际成本法或者月末加权平均    
2023-03-13 17:34:05
陈艺老师
职称:注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师,你好,内部控制审计这一部分内容不是已经删了吗
不用了,删除了,。
207楼
2023-03-13 16:22:54
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坚持:回复陈艺老师 我做的真题模拟,为什么还有
2023-03-13 17:04:28
陈艺老师:回复坚持你做的真题做修订版的
2023-03-13 17:25:32
坚持:回复陈艺老师 修订版的?哪有
2023-03-13 17:41:21
陈艺老师:回复坚持修订版,你去百度找找
2023-03-13 18:06:19
坚持:回复陈艺老师 会计学堂有没有
2023-03-13 18:33:07
陈艺老师:回复坚持去百度找找吧,您好
2023-03-13 18:43:35
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ hiking~ 发表的提问:
选项B,注册会计师应当以书面形式与管理层沟通其在审计过程中识别的所有其他内部控制缺陷,并在沟通完成后告知治理层。在进行沟通时,注册会计师无需重复自身、内部审计人员或被审计单位其他人员以前书面沟通过的控制缺陷。注册会计师应当沟通其注意到的值得关注的内控内部控制缺陷,而不是所有的内部缺陷,所以选项C错误。 老师好,这是一道题的解析。感觉B项解析和C项解析前后矛盾,CPA到底用不用和管理层沟通所有的内部控制缺陷呢?
不需要,只需沟通值得关注的内部控制缺陷
208楼
2023-03-13 16:50:58
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
为啥行政事业单位和这个企业单位他们的内部控制都有这个预算控制呢。
因为这一些单位啊,他们本身就是预算决算管理相结合,所以说预算控制也是属于他们内部控制的一个内容。
209楼
2023-03-14 15:45:54
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 向阳葵仔^o^ 发表的提问:
生产设备的控制系统价值9万应该计入哪个科目?
你好,与生产设备一起计入固定资产核算的
210楼
2023-03-14 16:01:56
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