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预付账款预收账款会计科目
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 日日星星 发表的提问:
预付账款贷方想要调到应付账款科目,需要怎么做呢?
借:预付 贷:应付
136楼
2023-02-08 18:04:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 勤奋的牛排 发表的提问:
期末一般有借方余额的会计科目是,a,应付账款,b,应收账款,c,实收资本地D预收账款。
你好!应该是应收账款
137楼
2023-02-08 18:13:11
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 可欣妈 发表的提问:
详细介绍应收账款和预收账款会计科目。借方贷方登记什么内容?借贷方余额表示什么意思?
您好 企业发生的应收账款,按应收金额,借记本科目,按确认的营业收入,贷记“主营业务收入”、“手续费及佣金收入”、“保费收入”等,科目。收回应收账款时,借记“银行存款”等科目,贷记本科目。 借方:   借1、应向购货单位收取的购买商品、材料等账款;   借2、代垫的包装费、运杂费;   借3、已冲减坏账准备而又收回的坏账损失;   借4、已贴现的承兑汇票,因承兑企业无力支付的票款;   借5、预收工程价款的结算;   借6、其他预收货款的结算。   借方余额:尚未收回的账款   贷方:   贷1、收取购买商品、材料等账款;   贷2、收回代垫的包装费、运杂费;   贷3、退回的预收账款;   贷4、企业的应收账款改用商业承兑汇票结算时;   贷5、收到承兑的商业汇票;   贷6、已转销而又收回的坏账损失。   贷方余额:向有关单位预收款项 借方余额:尚未收回的账款 预收账款: 1、借方发生额(表示预收账款减少) 与收入同步确认的应收未收款项、已核销坏账客户确认恢复付款能力、从"应收账款"科目转入、从"其他应收款"科目转入、因应收票据到期未付款而转入、帖现商业汇票到期未付款转短期贷款、代购货单位垫付的包装费运杂费保险费; 2、贷方发生额(表示预收账款增加) 预收客户之预付款项、收到的营业款项、预收的商业汇票、以存货清偿应收账款、以股权清偿应收账款、以债权清偿应收账款、固定资产无形资产清偿、已经确认之坏账损失、因债务重组损失的款项、"应收账款"或"其他应付款"科目转入 3、期末余额 预收账款科目期末贷方余额,反映企业向购货单位预收的款项,期末借方余额属应收账款性质,反映企业应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。
138楼
2023-02-08 18:20:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 奕初 发表的提问:
全款收到合同货款,未开票,款项应该挂那个会计科目,应收账款,还是预收账款
你好,全款收到合同货款,未开票,计入预收账款核算 
139楼
2023-02-08 18:35:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 追♥梦 发表的提问:
不设置预收、预付账款的企业,预收的货款应计入哪个科目?谢谢
应收账款科目。
140楼
2023-02-09 18:01:31
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追♥梦:回复方亮老师 是应收的贷方吗?
2023-02-09 18:35:55
方亮老师:回复追♥梦是滴。
2023-02-09 18:49:49
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 建圭 发表的提问:
请问下,实际工作中,如同一供货商,预付款 已使用 预付账款科目,后面 还可以使用 应收账款 科目吗?会不会造成后期账目混乱。
你好也是可以用应收账款科目的 不会乱
141楼
2023-02-09 18:13:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ Mly 发表的提问:
工程收到预付款,如果用到”预付账款”的科目后,就用不到“应收账款”的科目了是吗?
你好,收到预付款应当通过工程结算科目核算的
142楼
2023-02-09 18:38:59
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Mly:回复邹老师 公司执行建造合同采用工程结算这可科目不是吗?
2023-02-09 18:57:55
邹老师:回复Mly你好,工程公司收到预付款就是通过工程结算科目核算的
2023-02-09 19:15:17
Mly:回复邹老师 @邹老师:那如果是不通过”预收账款”科目,而是用”应收账款”科目,那还用得到\"工程结算\"这个科目吗?
2023-02-09 19:26:50
邹老师:回复Mly你好,如果你用应收账款科目,就不涉及到工程结算的
2023-02-09 19:53:09
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 城6 发表的提问:
单位的往来账,可以预付账款和应付账款同时用吗?这样是不是不好?是不是只用一个科目比较好?
可以,最好用一个
143楼
2023-02-12 19:25:54
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城6:回复袁老师 老师,用哪个比较好?
2023-02-12 20:12:51
袁老师:回复城6用一个科目吧
2023-02-12 20:36:00
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 依依Mon(免费辅食微课堂) 发表的提问:
老师你好,19年购商品,贷方科目应该冲预付账款,做在应付账款了,20年应该怎么调账
你好,做个反分录就可以了
144楼
2023-02-12 19:44:03
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依依Mon(免费辅食微课堂):回复汪晨老师 那我现在做凭证,摘要写调串户 借:应付账款 贷:预付账款是吧
2023-02-12 19:56:28
汪晨老师:回复依依Mon(免费辅食微课堂)你好,是的,是这个意思的。
2023-02-12 20:19:48
依依Mon(免费辅食微课堂):回复汪晨老师 在麻烦问下,19年购进商品,当时进货发票没来,估的价格入账,结转成本,20年发票来了,价格比估的价格低,我应该做哪些分
2023-02-12 20:36:33
汪晨老师:回复依依Mon(免费辅食微课堂)先冲掉原来暂估的分录,再重新入账
2023-02-12 20:59:42
依依Mon(免费辅食微课堂):回复汪晨老师 那中间不是有差额,假如我本来估10元,现在发票是9元,我红冲10元,在入9元,这样库存商品不是少了一
2023-02-12 21:23:49
汪晨老师:回复依依Mon(免费辅食微课堂)你好,事实是多少就是多少的
2023-02-12 21:47:38
依依Mon(免费辅食微课堂):回复汪晨老师 我知道,是怎么调多出的成本,正常是借:库存商品1,贷:主营成本1,,现在是跨年了,19年未分配利润结转了我现在做这样分录对吗,借:库存商品1,贷:以前年度损益1,借:以前损益1贷:利润分配――未分配利润1,对吗
2023-02-12 22:16:58
汪晨老师:回复依依Mon(免费辅食微课堂)借 利润分配――未分配利润1 贷 主营业务成本1 借 库存商品1 贷 以前年度损益调整1
2023-02-12 22:45:35
依依Mon(免费辅食微课堂):回复汪晨老师 第一个分录有点没明白
2023-02-12 23:05:17
汪晨老师:回复依依Mon(免费辅食微课堂)正常是借:库存商品1,贷:主营成本1;年终结转 借 主营成本1 贷 本年利润1 借 本年利润1 贷 利润分配-未分配利润1 跨年冲掉贷 方的利润分配-未分配利润1
2023-02-12 23:32:26
依依Mon(免费辅食微课堂):回复汪晨老师 好的,谢谢
2023-02-12 23:50:48
汪晨老师:回复依依Mon(免费辅食微课堂)不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-13 00:06:16
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问:
请问预付的电费,先预付,后面用多少开多少票,会计科目用预付账款好还是其他应收款好?
你好,需要通过预付账款科目核算的
145楼
2023-02-12 20:06:50
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 动听的御姐 发表的提问:
老师,这啥意思,咋还有两个借贷,应付账款对应预付账款,还有别的吗科目可以互相替代吗
同学你好 一般进项税和费用是同时确认的 除非是先取得发票,费用计入后期 应付账款和预付账款 应收账款和预收账款 使用不频繁的话,可以设置一个
146楼
2023-02-12 20:15:00
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乔乔老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 小桔子 发表的提问:
预付账款增加做进应付账款科目,是放入应付账款借方?
你好,同学 用应付账款科目借方
147楼
2023-02-13 16:58:20
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 所谓的逞强 发表的提问:
预付账款出现在贷方 要不不要转到应付账款科目去
你好,是的,应该重分类做应付账款
148楼
2023-02-13 17:24:11
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所谓的逞强:回复佟老师 然后后面如果又变成借方了 又要调整吗 这样会不会乱
2023-02-13 17:42:13
佟老师:回复所谓的逞强预付账款借方就不用调整了
2023-02-13 18:00:49
所谓的逞强:回复佟老师 我是说后面应付账款又变成借方了 还需要调整吗
2023-02-13 18:21:03
佟老师:回复所谓的逞强借方余额应该重分类为其他预付账款
2023-02-13 18:37:10
所谓的逞强:回复佟老师 我的意思是说这两个科目的余额方向经常这样变换 也要经常做分录调来调去吗 这样会不会很乱
2023-02-13 18:57:46
佟老师:回复所谓的逞强会很乱,本身应付账款就不应该有借方余额
2023-02-13 19:11:05
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 菜菜10783795 发表的提问:
老师,预付账款借方为负数需要转到应付账款科目里吗?
预付账款借方为负数需要转到应付账款科目里
149楼
2023-02-13 17:53:17
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菜菜10783795:回复文文老师 老师分录怎么做的 我不太确定分录
2023-02-13 18:12:41
文文老师:回复菜菜10783795不需要做分录,只需要在资产负债表上做重分类
2023-02-13 18:39:06
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 惜诺521 发表的提问:
企业预付账款业务不多时,可以不单独设置“预付账款”科目,直接将预付的款项记入“应付账款”科目的借方。老师讲过付找付,这该怎么理解?
你好 其实就是为了便于同一个企业对账的时候 多个科目影响对账。 一般预付账款业务不多的。 直接用应付账款做就行了
150楼
2023-02-13 18:15:38
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惜诺521:回复meizi老师 我想问的是怎么理解记到应付账款的借方
2023-02-13 18:27:51
meizi老师:回复惜诺521你好 借应付账款贷银行存款 这样做 是不是相当于支付了供应商货款了。 正常你购进是做借库存商品贷应付账款
2023-02-13 18:52:37

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