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财务部报销差旅费会计分录
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
报销差旅费630.差额补付现金的会计分录
报销差旅费630.差额补付现金的会计分录
61楼
2022-12-28 19:38:20
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李老师:回复爱笑的流沙借管理费用 贷其他应收款 库存现金
2022-12-28 20:03:00
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问:
差旅费报销单该怎样做会计分录
借管理费用/销售费用差旅费 贷库存现金
62楼
2022-12-28 20:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
行政部孔映出差回来,报销差旅费5000元,交回现金1000元,怎么写会计分录
借;管理费用等科目5000 库存现金1000 贷;其他应收款6000
63楼
2023-01-02 11:48:00
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Anna 发表的提问:
差旅费报销专票 怎么做会计分录?
借管理费用 -差旅费 应交税费 贷银行存款
64楼
2023-01-02 12:06:47
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ 宋燕 发表的提问:
项目部报销的差旅费和业务招待费怎么写分录
你好,稍等我写给你哦
65楼
2023-01-02 12:21:57
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朴老师:回复宋燕您好,借 工程施工-合同成本-间接费用(招待费或者差旅费)
2023-01-02 13:10:26
宋燕:回复朴老师 合同成本~间接费用科目下还要设明细费用的吗?我直接设了一个工程施工~间接费用~明细费用,到月底结转间接费用到工程施工~合同成本~间接费用,这样有问题吗
2023-01-02 13:29:41
朴老师:回复宋燕招待费等汇算清缴是要调整出来的
2023-01-02 13:56:28
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
1月8日张华报销差旅费6200元财务部以现金补付其1200元的会计凭证
1月8日张华报销差旅费6200元财务部以现金补付其1200元的会计凭证
66楼
2023-01-02 12:51:00
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李老师:回复爱笑的流沙借管理费用 6200 贷其他应收款5000 库存现金1200
2023-01-02 13:17:33
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 奋斗哒妞妞 发表的提问:
业务11 报销差旅费12月15日,销售部刘虹填制差旅费报销单,报销单记载报销金额3600元(即报销人消费3600元,原借款4000元,需要返还多借金额400元给出纳),报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核,审核无误后予以报销,出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据(关联业务6)。(写的分录有疑问,标准的图片上了)
你好,如果不是开办期间,应当做销售费用,差旅费
67楼
2023-01-03 19:00:20
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奋斗哒妞妞:回复庄老师 谢谢
2023-01-03 19:34:30
庄老师:回复奋斗哒妞妞应该的,给个五星好评
2023-01-03 20:04:10
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 腼腆的夕阳 发表的提问:
实操出纳业务:报销差旅费 2019年12月15日,销售部刘虹填制差旅费报销单,报销单记载报销金额3600元(即报销人消费3600元,原借款4000元,需要返还多借金额400元给出纳),报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核,审核无误后予以报销,出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据。 我是这么理解的:刘虹是先预支借款4000元,但出差只用了3600元。还有400元现金还给公司出纳。 那么刘虹写的这个单子报销的时候,是公司收到了刘虹剩下的400元。公司出纳收到的现金不是应该用现金收讫章吗? 我理解的收讫是公司收到的金额,付讫是公司支付的金额。 我理解的哪个部分不正确呢?
你好,是的,这个章盖错了,应是现金收讫的章,您的理解是对的
68楼
2023-01-03 19:27:14
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问:
会计和财务总监审核单据,他们都签字了,然后差旅费报销多填了100,给按照单据给付了,这个责任谁承担
您好!其实这个责任追究起来没意义。在实际生活中总是地位最低的人背锅。
69楼
2023-01-03 19:53:58
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青春不打烊:回复宋生老师 那意思还是我出纳的错了?
2023-01-03 20:09:37
宋生老师:回复青春不打烊您好!不是。是会计的错。出纳只付钱,会计管账。这是账错了。不是给钱给错了。如果会计写了给200,你给了300就是出纳的错。
2023-01-03 20:20:54
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 风吹麦浪 发表的提问:
老师,财务部门的差旅费的分录怎么做?
您好,借管理费用,差旅费贷银行存款
70楼
2023-01-04 18:42:32
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风吹麦浪:回复玲老师 老师,是不是出差发生的交通费、餐费、业务招待费、住宿费也都是这个分录啊?
2023-01-04 18:56:11
玲老师:回复风吹麦浪你好,是的,出差发生的支出就记这个分录
2023-01-04 19:19:02
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售部业务员张杰到广州出差参加展览会,预借差旅费8000元.怎么做会计分录
借其他应收款8000 贷银行存款8000
71楼
2023-01-04 19:05:52
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 老实的飞鸟 发表的提问:
出纳员用现金给厂部小李报销差旅费后应编制的会计分录是
借管理费用 差旅费 贷库存现金
72楼
2023-01-04 19:24:27
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
员工甲报销差旅费,在报销单写员工乙的名字,也就是一个人帮另一个人一起报销,两个人的报销写在一张报销单上了,我该怎么做会计分录
你好,借管理费用,差旅费贷银行存款
73楼
2023-01-04 19:43:18
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娇:回复玲老师 他们两个要不要销账
2023-01-04 20:13:18
玲老师:回复你好 他们之间自己处理就可以
2023-01-04 20:30:03
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
业务员王成报销差旅费438元,余款62元现金交回的会计分录怎么做
业务员王成报销差旅费438元,余款62元现金交回的会计分录怎么做
74楼
2023-01-04 19:50:59
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李老师:回复爱笑的流沙借销售费用438 库存现金62 贷其他应收款500
2023-01-04 20:15:08
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 雪白的电脑 发表的提问:
销售人员张三因出差预借差旅费2000元,财务室用现金支付(会计分录怎么写)
借其他应收款 张三 贷库存现金
75楼
2023-01-05 18:32:16
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