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银行会计师工资待遇怎么样
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 邈嫣雨灵 发表的提问:
邹老师 注册税务师+中级会计师 6秒前 你好,如果是计入实收资本 直接 借;实收资本 贷;银行存款 ,但公司出钱收购了这股,?
你好,股份公司可以注销股份,有限公司只能是做减资处理,而不能公司购买自己的股份 的
226楼
2023-03-21 16:13:09
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Sunshineone 发表的提问:
老师,筹建期间,公司生产前发的工资,计提:借:管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-应付工资。发放工资时:借:待摊费用-开办费,贷:银行存款,这样处理对不对
同学 你好 计提: 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 发放: 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款
227楼
2023-03-21 16:25:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 朵儿 发表的提问:
老师,银行存款购买福利用品时怎么样做会计分录?发放时,又怎么做会计分录
你好 计提 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 发放 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
228楼
2023-03-21 16:31:52
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朵儿:回复邹老师 为什么咱们网站写的是这个答案
2023-03-21 17:01:56
朵儿:回复邹老师 这样做对吗?
2023-03-21 17:18:21
邹老师:回复朵儿你好,只是顺序掉个了,结果是一样的
2023-03-21 17:41:40
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 耍酷的老鼠 发表的提问:
行政单位用银行存款发放绩效工资怎么做会计分录?
借单位管理费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷银行存款 借财政拨款支出 贷货币结存
229楼
2023-03-21 16:56:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 紫炫翎 发表的提问:
遇到现金盘盈的会计分录是这样操作么?1.借:待处理财产损益 100 贷:现金盘亏 100审批后2.借:其他应收款-张玉 100 贷:待处理财产损益 100
你好,你给出的分录是现金盘亏啊,而不是盘盈 盘盈是 借;库存现金 贷;待处理财产损益 借;待处理财产损益 贷;其他应付款或营业外收入
230楼
2023-03-22 16:25:23
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 文英 发表的提问:
在银行对账单中,待清算商户款计入什么会计科目啊?付款人是待清算商户,收款人是我们公司,会计分录怎么写
你这个是什么款,刷卡收入吗
231楼
2023-03-22 16:31:40
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文英:回复方老师 不知道,在银行对账单上看到了,摘要收到清算款
2023-03-22 16:49:26
方老师:回复文英不知道是什么款吗,如果不知道建议先问下然后再根据业务进行会计处理。
2023-03-22 17:10:54
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 气若兰芷 发表的提问:
老师好!公司购买的无形资产~财务软件,银行支付,会计分录是借:无形资产~财务软件 应交税金~进项税 贷:银行存款 当月摊销分录怎么做?是 借:长期待摊费用 贷:无形资产 这样无形资产就没有了。 如果直接做 借:管理费用~无形资产摊销 贷:长期待摊费用 那长期待摊费用只有贷方有数据不平。
摊销分录 借:管理费用-摊销 贷:累计摊销 若不计入无形资产,可直接借 借:管理费用-无形资产或办公费 应交税金~进项税 贷:银行存款
232楼
2023-03-22 16:56:59
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气若兰芷:回复文文老师 已经记入无形资产了,那就累计摊销而不是长期待摊费对吗?可咱们的账套里面的报表也没有累计摊销这个科目呀?
2023-03-22 17:23:22
文文老师:回复气若兰芷累计摊销是无形资产的备抵科目,在报表中会冲减无形资产账面价值,相对于累计折旧是固定资产的备抵科目
2023-03-22 17:41:11
气若兰芷:回复文文老师 好的
2023-03-22 18:02:06
气若兰芷:回复文文老师 那还需要在累计摊销下面设累计摊销~无形资产摊销吗
2023-03-22 18:15:39
文文老师:回复气若兰芷好的,祝你工作顺利。请五星好评!
2023-03-22 18:35:41
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ WQY 发表的提问:
请问别的公司给我们公司装修(开的发票里面有设计费和工程款)怎么记分录? 借长期待摊,贷银行存款,之后每月借费用贷长期待摊 应该这样吧 那 长期待摊的金额怎么确定呢?计入固定资产是否可以
同学, 可以计入固定资产的净值里面一并折旧摊销。
233楼
2023-03-27 16:13:47
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WQY:回复星河老师 老师 有一些工程装修,还有设计费这个按照多少年摊销呢?
2023-03-27 16:29:22
星河老师:回复WQY同学, 这些金额不大的话可以一次性入管理费用-装修费。 如果金额较大,可以入长期待摊费用,销期限在1年以上(不含1年)的各项费用,包括固定资产修理支出、租入固定资产的改良支出以及摊销期限在1年以上的其他待摊费用。
2023-03-27 16:58:48
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
老师,请教一下 预算会计资金结存中的货币资金存入银行怎样做分录
你好,货币资金存入银行不做预算会计的
234楼
2023-03-27 16:18:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 花脸猫 发表的提问:
老师,那没有实际发放工资,会计分录怎么做,申报了,银行扣款了
你没有发放工资,那就只要计提工资了,借:管理费用/销售费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资
235楼
2023-03-27 16:36:04
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 咩の゛咩 发表的提问:
老师我们单位有职工新来男55岁,社保断缴纳了10年已经缴纳8年,怎样补缴,有没有什么说法,退休待遇哪种高?
你好,学员,这个以前年度,理论是企业没法补的,
236楼
2023-03-27 17:01:35
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咩の゛咩:回复冉老师 他自己可以去补缴吗?我帮别人问?
2023-03-27 17:40:00
冉老师:回复咩の゛咩你好,这个一般是找中介机构补的,老师接触的
2023-03-27 17:58:45
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 辣酱桃子 发表的提问:
计提管理人员工资3万,同时用银行转账支付工资,怎么写会计分录
同学,你好,借:管理费用-工资3W ,贷:应付职工薪酬3W ,支付时借:应付职工薪酬3W 贷:银行存款3W
237楼
2023-03-27 17:20:59
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辣酱桃子:回复小叶老师 还产生了临时劳务费3万要不要算在里面
2023-03-27 17:40:40
小叶老师:回复辣酱桃子临时的劳务费,可以直接放在管理费用-劳务费,进行区分
2023-03-27 18:00:21
辣酱桃子:回复小叶老师 不用计提了吗
2023-03-27 18:10:26
小叶老师:回复辣酱桃子如果你不把它算成职工,可以不用
2023-03-27 18:31:33
辣酱桃子:回复小叶老师 是公司施工产生的劳务费也可以计入管理费用劳务费吗
2023-03-27 18:44:33
小叶老师:回复辣酱桃子施工计入成本里头哈
2023-03-27 19:08:34
辣酱桃子:回复小叶老师 分录要怎么写呀
2023-03-27 19:19:15
小叶老师:回复辣酱桃子借工程施工–合同成本–其他直接费用–劳务费,贷银行存款
2023-03-27 19:43:13
潘潘老师
职称:管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
老师你好,职工待遇相关会计处理中分离为职工代垫费用,预算会计要另作调账处理中的借支出贷支出,有具体的举例解释吗
你好,根据你们的管理要求,没有一致的案列,我看你的题目,你可以参考老师的思路,你去梳理一下!
238楼
2023-03-28 15:49:25
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潘潘老师:回复小鱼儿1.公司为员工代垫职工费用,是小帮员工代付, 2.预算会计调整实际发生的职工费用,包含借支的费用 3.你可以看看职工的费用有多少,借支的费用走多少,最终会计会调整为应付职工薪酬!
2023-03-28 16:16:35
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 爱江南 发表的提问:
如果十月份公司待遇是休了11天 月计新天数就是20天 假设一个人的月工资是4000 那他这个月的每日工资就是4000/20天 是这样算吗
是这样算的
239楼
2023-03-28 16:15:25
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,银行的利益会计分录怎么做 借:银行存款 贷:财务费用-利益费 这样对吗,
你好 借:银行存款 借:财务费用-利息收入(红字) 
240楼
2023-03-28 16:21:08
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夏楠:回复轶尘老师 不懂,借银行存款,还借财务费用,然后全部红字吗还是财务费用红字?
2023-03-28 16:43:38
轶尘老师:回复夏楠借 财务费用 红字  相当于是贷方 
2023-03-28 17:10:31
夏楠:回复轶尘老师 好的,那月尾还得做本年利润这个科目吗
2023-03-28 17:38:51
轶尘老师:回复夏楠是的!你的理解正确!
2023-03-28 18:05:54

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