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会计审计违反会计法案例
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ fly 发表的提问:
有会计案例分析报告吗?
你好; 学堂有的是 成本分析或者是报表分析方面的  模板; 专门案例分析的没有  
121楼
2023-03-06 19:10:57
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 胖妞的泰坦尼克号 发表的提问:
老师,您好,已经过账,已经审核会计期间,怎么反审核,反过账?金蝶迷你版谢谢
金蝶在反过账操作的时候还是很简单的,首先就要进入反过账的界面,如果凭证还没有审核,那么反过账完毕就可以删除原来的内容,但是如果反过账已经审核的情况下还是需要进入反审核后台才能够操作,这个操作的流程也比较多一些,但是并不是很复杂。 进入反审核中会计分录簿,然后点击编辑,然后找到成批消章,按下这个按键以后就完成了反审核,这样就可以进行修改,修改完成就可以回到界面,这样也就完成了反过账的操作,因此在操作的时候也一定要关注到以上的方法。
122楼
2023-03-06 19:39:34
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张乐老师
职称:注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 海边一粒沙 发表的提问:
会计新人做审计助理应该怎么入手?
你好,从理解企业会计准则和审计准则入手,同时审计时注意被审计单位的调整事项有哪些,调整的原因是什么。
123楼
2023-03-06 20:08:12
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
什么是会计内部审计
: (1)记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约; (2)重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确; (3)财产清查的范围、期限和组织程序应当明确; (4)对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确。 4.会计机构和会计人员在单位内部会计监督中的职权 (1)对违反《会计法》和国家统一的会计制度规定的会计事项,有权拒绝办理或者按照职权予以纠正。 (2)发现会计账簿记录与实物、款项及有关资料不相符的,按照国家统一的会计制度的规定有权自行处理的,应当及时处理;无权处理的,应当立即向单位负责人报告,请求查明原因,作出处理 二。内部审计职能是指内部审计本身所固有的内在功能,并反映出内部审计的本质。内部审计的职能随着审计目标的变化而变化,并为实现审计目标服务。 内部审计的作用是随着内部审计的内容、范围、职能的发展而逐渐扩大的。在社会主义市场经济条件下,内部审计具有双重任务:一方面要对部门、单位的经营活动进行监督,促使其合法合规;另一方面要对部门、单位的领导负责,促进经营管理状况的改善、经济效益的提高。
124楼
2023-03-06 20:20:58
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 向柳臻 发表的提问:
做审计好点还是做会计好点
主要看你对未来职业规划的方向 。
125楼
2023-03-07 18:41:30
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向柳臻:回复方老师 前进那个更好呢
2023-03-07 19:04:29
方老师:回复向柳臻各有利弊的,所里接触面广泛可能需要经常出差,企业业务单一,做的比较精细化。
2023-03-07 19:32:21
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
会计助理好还是审计助理好?
总体来说,审计助理学的全面。但是比如这个会计师事务所小的话,那所学到的会受到限制;同样,如果在一个大公司,你学到的不仅仅有会计,还有流程、制度设计、文化等等。 总体来说,如果单讲会计知识,去审计助理一般学的多一些
126楼
2023-03-07 19:00:25
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @  李林芳 发表的提问:
审计是会计工作的一部分吗?
审计不是会计工作的一部分
127楼
2023-03-07 19:26:08
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 李林芳:回复紫藤老师 老板说要做审计,是要另外请一个专门做审计工作的,还是会计可以做?
2023-03-07 19:49:28
紫藤老师:回复 李林芳另外请一个专门做审计工作的
2023-03-07 20:12:29
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
对于初步入门会计先从会计还是先从审计做起好些?
个人建议先从事会计,然后可以慢慢的学习接触审计业务
128楼
2023-03-07 19:41:02
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Yilia swag 发表的提问:
老师,你好!我是往会计发展,还是审计发展呢!求解,那样发展会好些
你好 个人认为你年青还是审核 好 发展广
129楼
2023-03-07 19:56:59
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Yilia swag:回复玲老师 谢谢老师,请问代理记账呢
2023-03-07 20:24:03
玲老师:回复Yilia swag我认为代理记账的发展还是没有去审计好,因为现在会计基础核算都机器人操作了
2023-03-07 20:54:02
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 木木 发表的提问:
主办会计和审计有什么区别?
简单说 主办会计是企业的财务负责人,是做账的。 而审计是审核会计人员处理的账务处理是否合规。
130楼
2023-03-08 19:20:01
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 笑言 发表的提问:
中级会计,税务师,注会过税法 入行入审计好,还是会计好?
你好 你注册会计师通过税法了,那么建议你审计比较好
131楼
2023-03-08 19:43:19
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李李老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 清? 发表的提问:
老师,您好,执行会计准则的企业一定要计提坏账准备吗?不计提会违法会计准则吗?
您好,执行企业会计准则,不一定要计提坏账准备。不计提的话,您有理由说服审计或报表使用者就行。但上市公司一定要计提。
132楼
2023-03-08 19:59:59
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清?:回复李李老师 好的,谢谢
2023-03-08 20:24:39
李李老师:回复清?期待再次沟通交流,满意好评一下呢!
2023-03-08 20:51:24
宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列需要了解的被审计单位及其环境的内容中,既属于内部因素又属于外部因素的是( )。 A、相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素 B、被审计单位对会计政策的选择和运用 C、对被审计单位财务业绩的衡量和评价 D、被审计单位的内部控制
C 【答案解析】 注册会计师应当从下列方面了解被审计单位及其环境: (1)相关行业状况、法律环境与监管环境以及其他外部因素;(2)被审计单位的性质;(3)被审计单位对会计政策的选择和运用;(4)被审计单位的目标、战略以及可能导致重大错报风险的相关经营风险;(5)对被审计单位财务业绩的衡量和评价;(6)被审计单位的内部控制。 上述第(1)项是被审计单位的外部环境,第(2)、(3)、(4)项以及第(6)项是被审计单位的内部因素,第(5)项则既有外部因素也有内部因素。 【该题针对“了解被审计单位及其环境的总体要求”知识点进行考核】
133楼
2023-03-12 20:40:52
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王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 要减肥的水蜜桃 发表的提问:
应聘了一份审计助理的工作,但是之前一直在做会计,不知道审计是如何开展工作的,我能胜任吗
你好,嗯嗯,可以胜任的哪,慢慢干呗
134楼
2023-03-12 20:54:42
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龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 吴克 发表的提问:
弱视对会计审计找工作有影响吗
影响不大的,您带眼睛不影响正常工作就行的 感谢您的提问谢谢
135楼
2023-03-12 21:18:21
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