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采购货物的会计分录怎么写
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
采购部报销货物会计分录怎么做啊?行政部报销菜钱,怎么写分录
您好 借:库存商品 贷:银行存款等 借:管理费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款等
1楼
2022-12-17 20:09:11
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优雅的柚子:回复bamboo老师 老师。您这里是指的报销菜钱嘛?如果这样的话。那么这个福利费在应付职工薪酬中。是不是也要交个税呢
2022-12-17 20:30:25
bamboo老师:回复优雅的柚子是指的报销菜钱 这个不要交个税
2022-12-17 20:51:22
优雅的柚子:回复bamboo老师 谢谢老师,我想问问。好多企业都有自己的餐厅。餐厅的费用。我们是不是也需要通过应付职工薪酬---福利费来核算呢
2022-12-17 21:20:14
bamboo老师:回复优雅的柚子自己的餐厅 提供员工就餐 餐厅的费用 是需要通过应付职工薪酬---福利费来核算
2022-12-17 21:40:48
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 素颜马尾帆布鞋 发表的提问:
外贸企业购进货物的会计分录和出口货物的会计分录怎么写
同学你好 一、外贸公司出口退税(增值税)核算 外贸公司出口货物必须单独设账核算购进金额和进项金额,如购进货物当时不能确定用于出口或内销,一律记入出口库存账,内销时从出口库存账转入内销库存账。 (一)购进出口货物时,取得增值税专用发票: 借:库存商品       应交税费—应交增值税(进项税额)       贷:应付账款/银行存款 (二)确认外销货物的销售收入,根据外币金额和选定汇率确定销售额: 借:应收账款等        贷:主营业务收入 (三)结转成本: 借:主营业务成本        贷:库存商品 (四)根据征税率与退税率的差率,将不可退的进项税计入成本: 借:主营业务成本(征退税差额)        贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) (五)货物出口后,根据退税率,计算应收出口退税额: 借:应收出口退税款(增值税)        贷:应交税费—应交增值税(出口退税) (六)收到出口退税款: 借:银行存款        贷:应收出口退税款(增值税) 二、外贸公司出口退税(消费税)核算 外贸公司自营出口应税消费品,应在应税消费品报关出口后向主管退税的税务机关申请退还已纳消费税。 (1)货物出口后计算应退消费税款=出口金额*消费税退税率 借:应收出口退税(消费税)        贷:主营业务成本 (2)收到退回的消费税款时 借:银行存款        贷:应收出口退税(消费税)
2楼
2022-12-17 21:23:20
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素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 进项税和进项税额转出两个科目余额会越来越大,购进商品确认的进项税在出口退税时不能抵消吗
2022-12-17 21:54:50
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项转出到库存商品的
2022-12-17 22:16:50
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 应交税费—应交增值税进项税转出+应交税费—应交增值税出口退税=应交税费—应交增值税进项税对吗,为什么(四)笔会计分录贷方:不直接冲销应交税费-应交增值税进项税
2022-12-17 22:39:40
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项转出的都是转到库存商品的 现在都是转出到费用或者库存商品,对应的科目
2022-12-17 23:00:47
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 意思是应交税费—应交增值税进项税科目余额一直挂在账上 越来越大
2022-12-17 23:19:10
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项不能抵扣的转出 可以抵扣的留抵
2022-12-17 23:39:51
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 进项税转出的分录是借:其他应收,成本等 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 吗 是不是这样理解的 借:应交税费-应交增值税进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税进项税 借:成本等 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出
2022-12-17 23:58:17
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋你后面做的这个分录都没有了 月底结转都是通过转出未交增值税
2022-12-18 00:16:02
素颜马尾帆布鞋:回复朴老师 如果只做这笔分录 借:其他应收,成本等 贷:应交税费-应交增值税进项税额转出 那应交税费—应交增值税进项税额 在哪笔分录里面反应出它转出了,转出了说明本科目要减少,没有这个科目在贷方的情况嘛
2022-12-18 00:46:01
朴老师:回复素颜马尾帆布鞋进项税额转出会计分录月末的结转会计分录 借:应缴税费--应缴增值税--转出未交增值税 贷:应缴税费--未交增值税 你上面做的那个分录现在都不能做了 是几年前的了
2022-12-18 01:10:17
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 木子 发表的提问:
采购退货的会计分录怎么写
冲减之前采购入库的分录
3楼
2022-12-17 22:43:22
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木子:回复辜老师 (1)借:现金 (2)借:库存商品 _10 贷:库存商品 贷:现金 _10 这个两个分录都可以嘛
2022-12-17 23:09:52
辜老师:回复木子借:库存商品 -10 贷:现金 -10,这样就可以
2022-12-17 23:23:56
木子:回复辜老师 第一个可以不,我之前做账用的第一个
2022-12-17 23:50:35
辜老师:回复木子第一种处理也是可以的
2022-12-18 00:16:57
木子:回复辜老师 好的,谢谢老师
2022-12-18 00:36:21
辜老师:回复木子好的,客气,帮到你就好
2022-12-18 01:02:44
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 刘莎 发表的提问:
购进货物怎么写会计分录
借库存商品 进项税额 贷应付账款
4楼
2022-12-17 23:41:53
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刘莎:回复maize老师 进项没发票
2022-12-17 23:59:19
maize老师:回复刘莎没有发票,你做借库存商品 贷应付账款,结转成本借主营业务成本 贷库存商品 汇算清缴纳税调增
2022-12-18 00:25:13
刘莎:回复maize老师 汇算清缴纳税调增怎么弄?
2022-12-18 00:37:21
maize老师:回复刘莎填写纳税调整表,扣除下面其他,税收金额0 ,账载金额按没有发票填写
2022-12-18 01:05:31
刘莎:回复maize老师 是在年底汇算清缴,还是在财务报表什么申报里弄?
2022-12-18 01:15:57
maize老师:回复刘莎汇算清缴年度申报表上面,不是财务报表
2022-12-18 01:43:36
刘莎:回复maize老师 好的,谢谢老师了
2022-12-18 02:08:57
maize老师:回复刘莎好的我先回复别的学员了
2022-12-18 02:35:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 002 发表的提问:
采购的物料用于研发会计分录怎么写?
你好!你购进的时候借原材料 贷银行存款等 然后领用的时候借研发支出-材料费 贷原材料。
5楼
2022-12-18 00:41:00
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 感动的红酒 发表的提问:
我公司采购甲公司货物,售给乙公司,发海运,运输过程因防护不当,造成大面积包装破裂,乙公司最终收货,要求扣款1000元,如何做会计分录?
这个做成营业外支出就可以了
6楼
2022-12-18 02:02:38
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 绅士汉 发表的提问:
帮客户担保贷款10万元采购我公司货物,银行把贷款直接转到我公司会计分录怎么样?如果没采购货物,我公司又把贷款10万元转到客户账户会计分录又是怎么样?
你好同学 这个是客户的贷款,我们不用记账 直接打入我们的账上,我们就当成是采购款就可以了。 如果没有采购再打回 借:银行存款 贷:其它应付款 和相反就可以了。 然后我们这个其它的担保这个事我们不用记账的。
7楼
2022-12-18 03:01:05
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绅士汉:回复何江何老师 可以用借银行存款,贷预收账款吗?
2022-12-18 03:21:12
何江何老师:回复绅士汉可以的同学,这个科目也是可以的。
2022-12-18 03:46:54
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ ame t h y s t 发表的提问:
采购货物票未到,应该怎样做会计分录?票到了之后呢
借原材料~暂估 贷应付账款~暂估
8楼
2022-12-18 04:22:22
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暖暖老师:回复ame t h y s t到了以后冲暂估再正常做账
2022-12-18 04:52:33
ame t h y s t:回复暖暖老师 已经入库了也是这样做吗?
2022-12-18 05:13:51
ame t h y s t:回复暖暖老师 后面收到发票之后呢
2022-12-18 05:36:46
暖暖老师:回复ame t h y s t正常做,和当月到了发票一样处理
2022-12-18 05:53:59
ame t h y s t:回复暖暖老师 就是做相反分录然后再做分录借原材料,应该税费,贷应付账款吗
2022-12-18 06:11:23
暖暖老师:回复ame t h y s t对的,先冲暂估,再正常做账
2022-12-18 06:35:15
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小太阳? 发表的提问:
1.采购货物发生退货,退货9000元没有退款 会计分录怎么做? 2.本次购货4200元,从之前的退货款冲抵,会计分录怎么做?
借库存商品 -9000贷应付账款-9000 2 借库存商品4200 贷应付账款4200 这个相抵,看应付账款余额就可以
9楼
2022-12-18 05:13:52
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ゞ浅沫╰ 发表的提问:
购进货物怎么做会计分录,销售货物怎么做会计分录
借:库存商品 贷:应付账款,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
10楼
2022-12-18 06:43:39
全部回复
ゞ浅沫╰:回复吴月柳 购进货物没有进项税额吗
2022-12-18 07:15:58
吴月柳:回复ゞ浅沫╰一般纳税人是专票才有,小规模没有
2022-12-18 07:43:10
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
购买包装物随货同行怎么写会计分录
可以计入货物成本
11楼
2022-12-18 07:54:02
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小幸运:回复萱萱老师 怎么写会计分录
2022-12-18 08:21:42
萱萱老师:回复小幸运借库存商品贷银行存款
2022-12-18 08:42:03
小幸运:回复萱萱老师 如果写 借 包装物 贷 银行存款 那个包装物 还要摊销吗
2022-12-18 08:57:15
萱萱老师:回复小幸运这个一般不需要摊销的
2022-12-18 09:22:35
小幸运:回复萱萱老师 包装物随货同行且不单独计价 在买包装物时 这样写会计分录合适吗 借 包装物 贷 银行存款 可以这样写吗
2022-12-18 09:33:30
萱萱老师:回复小幸运你的理解是正确的
2022-12-18 09:48:08
冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 倾城的阳光馨誉玻璃 发表的提问:
公司在国外购买货物,支付的货物款项,这个会计分录怎么写
借库存商品,应交稅费一进项税额(进口增值税)贷应付帐款
12楼
2022-12-18 08:53:00
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倾城的阳光馨誉玻璃:回复冰儿老师 老师,这个关税也是能抵扣的吗
2022-12-18 09:27:08
冰儿老师:回复倾城的阳光馨誉玻璃不可以。进口关税进入了购入资产的成本,不能抵扣
2022-12-18 09:54:27
倾城的阳光馨誉玻璃:回复冰儿老师 那这分录不是应该写借库存商品贷银行存款吗
2022-12-18 10:23:50
倾城的阳光馨誉玻璃:回复冰儿老师 我们支付这比关税是给货物运输代理公司的
2022-12-18 10:43:08
倾城的阳光馨誉玻璃:回复冰儿老师 老师,没看到信息吗
2022-12-18 10:58:57
冰儿老师:回复倾城的阳光馨誉玻璃嗯,是的。可以一个分录也可以分开
2022-12-18 11:17:40
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ Abduhebir 发表的提问:
小规模纳税人购进货物也销售该货物时的会计分录怎么写?
你好,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费,增值税,,借库存商品,贷银行存款
13楼
2022-12-18 09:49:02
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 卢沐晨 发表的提问:
银行存款采购货物,收到专票,分录怎么写?
一般纳税人 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
14楼
2022-12-18 10:56:36
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卢沐晨:回复郭老师 月末计提工资的分录怎么写?
2022-12-18 11:13:46
郭老师:回复卢沐晨计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-12-18 11:37:36
卢沐晨:回复郭老师 可不可以分开写,写得太密了,看不懂
2022-12-18 11:59:28
郭老师:回复卢沐晨借管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。这个就是计提的工资。
2022-12-18 12:23:30
卢沐晨:回复郭老师 计提 借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)  贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)  发工资  借应付职工薪酬-工资  贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)  应交税费-个税 银行存款  缴纳社保  借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)  其他应收款/其他应付款(个人负担的)  贷银行存款
2022-12-18 12:41:12
卢沐晨:回复郭老师 什么时候用其他应收,什么时候用其他应付?
2022-12-18 12:51:31
郭老师:回复卢沐晨你好,先缴纳社保后发工资的用其他应收款,如果先发工资后缴纳社保的用其他应付款。
2022-12-18 13:11:15
徐悦
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ 可靠的乐曲 发表的提问:
老师,公司是外贸企业,采购了一批货物,现在出口了,款项未收到,请问从采购到出口货物收款退税,要怎么写会计分录呢
你好, 借,库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷,应付账款 借,应收账款-外汇 贷,主营业务收入 借,其他应收款-出口退税 贷,应交税费-应交增值税(出口退税)
15楼
2022-12-18 12:15:28
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