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银行会计核算存在的问题
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 羞涩的季节 发表的提问:
你好:我们单位一直执行小企业会计制度,目前已不能满足核算要求,现在想变更为企业会计准则,在变更衔接过程中需要注意哪些问题?企业存在合并报表
 你好 你电子税务局里面 去修改会计制度备案 改成企业会计准则就行了。     直接修改后 按企业会计准则做账即可   
136楼
2023-03-07 18:55:25
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ ? 发表的提问:
你好,老师!小规模纳税人银行账户里有流水,但是会计分录只做现金的,没有做银行存款,这样会有问题吗?
你好,银行存款需要做账。有银行进出,需要做
137楼
2023-03-07 19:19:27
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 糖果妹 发表的提问:
老师好,我负责小规模公司内账,每天进账的pos机收入,可以直接进账算银行存款,还是先计入应收账款,等次日结算进账在核算银行存款
你好,同学,通过应收账款核算处理
138楼
2023-03-07 19:44:59
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糖果妹:回复陈诗晗老师 次日结算时直接扣除手续费,回笼款项,应收账款-pos机
2023-03-07 20:09:05
陈诗晗老师:回复糖果妹是的,就是这个意思
2023-03-07 20:39:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计计算核算题
请问你想问的问题具体是?
139楼
2023-03-08 18:33:12
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 温柔的豆芽 发表的提问:
老师您好,请问银行存款余额调节表可以由会计编完后,再由出纳进行复核吗
是的 根据单位会计内部牵制制度,银行存款余额调节表应由出纳以外的会计人员来编制。一般情况下,它的编制是在月末结账完成后,经与银行对账单核对,不平衡时才进行。
140楼
2023-03-08 18:48:57
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ imagine 发表的提问:
有关企业买卖股票的涉税处理问题和会计核算的问题
您好,《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[2016]22号)的规定,金融商品转让按规定以盈亏相抵后的余额作为销售额的账务处理。金融商品实际转让月末,如产生转让收益,则按应纳税额借记“投资收益”等科目,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税”科目;如产生转让损失,则按可结转下月抵扣税额,借记“应交税费——转让金融商品应交增值税”科目,贷记“投资收益”等科目。交纳增值税时,应借记“应交税费——转让金融商品应交增值税”科目,贷记“银行存款”科目。年末,本科目如有借方余额,则借记“投资收益”等科目,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税”科目。由于你公司8月份转让上述股票产生转让收益,所以按应纳税额借记“投资收益”科目,贷记“应交税费——转让金融商品应交增值税”科目;交纳增值税时,应借记“应交税费——转让金融商品应交增值税”科目,贷记“银行存款”科目。
141楼
2023-03-08 19:01:21
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 婕婕 发表的提问:
老师请教一个问题,我公司向银行贷款现在在审批阶段,由于公司下面有好些分公司,现在银行要我公司详细说明与下属分公司的经营关系及会计核算模式。这个应该如何写呀?
就是你们是独立核算的 还是非独立核算的
142楼
2023-03-08 19:28:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ ahdj玫瑰 发表的提问:
老师,现在页面怎么没有追问的地方显示了?我问的是有老师说结算是用银行汇票支付的是用银行存款科目,但其他货币资金科目又包括银行汇票存款,银行本票存款,信用卡存款等,那为什么银行汇标不通过应付票据核算科目走呢?搞糊涂了
你好,去银行存钱开具银行汇票是通过其他货币资金 如果直接用银行汇票付款是通过银行存款科目的
143楼
2023-03-08 19:47:59
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ahdj玫瑰:回复邹老师 老师,那就是这张银行汇票之前已经做在银行存款增加过了是吗?
2023-03-08 20:17:52
邹老师:回复ahdj玫瑰你好,收到计入银行存款借方增加,如果是用汇票付款是减少
2023-03-08 20:42:25
ahdj玫瑰:回复邹老师 老师,收到时,付出时的分录怎么做?
2023-03-08 21:08:31
邹老师:回复ahdj玫瑰收到对方用银行汇票付款的 借;银行存款 贷;应收账款 用银行汇票付款 借;应付账款 贷;银行存款
2023-03-08 21:26:37
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ TST敏子 发表的提问:
老师你好,还是昨天的问题,销售收入回款,我现金存入银行,银行我又做了一笔会计分录,我感觉好像不应该在做一笔
借银行贷现金就可以了,这样做
144楼
2023-03-12 20:11:55
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TST敏子:回复朴老师 老师,不是这样的,前期做一笔销售收入入账,后期做了一笔销售回款的,因为销售收到的现金我已经存到银行了,我做到销售回款里了,之前我存现金我做的一笔分录,我感觉我这笔分录不应该在做了,在做一笔银行存款增加就不对了
2023-03-12 20:47:57
朴老师:回复TST敏子那你就不用再做了
2023-03-12 21:14:37
TST敏子:回复朴老师 老师给员工定制工装,是进管理费用,还是周转材料
2023-03-12 21:35:06
朴老师:回复TST敏子直接计入管理费用就可以
2023-03-12 21:46:39
TST敏子:回复朴老师 老师,利润表本期显示本期金额是负数,是不是企业亏钱
2023-03-12 21:59:40
朴老师:回复TST敏子看利润的那个数据就可以了
2023-03-12 22:29:13
TST敏子:回复朴老师 看本年累计金额吗老师
2023-03-12 22:43:14
朴老师:回复TST敏子利润表都是本期的吧
2023-03-12 23:11:58
TST敏子:回复朴老师 是本期的
2023-03-12 23:36:52
朴老师:回复TST敏子那就是这个数据的哦
2023-03-13 00:00:37
TST敏子:回复朴老师 数据就是亏钱
2023-03-13 00:28:31
朴老师:回复TST敏子你好,那就是亏损的了
2023-03-13 00:50:38
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
以前年度银行账户收到一笔资金,但是当年会计没有开设银行账户核算,现在怎么处理?
您好,资金额又多大?相隔几年?
145楼
2023-03-12 20:40:45
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好好学习,天天向上:回复张艳老师 不大,几十万,2至3年了
2023-03-12 20:59:06
张艳老师:回复好好学习,天天向上当时登记的是什么科目?
2023-03-12 21:24:59
好好学习,天天向上:回复张艳老师 这笔借款对方就没入账
2023-03-12 21:41:49
张艳老师:回复好好学习,天天向上您的意思是现在想用公户把这笔钱还回去吗?
2023-03-12 21:55:23
好好学习,天天向上:回复张艳老师 嗯,同时也想把之前没纳入核算部分调会俩
2023-03-12 22:20:54
张艳老师:回复好好学习,天天向上对于,动以前的货币资金真的不好弄。我还真没有遇到过这种情况,建议您向邹老师提问,他的实务非常强。抱歉
2023-03-12 22:38:37
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
30日,接到银行通知,结算银行存款利息282元的会计分录
借:银行存款 282 借:财务费用-282
146楼
2023-03-12 21:08:00
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
物流运输企业成本核算存在的问题及相应的对策。
要四个,具体一点,一定要是成本核算的问题。
147楼
2023-03-12 21:16:43
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晓海老师:回复爱笑的流沙http://www.doc88.com/p-654275987181.html 看看这里的解释
2023-03-12 21:39:30
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 张玉秀 发表的提问:
我们公司内部银行卡互换 会出现这样的会计分录 借:银行存款-工商银行 贷:银行存款-中国银行 请问正确吗?
为明确可以 借:银行存款-工商银行(卡号或账号) 贷:银行存款-中国银行(卡号或账号) 体现不同账号的发生额及余额
148楼
2023-03-12 21:44:59
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阳老师:回复张玉秀你好,你的分录是正确的,最好写上哪个支行的
2023-03-12 22:20:56
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 漫步 发表的提问:
请问老师,运输行业的会计核是怎么核算的,它的核算步骤
属于服务业,开服务业发票,发生业务收入计入主营业务收入,与其相关的成本计入营业务成本,如相关人员工资,车辆加油费及与本次收入相关的汽车修理及税费等。 我们有这个行业的真账实操
149楼
2023-03-13 18:53:12
全部回复
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 时光不语 发表的提问:
请教老师,在建工程按项目核算,问题1:收到履约保证金应该计入其他应付款,不用挂项目核算吧,问题2:发生测绘费10万元,付了对方6元。结余4万,借:在建工程10万元,贷:其他应付款10万元,借:其他应付款6万元,贷:银行存款6万元,在建工程按项目核算,其他应付款也按项目核算,这样对吗
你好!是的,两个问题,你的理解都是对的。
150楼
2023-03-13 18:59:27
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时光不语:回复蒋飞老师 查对方账务,对方会计做的。我不太理解其他应付款挂项目核算,
2023-03-13 19:25:14
蒋飞老师:回复时光不语你好!实践中,可以挂项目,也可以不挂的(明细能分清楚,即可)
2023-03-13 19:44:30

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