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手把手教你做优秀税务会计
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
优秀部门的奖金也要计入个人所得税吗
您好,需要并入工资交纳个人所得税。
211楼
2023-03-12 18:19:51
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
老师,我想问你下,接受来公司重新建帐,之前的会计记账账务做的很简单,我应该怎么接手呀?感觉无从下手呢 是劳务派遣公司,往下派的保安 接手老公司
你好 ;    把你们的科目余额表期末数据 整理好。 用这个来做建账处理   
212楼
2023-03-12 18:44:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 张琼 发表的提问:
请教 一下,事业单位给优秀职工发放奖励应该如何做账 奖励的规定最多不能超过多少
借;事业支出 贷;应付职工薪酬 这个是没统一规定金额标准的
213楼
2023-03-12 18:56:59
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张琼:回复邹老师 发放的时候是借应付职工薪酬 贷银行存款吗
2023-03-12 19:12:41
邹老师:回复张琼你好,是的,是这样处理
2023-03-12 19:30:52
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 大瓶子® 发表的提问:
企业卖手机,给顾客一张电子券,会计上如何做账显示已给的优惠呢
你好,将优惠券的价值从手机中分摊出来,比如手机价格是2000,优惠券可以抵100,那么出售时候应该 借:银行存款 2000 贷:主营业务收入1900 递延收益 100 用递延收益去反应。
214楼
2023-03-13 15:30:40
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大瓶子®:回复宇飞老师 那递延收益还要分摊吗
2023-03-13 15:53:48
宇飞老师:回复大瓶子®后面再消费时候用多少抵扣多少转入收入 借:递延收益 贷:主营业务收入
2023-03-13 16:21:46
大瓶子®:回复宇飞老师 如果是顾客会员积分对换的,那就在顾客买手机那个月就做借:递延收益 贷:主营业务收入借:递延收益 ?是吗
2023-03-13 16:41:24
宇飞老师:回复大瓶子®是啊,积分和优惠券是一个性质,就是用积分拿去抵扣手机款时候把递延收益转入营业收入。
2023-03-13 17:09:23
大瓶子®:回复宇飞老师 顾客的以旧换新应该如何做账
2023-03-13 17:20:38
宇飞老师:回复大瓶子®旧的当做购进,新的当做销售。
2023-03-13 17:44:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 大方的画板 发表的提问:
老师您好!我是一名会计新手,比零基础好点儿。现是足浴行业的财务。感觉不会做账,想请教您
你好,你想问的问题具体是?
215楼
2023-03-13 15:40:56
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我会计经验不足,想高手指教一下:
我厂是做雨伞布的,现在有织布染色印花涂层这些车间我该怎么做帐呢?请高手指点多谢
216楼
2023-03-13 16:08:58
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吴月柳:回复爱笑的流沙你是工业企业,你可以来我们会计学堂学习啊,我们有这方面的真账实操
2023-03-13 16:25:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ charles 发表的提问:
老师你好,请教一下个税手续费退税分录
借银行存款 贷其他业务收入或者是其他收益, 应交税费应交增值税销项
217楼
2023-03-13 16:30:19
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计新手请教以下案例怎么填写凭证?很简单的案例但却难到了我这个新手,求教
公司同事前段时间借公款1000元去采购物资,几天后拿票据来公司报账,自己垫付了300元,所花1300元均有原始票据,我公司现在用收付转三种凭证,想问下这个应该怎么填写凭证?应该先做一个银行付款凭证(银行转账),借款时做 贷:银行存款 借:其他收款-XX人1000,回来报销时做什么凭证啊,应该怎么填写,还有垫付的300怎么做?
218楼
2023-03-13 16:50:58
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田老师:回复爱笑的流沙1、借:其他收款-XX人1000贷:银行存款 1000 2、借:库存商品1300贷 :其他收款-XX人1300(如果没有付现金)借:库存商品1300 贷 :其他收款-XX人1000(如果有付现金)贷:现金
2023-03-13 17:02:00
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 伊子紫 发表的提问:
公司收到税务退回代扣个税手续费,然后公司又把这笔款项奖励给办事员,这个会计分录怎么做?
借银行存款贷营业外收入应交税费应交增值税销项 借管理费用贷银行存款。
219楼
2023-03-14 16:07:13
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伊子紫:回复郭老师 为什么要放增值税?老师
2023-03-14 16:25:26
伊子紫:回复郭老师 用现金发不可以吗
2023-03-14 16:53:20
郭老师:回复伊子紫用现金发可以的,没有说现金发放不可以 收到三代手续费返还需要交增值税,这个是规定。
2023-03-14 17:15:31
伊子紫:回复郭老师 增值税怎么交
2023-03-14 17:39:28
郭老师:回复伊子紫一般纳税人6%,小规模的1%。
2023-03-14 18:04:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 晓冉 发表的提问:
老师,二手车的会计业务怎么做?
你好,具体是二手车的什么经济业务?
220楼
2023-03-14 16:17:53
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晓冉:回复邹老师 就是,我们现在是帮别人代购的车,客户付首付还月供的那种,我们付全车尾款提车,月供能不能做成收入?如果做了收入的话,那三年后客户过户的时候我们公司是不是还得重复交增值税?
2023-03-14 16:32:40
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
会计还要做手工账呢?做手工账干嘛
你好!有部分单位不想实用软件帐
221楼
2023-03-14 16:30:37
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
有哪位大神了解手工做账,由于公司之前会计人员采用电脑软件做账,现在想改手工账不知道可不可以?再者国家是否有规定不可以用手工做账的条文?
您好!可以的,其实用什么方式来做账不是重点,重点是你要能够准确的核算各种所需要的数据,给到对应的数据使用者。
222楼
2023-03-14 16:47:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph175714 发表的提问:
老师,之前会计做帐购买税控盘,技术服务费,还有开票助手。我知道数控盘和技术服务费是可以全额抵扣的,但开票助手不应该可以抵扣税额的吗?你看一下票和会计分录。
根据这个文件,我看法是不包括 财税2012.15一、增值税纳税人2011年12月1日(含,下同)以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用,由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减。 增值税税控系统包括:增值税防伪税控系统、货物运输业增值税专用发票税控系统、机动车销售统一发票税控系统和公路、内河货物运输业发票税控系统。 增值税防伪税控系统的专用设备包括:金税卡、IC卡、读卡器或金税盘和报税盘;货物运输业增值税专用发票税控系统专用设备包括税控盘和报税盘;机动车销售统一发票税控系统和公路、内河货物运输业发票税控系统专用设备包括税控盘和传输盘。 二、增值税纳税人2011年12月1日以后缴纳的技术维护费(不含补缴的2011年11月30日以前的技术维护费),可凭技术维护服务单位开具的技术维护费发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。技术维护费按照价格主管部门核定的标准执行
223楼
2023-03-15 15:46:24
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maize老师:回复学堂用户_ph175714全额抵减这个不包括,我看法是不包括开票助手
2023-03-15 16:03:08
学堂用户_ph175714:回复maize老师 开票助手它其实是可以抵扣进账税额的,但是他没有抵扣。我能不能在不勾选明细把它勾选了
2023-03-15 16:20:02
学堂用户_ph175714:回复maize老师 都做费用了
2023-03-15 16:42:31
maize老师:回复学堂用户_ph175714你冲掉这个重新做进项税额就可以,这个开票助手这个,借管理费用 负数 贷其他应付款 负数
2023-03-15 17:09:25
学堂用户_ph175714:回复maize老师 冲销借:管理费用300 贷:其他应收款300 重新入账借:管理费用283.02 应交税费16.98 贷:其他应收款300 老师我有2个问题,1.这个发票是1月14号份开票我下个月能认证吧不会过期吧。2.我重新入账这笔分录没有原始凭证,我是不是要把之前的那张发票复印在后面当原始凭证?
2023-03-15 17:24:53
maize老师:回复学堂用户_ph1757141.可以认证,2你摘要写是冲掉之前xx号凭证就可以
2023-03-15 17:44:12
学堂用户_ph175714:回复maize老师 2.我重新入账这笔分录没有原始凭证,我是不是要把之前的那张发票复印在后面当原始凭证?
2023-03-15 17:59:11
maize老师:回复学堂用户_ph1757142.不需要,这个你摘要写明白就可以
2023-03-15 18:28:32
学堂用户_ph175714:回复maize老师 重新入账借:管理费用283.02 应交税费16.98 贷:其他应收款300 不用附任何凭证吗?
2023-03-15 18:41:42
maize老师:回复学堂用户_ph175714是的,你冲冲掉之前和重新做分录是做一张凭证上面
2023-03-15 19:00:18
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 雨虹 发表的提问:
请问老师:农业银行他行汇款都要手续费,每次都做财务费用~手续费了,现银行将手续费用累计给开具了增值税专用发票,进项抵扣,分录怎么做?把以前财务费用~手续费冲红再重新做吗?
借:财务费用——手续费 负数 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
224楼
2023-03-15 16:00:51
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雨虹:回复江老师 不对吧?进项税和手续费不一样数,进项税是在手续费金额的基础上提取的,
2023-03-15 16:28:16
江老师:回复雨虹这个分录就是对的,直接进项税就是前期多计入了财务费用。如果是不抵扣,以前的记录是对的,全部计入财务费用——手续费,现在抵扣了进项税,那说明前期多计入了财务费用,用负数冲回处理。
2023-03-15 16:56:26
雨虹:回复江老师 假如财务费用为800元,现专票为900,票面进项税为100 借 财务费用~手续费红字800 应交税费~增值税进项税100 贷 财务费用900 分录这样做对吗?
2023-03-15 17:14:12
雨虹:回复江老师 贷方是金融服务费
2023-03-15 17:41:02
江老师:回复雨虹怎么会财务费用不一致呢,是这样,如果是财务费用不一致,你的银行存款余额肯定是错误了。 这个是环环相扣了,如果是前期只确认了800元的财务费用,开具专用发票就不可能开900元的财务费用发票
2023-03-15 17:59:17
雨虹:回复江老师 我只是打个比方,银行开具的专票确实比账多,原因是后期几笔业务手续费直接开到发票里了
2023-03-15 18:14:25
雨虹:回复江老师 请问分录是不是这样?
2023-03-15 18:39:57
江老师:回复雨虹不是打个比方,而是不会出现这样的情况,没有900元的财务费用,银行也不会按这个数据开具发票。开发票时也会查相关的数据的。
2023-03-15 19:08:38
雨虹:回复江老师 如果按查到的相关数字开到专票,分录数字一致,前面那样做是否对
2023-03-15 19:21:23
江老师:回复雨虹前面的分录肯定是给你写的正确的。 另外一种写法,就是全部冲红以前的分录,再按发票的金额做账务处理,这样太麻烦,因为涉及到手续费的凭证太多笔了。
2023-03-15 19:31:57
雨虹:回复江老师 那贷方进什么科目?
2023-03-15 19:57:55
江老师:回复雨虹没有贷方科目,你看我写的分录,就是两个借方科目,一正一负抵销了。由于是财务软件做账务处理,财务费用发生额在借方列示,从贷方结转计入本年利润。如果是手工做账,贷方科目是财务费用。
2023-03-15 20:11:19
雨虹:回复江老师 可能是我说的不清楚,感觉还是不对,例如:财务费用做了800,银行专票800,其中进项税48元,分录怎么做?
2023-03-15 20:27:20
江老师:回复雨虹你是手工记账的话,贷方是财务费用
2023-03-15 20:53:20
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.76w
引用 @ 水中的小鸟 发表的提问:
现在有个老板想接手这家征信黑名单的企业,与当地税务沟通好了,会慢慢还税款,然后这个老板想叫我把账理一下,以后接手做会计,我接手有风险吗?老师,这个公司已经上了征信黑名单,税务也欠了百多万,会计兼职有风险吗
同学你好 这个是有风险的
225楼
2023-03-15 16:18:10
全部回复
水中的小鸟:回复朴老师 主要会有什么风险呢?能详细说一下吗
2023-03-15 16:28:55
朴老师:回复水中的小鸟如果企业偷漏税上黑名单那财务负责人也上黑名单
2023-03-15 16:58:00

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