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会计审计能审出什么问题
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ~JuanJuanHe~ 发表的提问:
请问企业每年必须要请审计公司审计吗?每年大概什么时间审计呢?
你好,不一般企业是不用审核 的
166楼
2023-03-27 18:43:23
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~JuanJuanHe~:回复玲老师 可以说得详细些吗?
2023-03-27 19:08:57
玲老师:回复~JuanJuanHe~比如国企,上市 公司要审计
2023-03-27 19:23:12
~JuanJuanHe~:回复玲老师 就是国企,上市公司,股份公司等必须要审计,其他公司可以审计可以不审计对吧
2023-03-27 19:49:24
玲老师:回复~JuanJuanHe~是的,就是这个意思 的。
2023-03-27 20:08:22
依然老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ Dwinding 发表的提问:
老师,2022年3月8日出具了审计报告,2022年5月1日修改审计工作底稿,补充审计结论,同时记录修改人的签名和理由及日期。为什么已经出具了审计报告,之后还能修改审计工作底稿、补充结论?
这个没问题,只是进行简单的补充。并没有多做程序,也没有改变审计结果。
167楼
2023-03-27 18:54:39
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Dwinding:回复依然老师 可是不是仅仅只是补充,还有修改审计工作底稿呢
2023-03-27 19:27:08
依然老师:回复Dwinding情形一:已实施程序取得了充分适当的审计证据并得出恰当结论,但底稿记录不充分; 情形二:审计报告日后,发现例外情况要求实施新的或者追加的程序,或导致CPA得出新的结论。 这两种情况是允许修改归档后的工作底稿的。并且要求记录:修改或增加底稿的理由、时间和人员,复核的时间和人员。 请关注一下,这是第六章第二节,审计工作底稿的归档“部分的知识点。
2023-03-27 19:50:19
郑裕期
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ YONEY 发表的提问:
老师,这两道审计题目如何解答?
注册会计师认为被审计单位固定资产折旧计提不足的迹象是经常发生大额的固定资产清理损失,选A 第二题选C ,连续编号针对的是完整性认定
168楼
2023-03-27 19:22:05
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 内向的溪流 发表的提问:
这个审计题目该怎么解答
1,如果前期错报对本期造成重大影响,发表否定审计意见报告 2,存在错报, 但不重大,保留审计意见 3,存在错报,重大,否定审计意见 4,否定审计意见 5,否定审计意见
169楼
2023-03-27 19:38:58
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内向的溪流:回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-03-27 20:26:43
内向的溪流:回复陈诗晗老师 第四和第五的原因是什么呢老师
2023-03-27 20:52:38
陈诗晗老师:回复内向的溪流都是属于错报,况且重大,所以是否定意见。q
2023-03-27 21:19:04
内向的溪流:回复陈诗晗老师 哦哦,老师我好像还问了您一个题,您看到了吗
2023-03-27 21:33:02
陈诗晗老师:回复内向的溪流您提问 了吗,我刚刚有事去了,没看到呢。我来看一下
2023-03-27 21:43:24
内向的溪流:回复陈诗晗老师 好的呢谢谢老师
2023-03-27 22:03:31
陈诗晗老师:回复内向的溪流不客气,祝你工作愉快。
2023-03-27 22:17:03
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计和审计有什么区别
简单说 会计做帐 审计查账
170楼
2023-03-27 19:44:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 学徒 发表的提问:
审计和会计有什么区别?
 审计与会计的区别主要表现在以下五个方面:   1、产生的前提不同。会计是为了加强经济管理,适应对劳动耗费和劳动成果进行核算和分析的需要而产生的;审计是因经济监督的需要,即为了确定经营者或其他受托管理者的经济责任的需要而产生的。   2、两者性质不同。会计是经营管理的重要组成部分,主要是对生产经营或管理过程进行反映和监督;审计则处于具体的经营管理之外,是经济监督的重要组成部分,主要对财政、财务收支及其他经济活动的真实、合法和效益进行审查,具有外在性和独立性。   3、两者对象不同。会计的对象主要是资金运动过程,审计的对象主要是会计资料和其他经济信息所反映的经济活动。   4、方法程序不同。A、会计方法体系由会计核算、会计分析、会计检查三部分组成,包括了记账、算账、报账、用账、查账等内容,其中会计核算方法包括设置账户、复式记账、填制凭证、登记账簿、成本计算、财产清查、会计报表等方法,其目的是为管理和决策提供必须的资料和信息。B、审计方法体系由规划方法、实施方法、管理方法等组成,而实施方法主要是为了确定审计事项、收集审计证据、对照标准评价,提出审计报告与决定,使用资料检查法、实物检查法、审计调查法、审计分析法、审计抽样法等,其目的是为了对被审计对象进行全面评价提供证据而采取的必要方法。   5、职能不同。A、会计的基本职能是对经济活动过程的记录、计算、反映和监督;审计的基本职能是监督,此外还包括评价和公证。B、会计虽说也具有监督职能,但这种监督是一种自我监督行为,主要通过会计检查来实现,针对会计业务活动本身,而审计,既包含了检查会计账目,又包括了对计算行为及所有的经济活动进行实地考察、调查、分析、检验,即含审核稽查计算之意; C、会计检查只是各个单位财会部门的附带职能,而审计是独立于财会部分之外的专职监督检查;会计检查的目的主要是为了保证会计资料的真实性和准确性,其检查范围、深度、方式均受到限制,而审计的目的在于证实财政、财务收支的真实、合法、效益,审计检查会计资料只是实现审计目的的手段之一,但不是惟一的手段。
171楼
2023-03-28 18:16:39
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 守望 发表的提问:
老师,问一下,如何核对审计报告正确与否,比如说我们让会计事务所给我们公司出审计报告,我如何检查问题的存在
您好,看给您的审计报告与试算平衡表是否完全一致,看数据勾稽关系是的相符。
172楼
2023-03-28 18:32:27
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守望:回复小林老师 老师试算平衡表在哪看?我的财务软件?
2023-03-28 18:49:05
小林老师:回复守望您好,审计师会给试算平衡表和审计调整分录。
2023-03-28 19:13:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 金~曼陀罗 发表的提问:
审计是做什么的?审计怎样判断会计的帐做的对不对呀?
你好,主要是对报表的准确性,真实性进行审查
173楼
2023-03-28 18:59:20
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金~曼陀罗:回复邹老师 财务总监让小会计做帐,做完以后发现不合适的地方。有些人做完账以后不知道问题出在哪?只是做完了帐。怎样改善这个问题
2023-03-28 19:19:31
邹老师:回复金~曼陀罗你好,不合适的地方请教相关人员,做相关调整
2023-03-28 19:45:12
金~曼陀罗:回复邹老师 那以后自己独立做帐怎么看自己的帐做的合适不合适?
2023-03-28 20:08:11
邹老师:回复金~曼陀罗你好,这个就需要自己根据准则规定来进行账务处理了
2023-03-28 20:27:00
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ EVA 发表的提问:
审计报告为什么要出非无保留意见而不是直接出个有问题意见呢?
你好,直接出个有意见的报告,被审计方会给你钱吗?所以婉转点
174楼
2023-03-28 19:17:59
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 街角守护 发表的提问:
我们公司自己有审计部,审计部门查出财务这边今年凭证发票有问题的,该怎么办呢?
最好冲销,找发票重做吧
175楼
2023-03-29 19:03:21
全部回复
街角守护:回复袁老师 可是这个月的报表已经出了,能在18年调么?
2023-03-29 19:34:17
袁老师:回复街角守护可以的
2023-03-29 20:00:21
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ myheart4215 发表的提问:
′在会计师事务所做审计工作,需要有什么专业技能?
你好,最起码的要具备财务专业知识,具有审计知识,实务最好是了解审计流程
176楼
2023-03-29 19:21:30
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小图图姐 发表的提问:
会计年审是什么
您好,就是会计报表年度审计,找会计师事务所对企业年底财务报表进行审计,出具审计报告。
177楼
2023-03-29 19:49:34
全部回复
小图图姐:回复王雁鸣老师 那和汇算清缴是一回事吗
2023-03-29 20:19:51
王雁鸣老师:回复小图图姐您好,不是一回事。
2023-03-29 20:30:28
小图图姐:回复王雁鸣老师 因为今天总公司说让我做年审,需要给总公司一份资料,合并报表用。之前没弄过,不知道什么情况
2023-03-29 20:46:03
王雁鸣老师:回复小图图姐您好,就是找会计师事务所出具财务报表审计报告就行了。
2023-03-29 21:09:56
仙花老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关审计工作底稿的说法中,不正确的是( )。 A、注册会计师的口头解释本身不能为其得出的审计结论提供足够的证据支持 B、注册会计师应当在审计工作底稿中记录审计中考虑的所有事项或作出的所有职业判断 C、审计工作底稿中通常也包括重大往来事项的电子邮件 D、审计工作底稿不能代替被审计单位的会计记录
B 【答案解析】 对注册会计师而言,在审计工作底稿中记录审计中考虑的所有事项或作出的所有职业判断,既没有必要也不可行。 【该题针对“审计工作底稿的要素”知识点进行考核】
178楼
2023-03-29 20:11:59
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仙花老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列有关审计工作底稿的说法中,不正确的是( )。 A、注册会计师的口头解释本身不能为其得出的审计结论提供足够的证据支持 B、注册会计师应当在审计工作底稿中记录审计中考虑的所有事项或作出的所有职业判断 C、审计工作底稿中通常也包括重大往来事项的电子邮件 D、审计工作底稿不能代替被审计单位的会计记录
【正确答案】 B 【答案解析】 以电子或其他介质形式存在的审计工作底稿应单独保存。 【该题针对“审计工作底稿的存在形式”知识点进行考核】
179楼
2023-04-09 19:44:02
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 可爱的老鼠 发表的提问:
请问初级会计职称成绩已过,考后审核是什么意思,湖南什么时候审核。
您好 考后审核是领证的时候要带相关资料去财政局会计科审核 具体时间要看当地财政局官网通知
180楼
2023-04-09 19:59:14
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