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购买社保的会计分录怎么做
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 陈江燕 发表的提问:
公司为员工购买社保的会计分录怎么做?
计提单位部分,借,费用-社保,贷,应付职工薪酬-社保, 缴纳时候,借,应付职工薪酬-社保,其他应收款-个人社保,贷,银行存款
1楼
2022-12-18 07:30:41
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 倒计时安享晚年 发表的提问:
老师你好,购买社保,怎么做会计分录呢
你好 计提的时候 借:管理费用等科目 , 贷:应付职工薪酬—社保 缴纳的时候 借:应付职工薪酬—社保 , 其他应收款(个人负担部分) 贷:银行存款
2楼
2022-12-18 08:53:03
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 韩小韩 发表的提问:
合作社购买保险和收到保险理赔款怎么做会计分录
你好! 购买保险 借:管理费用…保险费 贷:银行存款 收到保险理赔款 借:银行存款 贷:营业外收入
3楼
2022-12-18 09:53:05
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韩小韩:回复蒋飞老师 老师 合作社年末给股东分红怎么做分录
2022-12-18 10:21:52
蒋飞老师:回复韩小韩借:利润分配…未分配利润 贷:应付股利 借:应付股利 贷:银行存款
2022-12-18 10:45:49
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 努力奋斗ing 发表的提问:
公司提员工购买了社保,公积金,会计分录怎么做
你好 1、单位负担部分提取时: 借:管理费用--住房公积金 贷:其他应付款--住房公积金 上交时: 借:其他应付款--住房公积金 贷:银行存款或现金 2、个人部分付工资时扣除: 借:应付工资 贷:其他应付款--住房公积金 贷:现金 上交时: 借:其他应付款--住房公积金 贷:银行存款或现金
4楼
2022-12-18 11:21:15
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 微笑的美女 发表的提问:
公司代买社保的会计分录怎么做
您好,您的意思是不是您的员工是吗
5楼
2022-12-18 12:25:47
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ Foam-琪 发表的提问:
你好,老师 公司只有法人一人,没有购买社保(社保在其他地方购买了),工资为零。怎么做账(会计分录怎么做)
不需要做账的,没有工资,零申报就行。
6楼
2022-12-18 13:26:28
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Foam-琪:回复郭老师 在账上不需要体现吗?
2022-12-18 13:42:53
郭老师:回复Foam-琪你好 不需要的,
2022-12-18 14:08:37
Foam-琪:回复郭老师 好的,谢谢老师
2022-12-18 14:29:21
郭老师:回复Foam-琪不用客气的,
2022-12-18 14:42:51
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 可耐 发表的提问:
公司全额帮员工购买社保怎么做计提社保和工资的分录
你好,全部入成本中 借:生产成本 管理费用 销售费用 贷:应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-工资
7楼
2022-12-18 14:26:29
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可耐:回复张壹老师 计提呢,能分开写,计提和发工资的分录吗
2022-12-18 14:38:44
张壹老师:回复可耐你好,这就是计提的分录,
2022-12-18 14:52:29
可耐:回复张壹老师 发放工资呢
2022-12-18 15:04:08
张壹老师:回复可耐你好,发工资 借:应付职工薪酬-工资 贷银行存款
2022-12-18 15:32:09
可耐:回复张壹老师 公司支付的个人部分不用单独列出来吗
2022-12-18 16:01:48
张壹老师:回复可耐你好,你公司支付了,不列出来了.
2022-12-18 16:18:58
阳光老师
职称:中级会计职称
4.90
解题: 0w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
社保公司全买的话怎么做会计分录呢
缴纳时 借:应付职工薪酬--社会保险(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理(销售、制造)费用、生产成本 贷:应付职工薪酬--社会保险(单位部分)
8楼
2022-12-18 15:54:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问:
首次购买社保怎么做分录 然后回单怎么做分录 社保要分单位和个人 要先计提吗
你好,需要先计提,然后支付的 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 公司部分需计提,个人部分不需计提,在发放工资时扣除
9楼
2022-12-18 17:22:02
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 杨小黎 发表的提问:
计提社保会计分录怎么做,支付社保会计分录又怎么做呢
你好,看下老师给你发的图片
10楼
2022-12-18 18:29:08
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 许文彬大坏蛋 发表的提问:
公司购买社保怎么做分录
你好,这是工资处理整个分录, 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
11楼
2022-12-18 19:58:43
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许文彬大坏蛋:回复蒋老师 个人社保那里为什么不是其他应付款的?
2022-12-18 20:20:54
蒋老师:回复许文彬大坏蛋你也可以设置为其他应付款,其他应付的借方和其他应收借方是一样的
2022-12-18 20:31:45
许文彬大坏蛋:回复蒋老师 在这个账务中,你们是怎么理解其他应收款的,我觉得其他应付款更好理解呢。
2022-12-18 20:48:46
蒋老师:回复许文彬大坏蛋其实差别不大,反正记得发放工资时,都是放贷方,上交社保时都是放借方就可以了。看你自己喜好
2022-12-18 21:07:15
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问:
首次购买社保怎么做分录
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
12楼
2022-12-18 20:51:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 自然的发箍 发表的提问:
为员工购买社保的分录怎么做
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
13楼
2022-12-18 22:15:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 原生态水果代理商 发表的提问:
合作社购买薄膜会计分录怎么做
借;农业生产成本 贷;银行存款等科目
14楼
2022-12-18 23:34:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 2333333 发表的提问:
购买保险柜怎么做会计分录
你好 借;管理费用——办公费 贷;银行存款等科目
15楼
2022-12-19 00:56:58
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2333333:回复邹老师 购买的桌椅,电脑,沙发,打印机记固定资产还是办公用品?
2022-12-19 01:24:39
邹老师:回复2333333你好,如果单价不高,你可以一次性计入办公费核算
2022-12-19 01:37:53
2333333:回复邹老师 我分摊长期待摊费用用写会计凭证吗?拿什么做原始凭证
2022-12-19 01:52:25
邹老师:回复2333333你好 借;管理费用等科目 贷;长期待摊费用 你可以用摊销表格作为附件
2022-12-19 02:12:39
2333333:回复邹老师 登记明细账,最初没有余额,是不是就不用写月初余额了
2022-12-19 02:41:53
邹老师:回复2333333你好,是第一笔业务发生,还是之前已经发生了,只是没有 余额
2022-12-19 03:01:00
2333333:回复邹老师 老师,你看我这个登记格式是不是不太对啊,他是每页那个发生额是不是到最后还得给他弄一下子。然后每页的那个合计还得整。是吗。 有没有就是登记完的那个帐页能就是给我看一眼。
2022-12-19 03:18:27
邹老师:回复2333333你好,,管理费用 月末结转了就没有余额的
2022-12-19 03:31:51
2333333:回复邹老师 转哪里去,本年利润吗
2022-12-19 03:48:28
邹老师:回复2333333你好,是的,月末需要把管理费用结转到本年利润的
2022-12-19 04:16:34
2333333:回复邹老师 费用类和成本类是都结转吗
2022-12-19 04:29:53
邹老师:回复2333333你好,损益类科目都需要结转的
2022-12-19 04:46:45
2333333:回复邹老师 老师您有登记完的账页吗?可以看一下的吗
2022-12-19 05:01:15
邹老师:回复2333333你好,我这边没有现成的账页,不好意思
2022-12-19 05:28:22

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