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采购增值税会计分录怎么写
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 沈阳那嘎达妹子 发表的提问:
老师,增值税和附加税的会计分录怎么写啊
你好,收入确认时间和增值税纳税义务发生时间大部分是一致的,增值税分录,借:应收账款 贷:应交税费/应交增值税(销项税额)和主营业务收入。附加税是根据实际缴纳的消费税费和增值税为基数,计算缴纳的,借:税金及附加 贷:城建税、教育费附加等。
121楼
2023-02-05 21:21:51
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沈阳那嘎达妹子:回复方老师 是不是得计提
2023-02-05 21:36:59
方老师:回复沈阳那嘎达妹子销项税额和进项税额是相关业务发生时入账的,增值税有一笔转出未交增值税的分录,跟你说的计提的意思差不多,计算出当月应交增值税,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税。税金及附加的分录是属于计提的。
2023-02-05 21:58:30
沈阳那嘎达妹子:回复方老师 好的老师,我们是小规模
2023-02-05 22:11:29
沈阳那嘎达妹子:回复方老师 老师,收到钱就一定需要确认收入吗,做成预收行吗
2023-02-05 22:26:07
方老师:回复沈阳那嘎达妹子小规模没有进项,直接用应交税费-应交增值税科目就可以了,也不用做转出未交增值税。
2023-02-05 22:46:23
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 萌萌 发表的提问:
代开准票,增值税和附加税会计分录怎么写
你好,是代开专票时,已经缴纳的增值税及附加的分录吗?
122楼
2023-02-05 21:35:59
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萌萌:回复小惑老师 是的
2023-02-05 21:57:44
小惑老师:回复萌萌借:应交税费-应交增值税 -附加税 贷:银行存款
2023-02-05 22:10:37
萌萌:回复小惑老师 可以不用计提,直接缴纳吗? 借应交税费-增值税 /城市维护建设税/ 应交教育费附加 / 应交地方教育附加 贷: 银行存款
2023-02-05 22:22:29
萌萌:回复小惑老师 对不老鼠
2023-02-05 22:40:11
萌萌:回复小惑老师 写错了,对不对老师!
2023-02-05 23:01:43
小惑老师:回复萌萌借应交税费-增值税 /城市维护建设税/ 应交教育费附加 / 应交地方教育附加 贷: 银行存款 这个分录处理是正确的
2023-02-05 23:15:33
萌萌:回复小惑老师 我去年一直写的,借应交税费-增值税 / 借税金及附加 - 城市维护建设税/ 应交教育费附加 / 应交地方教育附加 贷: 银行存款 这样对不?
2023-02-05 23:38:40
小惑老师:回复萌萌借应交税费-增值税 / 借税金及附加 - 城市维护建设税/ 应交教育费附加 / 应交地方教育附加 贷: 银行存款、 这个不对的,缴纳不是计入税金及附加的
2023-02-06 00:04:59
萌萌:回复小惑老师 我去年就这么做的现在怎么办老师?
2023-02-06 00:28:22
小惑老师:回复萌萌以前的报表都已经申报了,就别修改了,今天按照正确的核算。你里面的税金及附加是计提时的分录
2023-02-06 00:46:31
萌萌:回复小惑老师 好呢老师,以后做对就可以了哈
2023-02-06 00:56:33
小惑老师:回复萌萌是的,以后按照正确处理就可以了
2023-02-06 01:22:04
萌萌:回复小惑老师 好的,谢谢老师
2023-02-06 01:51:58
小惑老师:回复萌萌不客气的,祝您节日快乐
2023-02-06 02:07:02
萌萌:回复小惑老师 老师我按照你说的分录做了,但是资产负债表上,应交税费是负数
2023-02-06 02:20:59
小惑老师:回复萌萌然后,你本月在申报时,根据这个月的收入一起在计提税金
2023-02-06 02:42:53
萌萌:回复小惑老师 就是说还是要计提的哈,计提附加税
2023-02-06 03:01:24
萌萌:回复小惑老师 这个月我们没有附加税,是去年的
2023-02-06 03:13:25
小惑老师:回复萌萌那你在计提一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-附加税 增值税在确认收入时价税分离了,就不用处理了
2023-02-06 03:26:45
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 319800380 发表的提问:
,在交增值税时,我多交了2分钱,怎样写分录?谢谢 多交的会计分录怎么写
您好!是您计提少了还是因为什么。一般这样的冲减财务费用就算了。
123楼
2023-02-06 19:05:20
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 草莓雪布蕾蕾???? 发表的提问:
请问缴纳土地增值税的会计分录怎么写
你好 借应交税费-应交土地增值税 贷银行存款
124楼
2023-02-06 19:25:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ Eternal memory 发表的提问:
结转本月未交的增值税会计分录怎么写
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
125楼
2023-02-06 19:44:58
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买甲材料的增值税专用发票,银行转账支票存根,怎么写会计分录
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷银行存款
126楼
2023-02-07 18:59:44
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 风中的台灯 发表的提问:
采购员持有4万的银行汇票,持银行汇票外出采购归来报账,采购材料库价款3万元,增值税3900元,材料未到。编写会计分录,余额未入账
借 在途物资 30000 应交税费3900 贷 应付票据
127楼
2023-02-07 19:21:52
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紫藤老师:回复风中的台灯借 在途物资 30000 应交税费3900 银行存款等 贷 应付票据 40000
2023-02-07 19:34:41
风中的台灯:回复紫藤老师 借贷不相等哦老师
2023-02-07 19:46:39
紫藤老师:回复风中的台灯借 在途物资 30000 应交税费3900 银行存款 6100等 贷 应付票据 40000
2023-02-07 19:58:48
风中的台灯:回复紫藤老师 emmm 题干并未交代余额入账,所以还是不对的,余额入账在后面的题目中
2023-02-07 20:23:08
风中的台灯:回复紫藤老师 老师向银行申请签发定额银行本票,20张每张定额500元的会计分录。借其他货币资金定额,银行本票,后面的金额标总金额还是标每张定额金额?
2023-02-07 20:47:17
紫藤老师:回复风中的台灯借其他货币资金定额,银行本票,后面的金额标总金额
2023-02-07 21:00:05
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 拾柒 发表的提问:
去税务局发票交的增值税怎么写会计分录
你好,请问你们是小规模纳税人还是一般?
128楼
2023-02-07 19:35:59
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拾柒:回复蒋老师 小规模
2023-02-07 19:59:06
蒋老师:回复拾柒开出发票 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 支付税款 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
2023-02-07 20:12:32
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 简单 发表的提问:
补交上个月的增值税的怎么写会计分录?
借:应交税费--未交增值税 营业外支出--税收滞纳金 贷:银行存款 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
129楼
2023-02-08 18:39:26
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
缴纳上月增值税和所得税,会计分录怎么写
增值税:借应交税费-未交增值税 贷银行存款 所得税:借应交税费--企业所得税 贷银行存款
130楼
2023-02-08 18:53:34
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一直很安静 发表的提问:
#提问#老师缴纳增值税的会计分录怎么写?
结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
131楼
2023-02-08 19:11:56
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 王翠翠 发表的提问:
老师实际缴纳增值税的会计分录怎么写
你好!缴纳增值税分录 借 应交税费-应交增值税-未交增值税 贷 银行存款
132楼
2023-02-08 19:32:59
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王翠翠:回复汪晨老师 那就是上月底就该把应交增值税转到未交增值税里
2023-02-08 20:01:44
汪晨老师:回复王翠翠你好!计提时 借 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷 应交税费-应交增值税-未交增值税
2023-02-08 20:23:11
王翠翠:回复汪晨老师 没有应交税费转出未交增值税
2023-02-08 20:46:50
汪晨老师:回复王翠翠你好!三级科目自行设置就可以了
2023-02-08 21:16:48
王翠翠:回复汪晨老师 老师,那应交税费应交增值税销项税额和应交税费应交增值税进项税额账里都有余额怎么处理呢
2023-02-08 21:45:37
汪晨老师:回复王翠翠你好!销项-进项=本期应交的增值税税额。
2023-02-08 22:07:48
汪晨老师:回复王翠翠这个期末有余额不用结转。
2023-02-08 22:29:58
王翠翠:回复汪晨老师 那这两个科目的余额怎么处理?
2023-02-08 22:40:37
王翠翠:回复汪晨老师 我看之前会计10月份实际缴纳4000多增值税,但是他账里销项减进项有几十万的余额
2023-02-08 22:58:27
汪晨老师:回复王翠翠你好!这个余额不用结转。
2023-02-08 23:25:49
王翠翠:回复汪晨老师 老师,那账上就一直挂着啊
2023-02-08 23:36:00
汪晨老师:回复王翠翠你好!是的!挂着,当然年末你结转也可以,销项进项抵充,余额转入未交增值税就可以了
2023-02-08 23:48:28
王翠翠:回复汪晨老师 就是说这两科目一年结转一次就可以了吗?
2023-02-09 00:17:14
汪晨老师:回复王翠翠你好!是的,年末结转就可以了。
2023-02-09 00:40:13
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 崔馨心 发表的提问:
小规模减免280的增值税,怎么写会计分录
同学好,借:管理费用-办公费 贷:银行存款 借: 应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用-办公费
133楼
2023-02-09 18:38:53
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 李艳月rxnvgu 发表的提问:
有留底增值税怎么账务处理,写会计分录
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
134楼
2023-02-09 19:07:55
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ k1 发表的提问:
老师,问一下采购部门采购液化气和钢瓶,只开了收据,会计分录怎么写
你好      按实际做账 如果是工厂用的计入制造费用- 液化费用去。 汇算调整 
135楼
2023-02-09 19:19:06
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