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费用报销单是会计填写?
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 飞流三千尺 发表的提问:
费用报销单怎样规范填写?
费用报销单是费用支出的规范凭证,正确的填写,关系到财务核算的规范及税务费用扣除合法、合规,正确、规范的费用报销单的填写,需要注意以下几方面。 1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。 要求:费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。 2.报销单填写不规范的问题 1)小写金额与人民币符号之间有空格 要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100; 2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐 要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐; 3)报销单上字迹有涂改和勾抹 要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写; 4)大写金额书写有误 要求:金额填写规范,无书写错误; 大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万 5)大写金额与小写金额不一致 要求:小写金额与大写金额保持一致; 6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的; 要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。 3.报销原始单据的问题 1)取得发票上没有加盖销售方发票章。 要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销; 2)取得收据上没有加盖销售方财务章。 要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销; 3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。 要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。 4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印。 要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印。 4.报销单粘贴的问题 1)票据粘贴杂乱无章 要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整; 2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴 要求:要用胶水粘贴附件; 3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看 要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查;
166楼
2023-04-12 18:17:01
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飞流三千尺:回复张艳老师 报销项目栏应填哪些科目呢?
2023-04-12 18:45:04
张艳老师:回复飞流三千尺不是销售部门的话,就计入管理费用--差旅费科目。如果是销售部门的话,计入销售费用--差旅费科目。
2023-04-12 19:00:28
飞流三千尺:回复张艳老师 比如公司购几千元的酒,在报销项目内可填“招待费”吗?
2023-04-12 19:24:42
飞流三千尺:回复张艳老师 做库存酒
2023-04-12 19:43:10
张艳老师:回复飞流三千尺您公司购入的酒是做库存酒【这个要具体说一下】还是要用于招待啊?
2023-04-12 20:07:56
飞流三千尺:回复张艳老师 主要是送客户,有些公司聚餐喝了
2023-04-12 20:35:40
飞流三千尺:回复张艳老师 但是是一次性购酒回来报销
2023-04-12 20:52:03
张艳老师:回复飞流三千尺可以这样处理的 购入时,先计入 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 等领用时,再视同销售 举例 借:管理费用--招待费 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-04-12 21:21:20
飞流三千尺:回复张艳老师
2023-04-12 21:34:59
飞流三千尺:回复张艳老师 老师:是用第一种方写法?还是等第二种写法呢?
2023-04-12 22:00:09
张艳老师:回复飞流三千尺这样写也可以的,就是分录会太麻烦了。 借:库存商品 管理费用--招待费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 借:管理费用--招待费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2023-04-12 22:12:55
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 发表的提问:
什么时候填写费用报销单,什么时候填写付款申请单
付款申请单一般是其他部门人员需要请出纳对外付款时填写的。偏向于往来货款、借款,金额较大。  费用报销单一般是小额的已经垫付的款项在找出纳报销时填写。日常费用类,金额小。
167楼
2023-04-12 18:31:25
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 学徒 发表的提问:
寄快递报销单时,费用报销单上报销项目是填快递费还是邮电费,后面摘要怎么写
同学好,摘要可以写报销快递费用!!
168楼
2023-04-12 18:54:57
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张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
内账买办公用品的钱,是只要填写费用报销单就行了吧,还需要填写付款单吗
您好,一般现金报销的写费用报销单,银行转账报销的写付款申请单。
169楼
2023-04-12 19:20:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 飞天小能豆 发表的提问:
老师,部门聚餐,报销的时候怎么填写比较好啊?是什么费用啊?
就按你们实际填写就可以,填写聚餐,这个做账做福利费
170楼
2023-04-16 20:31:04
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飞天小能豆:回复maize老师 这个有额度的要求吗?
2023-04-16 20:48:09
飞天小能豆:回复maize老师 比如是不是按照每个人多少金额标准
2023-04-16 21:04:57
maize老师:回复飞天小能豆聚餐不是一起吃么,还可以分出来个人消费多少啊
2023-04-16 21:26:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 虚拟的高跟鞋 发表的提问:
十一假期回家费用,怎么填写报销摘要(领导同意)
你好,报销摘要可以是:报销路费 
171楼
2023-04-16 20:54:18
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虚拟的高跟鞋:回复邹老师 不能写    十一回家费用吧
2023-04-16 21:06:08
虚拟的高跟鞋:回复邹老师 还有核酸检测在里面
2023-04-16 21:22:29
虚拟的高跟鞋:回复邹老师 只要公司领导同意怎么写都可以吗
2023-04-16 21:46:59
邹老师:回复虚拟的高跟鞋你好,可以写:十一回家费用的 是的 
2023-04-16 22:10:57
虚拟的高跟鞋:回复邹老师 购货付订金1000,到货补余款4000,怎么分录
2023-04-16 22:36:33
邹老师:回复虚拟的高跟鞋你好 购货付订金1000,借:预付账款 1000,贷:银行存款 1000 到货,借:库存商品  5000,贷:预付账款 5000 补余款4000,借:预付账款 4000,贷:银行存款 4000
2023-04-16 22:46:46
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 自娱自乐づ自己过〆 发表的提问:
费用报销审批单怎么填??????原借款是0写大写?还是小写???具体怎么填???
你好,原借款可以填大写零。或者划斜横。
172楼
2023-04-16 21:23:59
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自娱自乐づ自己过〆:回复徐阿富老师 老师这个费用报销单可以自己做一个吗?必须去买吗??
2023-04-16 21:48:19
徐阿富老师:回复自娱自乐づ自己过〆你好,可以买,也可以自己做。按照自己单位实际,合适的就好,不一定完全一样。
2023-04-16 22:09:04
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问私人车辆用作公司用,发生的油费,过路费,停车费,洗车费,修理费怎么填写费用报销单,和怎么写会计分录
只有为公司发生的这个的油费,过路费,停车费这个才可以税前扣除啊,别的不是为公司发生最好是不要做吧,不太好,目前各地口径不一样,还需要看你用在哪里啊,出差就做差旅费,送客户做业务招待费,要是送货那就管理费用交通费
173楼
2023-04-17 18:52:19
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橘:回复maize老师 都是为公司用的
2023-04-17 19:05:33
maize老师:回复洗车费,修理费这个问你税局,各地口径不一样,你这个要是税局不认可,还不知道几时稽查说不能税前扣除,到时候万一查到补税滞纳金和罚款都够你交了
2023-04-17 19:32:14
曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ Ruby 发表的提问:
老师好 费用报销单 填写 应该是由出纳填写 还是由报销本人填写? 原始凭证往凭证纸上粘贴 是由出纳完成 还是报销人完成?
你好,由报销本人填写,由报销人完成。
174楼
2023-04-17 19:00:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 王多多✍ 发表的提问:
老师请问,一般情况下员工费用报销是员工自己写报销单还是会计写啊?
你好,这个通常是需要员工自己填写的
175楼
2023-04-17 19:30:00
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王多多✍:回复邹老师 那员工报销的时候都是拿一般的收据可以报销吗?
2023-04-17 19:58:54
邹老师:回复王多多✍你好,通常是需要按规定取得发票报销入账的
2023-04-17 20:24:53
王多多✍:回复邹老师 这个按规定是指哪些规定呢?我们公司都是拿商家随便写的收据
2023-04-17 20:35:34
邹老师:回复王多多✍你好,企业所得税对税前扣除原始单据的要求
2023-04-17 20:55:43
王多多✍:回复邹老师 老师,收据可以吗?
2023-04-17 21:24:00
邹老师:回复王多多✍你好,需要按规定取得发票入账才是的
2023-04-17 21:34:13
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 超越平凡 发表的提问:
您好,李老师,我想请问下,像这种单据,可以由不是本公司的人填写吗,就是卖东西给我们的那个人来填写,填报人和领款人都签名是卖东西的人,可以么?
最好是由本公司经办人来填写
176楼
2023-04-18 18:24:39
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 细水流年 发表的提问:
费用报销单上报销部门怎么区分填写
看你自己单位啊,管理部门销售部门…
177楼
2023-04-18 18:47:46
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细水流年:回复李老师 为什么刻章费的报销单位是总经办,而买保险柜,办公台的部门是采购部
2023-04-18 19:19:25
细水流年:回复李老师 都是购买然后报销费用,为什么报销部门有的是总经办,有的是采购部
2023-04-18 19:40:40
李老师:回复细水流年总经办的就是管理部,采购的销售部门。。。
2023-04-18 20:00:01
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 琪槐 发表的提问:
费用报销单上 附件几张那里是填大写还是小写
应写小写的数,就是自然数
178楼
2023-04-18 19:14:59
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琪槐:回复江老师 好的,谢谢老师
2023-04-18 19:34:34
琪槐:回复江老师 招待购买的烟是否可以计入招待费呢?
2023-04-18 19:50:18
江老师:回复琪槐有不明白的问题再咨询
2023-04-18 20:15:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 阿黎 发表的提问:
报费用,是不是每笔付款都要填写付款申清单
你好,是需要附上付款申请单或支出证明单的
179楼
2023-04-19 18:10:42
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阿黎:回复邹老师 开劳务发票5万元,内容是小工工资,需付临时工工资表吗
2023-04-19 18:26:08
邹老师:回复阿黎你好,开具了发票是不需要附上工资表的
2023-04-19 18:54:03
阿黎:回复邹老师 两证合一后,土地是计入无形资产还是固定资产好
2023-04-19 19:08:33
邹老师:回复阿黎你好,你这个土地用途是
2023-04-19 19:24:29
阿黎:回复邹老师 是做办公楼和仓库
2023-04-19 19:43:16
邹老师:回复阿黎你好,需要计入在建工程核算,完工转为固定资产科目核算
2023-04-19 19:56:46
阿黎:回复邹老师 现在做成无形资产,计入摊销了,怎么弄
2023-04-19 20:23:45
邹老师:回复阿黎你好,冲销摊销分录 借;累计摊销 贷;管理费用等科目 然后把无形资产调整到在建工程 借;在建工程 贷;无形资产
2023-04-19 20:44:56
阿黎:回复邹老师 土地款是不是要摊到办公楼和仓库,分开折旧
2023-04-19 21:06:39
邹老师:回复阿黎你好,土地款按一定比例分摊计入办公楼,仓库 的建造成本,然后完工转为固定资产分别计提折旧
2023-04-19 21:29:59
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 潇潇 发表的提问:
填写报销单 高铁票属于哪个报销项目
你好,我们是按交通费报销的。
180楼
2023-04-19 18:26:47
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