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支付给商会会费的会计分录
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 像夏天一样 发表的提问:
请问付一些费用,比如1月份的费用在7月里面支付。这个会计分录要怎么写
你好,借管理费用等 贷银行存款
31楼
2022-12-21 21:38:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
公司支付财产保费,会计分录
借管理费用保险费 贷银行存款
32楼
2022-12-22 20:45:57
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优雅的外套:回复郭老师 其他应付款,还是应付账款
2022-12-22 21:01:46
郭老师:回复优雅的外套你好,没有支付做其他应付款。
2022-12-22 21:19:43
优雅的外套:回复郭老师 已经支付了
2022-12-22 21:38:55
优雅的外套:回复郭老师 不考虑发票
2022-12-22 22:05:45
郭老师:回复优雅的外套支付了应该就是贷银行存款,你不想做费用的话,借其他应收款贷银行存款。
2022-12-22 22:25:53
优雅的外套:回复郭老师 这个收不回来了,是支付的保费,怎么其他应收款
2022-12-22 22:38:03
郭老师:回复优雅的外套那你问其他应付款或者应付帐款这个是啥 支付了用不着这两个科目
2022-12-22 23:04:46
优雅的外套:回复郭老师 我的意思,公司流水A公司,发票没收到
2022-12-22 23:23:55
郭老师:回复优雅的外套发票 没有收到 借其他应收款贷,银行存款 发票收到了,之后借管理费用贷其他应收款。
2022-12-22 23:38:44
郭老师:回复优雅的外套如果发票收到了,你们单位没有支付借管理费用贷其他应付款。
2022-12-22 23:51:29
优雅的外套:回复郭老师 借:其他应付款/应付账款 贷:银行存款 发票收到:借:管理费用 贷:其他应付款
2022-12-23 00:04:37
优雅的外套:回复郭老师 为什么挂其他应收款?我不明白
2022-12-23 00:32:26
郭老师:回复优雅的外套你这样会出现其他应付款或者是应付账款出现负数的,因为他们的发生额都是在代发。
2022-12-23 00:48:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 月如鸢 发表的提问:
公司的年会支付是什么样的会计分录?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
33楼
2022-12-22 20:51:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 木槿花 发表的提问:
电商,客户下单不包邮会计分录,例如商品售价100,快递费10,客户一共支付110,会计分录
你好,这个快递费是代收代付,还是你单位的收入?
34楼
2022-12-22 20:58:56
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木槿花:回复邹老师 代收的,我们月底和快递公司结算
2022-12-22 21:26:29
邹老师:回复木槿花你好 借:银行存款等科目110,贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税,其他应付款 10
2022-12-22 21:50:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 星下灯 发表的提问:
支付电费,如何做会计分录
您好!借管理费用-电费 贷现金。
35楼
2022-12-22 21:13:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 劳拉、小时光 发表的提问:
支付卖家的装车费怎么做会计分录呢
借;销售费用 贷;银行存款
36楼
2022-12-22 21:38:58
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劳拉、小时光:回复邹老师 老师 我们给买家送货的运输费怎么做会计分录呢
2022-12-22 21:54:47
邹老师:回复劳拉、小时光也是计入销售费用
2022-12-22 22:21:16
劳拉、小时光:回复邹老师 好的 谢谢老师
2022-12-22 22:48:04
邹老师:回复劳拉、小时光不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2022-12-22 23:04:22
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
支付运费的会计分录怎么写?
运费的计入科目,要根据其具体情况,分别置于不同科目: 1、运费为购买/销售商品发生的运费 借:销售费用 贷:银行存款 2、运费用于购买固定资产,其应归集入固定资产成本 借:固定资产 贷:银行存款 3、若是属于符合资本化项目的运费支出,则应对应进行资本化: 借:在建工程 贷:银行存款
37楼
2022-12-23 20:48:55
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
老师你好,比如A代我公司收取甲公司100000元并且支付甲公司费用50000元,但是我们还欠他个人30000元,两者之间抵消一下,最后A只需要给我们20000元。请问一下这个会计分录是怎么列出来的
你好 借 银行存款 20000 应付帐款 50000 其他应付款 30000 贷应收账款 100000
38楼
2022-12-23 21:08:08
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 樱花雨 发表的提问:
支付不属于当期的费用怎么做会计分录
你好,在预付帐款科目下,核算。
39楼
2022-12-23 21:35:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 朵儿 发表的提问:
公司是种植企业新签订一块种植地,包含地里附属物,费用为30万,公司支付这笔款的会计分录?
你好 ;这是租赁费的话 计入 借长期待摊费用-租赁费贷银行存款 ; 按月分摊 计入农业生产成本去核算
40楼
2022-12-24 20:48:20
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 白酴 发表的提问:
老师,请问公司买了坯布直接运去染厂染色,支付染色的费用怎么做会计分录?
你们公司是做啥可以说下么
41楼
2022-12-24 21:12:28
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白酴:回复maize老师 就是贸易公司
2022-12-24 21:25:22
maize老师:回复白酴借:委托加工物资 贷:原材料、库存商品 支付加工费时 借:委托加工物资                应交税费——应交增值税(进项税额)      贷:银行存款   
2022-12-24 21:54:21
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 花开半夏 发表的提问:
老师,提前支付电费的会计分录咋写呢
预缴电费,计入预付账款科目 如:预缴电费2万 借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000 等收到电费发 票时,按发 票上注明的金额冲减预付账款, 借:制造费用或管理费用、销售费用 贷:预付账款 如果是一般纳税人,收到电费增值税专用发 票时,可以认证抵扣进项税额, 借:制造费用或管理费用、销售费用 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:预付账款
42楼
2022-12-24 21:32:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 李俊 发表的提问:
支付某公司的罚息,会计分录?
借营业外支出贷银行存款
43楼
2022-12-25 20:26:41
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 落落 发表的提问:
老师,员工受伤支付的赔偿金要怎么做会计分录
你好,如果有赔进来的,做在其他应付款,赔进付出刚好平的,或者有差额的,差额部分做管理费用。如果没有赔的,那么就要做管理费用。
44楼
2022-12-25 20:51:19
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落落:回复曼曼老师 老师,是公司赔偿的。要做管理费用-福利费里面吗
2022-12-25 21:09:17
曼曼老师:回复落落你好,是的,是这样的。
2022-12-25 21:30:34
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 王明亚 发表的提问:
受托支付放款怎么做会计分录
具体是怎么回事?受谁的委托 付给谁
45楼
2022-12-25 21:06:59
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王明亚:回复马老师 银行
2022-12-25 21:38:25
马老师:回复王明亚那你放贷的钱是银行先给你 你在放出去 还是你先放出去银行在给你呢?
2022-12-25 21:57:18

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