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会计结账划线怎么画图片
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 郭建琴 发表的提问:
结不了账结转了图片上传不了
你好,无法结账提示什么? 提问下面有个图片插入功能
136楼
2023-03-07 18:45:55
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 乐百氏° 发表的提问:
老师,你帮我看下图片,这样结转对吗
你好,你科目在哪里呢?图片没看到科目
137楼
2023-03-07 19:03:24
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乐百氏°:回复小云老师 一个是管理费用-社保,一个是管理费用-研发费-社保
2023-03-07 19:41:28
小云老师:回复乐百氏°你好,那是可以的,正确
2023-03-07 19:51:55
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
以下图片这样做结转可以吗?
你好,这样做结转可以的
138楼
2023-03-07 19:31:12
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风老师
职称:注册会计师,中级会计师,CISA
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 精灵 发表的提问:
老师,图片中的第三块,企业资产结构下面这段话中,括号里的是为什么会这样,没有理解?
这里可以理解为资产结构是资产负债表中资产方流动资产和非流动资产的结构,而资本结构可以理解为流动负债、非流动负债及所有者权益的结构,两边应该要匹配,比如非流动资产比较多,那资产变现、流动性差,就需要匹配长期的筹资,否则短期负债到期要偿还时没有流动资金不就资金链断裂了?
139楼
2023-03-07 19:46:54
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 强健的西装 发表的提问:
年度结账的“结转下年”“上年结账”怎样登记?最好是有图片。
您好,一般情况下是,在上年账的累计金额行下的摘要栏写上结转下年,在下年的新账第一行摘要栏写上上所结转,在余额栏写上上年的余额即可。详见图片。
140楼
2023-03-07 19:56:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 瘦瘦的帅哥 发表的提问:
你好,我主要想问下组织结构图怎么画
同学你好 可以参考一下这个
141楼
2023-03-08 19:28:01
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 愤怒的小鸭子 发表的提问:
老师,一年结束,新账本的第一行摘要栏写上年结转,下面划单红线还是双红线?
同学你好,下面不划线的。
142楼
2023-03-08 19:33:05
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愤怒的小鸭子:回复王雁鸣老师 我刚在这个会计问里面问了好几个老师有的说划双红线有的说划单红线,我好纠结啊
2023-03-08 19:47:20
愤怒的小鸭子:回复王雁鸣老师 那我已经划了咋办啊?
2023-03-08 20:03:07
王雁鸣老师:回复愤怒的小鸭子同学你好,没关系的,画了就画了吧,以后注意就行了。
2023-03-08 20:31:16
愤怒的小鸭子:回复王雁鸣老师 那我有些已经划了有些就不划了吗?直接单红线双红线都不划吗?
2023-03-08 20:58:34
王雁鸣老师:回复愤怒的小鸭子同学你好,是的,有些就不划了,直接单、双,都不划的。
2023-03-08 21:22:29
愤怒的小鸭子:回复王雁鸣老师 谢谢老师,终于找到了一个准确的答案,学堂好多老师也不知道吗?
2023-03-08 21:34:07
王雁鸣老师:回复愤怒的小鸭子同学你好,不客气,其实实际操作中,这个没有具体规定要画线,所以有些老师理解不一样,做法也就不一样了。
2023-03-08 21:58:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 花草树木 发表的提问:
月结时,本年累计下应该画双红线还是单红线。
您好 《会计基础工作规范》 第六十四条(一)结帐前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入帐。(二)结帐时,应当结出每个帐户的期末余额。需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面通栏划单红线;十二月末的“本年累计”就是全年累计发生额。全年累计发生额下面应当通栏划双红线。年度终了结帐时,所有总帐帐户都应当结出全年发生额和年末余额。(三)年度终了,要把各帐户的余额转到下一会计年度,并在摘要栏注明“结转下年”字样;在下一会计年度新建有关会计帐簿的第一行余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明“上年结转”字样。
143楼
2023-03-08 19:48:46
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 老迟到的月饼 发表的提问:
三栏账,七栏账,多栏帐这些每个月都要写本年累计吗,画线怎么画呢
您好,是的,都需要写本月合计,本年累计,划红线,年末封账的时候,本年累计下面划双红线
144楼
2023-03-08 19:56:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 一粒麦子 发表的提问:
老师,我填制凭证的时候,因为是每天一些零散的收入,得每笔做成本结转,我可以写在一张凭证上面吗?我图片中蓝色划线部分我需要划线注销吗?
您好 可以写在一张凭证上 图片中蓝色划线部分不需要划线注销
145楼
2023-03-12 20:47:16
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一粒麦子:回复bamboo老师 感谢老师
2023-03-12 21:10:26
bamboo老师:回复一粒麦子不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-03-12 21:25:12
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
购买电线电缆怎么做账[图片] 那这个应该怎么做账 做分录 这样做对吗
您好,首先你这个进项税额不需要转出。除了进项税额不需要转出以外,你借在建工程贷原材料,然后这样做一笔凭证就对了。
146楼
2023-03-12 20:57:57
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欣欣子:回复李霞老师 在建工程要转入固定资产吗?
2023-03-12 21:25:14
李霞老师:回复欣欣子如果说您现在进入了在建工程,那后期肯定是要转入固定资产的。
2023-03-12 21:35:40
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
图片中的会计分录怎么做
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
147楼
2023-03-12 21:24:45
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陈诗晗老师:回复借 零余额账户用款额度 6万 贷 财政拨款收入 6万 借 库存物资 7200 贷 零余额账户用款额度 7200 借 固定资产 6万 贷 财政拨款收入 6万 借 库存物资 9300 贷 银行存款 9300 借 银行存款 6000 贷 应交财政款 6000 借 业务活动支出 34500 贷 财政拨款收入 34500 借 捐赠支出 5000 贷 库存现金 5000
2023-03-12 22:03:00
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ GFF 发表的提问:
请问各位老师图片中画横线的部分在方框内的有什么因果关系,看了很久都没看懂!请问为什么要这样算呢?
你好,这个说复杂了 简单的算法就是,合并层次计算一次减值,减去个别报表计提的,就是要冲销的
148楼
2023-03-12 21:40:33
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GFF:回复冉老师 谢谢老师的回复!我还是有些不明白,如下图:为什么要通过比较B公司的固定资产减值准备,与原价中未实现内部销售利润的账面余值大小,进而判断应当抵消的金额呢!
2023-03-12 22:38:58
冉老师:回复GFF这个是准则的原文,比较深奥晦涩,理解做题的话,按照老师说的
2023-03-12 23:04:01
GFF:回复冉老师 请问老师这道题,我该怎么算出应该抵消的减值准备呢,为什么有2.4万和6000两个答案,最后那个6000的答案是不是错了呢!
2023-03-12 23:25:31
GFF:回复冉老师 生产的产品销售给 B 公司(子公司),产品的销售成本为400000元,销售毛利率为20%。 B 公司购入该产品作为管理用固定资产投入使用,并按500000元作为固定资产入账。会计和税法折旧年限为5年,均采用直线法计提折旧,预计净残值为零。 B 公司所得税率为25%(为了简化处理,20x7年度按12个月计提折旧)。20x8年12月31日,假定 B 公司表明其可收回金额为276000元,其使用年限为3年。 
2023-03-12 23:43:39
GFF:回复冉老师 A 公司20×8年编制合并会计报表时有关抵销处理如下: 20x8年 B 公司有关业务处理 当年计提的固定资产减值准备=(500000-500000+5x2)-276000=24000(元) 固定资产账面价值=500000-500000+5x2-24000=276000(元) 固定资产计税基础=500000-500000+5x2=300000(元) 可抵扣暂时性差异=300000-276000=2400이(元) 递延所得税资产=24000x25%=6000(元) 本年原值中未实现内部销售利润账面余值=(500000-400000)-(500000-400000)+5x2=60000
2023-03-13 00:08:03
GFF:回复冉老师 A公司(母公司)生产的产品销售给B公司。
2023-03-13 00:20:59
冉老师:回复GFF你好,学员,新问题,学堂有规定,重新提问,老师这边已经看不全了,很抱歉
2023-03-13 00:39:06
GFF:回复冉老师 好的,谢谢老师!
2023-03-13 00:55:56
冉老师:回复GFF不客气,感谢学员理解,祝你生活愉快
2023-03-13 01:12:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 强健的西装 发表的提问:
“本年合计”的上方要划单红线吗,“结转下年”在哪里写,要划红线吗?
你好,本年累计是双红线 结转下年不需要划红线
149楼
2023-03-12 21:53:59
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强健的西装:回复邹老师 那“结转下年”“上年结转”怎样怎样登记?最好有图片。
2023-03-12 22:18:26
邹老师:回复强健的西装你好,只需要把余额结转到次月就可以了 上年结转就是把上一年的余额抄过来就是了
2023-03-12 22:43:03
强健的西装:回复邹老师 “本年合计”的借方就是整年借方金额的累加吗?那“本年合计”的余额呢?
2023-03-12 23:02:45
邹老师:回复强健的西装你好,是的 余额就是期末的余额
2023-03-12 23:30:59
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
上次申领未结束,无法进行申领[图片][图片]怎么操作呢
你好,你上次申请的发票还有没有领取了,重新查下上次领取的数量,然后领取下接着
150楼
2023-03-13 18:29:11
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