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财务会计的财务处理流程
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 小笔芯 发表的提问:
老师,我们公司财务设置了出纳,总账会计,财务经理,财务总监这几个岗位,请问这个公司的签字流程要怎么设置呢。总账会计要审核单据吗?还是所有的都是财务经理审核后财务总监审核,会计就见单做账?请懂的老师回答,谢谢
总账会计要审核单据吗? 可以审核
61楼
2023-02-13 21:11:58
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思顿乔老师:回复小笔芯审批流程 可以通过金蝶系统 总账会计--财务经理--总监
2023-02-13 21:24:54
小笔芯:回复思顿乔老师 线下纸质的单据谁审核签字,可以审核和必须审核是两个概念。总账会计到底要不要审核呢。
2023-02-13 21:42:44
思顿乔老师:回复小笔芯你好,必须审核,要签字
2023-02-13 22:02:35
思顿乔老师:回复小笔芯票据 不清楚的需要退的 第一道关肯定是总账会计去把关的
2023-02-13 22:21:36
思顿乔老师:回复小笔芯到了财务经理这边 不可能那么时间经理去看 报销单据
2023-02-13 22:33:24
思顿乔老师:回复小笔芯你们现在用纸质审核?
2023-02-13 22:52:14
小笔芯:回复思顿乔老师 我们现在还是有好多员工报销的。电子审核没有采购那个系统。审核好了打款后会计根据凭证做账的时候我们就不审核了,会计就直接记账审核了。
2023-02-13 23:20:00
思顿乔老师:回复小笔芯你好,你们是总账会计的吧?
2023-02-13 23:34:20
思顿乔老师:回复小笔芯审核好了打款后会计根据凭证做账的时候我们就不审核了,会计就直接记账审核了。 是可以的谢谢
2023-02-13 23:47:29
小笔芯:回复思顿乔老师 也就是业务部门提了单据上来先是要总账会计审核然后再到财务经理签字,总监签字是吗?还是总账会计可以不签,因为公司毕竟小,现在业务人员觉得签字人员太多了,我现在刚任职财务经理我也是有点蒙,总账会计呢说他不签了,他就见单做账就行了,所以的单都是我自己审核,我知道他是想归避自己的责任,但是我不知道怎么来说这个事情
2023-02-14 00:01:13
思顿乔老师:回复小笔芯还是总账会计可以不签? 建议还是签字,审核好了,签一下字
2023-02-14 00:17:12
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 这一世的回眸???? 发表的提问:
老师能不能给一份财务会计制度流程?
https://wenku.baidu.com/view/b9b4600e5a0216fc700abb68a98271fe910eaf3b.html一份财务会计制度流程
62楼
2023-02-14 20:45:20
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这一世的回眸????:回复玲老师 怎么要收费啊?
2023-02-14 21:15:34
玲老师:回复这一世的回眸????一般网站的下载都要收费,学堂的下载中心有免费的,你可以去下载,搜索关键字可以找到
2023-02-14 21:43:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ bo 发表的提问:
.财务、会计制度或财务会计核算处理办法 这个老师哪有
你好!你需要什么会计制度?你做什么行业的
63楼
2023-02-14 20:59:11
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bo:回复宋生老师 刚成立的公司,做软件开发
2023-02-14 21:25:35
宋生老师:回复bo你好!会计制度你可以参考下这个 https://wenku.baidu.com/view/54a68064842458fb770bf78a6529647d272834cd.html
2023-02-14 21:39:52
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 蒲师财税服务 发表的提问:
企业按子项目核算 快帐财务软件的处理流程是怎么样的
财务软件一般是在不同的模块里将相关业务录入原始数据 然后再生成相应的凭证 总账里面是直接录入凭证 然后再是审核 记账 结账 具体细节的操作可以咨询软件售后服务的
64楼
2023-02-14 21:23:26
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 成就的灰狼 发表的提问:
农业会计账务处理流程
https://wenku.baidu.com/view/d2aa07e648649b6648d7c1c708a1284ac8500534.html你好同学,我这边还有农业的账,你需要给我邮箱,我再邮其它的给你,这份你先看
65楼
2023-02-14 21:47:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 艳子 发表的提问:
应付会计账务处理流程
借:原材料 应交税费-进项税额 贷:应付账款 支付时 借:应付账款 贷:银行存款
66楼
2023-02-15 20:46:29
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 税悦 发表的提问:
老师,请问哪里可以学习 整个的财务流程 啊?我现在刚刚上岗 什么都不懂 会计把交接单给我就走了 都不知道怎么操作。。。。。怎么办啊
我现在学了一些会计分录 下一步怎么做啊 包括报税 做账 都不太懂啊
67楼
2023-02-15 20:52:11
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袁老师:回复税悦参照真账实操课程学习吧                    
2023-02-15 21:06:06
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
一直做的出纳,公司也没有会计,是请的财务公司的代账。现在应聘要去一家新公司做坐班会计,请问我和出纳之间是一个什么样的工作流程。
你好,出纳管钱,收入支出的票据出纳给你然后你做账
68楼
2023-02-15 21:20:59
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豆:回复小云老师 出纳如果用网银支付,我作为会计要审核吗?我这边有一个主管优盾
2023-02-15 21:37:42
小云老师:回复这个看你们公司规定的流程,不一定
2023-02-15 21:52:44
豆:回复小云老师 我们小公司,现在就我是会计,一个出纳。老总让我来管理财务各方面,制定下制度。我也是萌新,请教下老师,望给些指点
2023-02-15 22:13:09
小云老师:回复如果就两个财务那一般付款是会经过你这边审核的
2023-02-15 22:38:27
豆:回复小云老师 好的,谢谢老师,平台有没有相关课程推荐。
2023-02-15 22:59:10
小云老师:回复不客气,你可以直接在课程大厅搜索需要的课程
2023-02-15 23:12:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ zhangsx 发表的提问:
老师好:在建工程期间发生的办公费财务费用会计处理?
你好 借;管理费用——办公费 财务费用 贷;银行存款等科目
69楼
2023-02-20 20:31:55
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陈开红老师
职称:初级会计师
4.95
解题: 0.01w
引用 @ 流年 发表的提问:
财务负责人,生产企业,有什么好的报账流程,财务流程吗?
财务报账需要依票,依据 1、出差人员出差前需要开具出差单(出差事项,地点,时间) 2、根据出差单到出纳处领出差经费,出纳开具付款凭证,不提前支钱的也可以出差回来直接开费用报销单 3、出差回来必须要有相关出差的票据(车票,吃住的发票其他有关发票),出纳开具费用报销单按照实际发生金额填写需要有对应的票据才能报销 4、领导批准报销并签字 5、出纳付钱并签字把报销单交给会计做账(报销单需要有报销人员,出纳,领导的签字) 6、会计按票核对报销单做账 这是最一般的报销流程,这里例举了出差,希望能帮到你
70楼
2023-02-20 20:46:02
全部回复
陈开红老师:回复流年你好,如果没有其他问题请帮老师好评,谢谢啦!
2023-02-20 21:40:47
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 热情的芒果 发表的提问:
一公司吸收另一公司,流程怎么操作,财务怎么处理
你好,一般是先找一家事务所出具合并的审计报告,类似合并报告,然后公告要注销的那个企业在报纸上,办理合并手续在工商或者税务
71楼
2023-02-20 20:59:59
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张小宁老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 红舒 发表的提问:
房地产简易计税全流程财税处理
你好,你可以参照一般企业的申报流程,抄税,报税,扣款,清卡
72楼
2023-02-21 20:08:12
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答疑小王老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ oblivion starlights 发表的提问:
教材原话:会计目标是向财务报告使用者提供与企业财务状况,经营成果和现金流量等有关的会计信息,反映企业管理层受托责任履行情况,有助于财务报告使用者作出经济决策。 问题:既然会计包括管理会计和财务会计,为何教材此处会计目前只阐述财务会计目标?
你好,同学,会计是包括管理会计和财务会计。但是在初级职称考试中,主要还是以财务会计的内容为主。到了中级职称,会有专门的财务管理来阐述管理会计的。
73楼
2023-02-21 20:16:45
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 靓丽的寒风 发表的提问:
电子税务局要扫描上传(财务会计制度或财务会计核算处理办法)
你就在这个模块把你的制度扫描件上传,然后选择相应的制度 报表备案就可以
74楼
2023-02-21 20:30:17
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ amamdapai 发表的提问:
财务报销流程是什么?出纳会计如何衔接
您好,财务报销流程如下,出纳与会计应该是出纳把单据交给会计,列出清单,让会计在清单上签字,单据由会计保管了,或者出纳编制好会计凭证,交会计审核处理。 一、采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等); 2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务做账。 二、借款报销流程 1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。 2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。 3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实,并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。 4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。 5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,对于异地出差人员补充借款应填写借款单,并以传真的方式发回公司,但必须注明:原件与传真件同具法律效力,同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司,否则不予报销并承担经济责任,另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行,如需延长时限,应提前通知财务部,无理由的延期还款,财务部有权按每逾期1天,扣除报销总额的5%,超2天10%,依次类推。结算方式:以现金归还或报销单抵扣。 三、日常费用报销流程 1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量,编制月度采购计划),经财务总监和总经理审核同意后方可采购; 2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。 3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。 4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据,以便会计审核,报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4:00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核,财务经理复核,由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。 5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核,财务经理签字落实,并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。 6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后,填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符,且费用报销单表面不得涂抹。 7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。 8、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。 扩展资料: 1、报销费用的填制要求 a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。 b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。 c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。 e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。 f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。 2、报销单据的审核 a) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。 b) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。 c) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。 3、费用的给付 a) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。 b) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。 c) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。 d) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。 4、费用报销单据的保管 a) 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。 b) 所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存
75楼
2023-02-21 20:59:59
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amamdapai:回复王雁鸣老师 原材料进货单于每月和供应商结算,会计,出纳,采购,供应商,几方应当如何运作货款结算?
2023-02-21 21:20:20
王雁鸣老师:回复amamdapai您好,一般情况下,采购拿票据,包括供应商的发货单,或者结算单,发票,本公司的入库单,交给会计来入账,采购提交给供应商的付款申请,会计审核,老板审批后,给出纳来付款处理,一段时间之后,会计出具对账表,交采购去与供应商核对,并加盖供应商的财务章交会计对账的。
2023-02-21 21:44:39
amamdapai:回复王雁鸣老师 采购拿票据给财务算合计数,算好后给采购拿去供应商那里核对金额,然后呢?
2023-02-21 22:03:29
王雁鸣老师:回复amamdapai您好,然后核对好了,采购可以提交付款申请单,会计审核,老板审批后,给出纳来付款处理。
2023-02-21 22:26:30
amamdapai:回复王雁鸣老师 所以,计算供应商单据总计金额是财务需要做的咯?
2023-02-21 22:48:29
王雁鸣老师:回复amamdapai您好,也可以这样理解,但是采购也应该先算出数据来,与财务核算是最好的。
2023-02-21 23:04:41

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