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员工意外保险费会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 繁星点点 发表的提问:
公司帮年纪大的车间员工缴纳的意外保险,应该放在哪个科目?怎么做分录
你好!计入管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利
271楼
2023-06-24 16:47:28
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张晓东 发表的提问:
单位给员工买的意外伤害保险入福利费还是管理费
管理费用
272楼
2023-06-24 17:02:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 娜娜 发表的提问:
给员工上意外保险,是商业险可以入账吗?
你好,可以的
273楼
2023-06-24 17:14:59
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娜娜:回复邹老师 怎么走啊!可以做对外的帐是吗?我们老会计一直说不让上,说不能走
2023-06-24 17:29:14
邹老师:回复娜娜可以做外账的 借;管理费用 贷;银行存款
2023-06-24 17:49:41
娜娜:回复邹老师 这个汇算清缴的时候没事吧
2023-06-24 18:08:55
邹老师:回复娜娜你好,商业保险需要纳税调整增加处理
2023-06-24 18:34:36
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 65sdibenxa 发表的提问:
公司里给员工上的意外险应该怎么做分录
你好,是不是社保的?如果是社保的借:管理费用- 职工社保 贷:银行存款 如果不是社保的,借:管理费用-福利费 贷:银行存款
274楼
2023-06-25 16:30:14
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65sdibenxa:回复徐阿富老师 老师 不是社保 是不是在年度所得税汇算清缴要在职工福利费列支
2023-06-25 16:56:38
徐阿富老师:回复65sdibenxa你好,如果不是社保部门的,那么要在汇算清缴中列支在福利费中的。
2023-06-25 17:08:58
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 灵希月 发表的提问:
老师,公司为员工购买的意外险怎么做分录
你好,借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-保险 缴纳时 借 应付职工薪酬-保险 贷 管理费用-福利费
275楼
2023-06-25 16:57:05
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小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 冷清秋 发表的提问:
请问老师,公司给员工的意外保险,入管理费用吗
你好,是的。借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款
276楼
2023-06-25 17:15:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 坚强的信封 发表的提问:
写员工名字的意外健康综合保险计入什么科目
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
277楼
2023-06-26 16:32:40
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 喜气杨洋 发表的提问:
告诉给员工买的一年的意外保险计入那个科目
你好,通过应付职工薪酬-福利费 计入管理费用-福利费
278楼
2023-06-26 16:49:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小谢 发表的提问:
老师,我公司给员工买的意外保险,该怎么入账呢? 买意外保险有没有发票的呢?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 有发票的
279楼
2023-06-26 17:08:59
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小谢:回复邹老师 这笔保险费是银行支付的,老师,可以写一下完整的分录给我吗?
2023-06-26 17:30:02
小谢:回复邹老师 老师,这笔保险费是银行支付的,老师,可以写一下完整的分录给我吗?
2023-06-26 17:47:43
邹老师:回复小谢借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款
2023-06-26 18:04:42
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 优秀是一种习惯 发表的提问:
买员工意外险,是否是计入福利费?
如果是全额为员工买的商业意外险可以计入福利费 计提时: 借:销售费用/管理费用/制造费用(具体看员工在什么部门) 贷:应付职工薪酬-福利费 缴纳时:借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金/银行存款
280楼
2023-06-27 16:37:18
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优秀是一种习惯:回复紫藤老师 那进项税需要转出吗
2023-06-27 17:00:17
紫藤老师:回复优秀是一种习惯进项税需要转出,不得抵扣
2023-06-27 17:18:05
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ 瑶瑶妈 发表的提问:
我2017年有一项费用,是员工的意外保险,今年这部分费用退了一部分回来,因为没用完,请问分录我要怎样做
借银行存款 借费用-红字
281楼
2023-06-27 16:59:23
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瑶瑶妈:回复暖暖老师 你这个不对吧,不是还要涉及到以前年度损益吗
2023-06-27 17:23:53
暖暖老师:回复瑶瑶妈那这里的损益科目用以前年度的
2023-06-27 17:34:08
瑶瑶妈:回复暖暖老师 完整的能写一个吗 我以前做的是 借:管理费用~福利费 贷:银行存款
2023-06-27 17:57:25
瑶瑶妈:回复暖暖老师 我以前年度都是亏损的,没有交税
2023-06-27 18:08:53
暖暖老师:回复瑶瑶妈借银行存款 借以前年度损益调整红字
2023-06-27 18:21:32
瑶瑶妈:回复暖暖老师 自己看看自己写的啥
2023-06-27 18:43:03
暖暖老师:回复瑶瑶妈看到了,都在借方,退回来的红字表示
2023-06-27 18:55:21
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ kj_J4PieA6RK1P5 发表的提问:
公司给员工买的意外人身险,如何做分录呢
你好 借管理费用-福利费 贷银行存款等
282楼
2023-06-27 17:08:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Angelababy 发表的提问:
老师。来了工人。就给工人交意外保险。怎么写分录。
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
283楼
2023-06-28 16:22:27
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Angelababy:回复紫藤老师 老师。保险公司理赔得程序,公司先垫付,是不借其他应收款,待应付职工薪酬,然后开资的时候,扣公司垫付的,借应付职工薪酬,待银行存款,其他应收款。保险公司理赔,借银行存款,待其他应收款。
2023-06-28 16:41:01
紫藤老师:回复Angelababy对的,你的理解是正确的
2023-06-28 16:58:23
紫藤老师:回复Angelababy对的,你的理解是正确的
2023-06-28 17:09:10
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.87w
引用 @ ? 花? 发表的提问:
老师,给员工购买意外险,应该怎么做分录呢
借管理费用 销售费用(员工所在部分) 贷银行存款
284楼
2023-06-28 16:42:36
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? 花?:回复暖暖老师 是意外险,不是社保
2023-06-28 17:03:41
暖暖老师:回复? 花?一样的,根据员工所在部分
2023-06-28 17:14:31
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 大胆的大神 发表的提问:
本单位住房公积金,社会保险,医疗保险及人员工资都是按月足额缴纳。住房公积金,社会保险,医疗保险,人员工资当月计提当月发放的会计分录分别是什么?
计提 借管理费用-社保,医保,公积金等 贷应付职工薪酬薪酬-单位承担部分 借:管理费用-工资 贷应付职工薪酬-工资 缴纳 借:应付职工薪酬-单位承担部分 其他应付款-个人承担的医保社保公积金 贷:银行存款 工资发放 借应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人承担的医保社保公积金 应交税费-个税 银行存款
285楼
2023-06-28 16:57:09
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大胆的大神:回复宇飞老师 计提工资是计提应发还是实发的
2023-06-28 17:35:11
宇飞老师:回复大胆的大神计提应发的,不是实发。
2023-06-28 17:54:25
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,财务报表中应交税费期末数有正数金额可以吗?说明什么?
2023-06-28 18:09:27
宇飞老师:回复大胆的大神很正常呀,表示后期需要缴纳的税额
2023-06-28 18:19:43
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,科目余额表中应交增值税科目期末余额借方为正数金额,是不是代表进项税额大于销项税额的部分,也就是留抵金额呢?
2023-06-28 18:44:47
宇飞老师:回复大胆的大神嗯,对的,借方余额就是进项大,后期可以留抵。
2023-06-28 19:12:28
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,当月收到进项税专用发票,但是当月没有抵扣,下月抵扣进项,当月如何编制分录,下月抵扣的时候如何编制分录
2023-06-28 19:29:01
宇飞老师:回复大胆的大神当月如果又进项,表示多交,那么就借:应交税费-应交增值税(未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税);下个月抵扣可以 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 贷应交税费-应交增值税(未交增值税)
2023-06-28 19:46:27
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,去年12月收到一张进项税发票,但是,忘记抵扣,12月份那张发票要如何进行账务处理,今年年初认证通过了又要如何进行账务处理呢?
2023-06-28 20:00:13
宇飞老师:回复大胆的大神12月正常入账啊,但是借方要先做待认证进项,今年认证了再把待认证进项转入应交税费-增值税进项税额。成本也是去年12月入
2023-06-28 20:23:30
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,这个月收到上个月税局退还的增值税额如何做账(现为一般纳税人,以前我小规模纳税人,现开具小规模的负数发票造成的销项税)
2023-06-28 20:51:39
宇飞老师:回复大胆的大神借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-06-28 21:11:18
大胆的大神:回复宇飞老师 这样的话销项税额又增加了吗?
2023-06-28 21:33:19
宇飞老师:回复大胆的大神你前面多交的销项税在借方,这边是冲掉。
2023-06-28 21:52:08
大胆的大神:回复宇飞老师 借:银行存款,贷:销项税额借方负数嘛?
2023-06-28 22:19:28
宇飞老师:回复大胆的大神不是啊,你前面不是多交了销项税 交的时候是 借应交税费-增值税销项 贷银行存款 现在退回来就是倒过来下就好了呀 借银行存款 贷应交税费-增值税销项
2023-06-28 22:48:28
大胆的大神:回复宇飞老师 老师,假如这个月销项税有80,进项税有120,进行税额转出额有20,留抵增值税有20。增值税结转分录怎么做
2023-06-28 23:10:10
宇飞老师:回复大胆的大神就是直接 借应交税费-未交增值税 20 贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)20
2023-06-28 23:27:57

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