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行政事业资产与会计科目
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ Y 发表的提问:
事业单位收到财政部门的行政专项款入什么科目
你好,计入财政补助收入核算
196楼
2023-04-26 18:35:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 邪尔 发表的提问:
新的行政事业会计制度下付工程进度款,但该工程不入固定资产,会计分录?
你好,借业务活动费 贷财政补助收入 借事业支出-基建支出 贷财政补助预算收入
197楼
2023-05-03 19:13:50
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 发表的提问:
行政事业单位会计做账不管是收款和支出为什么都是,贷财政拨款收入?收入科目不是贷增借减么
收款是财政补助收入,财政直接支付支付是贷:财政拨款收入,授权支付支出应该是贷:零余额账户用款额度。
198楼
2023-05-03 19:21:37
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ XJL 发表的提问:
老师早上好,事业单位2018年末科目余额(银行存款5万 其他应收款余额1万 固定资产7万 事业基金6万 非流动资产基金7万),请问2019年初预算会计科目如何设置?
预算会计 资金结存5万 其他可以暂不考虑,预算会计是收付实现制,收入支出科目,不存在负债这些
199楼
2023-05-03 19:30:53
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 发表的提问:
行政事业单位会计做账不管是收款和支出为什么都是,贷财政拨款收入?收入科目不是贷增借减么
收款是财政补助收入,财政直接支付支付是贷:财政拨款收入,授权支付支出应该是贷:零余额账户用款额度。
200楼
2023-05-03 19:58:36
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 房娜 发表的提问:
行政事业单位,固定资产子科目对不上,做账务处理调账怎么做分录,总数是对的了
那要找出子目哪几个不对的,做借固定资产 -余额少的 贷固定资产-余额多的
201楼
2023-05-03 20:09:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 9班付丹丹 发表的提问:
老师,事业单位借给员工的钱记在什么科目啊,采用政府会计,财务会计
你好, 借其他应收款 贷 银行存款
202楼
2023-05-04 17:25:16
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 风中的雨 发表的提问:
会计科目的课程能够与哪些科目的课程进行产品的关联呢?
你好,请问你这个问题什么意思呢
203楼
2023-05-04 17:37:14
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 子若安然 发表的提问:
老师你好,我们是事业单位,因前期我们用的是财政专用系统,后来我们又重新用一个系统做账,这个新新系统就得录入期初数,我现在不明白的是预算会计这边的科目,是不是照之前的录入,还是录入资金结存就行
你好,同学。 预算会计按资金结存录入,同时这个金额录在财政拨款结转 里面就是了的
204楼
2023-05-04 18:02:32
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子若安然:回复陈诗晗老师 老师我就是按这个录入数据不平
2023-05-04 18:42:38
陈诗晗老师:回复子若安然资金结存和财政拨款结转同样的金额,是平的
2023-05-04 19:06:41
子若安然:回复陈诗晗老师
2023-05-04 19:19:33
子若安然:回复陈诗晗老师 老师我是不是从科目8001开始录入
2023-05-04 19:30:15
陈诗晗老师:回复子若安然你之前不是用这平行记账么?
2023-05-04 19:52:13
子若安然:回复陈诗晗老师 我刚接手,他的最后是平的
2023-05-04 20:21:35
子若安然:回复陈诗晗老师 如果我只是录入资金结存,就不平
2023-05-04 20:34:54
陈诗晗老师:回复子若安然那你接手,直接用他的预算会计的明细表录就是了 按他之前的延续,不要去更改数据,保持延续性
2023-05-04 20:53:52
子若安然:回复陈诗晗老师 就是他所有明细我都录进去。还是只要录资金结存的明细,本年收支结转
2023-05-04 21:18:11
陈诗晗老师:回复子若安然他预算会计科目下的明细,有的全部录进去,你要保持数据的延续性。
2023-05-04 21:34:03
子若安然:回复陈诗晗老师 明白了
2023-05-04 22:01:28
子若安然:回复陈诗晗老师 多谢
2023-05-04 22:12:38
陈诗晗老师:回复子若安然不客气,祝你工作愉快。
2023-05-04 22:29:37
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ Grassland 发表的提问:
PPP项目SPV公司会计核算与其它企业有什么不同?筹建期间会计科目如何设置?我看财政部专门发了PPP会计核算办法,有与PPP相对应的会计科目吗?
你好,筹建期就是用管理费用开办费的哦。你是金融的按照一般的企业会计制度做账就行了
205楼
2023-05-04 18:14:34
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Grassland:回复朴老师 朴老师,筹建期必要支出计入管理费用我知道,一旦中标了,我是想建一套成立SPV公司的账套,问一下与其它企业在科目设置与会计核算上的异同,和要注意的地方
2023-05-04 18:55:23
朴老师:回复Grassland金融公司的可以看下课程,根据你们的制度来做账,你这个PPP是建筑还是金融
2023-05-04 19:19:27
Grassland:回复朴老师 我这个是智慧城市,信息化智能化项目,政务养老医冷停车等
2023-05-04 19:33:53
朴老师:回复Grassland你算是高新的吧,你这个
2023-05-04 20:01:47
Grassland:回复朴老师 我觉得应算软件行业
2023-05-04 20:24:12
Grassland:回复朴老师 但又属城市基础建设
2023-05-04 20:50:32
朴老师:回复Grassland是,你按照技术软件的来做就行了
2023-05-04 21:11:57
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
请问老师,水利行政事业性收费收入需要计提吗?计入什么科目?
你好,不需要计提,直接计入管理费用
206楼
2023-05-04 18:23:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 黑咖啡 发表的提问:
您好!老师我问下,行政事业单位固定资产划转会计分录怎么做
借 累计盈余 累计折旧 贷 固定资产
207楼
2023-05-07 20:02:15
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黑咖啡:回复紫藤老师 您好老师,其他单位调拨至我们单位的分录
2023-05-07 20:33:18
紫藤老师:回复黑咖啡固定资产 贷 累计盈余
2023-05-07 20:45:53
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 再见 发表的提问:
老师,请问事业单位完成了一项工程,财政奖励的资金应该计入哪个科目
你好,同学 计入是事业预算收入
208楼
2023-05-07 20:14:45
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再见:回复陈诗晗老师 老师,我们只做财务会计
2023-05-07 20:40:48
陈诗晗老师:回复再见财务会计 计入其他收入处理
2023-05-07 21:09:12
再见:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师
2023-05-07 21:28:33
陈诗晗老师:回复再见不客气,祝你工作愉快。
2023-05-07 21:46:44
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 单身的眼睛 发表的提问:
行政事业单位计提和发放工资的会计分录
你好,同学。 借 单位 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应收款 应交税费 借 行政支出 贷 奖金结存
209楼
2023-05-07 20:26:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 小企鹅海外购 发表的提问:
建筑施工行政人员工资,怎么做会计科目
这个是计入管理费用的
210楼
2023-05-08 17:13:54
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小企鹅海外购:回复辜老师 可以直接借:工程施工-合同成本-人工费吗
2023-05-08 17:26:43
小企鹅海外购:回复辜老师 还是合同成本-间接费用-管理人员工资
2023-05-08 17:45:09
辜老师:回复小企鹅海外购可以计入合同成本-间接费用-管理人员工资
2023-05-08 18:02:01
小企鹅海外购:回复辜老师 计入合同成本是不再需要结转了,对吗?如果是应付职工薪酬。最后还要结转,是吗
2023-05-08 18:13:08
辜老师:回复小企鹅海外购计入了成本,不需要结转了,你借方是合同成本-间接费用-管理人员工资,贷方就是应付职工薪酬
2023-05-08 18:41:17
小企鹅海外购:回复辜老师 借合同成本,借方是银行存款可以吗?直接每月工资冲成本
2023-05-08 19:08:30
辜老师:回复小企鹅海外购你这个是发放工资的账务处理吗
2023-05-08 19:20:51
小企鹅海外购:回复辜老师 说清楚一点就是九月份的工资,我是应该借:合同成本-间接费用-管理人员公司,贷:银行存款。 还是应该是?借:应付职工薪酬,贷,银行存款。
2023-05-08 19:43:29
辜老师:回复小企鹅海外购应该是这样的, 先计提,借:合同成本-间接费用-管理人员公司,贷:应付职工薪酬 然后发放,借:应付职工薪酬,贷,银行存款。
2023-05-08 20:03:44
小企鹅海外购:回复辜老师 不计提可以吗? 直接借:合同成本-间接费用-管理人员工资,贷:银行存款
2023-05-08 20:22:25
辜老师:回复小企鹅海外购工资,要通过应付职工薪酬计提的
2023-05-08 20:34:07
小企鹅海外购:回复辜老师 谢谢
2023-05-08 20:50:02
辜老师:回复小企鹅海外购好的,客气,帮到你就好
2023-05-08 21:01:18

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