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价税款尚未支付会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 犹豫的老虎 发表的提问:
5月1日,外购生产用原材料一批,取得的增值税专用发票上注明的价款20 000元,增值税税额2600元,供货方为该公司代垫运费2000元,增值税额180元,款项尚未支付,材料已验收入库。 会计分录如下: 借:(1)(2) (3) (4) 货:(5)(6) 则会计分录为
借原材料20200 应交税费-进项税额2780 贷应付账款24780
226楼
2023-04-25 18:05:57
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Azalea 发表的提问:
请问企业购入不需要安装的机器设备一台,价款为100,000元,支付运费1000元,增值税率为16%。所有款项均未支付。其会计分录如何作
借:固定资产 101000 应交税费-增值税-进 贷:应付账款
227楼
2023-04-25 18:20:59
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Azalea:回复陈诗晗老师 应交税费是价款加运费的和乘于增值税率吗
2023-04-25 19:05:45
陈诗晗老师:回复Azalea是的。同学。价款*税率
2023-04-25 19:24:27
Azalea:回复陈诗晗老师 运费不算入收税范围?
2023-04-25 19:54:25
陈诗晗老师:回复Azalea运费的运是10%。这里说的16是固定资产的税率
2023-04-25 20:21:52
Azalea:回复陈诗晗老师 噢噢,谢谢老师
2023-04-25 20:47:58
陈诗晗老师:回复Azalea不客气,祝你学习愉快
2023-04-25 21:08:49
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 威武的香菇 发表的提问:
(1)购入材料一批,专用发票注明价款18000元,税2340元,款未付,同时,支付运输费2000元,增值税专用发票注明税款180元,用存款支付。请问这题的会计分录怎么写啊
你好,分录如下: 借:原材料 20000    应交税费-应交增值税-进项税 2520 贷:应付账款 20340    银行存款 2180
228楼
2023-04-26 17:24:50
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 学堂用户izxsyx 发表的提问:
企业采购嗯材料一批价款为¥10,000增值税税静微¥1300对方代垫运杂费¥300款项尚未支付材料尚未到达企业。
借在途物资10300 应交税费应交增值税进项1300 贷应付账款
229楼
2023-04-26 17:34:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
本月获得的收入但尚未收到货款的会计分录
借 ;应收账款 贷 ;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
230楼
2023-04-26 18:00:52
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 会撒娇的网络 发表的提问:
乙企业2021年11月发生如下业务:(1)购入原材料取得增值税专用发票注明价款5000元、增值税650元。材料已入库,款项已支付;发票已经过认证: (2)销售A产品,加税合计13560元,款项已收; (3)自产B产品发放职工福利,市场不含税价7000元; (4)购入原材料取得增值税普通发票注明价款1000元、增值税130元;材料尚未入库,款项尚未支付; (5)提供加工劳务,收取款项3390元。 要求:请做出每个业务的会计分录,并做出月末结转增值税的会计分录。
你好,分录多请稍后
231楼
2023-04-26 18:17:59
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张壹老师:回复会撒娇的网络你好,分录多请稍后
2023-04-26 18:47:53
张壹老师:回复会撒娇的网络1借:原材料-       5,000.00 应交税费-应交增值税-进项税         650.00 贷:银行存款       5,650.002借银行存款      13,560.00 贷:主营业务收入      12,000.00 应交税费-应交增值税-销项税       1,560.003借:生产成本       7,910.00 贷:应付职工薪酬-福利费       7,910.004借应付职工薪酬-福利费       7,910.00 贷:主营业务收入       7,000.00 应交税费-应交增值税-销项税         910.005贷:银行存款       3,390.00 贷:主营业务收入       3,000.00 应交税费-应交增值税-销项税         390.00 进项税=650 销项税=1560%2B910%2B390=2860 交增值税=2860-650=2210 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税       2,210.00 贷:应交税费-未交增值税       2,210.00
2023-04-26 19:13:00
张壹老师:回复会撒娇的网络1借:原材料-       5,000.00 应交税费-应交增值税-进项税         650.00 贷:银行存款       5,650.00 2借银行存款      13,560.00 贷:主营业务收入      12,000.00 应交税费-应交增值税-销项税       1,560.00 3借:生产成本       7,910.00 贷:应付职工薪酬-福利费       7,910.00 借应付职工薪酬-福利费       7,910.00 贷:主营业务收入       7,000.00 应交税费-应交增值税-销项税         910.00 5贷:银行存款       3,390.00 贷:主营业务收入       3,000.00 应交税费-应交增值税-销项税         390.00 进项税=650 销项税=1560%2B910%2B390=2860 交增值税=2860-650=2210 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税       2,210.00 贷:应交税费-未交增值税       2,210.00
2023-04-26 19:34:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ A会计学堂王 发表的提问:
甲公司当月行政管理部门水费3000元,销售部门水费2000元,合计5000元。其中以银行存款支付4500元,剩余部分尚未支付。尚未支付的记入那?
你好,尚未支付的部分计入应付账款核算
232楼
2023-05-03 18:53:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
向投资者分配利润,款项暂未支付的会计分录是什么
借;利润分配-未分配利润 贷;应付股利
233楼
2023-05-03 19:10:27
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 钱钱 发表的提问:
企业股权转让时分配利润,会计分录 借;利润分配——应付股利 贷;应付股利 ,目前尚未支付,这个金额是否包含在资产负债表未分配利润中
你好,已经做了这个分录,期末未分配利润就会减少的
234楼
2023-05-03 19:24:31
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 敏感的抽屉 发表的提问:
:作出相关的会计分录. (1)6日,向东方工厂购进下列原材料,未验收入库,货款尚未支付.增值税率13%.其中甲种材料1600千克,单价10元每千克,共计16 000元;乙种材料800千克 ,单价16元每千克,共计12 800元
您好 借 在途物资-甲16000 借 在途物资-乙12800 借 应交税费-应交增值税-进项税额(16000+12800)*0.13=3744 贷 应付账款16000+15000+3744=34744
235楼
2023-05-03 19:51:00
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敏感的抽屉:回复bamboo老师 材料运费和装卸运费属于什么会计科目
2023-05-03 20:07:30
敏感的抽屉:回复bamboo老师 运杂费属于什么会计科目
2023-05-03 20:25:59
敏感的抽屉:回复bamboo老师 商业汇票是什么会计科目
2023-05-03 20:43:05
bamboo老师:回复敏感的抽屉材料运费和装卸运费计入材料成本
2023-05-03 21:02:51
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
2月份支付土地款,未开发票 会计分录? 3月份开了增值税专用发票 会计分录? 8月份认证抵扣 会计分录?不知道怎样做会计分录
2月支付,借:预付账款 贷:银行存款 3月收到发票,借:无形资产 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:预付账款 8月认证的时候,借: 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税
236楼
2023-05-04 16:53:52
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迪恩:回复辜老师 购买土地不是进开发成本-土地成本吗 购买土地是做商品房卖的
2023-05-04 17:19:14
辜老师:回复迪恩如果是房地产开发企业,是计入开发成本
2023-05-04 17:38:15
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 幽默的机器猫 发表的提问:
公司收到税务部门罚款通知,将应缴纳罚款300万元确认为营业外支出,款项尚未支付,那么罚款的账面价值和计税基础分别为多少
你好 罚款不可以税前支出,所以计税基础是0
237楼
2023-05-04 17:07:42
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 唠叨的电灯胆 发表的提问:
购入一台卖价80000增值税10400另支付运输保险费2000全部款项以存款支付会计分录
借:固定资产80000,应交税费-应交增值税(进项税)10400,贷:银行存款(合计)
238楼
2023-05-04 17:29:51
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Moya老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.13w
引用 @ 学堂用户rnqqke 发表的提问:
向西密公司购入甲材料10吨,价款共计1200 款以银行存款支付,货物尚未收到
你好,分录如下 借:在途物资 1200 贷:银行存款 1200
239楼
2023-05-04 17:39:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 我要学会计 发表的提问:
老师,21日,销售甲产品500件给大宇公司,单价800元,商品当日发出,价款及税款尚未收到,请问这题的会计分录怎么做
你好,借:应收账款 452000 贷:主营业务收入 400000 应交税费——应交增值税(销项)52000
240楼
2023-05-04 18:05:59
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