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购买非专利技术会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问:
老师,您好,我们公司向某大学购买了一项非专利技术,设立了一个公司,立项了一个研发项目,整个技术1500万,已支付500万,对方发票也开了500万,请问会计分录怎么处理?
借:无形资产——非专利技术5 00 贷:银行存款 500
31楼
2023-01-02 14:13:06
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会计学堂学员:回复朴老师 不确认应付账款1000万吗?摊销按哪个金额进行摊销?
2023-01-02 14:47:53
朴老师:回复会计学堂学员你没收到1000万的发票不能做这个分录
2023-01-02 15:05:04
会计学堂学员:回复朴老师 摊销按哪个金额摊?后续付了款发票又开了怎么弄呢?
2023-01-02 15:18:21
朴老师:回复会计学堂学员等都付完款后再摊销也可以
2023-01-02 15:44:30
会计学堂学员:回复朴老师 是将无形资产500万一直挂在那里,等到1500万的发票全部开过来再摊销?时间长不摊销也没有关系的吧?
2023-01-02 16:10:47
朴老师:回复会计学堂学员对,你最好有这个1500万的合同,这样应该就可以
2023-01-02 16:31:06
会计学堂学员:回复朴老师 合同有,里面付款是分5次付,5年付完,时间有点长
2023-01-02 16:59:40
朴老师:回复会计学堂学员持有待售的无形资产不进行摊销,按照账面价值与公允价值减去处理费用后的净额孰低进行计量
2023-01-02 17:10:43
会计学堂学员:回复朴老师 是我们购买对方的
2023-01-02 17:29:53
朴老师:回复会计学堂学员你们买来不是为了卖的吗?是为了做研发?
2023-01-02 17:47:34
会计学堂学员:回复朴老师 是为了做研发项目的。
2023-01-02 18:06:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ christyling 发表的提问:
购买、抵扣金税盘和技术服务费的会计分录
你好,是小规模还是一般纳税人?
32楼
2023-01-02 14:41:59
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christyling:回复邹老师 一般纳税人
2023-01-02 15:10:22
邹老师:回复christyling你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2023-01-02 15:37:23
小丽老师
职称:税务师,中级会计师
4.96
解题: 0.13w
引用 @ 精明的苗条 发表的提问:
关于非专利技术转让的会计处理和税务处理
您好,非专利技术转让 分录 借:银行存款 贷:其他业务收入-非专利技术转让 借:其他业务成本 贷:无形资产 累计摊销
33楼
2023-01-03 21:06:26
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 学堂用户_ph850222 发表的提问:
财税[2012]15号 财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额,那么购买金税盘和技术维护费购买时会计分录?月底会计分录?抵扣时会计分录?要详细的。
您好,购买分录,借;管理费用-低值易耗品,或者管理费用-服务费用,贷:现金或者银行存款。月底分录,借:管理费用-低值易耗品,或者管理费用-服务费用,负数,借:应交税费-应交增值税-减免税。抵扣时分录,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-减免税。同时,借;应交税费-未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
34楼
2023-01-03 21:15:24
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学堂用户_ph850222:回复王雁鸣老师 老师我这税控盘及技术服务费460,这个月我抵扣了170.15,本月应交增值税为0,月底借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,170.25贷;应交税费-应交增值税-减免税170.25。同时,借;应交税费-未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-转出未交增值税。后面这个分录我还做吗?
2023-01-03 22:08:05
学堂用户_ph850222:回复王雁鸣老师 还是这些都不用做,等销项大于进项的时候在做呢
2023-01-03 22:28:59
王雁鸣老师:回复学堂用户_ph850222您好,后面的分录不需要做了,因为当月做了上面那个分录之后,应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目余额应该是0。如果当月不做,等销项大于进项时再做,也是可以的。
2023-01-03 22:49:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 亨 通 发表的提问:
专利技术和非专利技术是不是都可以作价出资?
你好,是的
35楼
2023-01-03 21:36:20
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 悠然幸福 发表的提问:
购买的金税盘和技术维护费,怎么记会计分录?
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
36楼
2023-01-03 21:44:58
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悠然幸福:回复宋生老师 老师好,发票需要认证吗?
2023-01-03 22:10:27
宋生老师:回复悠然幸福你好!这个不需要认证。
2023-01-03 22:22:51
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Luuuuu^ 发表的提问:
您好,为什么摊销非专利技术成本的会计分录是什么?为什么会有借:其他业务成本,贷:累计摊销
你好,如果出租非专利技术 借:其他业务成本,贷:累计摊销
37楼
2023-01-04 20:38:38
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 淡定 发表的提问:
某企业购买一项专利技术,加款250000元,规定按10年平均摊销,要求只编无影资产摊销的会计分录
你好! 借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销
38楼
2023-01-04 20:44:14
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 荆晶 发表的提问:
老师,专利技术和非专利技术都是增值税率为0吗
《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号): 附件3:《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》: 一、下列项目免征增值税 (十四)个人转让著作权。 (二十六)纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务。 专利技术、非专利技术、个人转让著作权的转让,免征增值税
39楼
2023-01-04 21:04:19
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 学堂用户tsu26w 发表的提问:
用银行存款买非专利技术研究开发用的低值易耗品的费用,应该怎么写分录
你好!借周转材料—地低值易耗品 贷银行存款不考虑增值税的话
40楼
2023-01-04 21:32:09
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 冰雪 发表的提问:
2018年中级会计实务真题,综合题地1体,资料二:2017年1月1日,叫公司以银行存款1200万元购入一项行政管理部门使用的非专利技术并立即投入使用,甲公司无法合理确定其使用寿命。该非专利技术取得时的初始入账金额与计税基础一致,税法规定,该非专利技术不低于10年进行摊销扣除,为此甲公司和纳税申报均按10年采用年限平均法对该非专利技术进行摊销,2017年摊销120万元。2017年,该非专利技术没有发生减值。问题2是:判断家公司对该非专利技术进行摊销的会计处理是否正确?如不正确,编制正确分录。(答案见附件图)我不理解其中所得税的分录,累计摊销减少,为什么所得税费用减少了呢?
你好,累计摊销少了,所得税费用当期的应该是多的,这个写的有问题,学员
41楼
2023-01-04 21:41:59
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冰雪:回复冉老师 那正确的分录是怎样的呢?求助老师解答
2023-01-04 22:17:59
冉老师:回复冰雪借以前年度损益调整 贷应交所得税
2023-01-04 22:37:13
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 发表的提问:
收到发票冲减预付账款会计分录,我们购买的是专业技术服务怎么做呢?
你好, 借:管理费用-服务费 贷:银行存款
42楼
2023-01-05 20:55:05
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
用银行存款购买专利技术
借无形资产 贷银行存款
43楼
2023-01-05 21:24:17
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ Bestow. 发表的提问:
美美公司投入一项专利技术,该非专利技术投资合同约定价值为九万元,假设赛特公司接受该非专利技术符合国家注册资本管理的有关规定,可按合约定做实收资本入账合同约定的价值与公允价值相等,问他的会计分录
学员你好,分录如下 借:无形资产9 贷:实收资本9 如果需要考虑税费,还要加应交税费-增值税
44楼
2023-01-05 21:41:58
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问:
购买的非专利技术款没付完,发票没全部开过来可以先不摊销吗?
你好! 可以暂估摊销。按规定,是要摊销的
45楼
2023-01-09 20:03:00
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会计学堂学员:回复蒋飞老师 问题是技术也只到了一部分,款分5年支付,现在确认无形资产的话,应付账款余额会有点大
2023-01-09 20:14:32
蒋飞老师:回复会计学堂学员那就暂时不用摊销了
2023-01-09 20:43:24
会计学堂学员:回复蒋飞老师 像这种情况一般什么时候摊销比较合适?
2023-01-09 20:58:24
蒋飞老师:回复会计学堂学员严格来讲,是购进当月开始摊销的 那就等发票开过来,就开始摊销吧
2023-01-09 21:14:57
会计学堂学员:回复蒋飞老师 是等全部发票开过来再摊吧
2023-01-09 21:25:15
蒋飞老师:回复会计学堂学员你好! 可以的。
2023-01-09 21:36:34

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