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现金会计和材料会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ YikL 发表的提问:
第五题和第六题的区别,和会计分录
您好,这种情况下,区别就是在5当时可以不做会计分录处理,库房入库,等到6的时候,再做会计分录处理。借;原材料-甲材料,12万元,贷;应付账款-暂估款,12万元。
16楼
2022-12-20 01:29:14
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 殷勤的老师 发表的提问:
老师,酒店购出风口材料会计分录
你好,这个金额大吗?
17楼
2022-12-20 02:38:52
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殷勤的老师:回复郭老师 不大,不大,840元
2022-12-20 02:49:42
郭老师:回复殷勤的老师你好,直接做销售费用就可以的。
2022-12-20 03:09:14
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问:
购入材料会计分录是什么?
借:原材料,应交税费贷:银行存款
18楼
2022-12-20 03:57:38
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萌哒哒的小萝卜:回复袁老师 关于增值税怎么做帐的?
2022-12-20 04:14:45
袁老师:回复萌哒哒的小萝卜借:原材料,应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款
2022-12-20 04:30:51
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 尊敬的海燕 发表的提问:
管理部门预借360元打印材料会计分录
借其他应收款  贷库存现金
19楼
2022-12-20 05:23:43
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小新 发表的提问:
是不是应该最先熟悉各个分录的要素,现在做的是库管,总感觉和会计不沾边
是的,先学习基础吧
20楼
2022-12-20 06:40:19
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 弓长木卯芬 发表的提问:
求老师列,摘要和会计分录
你好摘要,退工伤保险费 借;管理费用—工伤保险费 -5.4 贷:银行存款 -5.4
21楼
2023-01-02 14:27:44
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 发表的提问:
编制平衡表和会计分录
你好,我们把会计分录写给你,平衡表自己编写可以不?
22楼
2023-01-02 14:36:51
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眠:回复暖暖老师 可以,你发吧
2023-01-02 15:15:57
暖暖老师:回复1借应付账款15000 贷银行存款15000
2023-01-02 15:37:08
暖暖老师:回复2借短期借款20000 贷银行存款20000
2023-01-02 15:57:05
暖暖老师:回复3借银行存款100000 贷实收资本100000
2023-01-02 16:09:21
暖暖老师:回复4借其他应收款500 贷库存现金500
2023-01-02 16:37:18
暖暖老师:回复5借生产成本4000 贷原材料4000
2023-01-02 17:03:21
暖暖老师:回复6借银行存款30000 贷应收账款30000
2023-01-02 17:23:39
暖暖老师:回复7借固定资产10000 贷银行存款10000
2023-01-02 17:42:57
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 木木 发表的提问:
老师,公司现金购买装修材料用来装修租用的办公用房,完工前与完工后会计分录是怎样的呢?摊销年限又是多少呢?
你好!购入 借:在建工程 贷:现金 完工后转入 借:长期待摊费用—装修 贷:在建工程 摊销年限一般不短于5年 或者以租赁时间为摊销时间,
23楼
2023-01-02 15:06:02
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木木:回复晓海老师 摊销时,就借:管理费用-装修 贷:长期待摊费用-装修,是吗?
2023-01-02 15:38:22
晓海老师:回复木木你好!是的可以这样处理
2023-01-02 15:54:40
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ mirror 发表的提问:
老师您好,材料会计常用的会计分录有哪些了?
您好,就是借原材料 进项税额 贷 应付账款 还有 借生产成本等 贷原材料
24楼
2023-01-02 15:23:31
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mirror:回复文老师 谢谢老师!那请问老师这类会计在金蝶里哪个模块操作的比较多了
2023-01-02 15:43:34
文老师:回复mirror材料会计主要是仓存管理和存货核算模块
2023-01-02 16:04:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 呆萌的香菇 发表的提问:
老师您好! 请问专项应付买材料会计分录怎样做
你好,项应付款购入原材料 借;原材料,贷;银行存款 今后需要根据资产折旧或者无形资产摊销等情况,把专项应付款结转到其他收益核算 借;专项应付款,贷;其他收益
25楼
2023-01-02 15:30:00
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呆萌的香菇:回复邹老师 老师我把投资收益改换成其他收益一项目补助款可以吗? 负责表不平呢,差专项应付款那个数 ,怎么样才能把表调平(专项应付款收款做在贷方,摊销做在贷方两数已相冲了怎么会还不平呢)
2023-01-02 15:48:15
邹老师:回复呆萌的香菇你好,这个根本不涉及投资收益科目的 把专项应付款结转到其他收益核算是这样做分录 借;专项应付款,贷;其他收益 收到专项应付款的时候这样做分录, 借;银行存款,贷;专项应付款 这样不会导致导致专项应付款不平啊
2023-01-02 16:01:13
呆萌的香菇:回复邹老师 没有其他收益科目那增到那科目才行呢
2023-01-02 16:14:26
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你需要在财务软件中的损益科目里面增加其他收益 这个科目
2023-01-02 16:28:23
呆萌的香菇:回复邹老师 增加不了,这样改了不行吗?
2023-01-02 16:55:58
邹老师:回复呆萌的香菇你好,如果无法增加,那就只能是这样修改了
2023-01-02 17:18:04
呆萌的香菇:回复邹老师 老师负责表是什么原因不平呢
2023-01-02 17:39:06
邹老师:回复呆萌的香菇你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2023-01-02 17:55:25
呆萌的香菇:回复邹老师 差额就是专项应付款这笔数
2023-01-02 18:24:47
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你需要去检查你单位报表专项应付款期末余额是否正确了 你能提供一下你专项应付款分录(包括数字),以及做完分录之后报表专项应付款金额是多少吗
2023-01-02 18:51:58
呆萌的香菇:回复邹老师
2023-01-02 19:04:14
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你单位报表的期末未分配利润有包括专项应付款结转到其他收益的这个发生额吗?
2023-01-02 19:19:15
呆萌的香菇:回复邹老师 专项应付款总收50万,第一个月总用了28630,表余额是对的。
2023-01-02 19:33:35
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你专项应付款余额没有错,那应当就是期末未分配利润数据有错误
2023-01-02 19:58:40
呆萌的香菇:回复邹老师 未分配利润包括了其他收益
2023-01-02 20:10:47
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你给的利润表是包括了其他收益 但是不知道你资产负债表的期末未分配利润是否包括其他收益的
2023-01-02 20:39:27
呆萌的香菇:回复邹老师 有了,上年未分配利润是323562.67,本月利润是86831.58。负责表利润是410394.25
2023-01-02 21:03:44
邹老师:回复呆萌的香菇你好,你单位资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计
2023-01-02 21:20:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 往事如烟 发表的提问:
购进材料会计分录怎么做
您好!借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷银行存款等。
26楼
2023-01-28 20:45:32
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往事如烟:回复宋生老师 原材料领用时的会计分录,原材料记入成本的会计分录又是什么呢
2023-01-28 21:13:26
宋生老师:回复往事如烟您好!生产领用的时候接:生产成本-直接材料。贷:原材料。
2023-01-28 21:26:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 文静的发夹 发表的提问:
我们是医药研发企业,购入研发材料会计分录要怎么做
您好 借:原材料 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款等 研发领用 借:研发支出——费用化(资本化)支出 贷:原材料
27楼
2023-01-28 21:15:03
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 蓝色多瑙河 发表的提问:
你好!公司预收了客户的装修材料款,因为在活动期间,就又给客户返还了一定的现金,该会计分录怎么做?
你好同学 这个当成是你销售收入的退回,做一个销售的分录的相反的分录。
28楼
2023-01-28 21:44:58
全部回复
蓝色多瑙河:回复何江何老师 不明白
2023-01-28 22:17:15
蓝色多瑙河:回复何江何老师 我已请教了你们几个老师,回答都不一样!
2023-01-28 22:38:36
何江何老师:回复蓝色多瑙河同学这个不是标准业务,每个老师的方式不一样。
2023-01-28 23:08:23
蓝色多瑙河:回复何江何老师 可以给我个会计分录吗,
2023-01-28 23:25:31
何江何老师:回复蓝色多瑙河借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 贷:预收账款(这部分就是退回)
2023-01-28 23:52:33
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 有魅力的秋天 发表的提问:
我想问一下甲公司赊购原材料,对方给出现金折扣条件(2/10,1/20,N/30),如果甲公司在10天内支付款项的话,折扣的一部分应该算作什么会计分录?
你好 实际发生折扣时 借 应付账款 贷银行存款 财务费用
29楼
2023-01-29 21:26:35
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有魅力的秋天:回复玲老师 是双方都计入财务费用吗
2023-01-29 21:57:07
玲老师:回复有魅力的秋天对的 都记计入财务费用
2023-01-29 22:24:34
有魅力的秋天:回复玲老师 好的谢谢
2023-01-29 22:40:53
玲老师:回复有魅力的秋天不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-01-29 23:07:44
钱多多老师
职称:注册会计师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ 秀玲12030308 发表的提问:
材料3 后面会计分录金额怎么算出来的?
你好,同学。他卖出了300万,增值税是39万,然后要收取手续费5%是15万,那么扣除手续费的收款额是339-15=324万。
30楼
2023-01-29 21:33:25
全部回复
秀玲12030308:回复钱多多老师 他说是协议价的5%不是30万
2023-01-29 21:55:31
钱多多老师:回复秀玲12030308你好,同学。只出售了300万,不能确认600万的。
2023-01-29 22:23:32
秀玲12030308:回复钱多多老师 老师不懂
2023-01-29 22:35:09
秀玲12030308:回复钱多多老师 说的详细点吗
2023-01-29 22:56:59
钱多多老师:回复秀玲12030308你好,同学。协议价款是600万,但是它只完成出售了其中的50%,那么协议价款的600万的一半就是300万,所以说不能根据600万确认费用,因为真正完成的销售就是300万。
2023-01-29 23:11:18

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