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未收到实收资本会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 海英 发表的提问:
老师,公司注册资本是认缴制,如果未收到实收资本,请问要不要交注册资本印花税,计提怎么做分录?
不需要交,只有需要交才计提,你到账才做实收资本才需要交
76楼
2023-02-13 20:47:58
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 发表的提问:
实收资本印花税,会计分录怎么做?
你好 借税金及附加 贷应交税费 应交印花税 借应交税费 应交印花税 贷银行存款
77楼
2023-02-14 19:56:40
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梅:回复答疑苏老师 请问老师,那后面还是结转到本年利润里吗。
2023-02-14 20:09:55
梅:回复答疑苏老师 借本年利润贷税金及附加?
2023-02-14 20:34:25
答疑苏老师:回复你好 是的 需要结转到本年利润
2023-02-14 20:59:27
梅:回复答疑苏老师 老师,请问我们是小微企业,这个季度的开票总额是29万多,需要按照29万申报印花税吗?
2023-02-14 21:27:28
答疑苏老师:回复你好 印花税各地政策有差异 一般是按收入的一定比例来缴纳 各地比例不同
2023-02-14 21:53:08
梅:回复答疑苏老师 哦,那就是还是需要申报的,只是缴费的比列不同而已,是这个意思吧
2023-02-14 22:21:18
答疑苏老师:回复你好 是的 需要申报的
2023-02-14 22:41:24
梅:回复答疑苏老师 请问老师,印花税放在税金及附加里,月末也结转在本年利润里了,现在填损益表,是不是把印花税直接放在管理费用里提现出来。?
2023-02-14 23:08:37
答疑苏老师:回复你好 印花税在损益表里的税金及附加体现出来
2023-02-14 23:35:57
梅:回复答疑苏老师 老师,是不是印花税填上去,也不影响本年利润?我本来以为收入总额要减去印花税额呢?
2023-02-15 00:04:49
答疑苏老师:回复你好 印花税计提进入税金及附加 税金及附加影响了本年利润
2023-02-15 00:19:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 发表的提问:
未分配利润转增实收资本分录
借;利润分配——未分配利润 贷;实收资本
78楼
2023-02-14 20:20:19
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
公司未实收资本,之前会计做实收,现在反
您好,现在怎么样,是要反结账吗
79楼
2023-02-14 20:40:34
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波:回复文老师 请教老师,公司账户上实际没钱,没经营,今年财报要怎么做,只有管理费几千
2023-02-14 21:13:32
文老师:回复根据你们的科目余额来填写了
2023-02-14 21:37:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ . 发表的提问:
请问收到村委出资回单,会计分录借 银行存款 待实收资本外,还有可以其他的分录代替吗? 收到代销款 怎么做分录 谢谢
你好 收到村委出资回单,借:银行存款,贷:实收资本,不可以用其他分录代替的。 收到代销款 ,分录是,借:银行存款,贷:应收账款 
80楼
2023-02-14 21:09:55
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.:回复邹老师 老师,钱都收到了,为什么贷方还是应收账款呢?
2023-02-14 21:24:09
邹老师:回复.你好,应收未收的时候,计入应收账款借方,实际收到就计入贷方啊 
2023-02-14 21:47:08
.:回复邹老师 好的 谢谢 
2023-02-14 22:14:43
邹老师:回复.不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-14 22:43:00
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ Sweety 发表的提问:
实收资本印花税会计分录
借:税金及附加--印花税 贷:银行存款
81楼
2023-02-14 21:23:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 宁宁 发表的提问:
那另外一公司收到这笔款是不是就计入实收资本?
是否属于另一个公司打的投资款,如果是就是计入实收资本
82楼
2023-02-15 19:49:51
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 1363301426 发表的提问:
我在理财公司上班,我们收到别人存进来的钱该计入实收资本吗?
你好,应该是记入其他应付款,或者有协议的话记入短期借款,不是实收资本。 如果觉得我的答复还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
83楼
2023-02-15 20:08:57
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问收到启动资金计入实收资本,对吗?
你好,收到启动资金,如果是股东投资款,是的
84楼
2023-02-15 20:30:15
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微信用户:回复邹老师 老师好,我公司的股东是财政局,收到的启动资金是旅游局,怎么入账呢?
2023-02-15 20:46:26
邹老师:回复微信用户你好,公司的股东是财政局,收到的启动资金是旅游局 是单位向旅游局借款吗? 
2023-02-15 21:12:15
微信用户:回复邹老师 是财政局拨款给旅游局,旅游局再拨款给我公司的启动资金
2023-02-15 21:41:46
微信用户:回复邹老师 老师辛苦了,谢谢
2023-02-15 22:10:37
邹老师:回复微信用户你好,到底是不是投资款呢? 
2023-02-15 22:35:19
微信用户:回复邹老师 旅游局向财政局申请的文件里说的是拨付给我公司的启动资金
2023-02-15 23:03:15
邹老师:回复微信用户你好,到底是投资款,还是你们向旅游局借款呢 麻烦给个明确答复 
2023-02-15 23:19:04
微信用户:回复邹老师 我还是问一下财政局吧,谢谢老师
2023-02-15 23:45:37
邹老师:回复微信用户不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
2023-02-15 23:56:33
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 学堂用户wzvhcp 发表的提问:
应付账款转为实收资本会计分录,为什么借应付账款,贷实收资本
您好 因为应付账款减少增加实收资本 所以这样写分录啊
85楼
2023-02-15 20:52:16
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 成就的电话 发表的提问:
对外销售实木地板,货款未收到如何编制会计分录
你好 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 -应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
86楼
2023-02-15 20:59:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
收到银行本票的会计分录怎么写?
你好,收到银行本票会计分录: 借:其他货币资金—银行本票 贷:其他业务收入 借:银行存款 贷:其他货币资金—银行本票
87楼
2023-02-20 19:56:06
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 湘湘小柠檬 发表的提问:
单位已将未分配利润881474.18元 转增实收资本 转增后各股东的出资额(实收资本)为 :A实收资本总额人民币为209878.64元,其中本次转增实收资本人民币41955.64.以未分配利润转增人民币41955.64元 B实收资本总额人民币为787048.64元,其中本次转增实收资本人民币787048.64以未分配利润转增人民币787048.64元 C实收资本总额人民币为52469.9元,其中本次转增实收资本人民币52469.9以未分配利润转增人民币52469.9元 根据验资报告转增实收资本 这个怎么做会计分录
你好!分录如下: 借:利润分配-未分配利润 881274.18 贷:实收资本-A 41955.64 实收资本-B 787048.64 实收资本-C 52469.9
88楼
2023-02-20 20:02:40
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 湘湘小柠檬 发表的提问:
单位已将未分配利润881474.18元 转增实收资本 转增后各股东的出资额(实收资本)为 :A实收资本总额人民币为209878.64元,其中本次转增实收资本人民币41955.64.以未分配利润转增人民币41955.64元 B实收资本总额人民币为787048.64元,其中本次转增实收资本人民币787048.64以未分配利润转增人民币787048.64元 C实收资本总额人民币为52469.9元,其中本次转增实收资本人民币52469.9以未分配利润转增人民币52469.9元 根据验资报告转增实收资本 这个怎么做会计分录
借:利润分配——未分配利润 贷:实收资本(A、B、C)
89楼
2023-02-20 20:12:10
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 尊敬的蜜粉 发表的提问:
并未收到实收资本,因为也没有账,以前的会计做财务报表将实收资本金额写在货币资金栏,怎么调到其他应收款
您这句话“将实收资本金额写在货币资金栏”是什么情况?请具体说一下,既然没有实际收到实收资本,怎么又将实收资本的金额写在货币资金栏呢?而且就算没有实际收到投资款确认为实收资本科目,那也会形成股东垫款,是要计入其他应付款科目的,怎么是其他应收款呢? 这里有好多矛盾的地方。
90楼
2023-02-20 20:35:59
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尊敬的蜜粉:回复张艳老师 是其他应付款我说错了,以前做报表的时候实收资本有金额,为了让资产总计和所有者权益平衡,就将实收资本的金额同等地填在货币资金栏,因为当时没有业务,玖这样随便填了,我现在想给他调过来
2023-02-20 21:07:47
张艳老师:回复尊敬的蜜粉您公司实际有没有收到投资款?这个实收资本是不好随便确认的? 根据您的描述,我的直观感觉是您公司的资产负债表的项目不平衡,您要查找不平衡的原因,不能随便倒挤出差额就计入货币资金栏的,以后货币资金栏中随便写的数字怎么调整过来啊?我们用的是借贷记账法,动一个科目,至少会连锁反应另一个科目(最终会影响至少一个报表项目的) 查找出现差额的原因,才是首要目标。
2023-02-20 21:32:33

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