咨询
价税款尚未支付会计分录
分享
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ 学堂用户u5he6h 发表的提问:
从国外进口一批应税消费品,到岸价格折合人民币为40万元,假定关税税率为100%,消费税税率为10%。货款尚未支付,税款已通过银行存款向海关缴纳,尚未提货,会计分录应该怎么做 甜甜的御姐 于 2022-05-31 14:44 发布
组成计税价格40*(1+1)/(1-0.1)=88.89 应交增值税88.89*0.13=11.56 借在途物资88.89 应交税费应交增值税进项税额11.56 贷银行存款100.45
121楼
2023-02-27 20:17:59
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 悲凉的白云 发表的提问:
5日,从乙公司购入材料5 000千克,增值税专用发票上注明的价格为90 000元,增值税税额为11 700元,全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达的会计分录
借在途物资90000应交税费应交增值税进项税额11700贷银行存款101700
122楼
2023-02-28 19:22:31
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 霸气的溪流 发表的提问:
银行代公司支付水费2000元,公司尚未记账; (2)银行为公司代收销货款26000元,公司尚未记账; (3)银行代付电费500元,公司尚未记账; (4)公司开出现金支票预付差旅费600元,持票人尚未到银行提取现金; (5)公司开出转账支票2500元支付培训费,银行尚未记账; 公司收到转账支票12600元,已入账,尚未将支票送存银行 做会计分录
借,管理费用 贷,银行存款 借,银行存款 贷,主营业务收入 借,管理费用 贷,银行存款 借,其他应收款 贷,银行存款 借。管理费用 贷,银行存款 借,银行存款 贷,应收账款
123楼
2023-02-28 19:38:37
全部回复
乔乔老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 独特的口红 发表的提问:
(4)为采购某种稀缺材料,预付定金 30000 元。 (5)3天后,上达支付定金的原材料运达企业,且验收入库。原材料价款总价值 300000 元,增值税款 39000 元,但运费 11000 元 由销售方支付,尚有余款189000 元尚未支付。请问分录怎么做?
你好,同学。 (1)预付定金 借:预付账款30000 贷:银行存款30000 (2)收到材料 借:原材料300000 应交税费-应交增值税(进项税额)39000 贷:预付账款30000 银行存款120000 应付账款189000
124楼
2023-02-28 20:05:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 安静的心情 发表的提问:
收到货款的50% ,剩余货款尚未收到 ,会计分录
你好 借:应收账款,银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
125楼
2023-03-01 19:01:44
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 大意的魔镜 发表的提问:
17日,向丙公司购入A材料5,000千克,取得的增值税专用发票列示价款30,000元,增值税税额为3,900元,上述价税款尚未支付,所购材料已到达企业,全部验收入库。根据业务编制会计分录。计划成本计价
同学你好 借,材料采购30000 借,应交税费一应增一进项3900 贷,应付账款33900
126楼
2023-03-01 19:15:55
全部回复
大意的魔镜:回复立红老师 你好老师六个空
2023-03-01 19:32:03
大意的魔镜:回复立红老师 剩下三个空怎么写分录
2023-03-01 19:46:50
立红老师:回复大意的魔镜同学你好 这个题 中的计划成本是多少呢
2023-03-01 20:04:31
大意的魔镜:回复立红老师 资料:某企业为增值税一般纳税企业,原材料按计划成本法计价核算,月初,“原材料”科目借方余额为108,800元,“材料成本差异”科目借方余额为2,028元,“材料采购/A材料”科目借方余额为13,000元。2019年8月材料相关资料如下(下列采购业务均取得增值税专用发票并已认证)(“应交税费”需设置明细科目核算):
2023-03-01 20:21:41
立红老师:回复大意的魔镜同学你好,不是的,是题 根据业务编制会计分录。计划成本计价——这个计划成本价,是多少呢;
2023-03-01 20:49:50
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 时光依附深情存在 发表的提问:
2019 年 6 月 5 日,采购一批材料,材料价款 5000 元,增值税进项税额 650 元,同时发生材料挑拣费 100 元,所有款项尚未支付,材料尚未验收入库。会计分录为 )2019 年 6 月 10 日,销售一批产品,开具增值税专用发票上注明的售价为 2000 元,增值税税额为 260 元。商品已发出,款项尚未收到。该批商品实际成本为 1600 元。会计分录为 2019 年 6 月 20 日,生产车间一般消耗领用材料 5000 元,会计分录为 可以帮我答一下这个题吗?谢谢
你好 购入 借,在途物资5100 借,应交税费一应增进项650 贷,应付账款5750 销售 借,应收账款2260 贷,主营业务收入2000 贷,应交税费一应增销项260 借,主营业务成本1600 贷,库存商品1600 领料 借,制造费用5000 贷,原材料5000
127楼
2023-03-01 19:27:11
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ Lucky. 发表的提问:
分红的会计分录,未计提,未支付
借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利
128楼
2023-03-01 19:49:22
全部回复
Lucky.:回复轶尘老师 要支付分红的时候分录呢?是不是借 应付股利贷方 银行存款/现金? ,还有贷方 用其他应付款可否?
2023-03-01 20:14:33
轶尘老师:回复Lucky.借 应付股利贷方 银行存款/现金
2023-03-01 20:24:38
Lucky.:回复轶尘老师 老师 ,您还回答我 用,其他应付款 某某谁 否?
2023-03-01 20:54:01
轶尘老师:回复Lucky.这个可以再应付股利设置二级科目 不需要通过其他应付款
2023-03-01 21:19:12
Lucky.:回复轶尘老师 但是 分红的 不是公司股东 ,也是要用应付股利?
2023-03-01 21:45:25
轶尘老师:回复Lucky.不是股东不能做分红啊 你只能分给股东或者代持的股东
2023-03-01 22:11:24
Lucky.:回复轶尘老师 是这样的,比如某某门店,项目经理占比10% 利润按10% 计提支付的 这样的会计分录?
2023-03-01 22:28:32
轶尘老师:回复Lucky.项目经理与企业是什么关系?劳动合同?
2023-03-01 22:46:48
Lucky.:回复轶尘老师 是的 企业的员工
2023-03-01 23:01:47
轶尘老师:回复Lucky.不应该按照利润分配 作为工资薪金来计入成本费用
2023-03-01 23:26:59
Lucky.:回复轶尘老师 那应该怎么做分录?
2023-03-01 23:51:41
轶尘老师:回复Lucky.借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
2023-03-02 00:20:32
Lucky.:回复轶尘老师 好的, 谢谢老师
2023-03-02 00:35:40
轶尘老师:回复Lucky.不客气 如果帮到你 请打五星好评
2023-03-02 00:58:01
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 夏雨荷 发表的提问:
项目上班组工资前期已经支付2次,本次支付尚有余款,怎么做会计分录
前期是预支的,这次怎么还有余款呢
129楼
2023-03-01 20:02:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ^_^*-*^_^ 发表的提问:
一般纳税人收到普通发票款未支付的会计分录
同学你好,借,库存商品或者管理费用等科目,贷,应付账款等科目。
130楼
2023-03-05 21:33:19
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 细心的发夹 发表的提问:
购买设备一台,含税价款108000元,货款尚未支付,另以现金支付运杂费150元
同学你好 你的问题是什么
131楼
2023-03-05 21:42:50
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 到此为止 发表的提问:
给股东利润分红,尚未支付,分录 借:利润分配 贷:其他应付款 是否合理
你好,给股东利润分红,尚未支付,正确的分录是 借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配—应付股利 借:利润分配—应付股利 ,   贷:应付股利  不是通过其他应付款核算的  
132楼
2023-03-05 21:53:59
全部回复
到此为止:回复邹老师 如果直接支付分红,分录  借利润分配   贷银行存款   这样合理吗
2023-03-05 22:24:45
邹老师:回复到此为止你好,不合理,完整的分红分录是 借:利润分配—未分配利润,贷:利润分配—应付股利 借:利润分配—应付股利 ,   贷:应付股利  借:应付股利  ,  贷:银行存款
2023-03-05 22:50:12
到此为止:回复邹老师 省略掉中间的科目有什么影响
2023-03-05 23:17:26
邹老师:回复到此为止你好,省略掉中间的科目,属于账务处理错误 
2023-03-05 23:34:13
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 务实的招牌 发表的提问:
12月2日向西安工厂购入甲材料600kg单价98元每千克,共计货款58800增值税为9996元运杂费为1200共计69996元物资尚未到达,货款尚未支付怎么写会计科目
你好,这笔业务的话,咱收到发票了吗?如果没有收到发票,也没有付款,也没有收到货物,可以先不做账务处理的。
133楼
2023-03-06 18:56:16
全部回复
小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 䦖~ 发表的提问:
A公司4月2日采购甲乙两种材料,不含税的价款分别为20 000元和30 000元,增值税税率为13%,货款尚未支付。另用现金支付1 000元运输费(按商品价格计价分摊,不考虑增值税)。4月16日材料运抵入库。要求:编制2日采购材料和16日材料入库的会计分录。
同学你好 借:在途物资-甲20000%2B1000*20000/(20000%2B30000) -乙30000%2B1000*30000/(20000%2B30000) 应交税费-应交增值税(进项税额)50000*13% 贷:应付账款50000%2B50000*13% 库存现金1000 4.16 借:原材料-甲20000%2B1000*20000/(20000%2B30000) -乙30000%2B1000*30000/(20000%2B30000) 贷:在途物资-甲20000%2B1000*20000/(20000%2B30000) -乙30000%2B1000*30000/(20000%2B30000)
134楼
2023-03-06 19:22:41
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 別後不知君遠近 发表的提问:
材料已经到达入库。但发票账单结算凭证未到。货款尚未支付的会计分录是。借记原材料。贷记应付账款-暂估应付账款。那如果是收到材料已入库。发票账单结算凭证未收到。但是货款已经支付的会计分录是不是。就是借记原材料。贷记其他应收款?
你好,收到材料已入库。发票账单结算凭证未收到,但是货款已经支付 借;预付账款 贷;银行存款 借记原材料。贷记应付账款-暂估
135楼
2023-03-06 19:47:41
全部回复
別後不知君遠近:回复邹老师 那为什么货款已经支付了。贷方还是记的应付账款呢
2023-03-06 20:01:44
邹老师:回复別後不知君遠近你好,货款支付计入预付账款,货物没有到,暂估入库材料贷方就应当通过应付账款——暂估核算
2023-03-06 20:13:24
別後不知君遠近:回复邹老师 我的疑问是。收到货物了。也支付过货款了。就是发票或者结算凭证没有收到
2023-03-06 20:36:46
邹老师:回复別後不知君遠近你好,就是因为发票没有到,无法确定材料价款,所以贷方计入应付账款——暂估的
2023-03-06 20:59:09
別後不知君遠近:回复邹老师 那如果已经确定价格了呢。就是货物是5000。发票或者是结算凭证也就是5000。但是货物已经收到。货款也已经支付。就是票据没有收到的情况下。分录要怎么写呢
2023-03-06 21:15:02
邹老师:回复別後不知君遠近你好,发票没有到,贷方就是应付账款——暂估的
2023-03-06 21:33:12
別後不知君遠近:回复邹老师 但是为什么我看我们单位老会计做账。在没有收到发票的情况下。贷方记得是其他应收款呢?这是什么情况下会出现
2023-03-06 21:48:40
邹老师:回复別後不知君遠近你好,没有收到发票通过其他应收款是错误的 可能是之前有借支 款项,然后取得发票冲销所以通过了其他应收款科目核算
2023-03-06 22:16:53
別後不知君遠近:回复邹老师 好的。我懂了。谢谢老师
2023-03-06 22:26:58
邹老师:回复別後不知君遠近不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-06 22:38:41

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×