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买材料未到会计分录怎么做
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 彭爱华 发表的提问:
一般纳税人,购买原材料发生的运费的会计分录怎么做
你好,可以计入原材料成本或管理费用 借;原材料 管理费用 贷;银行存款等科目
196楼
2023-03-07 18:26:33
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
请问受托方收到委托方的材料,会计分录怎么做?
你好, 1、接受客户交付的原材料等 不进行会计处理,但应当设置“受托加工来料”备查科目,核算其收发结存数额。 2、发生的加工人工、制造等费用 借:生产成本——代制品 贷:应付工资、制造费用 等科目。 3、完工入库 借:库存商品——代制品 贷:生产成本——代制品。 4、收取加工费 借:应收账款 等科目 贷:主营业务收入 等科目 贷:应交税金——应交增值税(销项税额)。 5、结转代制品成本 借:主营业务成本 等科目 贷:库存商品——代制品。
197楼
2023-03-07 18:43:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 铛铛 发表的提问:
购买材料未付款给供应商,分录什么做
借;原材料 贷;应付账款
198楼
2023-03-07 18:56:59
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铛铛:回复邹老师 之后付货款分录,是不是借:应付账款 贷:银行存款/现金
2023-03-07 19:24:23
邹老师:回复铛铛你好,是的
2023-03-07 19:41:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 哎嗨 发表的提问:
建筑公司购买材料,款已付,发票未到,如何做分录
借原材料,进项贷银存 领用借工程施工贷原材料
199楼
2023-03-08 18:40:24
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哎嗨:回复郭老师 发票还没到,如果对方这个月没开呢?
2023-03-08 19:01:53
郭老师:回复哎嗨借原材料,贷银存 正常入库可以
2023-03-08 19:29:01
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问:
进原材料没有付款,货已到仓库,怎么做会计分录
借:原材料 贷:应付账款-暂估
200楼
2023-03-08 18:50:07
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欣慰的向日葵:回复文文老师 那付款付了一半,怎么做会计分录
2023-03-08 19:04:42
文文老师:回复欣慰的向日葵发票是否有收到了?
2023-03-08 19:32:21
欣慰的向日葵:回复文文老师 没有,而且进的一批原材料,领导没说多少钱?这笔账一直没做,只是现在付了一小部分,领导说是预付,怎么做账。而且付的账,对方打了一张条子,上面写今借到原材料货款。怎么做账
2023-03-08 19:52:46
文文老师:回复欣慰的向日葵新供应商还是经常合作的供应商?
2023-03-08 20:15:16
欣慰的向日葵:回复文文老师 新的
2023-03-08 20:37:22
文文老师:回复欣慰的向日葵借:应付账款-供应商名称 贷:银行存款 来票后,再 借:应付账款-暂估 贷:应付账款-供应商名称
2023-03-08 20:48:51
欣慰的向日葵:回复文文老师 那金额怎么填?不知道不填了,先做分录?
2023-03-08 21:08:25
文文老师:回复欣慰的向日葵如果不知道金额没法做,需要问下领导多少钱
2023-03-08 21:18:28
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到采购上批材料的代垫运费怎么做会计分录?
您好!借:现金等 贷:其他应收款。
201楼
2023-03-08 18:56:59
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 留白、 发表的提问:
展厅翻新用的材料花了10万,怎么做会计分录? 车间改造用材料花了10万,怎么做会计分录? 分别怎么做,老师
你好,借生产成本20万,贷原材料10万,制造费用-辅助材料10万
202楼
2023-03-12 20:38:16
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留白、:回复小洪老师 期末呢?
2023-03-12 20:50:21
小洪老师:回复留白、期末的话直接借工程施工20,贷生产成本20
2023-03-12 21:18:23
留白、:回复小洪老师 实际花了原材料20万啊,为什么不是贷方原材料20万
2023-03-12 21:39:40
小洪老师:回复留白、因为车间改造属于辅助材料制造费用科目不属于原材料
2023-03-12 21:54:49
留白、:回复小洪老师 工程施工科目最后转为哪个科目呢
2023-03-12 22:20:29
小洪老师:回复留白、要是完工可以结转到固定资产
2023-03-12 22:32:10
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 甜美的金鱼 发表的提问:
购材料和卖材料都不要开票,怎么做会计分录
借原材料 贷银行存款等 没有发票不能税前扣除 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 没有开票做无票收入和开票一样账务处理和纳税
203楼
2023-03-12 20:46:27
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.69w
引用 @ ????suyanni 发表的提问:
行政部填写领款单购买材料,发票未到,如何做分录
借:其他应收款 贷:银行存款
204楼
2023-03-12 20:53:59
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????suyanni:回复小菲老师 为什么不是其他应付款呢
2023-03-12 21:25:01
小菲老师:回复????suyanni同学,你好 领款单,相当于我把钱先借给员工,到时候要还的,或者拿发票过来报销,所以用其他应收款。
2023-03-12 21:42:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 呆萌的香菇 发表的提问:
老师您好! 请问专项应付买材料会计分录怎样做
你好,项应付款购入原材料 借;原材料,贷;银行存款 今后需要根据资产折旧或者无形资产摊销等情况,把专项应付款结转到其他收益核算 借;专项应付款,贷;其他收益
205楼
2023-03-13 17:53:39
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呆萌的香菇:回复邹老师 老师我把投资收益改换成其他收益一项目补助款可以吗? 负责表不平呢,差专项应付款那个数 ,怎么样才能把表调平(专项应付款收款做在贷方,摊销做在贷方两数已相冲了怎么会还不平呢)
2023-03-13 18:16:39
邹老师:回复呆萌的香菇你好,这个根本不涉及投资收益科目的 把专项应付款结转到其他收益核算是这样做分录 借;专项应付款,贷;其他收益 收到专项应付款的时候这样做分录, 借;银行存款,贷;专项应付款 这样不会导致导致专项应付款不平啊
2023-03-13 18:34:52
呆萌的香菇:回复邹老师 没有其他收益科目那增到那科目才行呢
2023-03-13 19:02:51
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你需要在财务软件中的损益科目里面增加其他收益 这个科目
2023-03-13 19:17:30
呆萌的香菇:回复邹老师 增加不了,这样改了不行吗?
2023-03-13 19:39:01
邹老师:回复呆萌的香菇你好,如果无法增加,那就只能是这样修改了
2023-03-13 20:04:17
呆萌的香菇:回复邹老师 老师负责表是什么原因不平呢
2023-03-13 20:25:32
邹老师:回复呆萌的香菇你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2023-03-13 20:52:29
呆萌的香菇:回复邹老师 差额就是专项应付款这笔数
2023-03-13 21:19:30
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你需要去检查你单位报表专项应付款期末余额是否正确了 你能提供一下你专项应付款分录(包括数字),以及做完分录之后报表专项应付款金额是多少吗
2023-03-13 21:33:37
呆萌的香菇:回复邹老师
2023-03-13 21:54:11
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你单位报表的期末未分配利润有包括专项应付款结转到其他收益的这个发生额吗?
2023-03-13 22:13:33
呆萌的香菇:回复邹老师 专项应付款总收50万,第一个月总用了28630,表余额是对的。
2023-03-13 22:37:14
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你专项应付款余额没有错,那应当就是期末未分配利润数据有错误
2023-03-13 22:47:28
呆萌的香菇:回复邹老师 未分配利润包括了其他收益
2023-03-13 23:03:54
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你给的利润表是包括了其他收益 但是不知道你资产负债表的期末未分配利润是否包括其他收益的
2023-03-13 23:14:25
呆萌的香菇:回复邹老师 有了,上年未分配利润是323562.67,本月利润是86831.58。负责表利润是410394.25
2023-03-13 23:34:51
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计
2023-03-14 00:00:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 陶巧巧 发表的提问:
我做内帐,每个月购买原材料没收到发票直接做了应付账款,现在收到发票的话怎么做会计分录
你好 借;原材料 贷;应付账款
206楼
2023-03-13 18:08:12
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陶巧巧:回复邹老师 这个已经提前做了原材料,贷应付账款,只是没开发票,现在发票开来了怎么出分录
2023-03-13 18:32:00
邹老师:回复陶巧巧你好,把发票放在之前的这个分录后面就是了
2023-03-13 18:51:41
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ xia 发表的提问:
卖出原材料会计分录怎么做
不卖出原材料不是主营业务,应该记入其他业务收入,同时结转成本。
207楼
2023-03-13 18:16:22
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xia:回复答疑陈园老师 借银行存款,贷其他业务收入
2023-03-13 18:29:41
xia:回复答疑陈园老师 原材料是以采购价卖出的,该怎么结转呢
2023-03-13 18:47:17
答疑陈园老师:回复xia你原材料购进时,肯定是借原材料,售出结转成本的时候,贷原材料。
2023-03-13 19:12:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到采购上批材料的代垫运费怎么做会计分录
借;银行存款 贷;应收账款
208楼
2023-03-13 18:35:47
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 时尚的楼房 发表的提问:
收到某公司投入原材料300000元 会计分录怎么做啊
你好,借;原材料300000元,贷;实收资本 300000元
209楼
2023-03-13 18:47:58
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 哦✌️ 发表的提问:
当月购买一笔材料已通过银行账户付全款,已入库,但未取的发票,会计分录怎么写,怎么做账务处理
你好,借:原材料-暂估 贷:银行存款
210楼
2023-03-14 18:11:17
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宇飞老师:回复哦✌️后面发票到了 如果金额一致 借:原材料 贷原材料-暂估
2023-03-14 18:25:24
哦✌️:回复宇飞老师 老师,那报企业所得税时,怎么填写,材料要不要放在成本里
2023-03-14 18:42:37
宇飞老师:回复哦✌️那看你材料是否有结转成本,如果还是库存,没有销售,那么就不用进成本
2023-03-14 19:00:26
哦✌️:回复宇飞老师 好的谢谢
2023-03-14 19:24:16
宇飞老师:回复哦✌️不客气,满意请给五星好评哈,谢谢。
2023-03-14 19:38:36

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