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销售产品未收款会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 甜美的石头 发表的提问:
(7) 10日,销售A产品一批给甲公司,销货款100000元,增值税税率16%,价款均未收到,该批A产品实际成本为60000元。(写出会计分录)
借应收账款116000 贷主营业务收入100000 应交税费销项税额16000
61楼
2023-02-13 20:07:29
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暖暖老师:回复甜美的石头借主营业务成本60000 贷库存商品600000
2023-02-13 20:37:53
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 莉莉 发表的提问:
公司购入一批产品,已付款但一直未收到进项发票,现产品销售出一部分收入已入公账,未开发票,请问会计分录应该怎么做呢?(需未收到产品的进项发票,但每月房租发票的进项税额够销售抵扣)
你好,购入的没有发票可以暂估入账 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 销售 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
62楼
2023-02-13 20:16:34
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莉莉:回复小云老师 估计这批货不会有进项发票了,那我每个月都先暂估第二个月冲红再暂估吗?还有报税这块怎么处理呢?
2023-02-13 20:38:30
小云老师:回复莉莉不会有发票你就直接借:库存商品 贷:银行存款,到时候汇算清缴调增就行了
2023-02-13 21:05:00
莉莉:回复小云老师 还有别的方法吗?调增的话相当于亏本的买卖了,本身进货与销售中间就没有利润
2023-02-13 21:29:17
小云老师:回复莉莉没有,税前扣除本身就是要发票的
2023-02-13 21:45:07
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
向红光公司销售甲产品一批,货款10000元增值税1700元,尚未收到这个会计分录怎么写
借应收账款11700 贷主营业务收入10000 应交税费应交增值税销项1700
63楼
2023-02-13 20:32:48
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ DORIS 发表的提问:
已销售,但未收款未开票的怎么做账?会计分录?
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 当月要按未开票收入申报增值税。
64楼
2023-02-13 20:59:58
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DORIS:回复张艳老师 如果下月实际开票金额小于本月入账金额,报税时怎么调整?
2023-02-13 21:22:44
张艳老师:回复DORIS那就需要冲减本月确认的收入、销项税额和成本。
2023-02-13 21:34:41
DORIS:回复张艳老师 会计分录怎么做?
2023-02-13 21:51:14
张艳老师:回复DORIS要先将申报的未开票收入整体填为负数,然后按开票金额填入开票的销售额中。
2023-02-13 22:08:34
张艳老师:回复DORIS借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 上面的分录整体负数,然后按实际开票金额重新编制分录就是了。(这个要比冲减方便操作)
2023-02-13 22:28:35
悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 淡淡的海燕 发表的提问:
甲公司于2021年3月5日向乙公司销售一批产品,增值稅稅率为 13%,按价目表标明的价格计算,金额为40000元,由于是成 批销售,甲公司给乙公司10%的商业折扣。 要求: (①编制确认销售收入和收到货款时的会计分录;
学员你好,分录如下 借*应收账款40000*0.9*1.13=40680 贷*主营业务收入36000 应交税费4680
65楼
2023-02-14 21:09:30
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 杨云秀 发表的提问:
产品已经完成,一部分已经销售,未销售怎么做会计分录,分别怎么做分录和结转成本
你好。未销售的在库存里留存就行,不用分录。销售的借:主营业务成本 贷:库存商品
66楼
2023-02-14 21:14:57
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言岩老师:回复杨云秀商品完工事 借:库存商品 贷:生产成本
2023-02-14 21:45:46
杨云秀:回复言岩老师 谢谢
2023-02-14 22:01:33
言岩老师:回复杨云秀你好。不客气的。祝你工作愉快
2023-02-14 22:16:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ Happy 发表的提问:
月初收到商品入库,未付款,未收进项票,月中将商品出库销售,月末收到进项票,请问如何做会计分录
借;库存商品 贷;应付账款——暂估 借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
67楼
2023-02-14 21:38:59
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Happy:回复邹老师 还有月末收到了进项票,怎么做分录
2023-02-14 22:03:24
邹老师:回复Happy根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;库存商品 根据发票入账 借;库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2023-02-14 22:28:59
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 结实的电脑 发表的提问:
销售a产品一批,价款85000,增值税14450(上月已经预售价款100 000元),剩余款项尚未退回 会计分录
您好 借:预收账款 85000%2B14450=99450 贷:主营业务收入85000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 14450
68楼
2023-02-15 20:31:24
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 落后的大碗 发表的提问:
关于销售退回的账务处理,未确定销售商品收,为什么会计分录的借方应收账款要乘以16%
没有做收入 她红冲了收入?
69楼
2023-02-15 20:57:18
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
销售产品一批取得收入20000元,其中15000元存入银行,余额尚未收回会计分录
收回15000 借银行存款15000 应收账款15000
70楼
2023-02-15 21:11:59
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 发表的提问:
产品已发货,但未收款未开发票,怎么做会计分录?
借:应收账款 贷:库存商品
71楼
2023-02-20 20:00:27
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汤贵彬老师:回复更正一下 1、产品发货出库时的会计处理: 借:主营业务成本 贷:库存商品 2、确认收入时的会计处理: 借:应收账款 贷:主营业务收入 交税费——应交增值税(销项税额) 3、实际收到款项时会计处理: 借:银行存款 贷:应收账款
2023-02-20 20:20:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 岁月静好 发表的提问:
老师销售产品,货款未付,如果用会计分录表示的话,什么增加什么减少呢
借;应收账款 贷;主营义务收入 应交税费 应收账款,应交税费,主营业务收入都是增加,没有减少的
72楼
2023-02-20 20:20:07
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 阔达的银耳汤 发表的提问:
对外销售产品5800元(含税),增值税16%,货款暂时未支付 写一下会计分录 谢谢
借:应收账款 5800 贷:主营业务收入5800/1.16 应交税费-应交增值税(销项)
73楼
2023-02-20 20:36:00
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阔达的银耳汤:回复何江何老师 为什么是5800/1.16呢
2023-02-20 21:02:27
何江何老师:回复阔达的银耳汤因为5800是含税的同学。
2023-02-20 21:19:31
阔达的银耳汤:回复何江何老师 那不是应该5800-(5800x16%)吗
2023-02-20 21:43:03
何江何老师:回复阔达的银耳汤不是的,应收账款是总额5800 收入就是不含税的,税是单独的
2023-02-20 22:01:39
阔达的银耳汤:回复何江何老师 那5800-(5800x16%)算的是什么呢?
2023-02-20 22:19:40
何江何老师:回复阔达的银耳汤这个就是我写的主营业务收入的金额,你看一下是不是我写出来的5800/1.16就是这个金额
2023-02-20 22:43:54
阔达的银耳汤:回复何江何老师 不是的 上边这个算出来等于4872
2023-02-20 23:10:00
阔达的银耳汤:回复何江何老师 5800/1.16=5000 我不懂我写出来的5800-(5800x16%)算出来是什么
2023-02-20 23:38:58
何江何老师:回复阔达的银耳汤你这个算出来的也是这个金额,用是含税金额-税,也是收入的金额
2023-02-20 23:52:16
阔达的银耳汤:回复何江何老师 老师 肯定不一样 要是一样我就不会在这里问了
2023-02-21 00:13:40
何江何老师:回复阔达的银耳汤你好同学 同学。5800-(5800/1.16x16%)应该是这样才是对的,你写的这个应该是农产品的抵税的公式
2023-02-21 00:41:29
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 留胡子的哈密瓜,数据线 发表的提问:
销售产品40万,收到20万存入银行,其余暂未收到 会计分录 怎么来写 纠结啦
你好,借银行存款20,应收账款20,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税(销项税额)
74楼
2023-02-20 20:41:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 淡燃 发表的提问:
购入产品直接销售,购入时货到发票未到时如何做会计分录,收到发票后如何做分录,销售时钱到未开发票如何做分录,开发票后如何做分录,
你好 购入时货到发票未到,借;库存商品,贷;应付账款——暂估 收到发票后,借;应付账款——暂估 贷;库存商品 借;库存商品,贷;应付账款等科目 销售时钱到未开发票,借;银行存款,贷;预收账款 开发票后,借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
75楼
2023-02-20 20:50:59
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