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银行取现的会计分录如何做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 罗达 发表的提问:
根据现行的小企业会计准则 所得税 计提和 缴纳时的会计分录应该如何做
你好 借;所得税费用 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款
196楼
2023-03-08 17:53:26
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罗达:回复邹老师 老师 所得税是月末做还是年末做?
2023-03-08 18:16:00
邹老师:回复罗达你好,通常是季度末月做计提分录,次月做缴纳分录
2023-03-08 18:36:13
罗达:回复邹老师 谢谢老师,有个问题就是银行承兑汇票的被背书人名称书写涂改了,这个情况要怎么处理老师知道吗?
2023-03-08 18:53:56
邹老师:回复罗达你好,这个是需要被背书人对涂改地方做签字盖章确认的
2023-03-08 19:20:11
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 虚心的时光 发表的提问:
提现如何做 预算会计分录
你好,如果没有涉及收入支出的,不需要做预算会计
197楼
2023-03-08 18:17:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
自来水厂 每个月水费收取一部分是现金一部分是银行转账 会计分录怎么做(现金部分收费结束会一起存入银行)
收现的,借:库存现金 银行转账的额,借:银行存款 存入银行时,借:银行存款 贷:库存现金
198楼
2023-03-12 19:00:21
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吴丹丽:回复辜老师 那开具增值税发票 比如现金:10000 转账5000 收入会计分录怎么做
2023-03-12 19:25:39
辜老师:回复吴丹丽借:银行存款 5000 现金 10000 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税
2023-03-12 19:54:23
吴丹丽:回复辜老师 那存入银行的那部分现金
2023-03-12 20:06:34
辜老师:回复吴丹丽借:银行存款 10000 贷:现金 10000
2023-03-12 20:33:33
吴丹丽:回复辜老师 怎么区分转账银行存款和总的银行存款
2023-03-12 20:45:31
辜老师:回复吴丹丽你按银行存款增加的方式,分开处理就可以了
2023-03-12 21:09:49
吴丹丽:回复辜老师 比如我存入银行的现金部分以缴款单做凭证 那我开具增值税票时借方是直接写总的银行存款 还是按银行存款转账与现金分开写
2023-03-12 21:28:31
辜老师:回复吴丹丽你公司银行账户直接收到物业费的,可以直接借:银行存款 如果你是收到现金的,就要借:库存现金
2023-03-12 21:51:50
jollyliu老师
职称:高级会计师,国际内审师
4.96
解题: 0.17w
引用 @ 怡然的方盒 发表的提问:
银行手续费2020年做了,2021年4月补开了专票,应该如何做会计分录
同学,你好。根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)的规定,贷款服务以及纳税人接受贷款服务向贷款方支付的与该笔贷款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。但对除此外的直接收费金融服务并不属于不得抵扣范围。一般将这张发票注好说明附在上年度凭证后面
199楼
2023-03-12 19:27:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 宋圆圆 发表的提问:
建行的反担保费如何做会计分录?
你好,借;财务费用 贷;银行存款等科目
200楼
2023-03-12 19:46:07
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 白雪 发表的提问:
公司18年12月做了分录:借,库存现金16017;贷:其他应付款--法人名字 公司19年1月份1.公司出纳从银行取现3万 。2.公司用取现的钱还法人款16017 ,3.公司用取的现金发工资10000元,4.法人手里还剩现金3983元,该作何做会计分录,每一个会计分录摘要怎么写
您好,1、取现金借库存现金贷银行存款 2、还某某款,借其他应付款——法人贷库存现金 3、发放月工资,借应付职工薪酬——工资贷库存现金 4、现金余额就应该是你手头的现金,这不需要做会计分录
201楼
2023-03-12 20:14:59
全部回复
白雪:回复文老师 1.取现,借 现金3万贷银存3万 2.还xx借款,借其他应付款~法人名字16017元贷现金16017元 3.支付xx月份工资,借应付职工薪酬10000贷现金10000 4.剩余的现金不用做分录,这样写对吗
2023-03-12 20:48:16
白雪:回复文老师 还款时直接写16017这个金额对吗?老师
2023-03-12 20:58:27
白雪:回复文老师 1月计提工资,借,管理费用~管理人员职工薪酬~工资1万,贷,应付职工薪酬~应付职工工资1万,对吗?
2023-03-12 21:16:56
文老师:回复白雪对的,实际还款的是多少,就写多少金额
2023-03-12 21:44:02
白雪:回复文老师 1月计提工资,借,管理费用~管理人员职工薪酬~工资1万,贷,应付职工薪酬~应付职工工资1万,对吗?
2023-03-12 22:07:36
文老师:回复白雪对的,计提对分录是这样写的
2023-03-12 22:20:48
文老师:回复白雪对的,计提的分录是这样写的
2023-03-12 22:35:42
白雪:回复文老师 谢谢!金税盘费用抵减税款,借,应交税费~应交增值税~减免税款,480借,管理费用~办公费480,老师这个分录用现金流量分配吗
2023-03-12 22:51:39
文老师:回复白雪应该是借管理费用—480,这个分录不涉及现金流量
2023-03-12 23:08:51
白雪:回复文老师 老师,结息时,借,银行存款44.33元,借,财务费用~利息收入,红字44.33,请问现金流量分配时,流量项目是不是支付其他与经营活动有关的现金,对方科目,利息收入,金额,负44.33,对吗
2023-03-12 23:35:27
文老师:回复白雪对的,这是正确的
2023-03-12 23:49:14
白雪:回复文老师
2023-03-13 00:07:15
白雪:回复文老师 这是利息收入现金流量分配的图片,对吗老师
2023-03-13 00:25:11
白雪:回复文老师 1月计提工资,借,管理费用~管理人员职工薪酬~工资1万,贷,应付职工薪酬~应付职工工资1万,老师二级科目管理人员职工薪酬用不用改成职工薪酬啊?对吗?
2023-03-13 00:42:27
文老师:回复白雪利息收入应该是流入
2023-03-13 00:55:33
文老师:回复白雪二级科目无所谓的
2023-03-13 01:11:29
白雪:回复文老师
2023-03-13 01:39:10
白雪:回复文老师 这个图片上的支付其他与经营活动有关的现金是错的,应该是?
2023-03-13 02:05:04
文老师:回复白雪银行存款您应该做在借方
2023-03-13 02:21:33
白雪:回复文老师 我做的是,借,银行存款44.33,借,财务费用~利息收入,负44.33
2023-03-13 02:31:48
白雪:回复文老师
2023-03-13 03:00:43
白雪:回复文老师 我试过了,选不了
2023-03-13 03:25:29
白雪:回复文老师 直接出来这个界面,是不是选成流入就对了,是吗?老师
2023-03-13 03:54:33
白雪:回复文老师 我明天问下卖软件的怎么改成流入
2023-03-13 04:15:14
白雪:回复文老师 老师,我买的电脑6700和打印机1100元,发票是2018年9月份开的,但做账在2018年12月才入账,请问计提固定资产折旧从2019年1月开始吗?按3年分摊折旧是吗
2023-03-13 04:27:00
白雪:回复文老师 实际购入2018年9月,那个时候公司没业务,一直零申报,从2018年12月份才开始做账,所以发票是做到18年12月里了,不知道什么时候开始计提固定资产折旧
2023-03-13 04:37:03
文老师:回复白雪应该来说12月份补计提前面几个月的折旧
2023-03-13 05:06:30
白雪:回复文老师 我们是新公司18年6月至18年11月都是零申报,18年12月开始做账,电脑6700和打印机1100元,都做在12月份账里了,这样的话,从19年1月开始计提固定资产折旧可以吗?
2023-03-13 05:27:15
白雪:回复文老师 打印机和电脑分摊36个月是吧,打印机1100元/36个月=30.56元,电脑6700/36=186.11元,从19年1月计提固定资产折旧,电脑月折旧额186.11元,累计折旧186.11:打印机月折旧额30.56元,1月份累计折旧30.56元,这样做对吗?电脑残值率5%对吗?打印机没有残值率是吗老师?
2023-03-13 05:52:37
文老师:回复白雪打印机可以一次进费用的这个不大
2023-03-13 06:19:31
白雪:回复文老师 老师我在18年12月做账时打印机进了固定资产
2023-03-13 06:42:34
白雪:回复文老师 老师我在18年12月做账时打印机进了固定资产
2023-03-13 07:01:39
文老师:回复白雪那也可以1月份一次计提折旧的
2023-03-13 07:28:45
白雪:回复文老师 计提折旧打印机用考虑残值率吗
2023-03-13 07:40:16
白雪:回复文老师 我们是销售钢材公司,电脑6700元能一次按费用入账吗?借,管理费用~办公费,贷,库存现金
2023-03-13 07:56:27
白雪:回复文老师 打印机分几年分摊
2023-03-13 08:17:07
文老师:回复白雪一次计提折旧不需要考虑残值率
2023-03-13 08:31:50
文老师:回复白雪电子设备的最低折旧年限是三年
2023-03-13 08:52:55
白雪:回复文老师
2023-03-13 09:19:32
文老师:回复白雪OK,有问题欢迎前来咨询
2023-03-13 09:41:27
白雪:回复文老师 1月底发放1月的工资,不计提可以吗
2023-03-13 09:59:08
文老师:回复白雪这也是需要计提的
2023-03-13 10:09:31
白雪:回复文老师 嗯,谢谢
2023-03-13 10:39:28
文老师:回复白雪不客气,这是我们的职责所在
2023-03-13 11:05:05
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
取得租金收入存入银行。会计分录怎么做?
借银行存款 贷库存现金
202楼
2023-03-13 17:21:18
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 愉快的过客 发表的提问:
会计分录做成借:银行存款 贷:补助收入应改为 借:银行存款 贷:应付款 如何调账
借补助收入贷应付账款,这是调整分录
203楼
2023-03-13 17:50:43
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 尊敬的银耳汤 发表的提问:
疾控中心单位发生的在银行的工本费和手续费应如何做会计分录
计入单位 管理费用处理。
204楼
2023-03-13 18:03:25
全部回复
尊敬的银耳汤:回复陈诗晗老师 那预算会计怎么做分录
2023-03-13 18:37:27
陈诗晗老师:回复尊敬的银耳汤借 事业支出 贷 资金 结存
2023-03-13 18:50:15
尊敬的银耳汤:回复陈诗晗老师 这个办业务发生在银行的手续费,我觉得是在业务活动费用中处理
2023-03-13 19:04:54
陈诗晗老师:回复尊敬的银耳汤如果是业务发生就是业务活动费用。 如果是企业正常的资金管理,就是单位 管理费用
2023-03-13 19:23:27
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 浩瀚 发表的提问:
申请单已通过银行付款!请问老师这笔业务如何做会计分录?
您好!单据看不清楚,请问具体是什么业务呢?
205楼
2023-03-13 18:08:58
全部回复
浩瀚:回复韦老师 借款理由是业务费用返还客户
2023-03-13 18:24:55
韦老师:回复浩瀚相当于给客户的佣金对吗?
2023-03-13 18:39:38
浩瀚:回复韦老师 我刚来公司!我也不知道!只是销售部门给开的付款申请!就付款了!也没有其他发票!
2023-03-13 18:57:37
韦老师:回复浩瀚看这张单据应该是付给客户佣金的意思 借:销售费用 贷:银行存款
2023-03-13 19:22:58
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 止~~爱 发表的提问:
给员工一线办理签证费,费用财务银行支付。如何做会计分录。
你好,这个是单位集体活动的还是个人自己的开支?是单位承担的还是有职工自己承担的?
206楼
2023-03-14 16:28:41
全部回复
止~~爱:回复徐阿富老师 从开业一来,就一直都是公司全部承担,
2023-03-14 16:42:56
徐阿富老师:回复止~~爱你好,这个如果不是工作需要的,要计入应付职工薪酬-福利费
2023-03-14 16:54:28
止~~爱:回复徐阿富老师 因为我们的分公司在国外,从国内派遣来的员工,一律都是公司报销
2023-03-14 17:09:48
徐阿富老师:回复止~~爱你好,这个可以视同出差的,计入差旅费
2023-03-14 17:38:46
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 害羞的自行车 发表的提问:
收到现金捐赠收入5000,已经上交国库,国库已经下拨到银行存款,会计分录如何做,谢谢
你好借银行存款5000,贷营业外收入5000,作为营业外收入处理就好
207楼
2023-03-14 16:56:37
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 白雪 发表的提问:
公司18年12月做了分录:借,库存现金16017;贷:其他应付款--法人名字 公司19年1月份1.公司出纳从银行取现3万 。2.公司用取现的钱还法人款16017 ,3.公司用取的现金发工资10000元,4.法人手里还剩现金3983元,该作何做会计分录,每一个会计分录摘要怎么写
1.取现,借 现金贷银存 2.还xx借款,借其他应付款贷现金 3.支付xx月份工资,借应付职工薪酬贷现金 4.剩余的现金不用做分录
208楼
2023-03-14 17:17:43
全部回复
白雪:回复答疑郭老师 1.取现,借 现金3万贷银存3万 2.还xx借款,借其他应付款~法人名字16017元贷现金16017元 3.支付xx月份工资,借应付职工薪酬10000贷现金10000 4.剩余的现金不用做分录,这样写对吗
2023-03-14 17:48:37
答疑郭老师:回复白雪是,我上面回复的都是摘要加分录
2023-03-14 18:01:21
白雪:回复答疑郭老师 老师,我买的电脑6700和打印机1100元,发票是2018年9月份开的,但做账在2018年12月才入账,请问计提固定资产折旧从2019年1月开始吗?按3年分摊折旧是吗
2023-03-14 18:17:32
答疑郭老师:回复白雪实际购入是几月份?
2023-03-14 18:30:54
白雪:回复答疑郭老师 实际购入2018年9月,那个时候公司没业务,一直零申报,从2018年12月份才开始做账,所以发票是做到18年12月里了
2023-03-14 18:54:16
答疑郭老师:回复白雪你从10月份开始计提折旧,12月份补上就可以
2023-03-14 19:19:00
白雪:回复答疑郭老师 我做账在12月,我不知道怎么补折旧
2023-03-14 19:36:48
答疑郭老师:回复白雪折旧额本来是一个月的,你一下子做三个月的合计就可以,你是软件做账吗?
2023-03-14 19:59:11
白雪:回复答疑郭老师 是软件做账
2023-03-14 20:13:10
白雪:回复答疑郭老师 我做账在12月,这样从10月计提折旧可以吗
2023-03-14 20:34:52
答疑郭老师:回复白雪那你还是从一月份开始折旧吧
2023-03-14 21:02:43
白雪:回复答疑郭老师 打印机和电脑分摊36个月是吧,打印机1100元/36个月=30.56元,电脑6700/36=186.11元,从19年1月计提固定资产折旧,电脑月折旧额186.11元,累计折旧186.11:打印机月折旧额30.56元,1月份累计折旧30.56元,打印机和电脑有残值率5%吗
2023-03-14 21:13:32
答疑郭老师:回复白雪打印机可以记固定资产,你可以不设置残值,为0
2023-03-14 21:34:52
白雪:回复答疑郭老师 电脑有残值率是吗?5%是吧
2023-03-14 21:48:20
白雪:回复答疑郭老师 打印机和电脑分摊36个月是吧,打印机1100元/36个月=30.56元,电脑6700/36=186.11元,从19年1月计提固定资产折旧,电脑月折旧额186.11元,累计折旧186.11:打印机月折旧额30.56元,1月份累计折旧30.56元
2023-03-14 22:13:25
白雪:回复答疑郭老师 这样做对吗?老师
2023-03-14 22:41:25
答疑郭老师:回复白雪
2023-03-14 23:01:50
白雪:回复答疑郭老师 谢谢老师
2023-03-14 23:24:38
答疑郭老师:回复白雪不客气
2023-03-14 23:35:11
白雪:回复答疑郭老师 老师,我们公司从供应商那里进货,请问我们公司入库时,做账后面附入库单和供应商给的发票,请问供应商给我们公司的那个出库单用附在凭证后面吗
2023-03-14 23:47:45
答疑郭老师:回复白雪可以不用
2023-03-15 00:00:45
白雪:回复答疑郭老师 附上那个出库单也可以吧?再附上发票和入库单可以吗?
2023-03-15 00:19:02
白雪:回复答疑郭老师 老师你好我公司18年12月做了分录:借,库存现金16017;贷:其他应付款--法人名字 公司19年1月份1.公司出纳从银行取现3万 。2.公司用取现的钱还法人款16017 ,还款后还剩13983元,这个用作会计分录吗?3.公司用取的现金发工资10000元,4.法人手里还剩现金3983元,该作何做会计分录,每一个会计分录摘要怎么写
2023-03-15 00:47:51
白雪:回复答疑郭老师 工资用现金发是1月底才发的
2023-03-15 01:09:38
答疑郭老师:回复白雪可以 一月份发的工资一月份里面做,一般就是当月工资次月发的
2023-03-15 01:26:38
白雪:回复答疑郭老师 电脑6700元和打印机1100元,发票的日期都是2018年9月13日买的,我是18年12月开始记账的(电脑和打印机),18年6月和18年11月都没业务,零申报,请问固定资产计提折旧从2019年1月计提折旧,1月份折旧金额写1个月还是4个月的金额阿?购入日期写2019年9月可以吗?老师
2023-03-15 01:37:38
答疑郭老师:回复白雪同学你这些提问都在上面问了也回复了
2023-03-15 01:56:23
白雪:回复答疑郭老师 我还是不明白
2023-03-15 02:15:21
答疑郭老师:回复白雪不明白的可以单独问的,哪里还有疑问
2023-03-15 02:40:39
白雪:回复答疑郭老师
2023-03-15 03:08:07
答疑郭老师:回复白雪这个分录是购入货物对方给你开发票的
2023-03-15 03:20:24
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小草 发表的提问:
按银行回单做会计分录和增值税销/进发票做会计分录,有何不同呢
你好,增值税销是银行收到钱,进发票是银行付出钱的.
209楼
2023-03-14 17:46:21
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 甜美的大白 发表的提问:
这个是之前的会计分录,请问现在需要退回这个278要如何做会计分录呢?借:应付工资2928 应付工资278贷:其他应交款278 银行存款2928
你好 借:其他应交款278 贷:银行存款278
210楼
2023-03-14 18:02:59
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