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接收供应商赠品会计分录
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
请问供应商返利实物是购货方买的产品,单独开票怎做分录,,。购买方收到返利怎么做分录。
你好!看看这里对你有帮助 http://www.chinaacc.com/new/635_649_201308/12ni1130536986.shtml
241楼
2023-05-10 17:26:26
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 春风 发表的提问:
老师你好,请问我从供应商那进了一批货,现在他又从我这调回去了一部分,但是他又没给钱我,我怎么做分录?另一个问题:供应商承诺我销售达到一定数量产品,他就会按比例奖励一定数量的产品给我,但是他也没给货我,我怎么做分录?谢了。
第一个问题 调回去的冲应付账款(如果进货的时候没有付钱的话) 第二个问题,是当时不给货?还是以后一不给?不给需要给钱吧?不然就是空口白话了
242楼
2023-05-10 17:53:59
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春风:回复钟存老师 第一个问题,我已付钱,我做借:应收账款,贷:库存商品。对吗?笫二个问题是有合同承诺给,但是现在没给,我怎么做分录?
2023-05-10 18:26:38
钟存老师:回复春风借:其他应收款 贷:库存商品 没给不用做,因为还不确定是否给,如果目前的销量达到对方的要求了,并且不会受到退货的影响,才可以确认,谨慎性原则
2023-05-10 18:53:54
春风:回复钟存老师 销售量已达到了。
2023-05-10 19:21:21
钟存老师:回复春风如果,补货单独出,给你开发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:营业外收入(债务重组利得) 如果和其他商品一起发货,补货按照折扣开到发票 按照实际金额确认 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税 贷:应付账款(不含补货金额)
2023-05-10 19:36:07
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ G. Y  发表的提问:
本来货品是54000元,供货商给优惠了4000元,价款是50000元,这个会计分录怎样做吗,产品的单价提供的加起来一共是54000元啊
您好!借库存商品 贷应付账款50000
243楼
2023-05-21 19:10:41
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G. Y :回复宋生老师 每个单品的明细账加起来超过50000元了,并且有66个单品,每个单品价格不同,怎样入账,以后出货怎样出?
2023-05-21 19:36:56
宋生老师:回复G. Y 您好!是这样的。你可以按9.26折计入成本。
2023-05-21 19:54:57
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 发表的提问:
收到供应商的返利冲减应付账款的会计分录
同学好,借计银行存款,贷记应付账款,借记成本费用,贷计应交税费,应交增值税进项税额转出,
244楼
2023-05-21 19:31:01
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林:回复英老师 实际没有收到钱,我看有些做的营业外收入
2023-05-21 19:47:12
英老师:回复借记应付账款,贷计应交税费-应交增值税进项税额转出,贷计成本费用
2023-05-21 19:57:39
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 淡然的老虎 发表的提问:
您好:我公司会计软件做账,赠送客户的商品会计分录
若是将产品赠送给客户,属于视同销售行为,会计分录如下: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
245楼
2023-05-21 19:39:14
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淡然的老虎:回复龙枫老师 是这样做的,但是应收账款怎么平账?
2023-05-21 20:00:17
龙枫老师:回复淡然的老虎亲不好意思写错啦哈 1、赠送的礼品、物品 借:销售费用——业务宣传费 贷:主营业务收入 应缴税费——应缴增值税(销项税款) 2、结转销售成本 借:主营业务成本 贷:产成品 你好,老师工作不容易,会尽心力回答你的,请妥善评价
2023-05-21 20:21:09
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 桃子姐姐 发表的提问:
老师你好,我公司从人民币账户直接购汇,马上支付给国外的供应商,没有经过美元账户,那我这个购汇付汇,会计分录是怎么做?银行回单上 有汇率,手续费,出账是人民币账户的
您好,一般来说是购汇以后通过您的美元账户支付的,借银行存款--美元户贷银行存款--人民币户,然后借应付账款贷银行存款-美元户
246楼
2023-05-21 19:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 每文 发表的提问:
老师,我想问一下,我公司为批发部,向门店销售商品有买赠以及支付陈列费用的业务,都是以商品来支付,后续我们的供应商还会以商品来还给我们,请问这个业务应该怎么做会计分录啊?
你好,这个只需要做备查登记
247楼
2023-05-22 16:10:38
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 三页 发表的提问:
我们是超市的供货商,给超市做周年庆,做商品赠品1元购,赠品我们自己提供,赠品的1元也是我们收的,这样怎么做账呢我们只有赠品部分的业务
1、汇总收到的所有款项: 借:库存现金 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2、商品的成本加上按照市场公允价值计算的增值税扣除实际收到的款项后的金额编制如下分录: 借:销售费用 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
248楼
2023-05-22 16:36:10
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 晴天 发表的提问:
供应商返促销费2万元到公司的账户上,会计分录怎么做
你好 那你们实际产生了促销费吗
249楼
2023-05-22 16:53:07
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晴天:回复meizi老师 有和没有实在产生的分录分别是怎么做
2023-05-22 17:13:59
meizi老师:回复晴天你好 实际发生 了 冲你之前支出的促销费用 ; 没有发生计入营业外收入
2023-05-22 17:28:19
晴天:回复meizi老师 促销费是记入销售费用吗
2023-05-22 17:56:16
meizi老师:回复晴天你好 是的 这个是为了销售发生 的 你在实际企业支出的时候计入销售费用
2023-05-22 18:17:29
晴天:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-05-22 18:34:42
meizi老师:回复晴天不客气帮到你就好
2023-05-22 18:50:40
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 潇洒的橘子 发表的提问:
供应商的返利、广告费、物返会计分录该怎么处理
你们收到吗,借库存商品 负数 贷应付账款 负数,进项税额转出,实务中返利,借库存商品 贷营业外收入
250楼
2023-05-22 17:06:34
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潇洒的橘子:回复maize老师 返利减库存,不是营业务收入处理吗
2023-05-22 17:30:32
maize老师:回复潇洒的橘子不是,对方开红字发票,是需要冲掉库存商品金额,
2023-05-22 17:59:34
潇洒的橘子:回复maize老师 公司还规定不管有没有实际损耗,按照实销的金额扣除1%的损耗费,这该怎么处理
2023-05-22 18:16:24
潇洒的橘子:回复maize老师 那我还得冲成本
2023-05-22 18:36:22
maize老师:回复潇洒的橘子你们不是合理损耗吗,单位成本=总价/(1-1%)这算出来单位成本 ,不是单独做分录的,你这个合理损耗是做成本下面,
2023-05-22 18:58:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 潇洒的飞机 发表的提问:
免费赠送给客户的商品收入成本怎么核算,会计分录是怎样的?
借;销售费用 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
251楼
2023-05-22 17:29:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 夕阳中的微笑 发表的提问:
将供应商的样品费返还冲应付账款,会计分录怎么做,谢谢
请问你费用是怎么记账的?
252楼
2023-05-23 16:38:14
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夕阳中的微笑:回复罗老师 有一笔货款未付,但供应商要将之前的样品费退给我们,未退,我们直接从他的货款中扣除
2023-05-23 17:09:27
罗老师:回复夕阳中的微笑你们应收样品费,你们应付货物采购款 签订对账协议,应收应付对对冲 借 应付账款 贷 应收账款
2023-05-23 17:36:33
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 静若幽兰 发表的提问:
赠品入库时的会计分录可不可借:库存商品 贷:现/银呢?
你好,可以的
253楼
2023-05-23 17:02:50
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问:
供应商赠送的商品需要做账吗?
借:库存商品贷:主营业务成本
254楼
2023-05-23 17:29:58
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 冷傲的未来 发表的提问:
老师 公司是供应商,给员工发工资总共发了23696元,怎样做会计分录啊
借:管理费用--工资贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款
255楼
2023-05-24 16:28:43
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