咨询
会计应付未付款英语怎么说
分享
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 咔咔 发表的提问:
在线上提供幼儿英语教育视频,应开什么项目的发票?教育?其他现代服务?还是什么?
你好!一般是其他现代服务
256楼
2023-04-10 16:39:52
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 啊敏敏敏。 发表的提问:
报了华尔街英语,款已经交了,现在要退款,发票税额额额百分之七十要我方承担,对方说是税法规定,这是真的吗?
你好! 没有这种规定。
257楼
2023-04-10 17:09:12
全部回复
蒋飞老师:回复啊敏敏敏。退款,1..如果在当期,发票作废就可以了 2..如果跨期,开红字发票冲减就可以了 (不产生税费的)
2023-04-10 17:38:23
啊敏敏敏。:回复蒋飞老师 我这是没有跨月的发票,就是跨了月也可以开红字发票冲回来的是吧?
2023-04-10 18:07:17
蒋飞老师:回复啊敏敏敏。你好! 是的,放心吧
2023-04-10 18:35:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 王路路 发表的提问:
未付厂家的款,怎么做会计分录,
你好 借;原材料等科目 贷;应付账款
258楼
2023-04-10 17:15:30
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 青柠吖 发表的提问:
如果企业派人到其他公司提供英语咨询服务,例如海外业务英语指导,这种我开票时候选税收代码选3040603可以吗?还是选34060399
你好 可以的 可以开咨询服务的
259楼
2023-04-10 17:20:58
全部回复
青柠吖:回复meizi老师 那我开票税收代码选哪个
2023-04-10 17:46:04
青柠吖:回复meizi老师 老师,那我开票税收代码是选3040603还是选34060399呢?
2023-04-10 17:58:24
meizi老师:回复青柠吖税收分类编码: 304060399 税收分类名称: 其他咨询服务 开票商品名称: *其他咨询服务*咨询服务
2023-04-10 18:20:22
青柠吖:回复meizi老师 这种不是劳务派遣是吧
2023-04-10 18:34:32
meizi老师:回复青柠吖你好 是你的咨询服务的税收分类
2023-04-10 18:57:59
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 熙♥ 发表的提问:
商品入库,已付款,发票未回,付款的会计分录是挂应付还是预付?
你好 已经付款了走银行存款了 借库存商品-暂估入库贷银行存款
260楼
2023-04-11 16:33:34
全部回复
熙♥:回复meizi老师 如先入库,后付款,然后发票才回呢?
2023-04-11 17:03:38
meizi老师:回复熙♥你好 那你就挂应付账款里面去 如果先入库 在后面付款的话
2023-04-11 17:32:27
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
请问低值易耗品已入库,已付款,但发票未到,怎么做账?之前付款给供应商设置的会计科目是“预付账款”
你好,等发票回来冲预付账款 借:低值易耗品 贷:预付账款
261楼
2023-04-11 16:41:20
全部回复
英:回复月月老师 但货款已付,怎么做账?
2023-04-11 17:09:05
月月老师:回复你好 借:预付账款 贷:银行存款
2023-04-11 17:28:07
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 绿萝 发表的提问:
老师你能给我说一下建筑会计实操资产负债表预付款项和应付账款是怎么计算的 我就是计算不出来
您好,一般情况下是,科目余额表的应付账款的借方明细的余额和预付账款借方明细的余额的合计是资产负债表预付账款的金额,科目余额表的应付账款的贷方明细的余额和预付账款借贷方明细的余额的合计是资产负债表预应付账款的金额。
262楼
2023-04-11 17:07:17
全部回复
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 19必胜CTA???? 发表的提问:
老师,请问税务师明年要新增英语考试呀?
你好,目前还没有具体正式文件,先看今年4月份的考试简章吧。
263楼
2023-04-11 17:18:00
全部回复
19必胜CTA????:回复宇飞老师 好的谢谢老师,注意安全哈
2023-04-11 17:45:40
19必胜CTA????:回复宇飞老师 保重身体
2023-04-11 18:09:46
宇飞老师:回复19必胜CTA????谢谢,祝你学习愉快,身体健康。
2023-04-11 18:37:43
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 大气的星月 发表的提问:
税务账,原材料未到,付原材料定金,发票已收。会计分录怎么做?借:应付账款,货:银行存款?
借:其他应收款---XX定金 贷:银行发票等材料到了再做
264楼
2023-04-12 15:42:36
全部回复
大气的星月:回复田老师 jQuery19006457076622392659_1434355088729
2023-04-12 16:10:02
大气的星月:回复田老师 jQuery19006457076622392659_1434355088729
2023-04-12 16:23:54
大气的星月:回复田老师 jQuery19007979107620800487_1434355197118
2023-04-12 16:44:55
田老师:回复大气的星月jQuery19007979107620800487_1434355197118什么意思?
2023-04-12 17:09:45
大气的星月:回复田老师 呵呵,没什么意思,是电脑卡住了,出现这样的乱码。老师,怎么是发票等材料到了再做账的呀?
2023-04-12 17:36:15
田老师:回复大气的星月是的,如果不是很久的话
2023-04-12 18:01:46
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 张张张朵 发表的提问:
老师,请问我们进货的时候,有个商品检测费,本来供应商说是我们付的,我做到了库存商品,贷应付账款,现在说供应商自己付,不用了我们付了,这个应付账款我要怎么做会计分录?
你好,发票给你们看了吗?可以原分录红字冲回。
265楼
2023-04-12 16:04:17
全部回复
张张张朵:回复QQ老师 老师,是有尾款不用付了。
2023-04-12 16:31:25
QQ老师:回复张张张朵你好,尾款不用付的话。一般是计入营业外收入。主要还是看对方给你开的发票金额,如果开红字发票,可以冲减你们的产品成本。
2023-04-12 16:53:19
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会敏 发表的提问:
工厂用供应商的对账单做会计分录,有些付了款有些供应商未付款,怎样做分录
你好!正常是不用对账单做分录的。而是根据付款记录做分录。 比如借原材料 贷现金/没付的计入贷应付账款。
266楼
2023-04-12 16:28:48
全部回复
会敏:回复宋生老师 付款的时候比如应付44372.5,实付款44370,怎样做呢?
2023-04-12 16:53:25
宋生老师:回复会敏您好!借应付账款44372.5 贷银行存款44370 营业外收入
2023-04-12 17:09:22
柳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 胡筱潇 发表的提问:
这个会计做的借:其他应付款-未结费用29380 贷:其他应付款-某公司29380 这里面其他应付款-未结费用有什么目的吗?不是应该借:销售费用 贷:其他应付款 吗?
你好,同学! 应该是你说的这个 借:销售费用 贷:其他应付款
267楼
2023-04-12 16:50:39
全部回复
胡筱潇:回复柳老师 我看做了好几笔类似的,其他应付款-未结费用,是不是计提过的
2023-04-12 17:12:48
柳老师:回复胡筱潇可能他在费用发生未开发票时计提了, 借:销售费用    贷:其他应付款-未结费用 现在拿到发票从未结费用转到具体公司。
2023-04-12 17:28:22
胡筱潇:回复柳老师 好的,谢谢
2023-04-12 17:41:14
柳老师:回复胡筱潇不用客气,可以给个五星好评哦,祝您学习愉快!
2023-04-12 17:58:43
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 烂漫的钢笔 发表的提问:
老师你好,我想咨询下,我朋友开英语培训班,需要用我的会计证注册一下,这样弄有风险吗
同学你好!这个以后做账什么出了问题   可能会找你的哦
268楼
2023-04-12 17:17:58
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 张丽华 发表的提问:
供应商返的去年的返点,直接冲了应付货款,怎么做分录啊 之前会计做账是借:应付账款 贷:未分配利润
借应付账款贷主营业务成本 应交税费—增值税—进项转出
269楼
2023-04-16 18:20:38
全部回复
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 发表的提问:
老师,买材料,未付款,会计分录怎样写,到付款的会计分录怎样写
款付了料没有到的借预付账款 贷银行存款 材料到了,款也付了 借原材料 贷银行存款 票到以后冲销这个分录然后根据发票在做借原材料 贷银行存款
270楼
2023-04-16 18:40:00
全部回复
丽:回复venus老师 如果料到了,没付款呢
2023-04-16 18:55:49
venus老师:回复没付款就是应付账款的同学
2023-04-16 19:11:42

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×