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酒店会计收入怎么处理方法
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @     发表的提问:
地方工会给酒店拨付的工会经费怎么做账?酒店给自己的工会户上打钱怎么做账
1、每月计提单位及上级经费时:   借:管理费用——工会经费     贷:应付职工薪酬——单位工会       应付职工薪酬——上级工会   2、上缴工会经费时:   借:应付职工薪酬——单位工会     应付职工薪酬——上级工会     贷:银行存款   3、收到经费返还时:   借:银行存款     贷:应付职工薪酬——工会经费   若本单位工会不单独核算,由财务部代管的,分录如下:   借:应付职工薪酬——工会经费     贷:其他应付款——工会经费   发生相应支出时:   借:其他应付款——工会经费     贷:银行存款   工会经费是工会组织开展各项活动所需要的费用,是根据企业会计制度企业可以根据工资总额计提入费用的一种基金。工会经费一般按工资总额的2%提取,40%上缴上级工会,60%记入公司帐户,由公司用于职工福利。工会经费必须有工会经费缴纳时收到的收据,才能全部在税前扣除,否则没有收据不得抵扣。工会经费应当通过“应付职工薪酬”科目进行核算。
196楼
2023-03-14 18:47:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 凤娃 发表的提问:
酒店客房部领饮料小吃、一次性用具借方分别是什么
销售费用或主要业务成本等科目
197楼
2023-03-14 19:05:59
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 相伴一生 发表的提问:
请教老师 酒店账务处理按商业会计记账可以吗?
同学你好,可以的,财务都是相通的。
198楼
2023-03-15 18:06:39
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 琪子? 美美哒 发表的提问:
酒店筹建期,运输床垫的运费会计科目如何处理
你好,你单位购进床垫是计入固定资产核算?
199楼
2023-03-15 18:34:24
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琪子? 美美哒:回复邹老师
2023-03-15 18:58:54
邹老师:回复琪子? 美美哒你好,按运费与床垫一起计入固定资产核算
2023-03-15 19:12:44
琪子? 美美哒:回复邹老师 运费和床垫是分开开票的
2023-03-15 19:23:28
邹老师:回复琪子? 美美哒你好,发票分开开具,你入账一起计入就是了
2023-03-15 19:47:53
琪子? 美美哒:回复邹老师 我可以先做 借 固定资产 贷 银行存款 等后面床垫发票来了,我再做一笔可以吗
2023-03-15 20:14:05
邹老师:回复琪子? 美美哒你好,你需要把床垫,运费发票一起入账计入固定资产 核算
2023-03-15 20:39:34
琪子? 美美哒:回复邹老师 那现在床垫的发票还未到,我该如何处理
2023-03-15 20:51:33
邹老师:回复琪子? 美美哒你好,你可以等床垫的发票到了一起做固定资产分录
2023-03-15 21:13:16
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 李艳艳10789323 发表的提问:
老师,您好!酒店住宿的一般是用美团,房慧这些收入都是直接到法人私户的,账务怎么做呢?
你好 借其他应收款-法人贷主营业务收入 应交税费
200楼
2023-03-15 18:39:43
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李艳艳10789323:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-03-15 19:24:30
李艳艳10789323:回复meizi老师 好的,谢谢老师
2023-03-15 19:53:12
meizi老师:回复李艳艳10789323不客气 帮到你就好 满意请给予评价
2023-03-15 20:09:06
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 夏末微凉 发表的提问:
酒店开票的员工不小心把作废的专票给客户了,客户一直联系不上,这个要怎么处理?是等对方抵扣不了自己来联系酒店还是有更好的办法?
你好 联系不上就等着对方发现错误时联系你
201楼
2023-03-15 19:02:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 默默的毛巾 发表的提问:
金蝶财务软件帐套怎么备份的?最好详细点,谢谢另外,金蝶财务软件帐套备份的是当月的还是从建账开始都有的呢?
备份: 你一进去就是你的账套了,然后点击主菜单的“文件”,在里面就可以看见“账套备份”了,点击“账套备份”,你选择好你的备份地点,就可以了。恢复:你备份的账套并不是直接就可以打开的,你要先恢复。你进入一个账套后,在软件的主页面,点击主菜单的“文件”,然后点击“账套恢复”,你选择好你的恢复地点,记住后,再点击主菜单的“文件”,点击“打开账套”,选择你刚才的文件路径就可以了
202楼
2023-03-19 21:03:31
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晓海老师:回复默默的毛巾以年为单位备份
2023-03-19 21:48:33
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 哆芭 发表的提问:
还有问题需要补充,不小心点到问题已解决了,就是仅仅针对酒店住宿这块的会计交接工作,还有没有特别要注意的事项?是接交人,又是会计新人,怕有疏忽大意的地方交接不好,给自己留后患
最好根据交接账务,实物盘点一下,查找原因,看有没有未入账或者其他特殊事宜
203楼
2023-03-19 21:08:38
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哆芭:回复袁老师 @袁老师:谢谢老师,那么酒店行业如果是小规模纳税人,开不了专票不能抵扣,应该从哪些方面做税务筹划合理避税
2023-03-19 21:48:46
袁老师:回复哆芭那就不能考虑增值税的筹划了,可以多找合规费用发票少交所得税了
2023-03-19 22:15:28
哆芭:回复袁老师 @袁老师:如果增值税交得多,又没有办法筹划,那么可以考虑转一般纳税人吗?
2023-03-19 22:27:42
袁老师:回复哆芭可以的
2023-03-19 22:57:02
哆芭:回复袁老师 @袁老师:好的,谢谢老师
2023-03-19 23:15:15
袁老师:回复哆芭不客气
2023-03-19 23:30:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 龘骑着山羊龘攀珠峰龘 发表的提问:
老师,请问网上订酒店,用微信支付和网上支付这两种支付方式,会计作账都要用到什么科目呢,请说详细点。我是新手。谢谢
你好,微信可以用其他应收款科目,网上支付用银行存款科目
204楼
2023-03-19 21:26:59
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龘骑着山羊龘攀珠峰龘:回复邹老师 谢谢,节日快乐
2023-03-19 21:43:35
邹老师:回复龘骑着山羊龘攀珠峰龘不客气 国庆节快乐
2023-03-19 22:03:45
龘骑着山羊龘攀珠峰龘:回复邹老师 去哪儿网,携程等网上支付的能及吋到账吗
2023-03-19 22:26:49
邹老师:回复龘骑着山羊龘攀珠峰龘你好,一般是可以的
2023-03-19 22:48:20
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
老师,酒店员工歺怎么账务处理的,酒店买的菜进主营业务成本,但是员I也吃了,是不是要减出来,会计分录应该怎么写呢?
是的,就不用减出来了。还需要视同销售确认增值税的。
205楼
2023-03-20 18:30:53
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何:回复张艳老师 老师,会计分录帮我列一个出来吧。谢谢!
2023-03-20 19:01:49
张艳老师:回复就是发生的费用支出,计入主营业务成本了。 借:主营业务成本 贷:原材料
2023-03-20 19:29:51
何:回复张艳老师 那职工的员工歺就没体现出来呢?
2023-03-20 19:53:59
张艳老师:回复如果要想体现出来的话,这样做 借:主营业务成本--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:原材料等
2023-03-20 20:07:29
何:回复张艳老师 那视同销售呢?又怎么列
2023-03-20 20:20:11
张艳老师:回复那就别视同销售了,就按上面的分录处理吧。最初老师给的分录是基于就算提供员工餐,也是一下边角料做的菜品,没几个钱的,就直接计入主营业务成本核算了。
2023-03-20 20:41:11
何:回复张艳老师 每月有两万多的员工歺
2023-03-20 21:06:01
张艳老师:回复金额比较大,那就要视同销售了 借:主营业务成本--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费 借:应付职工薪酬--福利费 贷:原材料等 应交税费--应交增值税-销项税额
2023-03-20 21:22:34
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 包容的方盒 发表的提问:
酒店内部接待怎么做账务处理
借:费用 贷:库存商品
206楼
2023-03-20 18:46:43
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 我爱520爸爸妈妈 发表的提问:
酒店买的酒店用品牙刷等等,发票没开过来,怎么入账,月底就不能结转成本了吗?怎么处理账务?
你好 之后开发票吗?
207楼
2023-03-20 19:10:00
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我爱520爸爸妈妈:回复答疑苏老师 关键就是买了牙刷等东西,没开票,怎么入账,月底怎么结转成本?
2023-03-20 19:33:43
答疑苏老师:回复我爱520爸爸妈妈你好 可以正常入账 然后结转成本 但是没有发票不可以税前扣除
2023-03-20 19:47:50
我爱520爸爸妈妈:回复答疑苏老师 如果直接做,后面不是会乱套了?况且库存,我们家有好几个酒店,酒店用品还互相调拨,盘点就盘点不好?
2023-03-20 19:58:17
答疑苏老师:回复我爱520爸爸妈妈你好 调拨也是需要记账的 你也可以没有发票的不做进帐里 单独记下
2023-03-20 20:27:16
我爱520爸爸妈妈:回复答疑苏老师 老师您好,目前没有发票的是没做账上,但是账上一个月没买过东西,也无法结转成本,怎么办?
2023-03-20 20:51:01
答疑苏老师:回复我爱520爸爸妈妈你好 什么都没有发票吗
2023-03-20 21:03:26
答疑苏老师:回复我爱520爸爸妈妈你好 如果都没有发票 你需要做这个无票成本帐里
2023-03-20 21:29:21
我爱520爸爸妈妈:回复答疑苏老师 不太懂,具体分录要怎么做?因为没有系统,盘点的库存都是表格也不准,容易变动,这咋办?
2023-03-20 21:51:05
答疑苏老师:回复我爱520爸爸妈妈你好 就和有发票一样正常做分录就可以
2023-03-20 22:10:34
答疑苏老师:回复我爱520爸爸妈妈你好 可以先计入低值易耗品 领用 计入成本费用
2023-03-20 22:22:54
我爱520爸爸妈妈:回复答疑苏老师 领用的时候,借,生产成本,贷,低值易耗品吗?
2023-03-20 22:50:36
答疑苏老师:回复我爱520爸爸妈妈你好 领用直接结转到主营业务成本就可以
2023-03-20 23:20:16
我爱520爸爸妈妈:回复答疑苏老师 借,主营业务成本,贷,低值易耗品?
2023-03-20 23:45:41
答疑苏老师:回复我爱520爸爸妈妈你好 是的 分录就是这样做的
2023-03-21 00:04:54
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 226899 发表的提问:
请问酒店会计中的备用金该怎么样管理
请问有没有酒店财务制度与流程参考一下?
208楼
2023-03-20 19:23:52
全部回复
益馨:回复226899网上搜下财务制度与流程,正常备用金不应该超过3-5天日常开支,
2023-03-20 19:48:01
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 九离 发表的提问:
私人用了酒店的公户的卡缴了液化气款,然后她给了现金给酒店,这笔收入怎么做会计分录
借其他应收款 贷银行,借库存现金 贷其他应收款
209楼
2023-03-20 19:32:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Happy 发表的提问:
公司接手一幢旧酒店的楼房,处理其酒店用品及家具的收入做账时,如何账务处理,需要什么原始凭证做为做账支撑。
您好,处理这些物品取得收入,借;现金或者银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。需要开具发票作为原始凭证。
210楼
2023-03-21 17:36:49
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Happy:回复王雁鸣老师 王老师你好,前期清理旧楼时发生的费用我计入管理费用-楼房相关费用,我收到物品处理收入时能不能直接冲抵我的楼房相关管理费用啊,我收到收入后开具的收据给个人了,对吗?处理这些酒店物品需要中介评估出评估报告吗?谢谢!
2023-03-21 17:53:19
王雁鸣老师:回复Happy您好,可以冲抵,但是也需要提取税金以后再冲。开收据给个人也可以的,作为无票收入处理。不需要评估报告的。
2023-03-21 18:20:12

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