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银行存款支付货款会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph689798 发表的提问:
用银行存款支付雇用劳务的费用,所涉及的会计分录
借管理费用 劳务费,贷银行
211楼
2023-03-21 18:21:07
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maize老师:回复学堂用户_ph689798借管理费用 劳务费,贷银行 应交税费应交个人所得税,代扣个税做,借应交税费应交个人所得税贷银行
2023-03-21 18:37:01
学堂用户_ph689798:回复maize老师 借:主营业务成本,行吗?
2023-03-21 18:51:49
maize老师:回复学堂用户_ph689798用哪里,主营直接相关?可以做主营业务成本,
2023-03-21 19:17:51
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
银行存款支付生产车间设备维修费,怎么做会计分录
借:管理费用 贷:银行存款
212楼
2023-03-21 18:29:32
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 悲凉的小蝴蝶 发表的提问:
事业单位支付工资财务会计分录:借:工资支出,贷:银行存款,其他应收款,那么预算会计的分录咋做?
你好, 借事业支出 贷财政补助预算收入
213楼
2023-03-21 18:44:49
全部回复
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 事业单位,财务会计分录时:借:工资支出5000,其中贷:银行存款2000,其他应收款3000,这个其他应收款怎么做预算会计分录啊?
2023-03-21 19:14:21
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,5000 贷财政补助预算收入5000
2023-03-21 19:29:33
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 其他应收款是财政补助预算收入吗?
2023-03-21 19:49:25
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶其他应收款不是财政补助预算收入,但是工资已经支出了
2023-03-21 20:14:23
悲凉的小蝴蝶:回复紫藤老师 那之前付公积金时财务会计是:借:业务活动费用-公积金单位部分4000,其他应收-公积金个人部分3000,贷:银行存款7000,预算会计分录怎么做啊?我的财务会计做错了没有?
2023-03-21 20:30:17
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶借事业支,7000 贷财政补助预算收入7000
2023-03-21 20:41:19
紫藤老师:回复悲凉的小蝴蝶你的财务会计没有做错
2023-03-21 20:55:07
何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 子健 发表的提问:
甲银行在结息日次日向存款人A公司、J厂分别支付活期存款利息2000元、1300元、作出会计分录。2 某银行在结息日收取短期贷款利息,其中:甲公司帐面有款,收取10000元,乙公司无款,欠息1500元。作出会计分录3 江南机电厂(账号20100581)签发划线支票一张,支付给永盛贸易公司(账号20100453)货款80000元,乙银行审核无误后办理转账。作出会计分录. 4工商银行向人民银行交存现金1200000元,写出工商银行会计分录。作出会计分录.5 光泰公司签发3122#现金支票,提取备用金2 000元,甲银行同意办理。作出会计分录
借:利息支出-活期 3300 贷:应付利息-活期 3300
214楼
2023-03-21 18:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ H。 发表的提问:
提问,请问老师代收车款,然后把该笔车款支付给厂家,会计分录怎么做?借银行存款,贷其他应付款,借预付账款,贷银行存款吗
你好,第二笔分录借方是其他应付款
215楼
2023-03-22 18:09:46
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H。:回复邹老师 老师,厂家后期是要给我开发票的,那预付账款怎么挂帐?
2023-03-22 18:33:46
邹老师:回复H。你好,应当通过其他应付款核算 发票应当开具给受托方,而不是给你单位开具发票
2023-03-22 18:57:51
H。:回复邹老师 现在厂家是给我单位开具发票,厂家不跟受托方对接的,这笔账务该如何处理
2023-03-22 19:23:02
邹老师:回复H。你好,那这样就不是代收代付 而是你单位先购进,然后销售给委托方了 借;库存商品 贷;银行存款等科目 借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2023-03-22 19:38:28
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
客户确认好 订单会先支付30-50%订金 ,交货前 再支付剩余货款 。这个是借:银行存款, 贷:预付定金? 剩余的款是怎么做分录
你先收到的款是,借:银行存款, 贷:预收账款 确认收入时,借:银行存款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
216楼
2023-03-22 18:30:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付本月应计入的管理费用1200元. 的会计分录
以银行存款支付本月应计入的管理费用1200元. 的会计分录
217楼
2023-03-22 18:53:59
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邹老师:回复爱笑的流沙借;管理费用 贷;银行存款
2023-03-22 19:11:13
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
转账支付一笔已完工的工程款,操作未成功被银行退回这两个会计分录可以做成,支出:借:其他应付款 贷:银行存款 退回:借 银行存款 贷:其他应付款
你好! 1..支出:借:应付账款贷:银行存款 2.退回:借 银行存款 贷:应付账款
218楼
2023-03-27 18:38:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 危机的网络 发表的提问:
用银行存款支付预付款怎么做分录
你好,用银行存款支付预付款 借:预付账款,贷:银行存款 
219楼
2023-03-27 18:56:18
全部回复
危机的网络:回复邹老师 可以借应收账款  某公司,贷:银行存款吗
2023-03-27 19:08:29
邹老师:回复危机的网络你好,不可以,因为是预付款项
2023-03-27 19:37:25
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 岁月静好% 发表的提问:
汽车4店赎证付款时会计分录时 借:其他货币资金-银联 贷:银行存款 如果款项借清了,这时会计分录怎么做。
做相反分录就是了,同学
220楼
2023-03-27 19:17:59
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岁月静好%:回复陈诗晗老师 有没有会计学堂齐红老师的qq号。
2023-03-27 19:37:22
陈诗晗老师:回复岁月静好%不好意思,同学。没有。
2023-03-27 19:48:52
岁月静好%:回复陈诗晗老师 上交的公司管理费设置的二级科目叫啥名字,计提基数产值怎么计算对公司有利。
2023-03-27 20:15:39
陈诗晗老师:回复岁月静好%借:管理费用-管理费 后面的问题,我不是很清楚。建议你重新提问
2023-03-27 20:37:34
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 野性的汉堡 发表的提问:
老师支付宝钱提现到银行卡 ,支付宝这边账户可以做借:银行存款 贷其他货币资金 ,那银行卡那边的会计分录应该怎么做呢
您好,你为啥要站在两个角度做呢?支付宝和银行卡不都是公司账户吗
221楼
2023-03-28 18:09:21
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野性的汉堡:回复小锁老师 那您的意思我就做一笔分录就行了吗?因为我是根据日记账做分录的 两个账户分别都有记录这笔提现记录
2023-03-28 18:25:01
小锁老师:回复野性的汉堡是的,因为分录的话,就一笔就行
2023-03-28 18:38:11
野性的汉堡:回复小锁老师 好的谢谢老师 。。。。
2023-03-28 19:00:52
小锁老师:回复野性的汉堡不客气的,祝您开心
2023-03-28 19:23:13
李良新老师
职称:美国金融经济学博士
4.99
解题: 1.03w
引用 @ 感性的酸奶 发表的提问:
为购买材料以银行存款预付远航厂货款这个会计分录怎么写吖
预付款项时: 借:预付账款 贷:银行存款
222楼
2023-03-28 18:19:50
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
支付给会计事务所审计费会计分录 借: 管理费用 贷 :银行存款 分录有错吗老师
您好,学员,没错学员。
223楼
2023-03-28 18:47:59
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 潼潼 发表的提问:
老师你好,支付货款微信支付出去的!绑定银行卡的,分录应该是银行存款吧?付所有款都是微信支付的应该可以吧?
计入其他货币资金
224楼
2023-03-29 18:43:08
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潼潼:回复萱萱老师 预交员工宿舍水电费出纳那边付款是填写付款申请单还是支出证明单?
2023-03-29 18:53:52
萱萱老师:回复潼潼一般填付款申请单
2023-03-29 19:20:15
潼潼:回复萱萱老师 好的谢谢老师
2023-03-29 19:45:46
萱萱老师:回复潼潼不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评
2023-03-29 20:03:19
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ kj_ialrx2bCjI3V 发表的提问:
这个怎么做分录,用银行存款支付,
您好,分录,借;应付职工薪酬-工资,716607,贷;应付职工薪酬-住房公积金,91080,应付职工薪酬-医保,18216,应付职工薪酬-失业,9108,应付职工薪酬-养老,72864,应交税费-应交个人所得税,2925,现金或者银行存款,910800
225楼
2023-03-29 18:57:05
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kj_ialrx2bCjI3V:回复王雁鸣老师 老师,这样不平啊,主要是最后一个数910800, 题是910800减去所有的之后是支付11月的716607, 怎么做分录都不会
2023-03-29 19:20:27
王雁鸣老师:回复kj_ialrx2bCjI3V您好,不好意思,数字搞错了,借;应付职工薪酬-工资,910800 ,贷;应付职工薪酬-住房公积金,91080,应付职工薪酬-医保,18216,应付职工薪酬-失业,9108,应付职工薪酬-养老,72864,应交税费-应交个人所得税,2925,现金或者银行存款,716607
2023-03-29 19:38:47

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