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外加工和代加工会计分录
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蒙蒙
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.95
解题: 0.37w
引用 @ 借拖姐 发表的提问:
服装洗水厂(加工行业),他用计算成本的吗,怎么计算,平时一般的会计分录有哪些?
你好,服装厂属于工业企业。需要计算成本。 成本核算的一般程序 : 1.根据生产的特点和成本管理要求,确定成本核算的对象。 2.确定成本项目。 3.设置相关的成本和费用明细。 4.收集并确定生产量、储存量、在制品库存、材料、工作时间、功耗等。并审查所有发生的费用。 5.收集所有发生的费用,按照确定的成本计算对象进行分配,并根据成本项目计算各种产品的在制品成本、成品成本和单位成本。 6.结转产品销售成本。 成本核算的主要内容: 材料成本、人工成本、制造费用; 其中材料成本的计算尤为重要,一般分为主要材料和辅助材料。人工成本和制造费用能确定产品成本归属的直接计入产品,不能明确划分成本归属的,根据实际生产工艺确定分配标准。 工业结转成本的会计分录: 1、结转制造费用,期末计算成本之前将制造费用余额全部转入生产成本,分录为 借:生产成本 贷:制造费用 2、结转完工产品成本,将完工产品负担的生产成本转出,分录为 借:库存商品 贷:生产成本 3、结转销售成本,将销售出去的产品的库存成本结转,分录为 借:主营业务成本 贷:库存商品
241楼
2023-05-22 16:28:14
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借拖姐:回复蒙蒙 不是,我们没有生产东西,就是帮其他公司洗衣服
2023-05-22 16:49:16
借拖姐:回复蒙蒙 就是别人拿裤子和衣服给我们洗,这个的成本和这个类型分录有哪些
2023-05-22 16:59:52
蒙蒙:回复借拖姐你好,没有生产东西,发生的成本支出就入费用科目。
2023-05-22 17:24:56
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 迷雾 发表的提问:
我公司采购的是鲜黄鱼 然后委托加工,加工成黄鱼干,然后再出售,这一套下来的会计分录要怎么做呢!
您好, 1、采购后 借:原材料-鲜黄鱼 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:现金或者银行存款 2、委托加工时 借:委托加工发出商品-鲜黄鱼 贷:原材料-鲜黄鱼 3、支付加工费 借:委托加工发出商品-委托加工费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:现金或者银行存款 4、拉回黄鱼干 借:库存商品-黄鱼干 贷:委托加工发出商品-鲜黄鱼 委托加工发出商品-委托加工费 5、出售时 借:银行存款等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 6、结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品-黄鱼干。
242楼
2023-05-22 16:34:49
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迷雾:回复王雁鸣老师 原材料鲜黄鱼加工成黄鱼干,账面库存原材料鲜黄鱼为负数,实际库存鲜黄鱼没有了 会计分录怎么处理,
2023-05-22 17:05:50
王雁鸣老师:回复迷雾您好,原材料鲜黄鱼加工成黄鱼干,账面库存原材料鲜黄鱼为负数,实际库存鲜黄鱼没有了, 会计分录要分情况处理, 1、如果是多转了或者是前期因价格变动造成的,那就直接转入黄鱼干成本 借:原材料-鲜黄鱼 负数 贷:库存商品-黄鱼干 负数 2、如果是前期货物没有入库,则不用处理,等货物发票到了之后按原材料入库处理即可,或者先暂估入库处理也行。
2023-05-22 17:19:20
迷雾:回复王雁鸣老师 都不是 就是假如原材料鲜黄鱼采购数量10吨,加工成黄鱼干11吨,多出的1吨怎么处理,实际是原材料是没有了,黄鱼采购按斤入库,黄鱼干都是估算400g/500g 一条出售,这样导致原材料变成负数,我要怎么处理会计分录
2023-05-22 17:29:46
王雁鸣老师:回复迷雾您好,您以后按如下操作,就不会出现您上述问题 1、委托加工时,数量10吨全部领出,原材料为零 借:委托加工发出商品-鲜黄鱼 贷:原材料-鲜黄鱼 2、拉回黄鱼干11吨, 借:库存商品-黄鱼干 贷:委托加工发出商品-鲜黄鱼 委托加工发出商品-委托加工费 现在的负数,您只有全部转入主营业务成本了。
2023-05-22 17:56:50
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 天高云淡 发表的提问:
老师您好,我想问一下就是委托加工单位发出去货物是1000公斤,收回的是980公斤,之间的差额是对方承担,会计分录怎么做呢?
你好,冲减委托加工物的成本。
243楼
2023-05-22 17:03:01
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天高云淡:回复立红老师 您能把具体分录写一下吗老师,带金额的
2023-05-22 17:31:43
立红老师:回复天高云淡你好,您上面只有数量,这部分是对方需要给您款项么还是?
2023-05-22 17:50:24
天高云淡:回复立红老师 比如说一公斤5元,这20公斤就是100元,就得对方承担,是不是得从加工费里扣啊,分录该咋做呢老师
2023-05-22 18:16:59
立红老师:回复天高云淡你好,借:应付账款 (需要支付的加工费)100 贷:委托加工物资 100
2023-05-22 18:46:40
天高云淡:回复立红老师 那被委托单位承担的100元该咋记账呢
2023-05-22 18:59:16
立红老师:回复天高云淡你好,借:营业外支出等 贷:应收账款
2023-05-22 19:12:26
天高云淡:回复立红老师 那他账上会有100元的受托加工材料,该咋冲销呢老师
2023-05-22 19:25:18
立红老师:回复天高云淡你好,对方是按实收的数量和金额入库存
2023-05-22 19:54:32
天高云淡:回复立红老师 对,对方的差额用应付加工费冲委托加工物资,那受托方实收和发出的数量和金额,不需要做账务处理吗老师?那他账面是不是一直都有库存啊老师
2023-05-22 20:09:55
天高云淡:回复立红老师 我知道了老师,那部分是废料,买的时候是借,银行存款,贷,其他业务收入,结转成本是,借其他业务成本,贷,受托加工物资的100元,这就冲了,对吗老师
2023-05-22 20:33:52
立红老师:回复天高云淡你好,受托方当时入库存时就是按实收的入库存的
2023-05-22 20:58:02
天高云淡:回复立红老师 那他实收1000公斤,5000元和完工发出980公斤,4900元,会有100元的库存差额啊,
2023-05-22 21:17:59
立红老师:回复天高云淡你好,这部分会增加对方的加工成本
2023-05-22 21:32:38
天高云淡:回复立红老师 那受托方的库存差额是不是不用管啊老师,我还是不懂
2023-05-22 22:02:33
立红老师:回复天高云淡你好,如果收到10,加工11呢,和这个是一样的,是与他的加工成本有关系,和最终出多少没有关系,受托方转出时按实际加工数量转出就可以
2023-05-22 22:16:30
天高云淡:回复立红老师 您能把受托方的全部分录给写一下吗老师,麻烦您了
2023-05-22 22:45:00
立红老师:回复天高云淡同学您好,因答疑老师答题有时间限制,请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答。
2023-05-22 22:58:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 逆着时光加油 发表的提问:
委托别人加工某一道工序(譬如钉扣子),应该怎么记会计分录
你好,委托别人加工某一道工序 借:委托加工物资 贷:银行存款等科目 
244楼
2023-05-22 17:29:59
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逆着时光加油:回复邹老师 如果转出的话,会计分录应该怎么写?借什么科目贷委托加工物资?
2023-05-22 17:47:13
逆着时光加油:回复邹老师 借基本生产成本还是辅助生产成本,
2023-05-22 18:15:36
邹老师:回复逆着时光加油你好,你所指的转出是什么意思,是加工完成收回加工货物的意思?
2023-05-22 18:37:12
逆着时光加油:回复邹老师 产品发外加工某道程序后收回记入委托加工物资,收回后在本厂再进入下道工序是登 借基本生产成本或辅助生产成本。贷委托加工物资
2023-05-22 19:01:34
邹老师:回复逆着时光加油你好 收回的分录是 借:原材料 贷:委托加工物资 再进入下道工序 借:生产成本 贷:原材料
2023-05-22 19:26:31
逆着时光加油:回复邹老师 不能直接记借生产成本,贷委托加工物资吗
2023-05-22 19:47:47
邹老师:回复逆着时光加油你好,不能直接这样处理的,应当分两笔分录处理 收回的分录是借:原材料贷:委托加工物资再进入下道工序借:生产成本贷:原材料
2023-05-22 20:14:46
逆着时光加油:回复邹老师 那委托别人加工一道工序,收回来是记 借:委托加工物资 贷:银行存款 原材料发出去委托别人加工则是记 借:?(是委托加工物资吗) 贷:原材料 如果是委托加工物资的话,那么发出去和收回来的借方都是委托加工物资?
2023-05-22 20:42:54
邹老师:回复逆着时光加油你好,发出的时候 借:委托加工物资贷:原材料 支付 加工费的时候 借:委托加工物资贷:银行存款 加工完成收回的时候 借:原材料贷:委托加工物资
2023-05-22 21:07:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 李焕义 发表的提问:
受托加工的服装,收到对方发过来的布和口子拉链,怎么做会计分录
你好,只需要做备查登记,受托方只需要做加工收入的账务处理
245楼
2023-05-23 16:20:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 嗷呜 发表的提问:
委托加工,商品直接从委托加工厂发货,会计分录怎么做。
您好!还是一样的, (1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税) 贷:银行存款 (2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) 贷:银行存款应付账款 直接销售的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 结转销售成本 借:主营业务成本 贷:委托加工物资
246楼
2023-05-23 16:50:35
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嗷呜:回复宋生老师 老师如果,委托加工无发票呢。怎么挂账,基本户有流水。
2023-05-23 17:18:35
宋生老师:回复嗷呜您好!您可以先用收据入账,等汇算清缴再调整。
2023-05-23 17:42:35
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 冰淇淋 发表的提问:
老师好,我刚进家木材加工厂,分别有桉树车间和杉木车间,如何做计提工资的会计分录呢?
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/制造等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
247楼
2023-05-23 17:14:59
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冰淇淋:回复小云老师 计提工资时可以直接进成本吗?如: 借:生产成本—A产品 —B产品 管理费用 贷:应付职工薪酬
2023-05-23 17:44:32
小云老师:回复冰淇淋如果你能区分哪些工人是做哪种产品是可以直接进成本的
2023-05-23 18:07:56
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 娇娇 发表的提问:
代加工的加工费的收入分录怎么写呀
您好! 1.收到受托加工材料物资时:   可不作会计处理,但对收到的受托加工物资要在备查簿中进行登记,记录其收到、投入加工等材料增减。   2.将受托的材料发到生产车间加工后,将人工、辅助材料等记:   借:生产成本     贷:制造费用等   3.加工完成入库时,结转本批加工成本   借:库存商品—受托加工产品     贷:生产成本   4.将加工完成的产品交付,并开出发票时:   借:应收账款     贷:主营业务收入或其他业务收入       应交税金——应交增值税(销项税额)          5. 在备查簿上登记受托加工材料物资收付情况,并结转库存商品:   借:营业成本或其他业务成本     贷:库存商品——受托加工产品
248楼
2023-05-23 17:29:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 香水百合 发表的提问:
布料外发加工做回来后还要组装,加工费要记什么科目,能帮我给一个会计分录吗
(1)委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 贷:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (2)受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) 贷:银行存款应付账款 (3)运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 贷:银行存款 (4)委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 贷:委托加工物资
249楼
2023-05-24 16:38:23
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香水百合:回复宋生老师 发出材料时不知道材料成本,仓库没账,就核算加工费内账能简便吗
2023-05-24 16:52:01
宋生老师:回复香水百合您好!内帐可以的,自己清楚就行了。
2023-05-24 17:05:22
香水百合:回复宋生老师 那收回后,是用原材料,还是用库存商品,材料回来后就锁螺丝包装就可以出货了
2023-05-24 17:22:09
宋生老师:回复香水百合您好!是用原材料更好。因为还要包装。
2023-05-24 17:39:59
香水百合:回复宋生老师 借:委托加工物质,贷:库存现金,收回时:借库存商品,贷:委托加工物质,然后结转时就,借:主营业务成本,贷:库存商品吗
2023-05-24 18:01:32
宋生老师:回复香水百合你好!你要这样也是可以的。
2023-05-24 18:18:42
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 潘晓晓 发表的提问:
老师,1、机械零件进行外委加工,请问这个会计分录怎么处理?2、假如这个零件是对方提供过来的,只是要我们加工,我们赚取加工费用,这个会计分录怎么做?如果是我们提供材料成本又进行加工请问这个会计分录又怎么做?谢谢!
你好 1. 借委托加工物资 贷 库存商品-零件 2. 如果你们是受拖加工的话 ; 收取加工费做 : 1.当企业收到受托加工物资时: 可以不作会计处理,但对收到的受托加工物资,应当在备查簿中进行登记. 2.实际加工时: 借:生产成本 贷:制造费用 等 3.完工入库时: 借:库存商品--受托加工完工商品 贷:生产成本 4.交付完工物资时: 借:应收帐款 等 贷:主营业务收入 等 贷:应交税金--应交增值税(销项税额)
250楼
2023-05-24 16:45:55
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潘晓晓:回复meizi老师 比如:1、我们接受 一零件加工(这个零件对方直接拿过来,不是我们公司的材料),我们自己加工不了,又外委到别的公司加工,我们公司出了加工费6280元,出了加工费用后这个加工费的成本怎样结转?所有的会计分录怎么处理?2、当我公司接受外委加工时,对方没有提供材料,我们自己出材料费用,并自己加工,请问这个会计分录怎么处理?材料费用 、加工费用的成本怎样结转?谢谢老师!
2023-05-24 17:27:22
meizi老师:回复潘晓晓你好   1.  你们委托第三方来加工。 那么就是你们的成本了。 做 借主营业务成本-加工费贷银行存款     2.      如果是你们提供主材和加工 那么实际就是你们自己加工好   把产品销售给对方了。  就是按生产销售的分录来做 比如:借制造费用-人工费 制造费用-材料费 制造费用-水电费等 贷银行存款  原材料  应付职工薪酬-工资 。   月末 :借生产成本贷  制造费用-人工费 制造费用-材料费 制造费用-水电费等     完工转:“借   库存商品贷生产成本 。 到时销售出去正常做收入和结转成本即可 ”
2023-05-24 17:40:52
潘晓晓:回复meizi老师 老师,1、你的这笔:借:生产成本 贷:制造费用 指的是加工费用吗?2、感觉制造费用的贷方还是有余额呀
2023-05-24 17:58:58
meizi老师:回复潘晓晓 你好这笔是月末结转 你在制造费用的余额。   不只是加工费       你要结转制造费用的所有余额到生产成本去 。一般不会有余额
2023-05-24 18:19:20
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小草 发表的提问:
工业会计,工业会计工作流程,1、工业会计设那些账本。2、工业会计外协加工和来料加工账本怎么设,用几栏式账页呢
工业会计设出纳明细账、银行存款明细账、三栏式明细账、十三栏式费用账,数量金额式账、税金账等明细账、总分类账 二、工业会计外协加工和来料加工账设数量金额式账本
251楼
2023-05-24 17:04:50
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.86w
引用 @ dodo 发表的提问:
境外汇款代扣代缴增值税、城建税、教育附加、地方教育附加如何做会计分录?
代扣各项税费:   借:应付帐款—B公司   贷:应交税费—代扣代缴增值税税   应交税费—代扣代缴城建税   应交税费—代扣代缴教育费附加   应交税费—代扣代缴地方教育费附加   应交税费—代扣代缴预提所得税   向境外支付咨询费   借:应付帐款—B公司   贷:银行存款
252楼
2023-05-24 17:10:01
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dodo:回复暖暖老师 按“居民企业”及按“非居民企业”缴纳的交税基数是如何计算的?
2023-05-24 17:35:15
暖暖老师:回复dodo这个要可能当地税务局的额计算
2023-05-24 18:01:24
dodo:回复暖暖老师 以上除所得税外,能否将增值税、城建税 等税费通过“税金及附加”进入费用化?
2023-05-24 18:16:15
暖暖老师:回复dodo如果是我们承担就可以费用化处理
2023-05-24 18:31:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
原材料发外加工成品由出仓开始怎么做会计分录
借;委托加工物资 贷;原材料 借;委托加工物资 贷;银行存款 借;库存商品 贷;委托加工物资
253楼
2023-05-24 17:26:59
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ^_^Dm 发表的提问:
老师,我是小白,我们收了50000的加工费,分录是这样做的吗
你好, 如果这是你们的主营,分录是对的
254楼
2023-05-28 20:48:25
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^_^Dm:回复紫藤老师 嗯,是的,我们主要是做机械制造加工的,那老师,还想问下,那这个开出的发票我是不是要作为原始凭证贴后面,还是说这个原件我要留底,用复印件做原始凭证啊?
2023-05-28 21:03:17
紫藤老师:回复^_^Dm开出的发票要作为原始凭证贴后面,
2023-05-28 21:28:51
^_^Dm:回复紫藤老师 哦,不需要留底的是吧
2023-05-28 21:52:59
紫藤老师:回复^_^Dm你好,不需要留底的
2023-05-28 22:13:09
^_^Dm:回复紫藤老师 嗯,好的,那我后期如果交承揽加工合同的印花税是不是借:税金及附加-印花税 贷:银行存款?
2023-05-28 22:32:31
紫藤老师:回复^_^Dm对的,借:税金及附加-印花税 贷:银行存款
2023-05-28 22:59:33
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 偶尔注定 发表的提问:
代别人加工产品,收取加工费为主营业务收入,买入加工过程中需要的辅料,用什么科目核算,怎么写会计分录
计入主营业务成本吧 借:主营业务成本贷:银行存款
255楼
2023-05-28 21:09:11
全部回复
偶尔注定:回复袁老师 这个辅料要进制造费用的,然后进生产成本,最后结转成本,进主营业务成本的,我只是不知道,买进怎么核算这个辅料,是用原材料呢,还是用周转材料-低值易耗品呢?直接进主营业务成本都不用加工了。
2023-05-28 21:27:28
袁老师:回复偶尔注定用原材料吧
2023-05-28 21:51:17

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