咨询
以会计没在为由拒开发票
分享
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小草 发表的提问:
税务局代开的小规模专票,红字冲销要对方开具发票拒收证明?
这个要看发票的税局的要求了,按照规定是不需要出具证明的。 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
196楼
2023-04-18 18:23:15
全部回复
小草:回复张艳老师 我刚才咨询了,要么提供拒收证明要么写作废发票申请
2023-04-18 18:42:03
小草:回复张艳老师 对方是想我司变成一般纳税人重新开具,作废理由也如实写吗?
2023-04-18 18:54:51
张艳老师:回复小草要是这样的话,作废理由就随便编一个就可以了,比如退货什么的或货物名称不正确,千万不要如实写的。
2023-04-18 19:05:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 黑眼圈的熊猫 发表的提问:
你好。我们公司收到还没收到学费,就预先开出发票、开了发票显示税款为30元。但是由于国税的优惠政策。减免税款。请问以上怎样写会计分录呢?谢谢
同学在吗 我刚才给你回复了,按一个月做了收入,你这个是开了好几个月的吗
197楼
2023-04-18 18:44:59
全部回复
黑眼圈的熊猫:回复郭老师 是的。好几个月
2023-04-18 19:32:08
郭老师:回复黑眼圈的熊猫按你按月分摊 借银存贷主营业务收入(一个月),应交税费30,预收账款
2023-04-18 19:45:26
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 1247037150 发表的提问:
开具的增值税专票,对方企业因为税票销售方打印的字有点歪曲可以作为拒不收票的理由吗?对方企业当时不说跨月了让我们重新开具,遇到这情况我们怎么处理为妥?
你好,这个理由有些牵强。密码出区了吗
198楼
2023-04-19 18:20:03
全部回复
1247037150:回复小惑老师 没有其他地方都很好没有任何问题
2023-04-19 18:50:10
小惑老师:回复1247037150那就是有点牵强了。那是不是不换不给结账?
2023-04-19 19:05:42
1247037150:回复小惑老师 哎说是什么集团公司的,上面都票面有一点不整齐的就的退回!谢谢老师的回复
2023-04-19 19:17:00
小惑老师:回复1247037150不客气,那他们就是强势方,没办法的,
2023-04-19 19:35:45
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
17年公户进了货款,然后由于会计没对银行流水,没做会计处理,现在客户要求开票,能开吗?这算是偷税漏税了吗?
你好,现在补开发票,交税了就不算偷税漏税了,这个叫没按时纳税。如果补开票之前被查出来可能会说你漏税。
199楼
2023-04-19 18:35:54
全部回复
帆:回复牛老师 老师我是17年进的钱 现在都19年了啊
2023-04-19 19:05:56
帆:回复牛老师 不算逾期未申报吗?
2023-04-19 19:30:54
牛老师:回复算的,建议不要管,影响不大,很难界定,你说预收账款,也很难判定什么时候供的货
2023-04-19 19:48:54
牛老师:回复查到就是补交滞纳金而已
2023-04-19 20:00:05
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 辛勤的小兔子 发表的提问:
你好。公司为一般纳税人,承租个人的房屋作为办公场所,房租发票由房东找税务局代开,代开发票交的税款由公司承担,这个税款怎样做会计分录?可以税前扣除吗?
这个做借营业外支出贷银行,不能税前扣除
200楼
2023-04-19 18:41:59
全部回复
辛勤的小兔子:回复maize老师 谢谢!单位给员工报销的油费(有普通发票),平时计入管理费用燃油费,在汇算清缴时计入哪里?差旅费吗?
2023-04-19 19:04:07
maize老师:回复辛勤的小兔子出差么,出差就做差旅费,不是那就丢其他中
2023-04-19 19:20:24
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
超出一个月时间开发票拒绝给开发票,
梅花手表 2015年2月份买 当时索要发票 她们种种说辞不给开 由于时间太晚 还带着孩子 就离开了 后来手表出现问题 才感觉不对劲 后2015年11月5日晚送去维修 索要发票 她们钟表柜台就说开发票要找商场开 她们没法开;找商场,商场说超过了一个月不给开 种种推脱 请问怎么办 闹心
201楼
2023-04-24 17:33:43
全部回复
林老师:回复爱笑的流沙这个是商场内部规定,不符合税法规,可以投拆到税务局。
2023-04-24 17:46:30
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
厂家以没有发票为由不开发票给我们,又急需进项。这种情况怎么才能让他们开票给我们?
您好,这种情况可以让老板出面找供应商,协商开票的问题。
202楼
2023-04-24 18:03:02
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 皇家赦免 发表的提问:
地产企业由于项目没有结束,还未清算,现在想把以前年度发生的损益,转到开发成本里,符合会计政策不?
你好,如果会计处理差错造成的,可以进行调整。
203楼
2023-04-24 18:32:59
全部回复
皇家赦免:回复方老师 那这种情况属于会计差错吗,这样调整能说得通吗?
2023-04-24 19:04:45
方老师:回复皇家赦免是否会计差错要看实际的情况才能进行判断。 比如你为什么要把以前年度损益调整调入开发成本。 如果只是为了调节利润那肯定是不合规的。
2023-04-24 19:17:20
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 激情的含羞草 发表的提问:
你好!我有两张2021年11月跨年的发票已开具并入账,但是由于对方未付款,到现在还未寄出,对方可以用吗?假若对方拒收怎么办?如何处理?
你好!专票还是普票?对方是做费用还是成本?一般可以开红字发票冲回来,在开现在日期的蓝票
204楼
2023-04-25 17:22:54
全部回复
激情的含羞草:回复QQ老师 增值税专用发票
2023-04-25 18:03:28
激情的含羞草:回复QQ老师 对方是成本
2023-04-25 18:25:06
激情的含羞草:回复QQ老师 对方可能还不知道这张发票的存在
2023-04-25 18:42:47
QQ老师:回复激情的含羞草你好!认证平台可以看到,你们可以开红字发票冲回来,在开今年发票
2023-04-25 19:03:44
激情的含羞草:回复QQ老师 因为21年我已结账,开红字发票对我2021年度的报表有影响吗?因为我已入账
2023-04-25 19:30:52
激情的含羞草:回复QQ老师 红冲对我上年度的账有没有影响?
2023-04-25 19:51:21
QQ老师:回复激情的含羞草您好,开红字发票的话,影响开票当月的收入,不影响之前的
2023-04-25 20:12:41
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.71w
引用 @ 凝冰点 发表的提问:
电子发票的开票期限有法律规定吗?就是买了东西多久能申请开发票,过了这个时间段商家可以拒绝为客户开电子发票?
同学,你好 没有规定,不可以拒绝的
205楼
2023-04-25 17:49:08
全部回复
默雨老师
职称:初级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ 夜雨如歌 发表的提问:
出差在外面吃的饭,没有发票,是微信支付的,能够报销吗?单位以我没有发票为由不让报销。
没有发票是不能报销的哦,如果实在要报销要税前扣除
206楼
2023-04-25 18:07:40
全部回复
默雨老师:回复夜雨如歌你们有补贴吗?如果有出差补贴可以不用发票
2023-04-25 18:29:16
夜雨如歌:回复默雨老师 没有出差补贴
2023-04-25 18:56:13
默雨老师:回复夜雨如歌那是不能报销的哦,建议吃饭要开发票
2023-04-25 19:21:05
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 牛仔裤的夏天 发表的提问:
由于企业长时间没有开票,现已经不能领用发票,企业实际还剩一些发票未开,现在开,发票可以用吧
你好,可以的
207楼
2023-04-25 18:29:59
全部回复
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 马卉(大连正泽)15942662601 发表的提问:
建安企业(小规模)按甲方结算金额全额开普票,现在又要核减结算金额1.1万重新确认了,要求甲方开红色发票,对方拒绝了,理由是这个项目是简易计税,这样合理吗?
你好,这个理由不合理,如果业务属实应该红冲
208楼
2023-04-26 17:49:53
全部回复
马卉(大连正泽)15942662601:回复赵海龙老师 业务属实,我如何与对方沟通,或是我提出几点相关规定,让对方不能推脱
2023-04-26 18:07:37
赵海龙老师:回复马卉(大连正泽)15942662601你就说如果我们是小规模纳税人那所有开出去的发票就不能红冲了
2023-04-26 18:35:26
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 點、 发表的提问:
2012年开出去发票至今还没有收回款, 原因是客户拒付,那么,我可以把这批货款计入为坏账吗?借:资产减值损失-坏账损失 贷:应收账款
您好,可以认定为坏账了。如果是直接冲销法,借;营业外支出-坏账损失,贷:应收账款。如果计提了坏账准备的,借;坏账准备,贷;应收账款。
209楼
2023-04-26 18:05:46
全部回复
點、:回复王雁鸣老师 好的,那是不是还有这样的一个方法,把这份发票做销售退回,开红字发票呢
2023-04-26 18:33:56
王雁鸣老师:回复點、您好,是的,这样也可以的,但是需要把开给对方的发票拿回来。
2023-04-26 18:48:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ •﹏• 发表的提问:
我预付了对方一笔钱,用于购买原材料,交易发生了。货物运达入库,由于对方拒绝开票,我们就拒绝补齐剩下的钱,这样如何做账?
支付了多少借原材料贷,银行存款做多少?
210楼
2023-04-26 18:26:59
全部回复
•﹏•:回复郭老师 没有开票啊,我能将预付的转到银行存款吗,看清我是先预付的后期由于没有开票我就没有在支付过其他款项,我能把借:预付 贷:银行转到借:原材料 贷:银行吗?
2023-04-26 18:44:12
郭老师:回复•﹏•发票正常做账可以的,没有问题 这个是实际业务,怎么做不了?
2023-04-26 19:00:40
郭老师:回复•﹏•没有发票的不允许抵扣所得税而已啊,其他的还是正常做的。
2023-04-26 19:19:30

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×