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原材料的减值会计怎么处理
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 魏魏 发表的提问:
我们公司处理一批退货,有原材料的退回,还有就是原材料完工入库后的成品跟原材料一起退给供应商的,这个应怎么处理?
这个不合适的啊 ,这个最好分开吧
136楼
2023-02-07 17:28:12
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魏魏:回复袁老师 现在麻烦的是,我账面上有的都没有这个货了,还退回有这个产品,对应不上,无从下手
2023-02-07 17:40:42
袁老师:回复魏魏这个检查吧,看是不是没有生产完工入账库存商品吧
2023-02-07 18:05:37
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 优雅的玫瑰 发表的提问:
会计实操中,当月购入原材料,原材料已到,发票账单未到,月末进行账务处理时,如何写会计分录?
借:预付账款 贷:银行存款 或者 借:原材料-暂估 贷:银行存款
137楼
2023-02-07 17:50:19
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优雅的玫瑰:回复许老师 可以用应付账款和原材料这两个科目吗?
2023-02-07 18:07:24
许老师:回复优雅的玫瑰没有付款的话,是用应付账款的哦
2023-02-07 18:36:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 鲤鱼外套 发表的提问:
进口材料会计处理及税务处理
你好,借;原材料,应交税费(进项税额),贷;银行存款等科目 取得海关开具的进口增值税专用缴款书可以认证抵扣销项税额
138楼
2023-02-07 17:56:21
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小妹 发表的提问:
周转材料简易房的会计分录怎么处理
你好!借:周转材料—简易房 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 2、使用的时候 借:管理费用等 贷:周转材料—简易房
139楼
2023-02-07 18:02:59
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小妹:回复宋生老师 谢谢老师,低值易耗品怎么做会计分录处理?
2023-02-07 18:17:33
宋生老师:回复小妹你好!1、购入低值易耗品时:借:低值易耗品-在库贷:银行存款等 2、从仓库发出低值易耗品时:借:低值易耗品-在用贷:低值易耗品-在库3、领用时按五五摊销:借:制造费用贷:低值易耗品-摊销4、报废时:(1)残料入库借:原材料贷:制造费用等(2)摊销剩余的50%,扣除残料借:制造费用贷:低值易耗品-摊销(3)冲销在用低值易耗品的成本借:低值易耗品-摊销贷:低值易耗品-在用
2023-02-07 18:40:46
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 夕颜 发表的提问:
老师,冲回了原材料暂估,原材料原材料余额在贷方,主营业务成本怎么处理
冲回上月暂估后,本月应该有未开票的原材料吧.主营业务成本是库存商品结转过去的,商品都做出来了应该不存在原材料在贷方的情况.
140楼
2023-02-08 17:11:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
我问下,现在原材料的账面和实际库存有较大差异,这个要怎么做会计处理
你好,知道这个是什么原因产生的吗?你可以做盘亏盘盈,如果不清楚的话。
141楼
2023-02-08 17:40:27
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陪你考证的初级班主任:回复郭老师 一方面是因为仓管员没有及时录入数据 一方面是因为刚开始启用金蝶,有些材料期初没有账面数据,但实际这种材料又是有库存的
2023-02-08 18:01:07
郭老师:回复陪你考证的初级班主任那你当时这个期初数据是怎么来的?
2023-02-08 18:14:32
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问:
原材料损耗怎么账务处理?
正常损耗计入成本即可,非正常损耗计入营业外支出的
142楼
2023-02-08 17:51:16
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 舒适的豆芽 发表的提问:
11会计分录 3-4-6存货清查 甲公司因管理不善导致毁损一批存货,其中 原材料的成本为300元,增值税额39元库存 商品的实际成本1000元,经确认损失外购 商品的增值税26元。经批准,由培训公司赔 偿80%,其余由责任人小张赔偿小张,其余 写出批准前和批准后相关的会计处理
你好 借:待处理财产损益,贷:原材料,库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:其他应收款,营业外支出,贷:待处理财产损益
143楼
2023-02-08 17:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 小语 发表的提问:
邹老师,可是之前的入库,会计都把包装袋放原材料去了,那我现在怎么处理?
你好,做调整分录 借;周转材料 贷;原材料
144楼
2023-02-09 17:20:22
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小语:回复邹老师 谢谢
2023-02-09 17:50:00
邹老师:回复小语不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-02-09 18:14:17
小语:回复邹老师 公司之前的会计,把包装好的大米也放原材料,也要把它做调整到库存商品吗
2023-02-09 18:40:43
邹老师:回复小语是的
2023-02-09 18:58:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 发表的提问:
原材料不好用了怎么处理卖与不卖的处理各是怎么样
你好,卖了计入其他业务收入,不卖就挂账了
145楼
2023-02-09 17:39:08
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群:回复邹老师 不需要提减值了吗,我是因为不好用了才卖的,不是为了卖原材料而卖的
2023-02-09 17:58:07
邹老师:回复你好,有发生了减值的情况就需要计提
2023-02-09 18:12:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
原材料损耗怎么账务处理?
你好!这个不单独入账啊。你是什么原材料。
146楼
2023-02-09 18:02:59
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萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 布料
2023-02-09 18:27:04
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!一般耗损直接作为成本计入了。
2023-02-09 18:46:08
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 待处理财产损益? 什么时候用的?
2023-02-09 19:05:04
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!你领用了多少计入多少。
2023-02-09 19:21:31
萌哒哒的小萝卜:回复宋生老师 待处理财产损益?不用吗?
2023-02-09 19:34:29
宋生老师:回复萌哒哒的小萝卜你好!不用的。如果你是盘点的时候少了,就计入这个
2023-02-09 20:02:27
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 快乐的豆芽 发表的提问:
从外账会计那接手账务,按照当月销售,当月原材料已经入库,但是按照生产用料,账上原材料不足,这种情况怎么处理
你好 你要有材料 才会写领料单来做领用生产成本的 。不料不足 无法做账的
147楼
2023-02-12 19:04:14
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ jin 发表的提问:
盘亏原材料的进项税额怎么处理
你好,需要做进项税额转出处理
148楼
2023-02-12 19:12:23
全部回复
jin:回复邹老师 自然灾害的也是吗
2023-02-12 19:38:48
邹老师:回复jin你好,自然灾害的例外,不需要做进项税额转出
2023-02-12 20:05:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
原材料盘账面上的数和科目汇总表上原材料数对不上怎么处理
你好,是不是盘点与实际不一致造成的差额
149楼
2023-02-12 19:21:57
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萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 盘点实际账面上的金额是对的。只是科目汇总表与盘存表上的金额不一致
2023-02-12 19:46:13
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,这个就需要检查哪个出错了,然后做相应的 表格数据调整的
2023-02-12 20:01:11
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 那需要怎么调整么呢?重新核对吗
2023-02-12 20:22:18
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,是的,重新核对,看是什么原因造成的差额,然后编制正确的科目汇总表,原材料进销存账簿
2023-02-12 20:50:41
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 科目汇总表上期初的余额一直都是上月期末结余的数,怎么调整,而且原材料进销存账薄数与盘存表上的数又对得上
2023-02-12 21:18:45
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,你到底能不能对的上,怎么一下说不一致,一下又对的上
2023-02-12 21:31:12
萌哒哒的小萝卜:回复邹老师 账薄上的原材料数与盘存表上的数是对得上与实物也对得上 就是科目汇总表上的数对不上
2023-02-12 21:43:20
邹老师:回复萌哒哒的小萝卜你好,那就需要去对科目汇总表数据检查,然后作出正确的科目汇总表,使得余额一致才可以的
2023-02-12 21:56:37
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ Miss、雯↬ 发表的提问:
比如小王之前预支了10000元,之后报回五张材料票共计6000元,怎么进行会计处理
借;原材料 6000 库存现金 4000 贷;其他应收款 10000
150楼
2023-02-12 19:39:00
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Miss、雯↬:回复邹老师 如果只是报回票据,剩下的4000算预支工资呢
2023-02-12 20:10:15
邹老师:回复Miss、雯↬借;原材料 6000 贷;其他应收款 6000 剩下的4000挂账在其他应收款科目余额
2023-02-12 20:30:20
Miss、雯↬:回复邹老师 那肯定要重写一张借款单4000元,可是之前写的一万的借款单怎么办,怕年底结账的时候重复
2023-02-12 20:44:17
邹老师:回复Miss、雯↬不需要再写借款单,在报销单会记载报销金额,剩余多少,退还多少的
2023-02-12 20:59:21

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