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帖子
在建工程完工且出租的会计分录
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文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.98
解题:
13.86w
引用 @
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发表的提问:
请问老师,我公司在建工程试运行(没有完工)本月有收入,冲减在建工程的分录是:借:银行存款 贷:在建工程---其他支出 应交税费--应交增值税--销项税额,那么结转成本的会计分录怎么做?
借:在建工程 贷:原材料
76楼
2022-12-18 07:34:52
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文文老师
老师材料领用的分录不是借:在建工程 贷:原材料吗?正常生产时结转本月销售成本是:借:主业业务成本 ---,贷库存商品,那在建工程阶段也是做这个分录吗?
2022-12-18 08:06:59
文文老师:
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热爱学习
在建工程阶段结转成本分录,就是领用材料的分录 试运行的收入,应减减在建工程,与正常生产销售的结转成本不同。
2022-12-18 08:33:59
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文文老师
老师那就是1、直接领料,借:在建工程-其他 贷:原材料,2、产成品入库,借:库存商品 ,贷:在建工程-其他支出,本月收入,借:银行存款 贷:在建工程--其他,这三个分录就够了是吗?
2022-12-18 08:56:13
文文老师:
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热爱学习
只要1,3分录就够了,而且分录3还需要考虑销项税
2022-12-18 09:24:49
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文文老师
本月收入: 借:银行存款 贷:在建工程---其他 贷:应交税费--应交增值税--销项税额,老师那第二个产成品入库的分录没有问题吧?
2022-12-18 09:42:22
文文老师:
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热爱学习
不需要做入库的账务处理 如果非要做入库的处理,则第三个分录应为借:银行存款 贷:库存商品 贷:应交税费--应交增值税--销项税额
2022-12-18 09:52:57
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文文老师
老师,您的意思是在建工程阶段生产出来的产成品可以不做入库是吗?
2022-12-18 10:14:28
文文老师:
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是的,既然是试运行,就是少量生产,并及时出售,不会留库存。一般不需要做入库出库
2022-12-18 10:44:24
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文文老师
感谢老师不厌其烦的解答,谢谢
2022-12-18 11:01:50
文文老师:
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不用谢,有帮到你就好
2022-12-18 11:13:06
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
风雨同舟
发表的提问:
固定资产后续支出: 替换下来的东西,有价值、这个会计分录: 借 ……贷在建工程 借什么?具体分录写
被替换部分是要冲减在建工程,有价值的如果能拆除原材料是要确认原材料的,比如 借:原材料 营业外支出 贷:在建工程
77楼
2022-12-18 07:59:14
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
猫宁
发表的提问:
销售在建工程的分录怎么做
在建工程的销售与固定资产的销售一样,但不通过固定资产清理,价款收入扣除在建工程的成本和相关的税费,差额计入营业外收入或营业外支出。
78楼
2022-12-18 08:14:59
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猫宁:
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bamboo老师
现在差额不是进资产处置损益吗?
2022-12-18 08:35:27
bamboo老师:
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猫宁
分两种情况 正常处置和非正常处置 正常处置是进资产处置损益 借:营业外支出——非流动资产损失(非流动资产毁损报废损失) 资产处置收益——非流动资产损失(非流动资产处置损失)
2022-12-18 08:55:45
笑口常开老师
职称:
中级会计师,经济师
4.96
解题:
0.31w
引用 @
追梦
发表的提问:
那个题的a选项它肯定是政府补助,但是分录该怎么写?它是怎样影响损益的?C选项,用于在建工程的应该怎么写分录?为什么他不能影响损益?
第一问借银行存款贷营业外收入,用于在建工程的借银行存款贷递延收益,借在建工程贷递延收益
79楼
2022-12-19 05:38:22
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轶尘老师
职称:
注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题:
4.13w
引用 @
健康的铃铛
发表的提问:
领用自产的产品用于在建工程分录怎么做!
借:在建工程 贷:库存商品
80楼
2022-12-19 06:04:14
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健康的铃铛:
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轶尘老师
税费呢?
2022-12-19 06:24:56
轶尘老师:
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健康的铃铛
不视同销售 没有税费。进项税也不需要转出
2022-12-19 06:54:51
家权老师
职称:
税务师
4.97
解题:
17.79w
引用 @
傻丫头
发表的提问:
在建工程没有完工,但是上级要求在建工程转固,怎么做会计处理?没有完工转固是否合规?
就按照现在的在建工程账面金额转固 借“固定资产 贷:在建工程
81楼
2022-12-19 06:16:29
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傻丫头:
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家权老师
直接转固就得了是吗?不用做其他处理,过后如果还支付进度款,也是放在建工程,然后转固是吗?
2022-12-19 06:35:16
家权老师:
回复
傻丫头
是的,就是那样处理吧
2022-12-19 06:55:54
傻丫头:
回复
家权老师
好的,谢谢老师
2022-12-19 07:18:44
家权老师:
回复
傻丫头
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦
2022-12-19 07:47:52
东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
ciuykz
发表的提问:
老师,自产产品用于在建工程的分录
借:在建工程 贷:库存商品 应交税费--应交增值税 (销项税额)
82楼
2022-12-19 06:23:59
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晗老师
职称:
高级会计师
4.93
解题:
0.03w
引用 @
幽默的背包
发表的提问:
我现在有笔在建工程700万,要怎么做财务分录,
请把问题仔细描述一下,如是在什么阶段的财务分录
83楼
2022-12-20 05:51:09
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紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
九剑
发表的提问:
在建工程减值准备分录怎么做?
借:资产减损失--在建工程减值损失 贷:在建工程--减值准备
84楼
2022-12-20 05:56:26
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九剑:
回复
紫藤老师
可以返回计提吗?
2022-12-20 06:20:52
紫藤老师:
回复
九剑
不可以的。《企业会计准则第8号——资产减值》中规范的资产,其减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回,具体包括:固定资产、在建工程、投资性房地产(成本模式)、长期股权投资、无形资产、开发支出、商誉。
2022-12-20 06:39:10
九剑:
回复
紫藤老师
工程物资呢?
2022-12-20 07:04:54
紫藤老师:
回复
九剑
借记“资产减值损失”科目,贷记“工程物资减值准备”科目。其减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回,
2022-12-20 07:24:35
陈诗晗老师
职称:
注册会计师,高级会计师
4.99
解题:
17.93w
引用 @
希望
发表的提问:
老师,这个例4-1,第三个分录,在建工程金额前面两个分录不是只有500000+34900两个金额吗,
这里这个分是错了呀?不该让金额就只有50万,加上三万四千九。
85楼
2022-12-20 06:20:59
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希望:
回复
陈诗晗老师
看的注会教材电子版的,应该没下载错。那正确分录是怎样的
2022-12-20 06:47:16
陈诗晗老师:
回复
希望
借,固定资产 贷,在建工程534900
2022-12-20 07:13:26
希望:
回复
陈诗晗老师
那个进项税额不计入成本的吧,哪怕是需要安装的
2022-12-20 07:28:24
陈诗晗老师:
回复
希望
是的是的,以前老的准则了,处理需要转到成本,现在新的准则处理不用转了。
2022-12-20 07:45:11
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.27w
引用 @
ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
发表的提问:
在建工程试车产生的收入冲减在建工程分录怎么做?
这个不能直接冲减了。 你如果要冲。就借现金 贷在建工程。
86楼
2022-12-21 05:12:09
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李老师
职称:
中级会计师
5.00
解题:
0w
引用 @
爱笑的流沙
发表的提问:
从银行借入五年借款用于在建工程分录
借银行存款 贷长期借款
87楼
2022-12-21 05:30:08
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
微信用户
发表的提问:
老师2019年8月的消防在建工程,2021年9月到票,怎么处理分录?
你好; 你之前19.8月的时候 做的在建工程。现在完工了吗啊? 算是补发票给你。 那你2020年汇算你这个完工折旧怎么处理的
88楼
2022-12-21 05:59:47
全部回复
微信用户:
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meizi老师
我刚接手,2019完工了应该,己付290000 现在补票给我们!但帐上我没看到他们过渡到固定资产啥的
2022-12-21 06:26:05
meizi老师:
回复
微信用户
你好 ; 你去看看完工没有; 如果没有完工 看之前挂的啥科目 挂的在建工程还是预付账款
2022-12-21 06:54:59
微信用户:
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meizi老师
从公司的付款申请上看已完工,没看到过渡固定资产的动作
2022-12-21 07:24:00
meizi老师:
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微信用户
你好; 那你就 补走 ;现在 就去 把发票附在建工程分录后面去。 在做结转固定资产。 做补折旧
2022-12-21 07:43:43
微信用户:
回复
meizi老师
这个折旧年限要选多少年的
2022-12-21 08:06:55
meizi老师:
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微信用户
你好; 这个建筑物是按不低于20年折旧的。 可以按20年的
2022-12-21 08:23:00
微信用户:
回复
meizi老师
老师,忘了说,我们是电影院,场地是租商场的
2022-12-21 08:33:01
meizi老师:
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微信用户
你好; 意思这个 是修建的电影院 是 在场地上面去装修发生的吗 ? 那你就 不计入固定资产去; 计入长期待摊费用。 按月分摊计入主营业务成本去
2022-12-21 08:52:01
微信用户:
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meizi老师
查看了帐上,已计入长摊,但现在收到的是专票,怎么冲税额呢?
2022-12-21 09:05:05
meizi老师:
回复
微信用户
你好; 现在做 借 长期待摊费用-装修费 ; 进项税贷长期待摊费用 ;如果之前你挂的是含税金额的话 去冲下
2022-12-21 09:27:20
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
简单=开心=幸福
发表的提问:
在建工程期间,去物流提取货物的提货费怎么写分录
你好,这个货物是用于在建工程建造的吗?
89楼
2022-12-21 06:07:45
全部回复
简单=开心=幸福:
回复
邹老师
是的
2022-12-21 06:22:11
邹老师:
回复
简单=开心=幸福
你好,把提货物流费计入工程物资科目核算,借;工程物资,贷;银行存款 今后领用计入在建工程科目核算
2022-12-21 06:40:38
简单=开心=幸福:
回复
邹老师
好的,谢谢
2022-12-21 07:00:24
邹老师:
回复
简单=开心=幸福
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-21 07:13:11
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
簿荷梨子
发表的提问:
购入蒸气锅炉1套是入在建工程,分录是怎样做呢?
借:在建工程贷:银行存款
90楼
2022-12-21 06:18:00
全部回复
簿荷梨子:
回复
袁老师
直接入在建工程,到时完工之后,就要结转对吗?借:固定资产,贷:在建工程吗?
2022-12-21 06:42:35
袁老师:
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簿荷梨子
是的,你的理解是正确的了
2022-12-21 07:06:53
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