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受托支付怎么做会计分录
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 冷酷的水杯 发表的提问:
支付工程款给个人,怎么做会计分录
你好,具体支付什么工程款项,你们是建筑企业?
241楼
2023-06-20 17:32:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ A00王晓婷 发表的提问:
支付员工效益奖金,怎么做会计分录
同学你好, 借,管理费用等一奖金 贷,应付职工薪酬一奖金 借,应付职工薪酬一奖金 贷,银行存款
242楼
2023-06-21 16:10:36
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A00王晓婷:回复立红老师 是要先计提,可以当月计提吗?
2023-06-21 16:34:29
立红老师:回复A00王晓婷同学你好 是可以当月计提的;
2023-06-21 16:48:22
A00王晓婷:回复立红老师 是要先计提吗?可以当月计提吗?
2023-06-21 17:02:27
立红老师:回复A00王晓婷同学你好,正常是需要先计提;但如要之前没有计提,可以在发放的当月计提 ;
2023-06-21 17:13:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 星旭可可 发表的提问:
支付宝收到测试费,怎么做会计分录
你好 借;其他货币资金 贷;营业外收入
243楼
2023-06-21 16:39:19
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星旭可可:回复邹老师 这个是不用开票的吧
2023-06-21 16:58:15
邹老师:回复星旭可可你好,是的,不需要开具发票的
2023-06-21 17:27:26
星旭可可:回复邹老师 其他业务收入需要开票吗
2023-06-21 17:54:41
邹老师:回复星旭可可你好,是需要开具发票给对方的
2023-06-21 18:24:41
星旭可可:回复邹老师 好的,谢谢
2023-06-21 18:44:21
邹老师:回复星旭可可不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-21 18:56:54
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 再见,青春 发表的提问:
支付房租和水电费怎么做会计分录?
您好,分录,借:管理费用-租赁费,管理费用-水电费等科目,贷;现金或者银行存款。
244楼
2023-06-21 16:51:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 着急的爆米花 发表的提问:
支付四个月的房租 怎么做会计分录
借预付账款贷银行存款,然后按月分摊,借管理费用贷预付账款。
245楼
2023-06-21 17:09:09
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点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
老师晚上好,我们有两个公司,比如A公司和B公司。A公司接回来的单全部委托B公司做,材料A公司提供,全部分录怎么做?我A公司的收入和成本怎么确认?A公司没有直接人工和制造费用?B公司受托加工怎么做分录?收入怎么写分录?受托加工成本又怎么做?B公司除了受托加工,自己也接单生产其他产品。如何把自产和受托加工区分开来?我受托加工做不完,又委托加工,又怎么做分录?途中没有运费和消费税。
A公司的成本包括材料和委托加工的费用,到时把委托加工费一起入主营业务成本就行,B公司只要把受托的产品和自产的分类编号能区分就可以的
246楼
2023-06-21 17:32:59
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仰望星空:回复点~玲老师 这样做对吗,老师帮忙看一下
2023-06-21 18:20:39
点~玲老师:回复仰望星空对的,祝你学习愉快
2023-06-21 18:39:15
仰望星空:回复点~玲老师 受托方不需要做受托加工物资?
2023-06-21 18:59:38
仰望星空:回复点~玲老师 还有我是受托方,我做不完,又把委托方的物资发出去给第三方加工,我支付第三方加工费,中间的差价我怎么做?做营业外收入?
2023-06-21 19:21:30
点~玲老师:回复仰望星空中间的差价做其他业务收入
2023-06-21 19:34:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ H。 发表的提问:
代收代付车款,支付给厂家会计分录怎么做
收到 借;银行存款 贷;其他应付款 支付 借;其他应付款 贷;银行存款
247楼
2023-06-22 16:49:37
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H。:回复邹老师 老师,我这笔款项代付给厂家,怎么记入预付账款
2023-06-22 17:00:45
邹老师:回复H。你好,你收到计入其他应付款贷方,那支付给对方,就应当冲销之前挂账的其他应付款余额才是的
2023-06-22 17:29:31
安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 一眼成永远 发表的提问:
确认无法支付的应付账款怎么做会计分录
你好,借:应付账款 贷:营业外收入
248楼
2023-06-22 17:13:36
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一眼成永远:回复安与逸老师 为什么计入营业外收入?
2023-06-22 17:27:54
安与逸老师:回复一眼成永远无法支付的应付账款,是与日常活动无直接关系的各项利得,应计入营业外收入。
2023-06-22 17:52:14
一眼成永远:回复安与逸老师 我还是不太明白
2023-06-22 18:17:55
安与逸老师:回复一眼成永远请问哪里不明白呢?
2023-06-22 18:36:37
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 弓长木卯芬 发表的提问:
老师好。请问。我银行里收到一笔普通贷款金额800万。然后又受托支付转出去了给其他公司。分录该怎么做。
您好 请问不是您公司的贷款吧 只是别的公司贷款从您公司走账吧?
249楼
2023-06-22 17:29:59
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弓长木卯芬:回复bamboo老师 对的,就是老师说的这样
2023-06-22 17:50:48
bamboo老师:回复弓长木卯芬可以通过其他应付款科目走账
2023-06-22 18:01:20
弓长木卯芬:回复bamboo老师 老师,麻烦你列一下具体分录。这笔款有先收钱再付钱的记录的
2023-06-22 18:23:01
bamboo老师:回复弓长木卯芬收到的时候 借:银行存款 贷:其他应付款 支付出去的时候 借:其他应付款 贷:银行存款
2023-06-22 18:35:35
弓长木卯芬:回复bamboo老师 老师,收到银行放的贷款的时候。贷方的其他应付款均城公司,这样写对吗
2023-06-22 18:46:57
bamboo老师:回复弓长木卯芬是均城公司贷款从您公司走账么
2023-06-22 19:04:22
弓长木卯芬:回复bamboo老师 对。但是放款是银行放的。然后这个款是均城的
2023-06-22 19:21:46
bamboo老师:回复弓长木卯芬那贷方的其他应付款-均城公司,这样写对的
2023-06-22 19:38:44
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Cassiel 发表的提问:
受托捐赠是 收到 借;受托代理资产 贷;受托代理负债  对外捐出 借;受托代理负债 贷;受托代理资产  自己支配的 借;银行存款等科目 贷;捐赠收入 ,梁老师,我想问的是,如果到了期末结转,要怎么做分录呢?
1.收到受托代理资产时   借:受托代理资产     贷:受托代理负债   其中,受托代理资产的入账价值应当按照以下方法确定:   (1)如果受托代理资产为现金、银行存款或其他货币资金,应当按照实际收到的金额作为受托代理资产的入账价值;   (2)如果受托代理资产为短期投资,存货、长期投资、固定资产和无形资产等非现金资产,应当视不同情况确定其入账价值;如果委托方提供了有关凭据(如发票、报关单、有关协议等),应当按照凭据上标明的金额作为入账价值,如果凭据上标明的金额与受托代理资产的公允价值相差较大,受托代理资产应当以其公允价值作为入账价值;如果捐赠方没有提供有关凭据的,受托代理资产应当按照其公允价值作为入账价值。   2.在转赠或者转出受托代理资产时   借:受托代理负债     贷:受托代理资产   3.收到的受托代理资产如果为现金、银行存款或者其他货币资金   (1)收到时:   借:银行存款等     贷:受托代理负债   (2)转出时:   借:受托代理负债     贷:银行存款等
250楼
2023-06-23 16:40:47
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Cassiel 发表的提问:
受托捐赠是 收到 借;受托代理资产 贷;受托代理负债  对外捐出 借;受托代理负债 贷;受托代理资产  自己支配的 借;银行存款等科目 贷;捐赠收入 ,梁老师,我想问的是,如果到了期末结转,要怎么做分录呢?
1.收到受托代理资产时   借:受托代理资产     贷:受托代理负债   其中,受托代理资产的入账价值应当按照以下方法确定:   (1)如果受托代理资产为现金、银行存款或其他货币资金,应当按照实际收到的金额作为受托代理资产的入账价值;   (2)如果受托代理资产为短期投资,存货、长期投资、固定资产和无形资产等非现金资产,应当视不同情况确定其入账价值;如果委托方提供了有关凭据(如发票、报关单、有关协议等),应当按照凭据上标明的金额作为入账价值,如果凭据上标明的金额与受托代理资产的公允价值相差较大,受托代理资产应当以其公允价值作为入账价值;如果捐赠方没有提供有关凭据的,受托代理资产应当按照其公允价值作为入账价值。   2.在转赠或者转出受托代理资产时   借:受托代理负债     贷:受托代理资产   3.收到的受托代理资产如果为现金、银行存款或者其他货币资金   (1)收到时:   借:银行存款等     贷:受托代理负债   (2)转出时:   借:受托代理负债     贷:银行存款等
251楼
2023-06-23 16:49:55
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Hua'er 发表的提问:
工人干活,共计3万,支付一万,会计分录怎么写?又支付1万会计分录怎么写?
是自己职工还是劳务
252楼
2023-06-23 17:18:04
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Hua'er:回复玲老师 不是自己员工
2023-06-23 17:32:08
玲老师:回复Hua'er借成本费用,科目贷银行存款一万,其他应付款借其他应付款贷银行存款
2023-06-23 17:56:11
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 刘家大小姐 发表的提问:
支付给兼职会计的会计费及工本费怎么做分录?
你好!计入管理费用-咨询服务费 贷现金等
253楼
2023-06-23 17:29:59
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刘家大小姐:回复宋生老师 老师,月末结转费用,是不是:借:本年利润 贷:管理费用
2023-06-23 17:53:04
宋生老师:回复刘家大小姐您好!是的。结转的时候就是这样做
2023-06-23 18:03:54
刘家大小姐:回复宋生老师 老师,每月10号发放上月工资,那么在月末计提工资后需要结转吗?
2023-06-23 18:29:38
宋生老师:回复刘家大小姐你好!要结转的。但是结转是结转期间费用。比如管理费用工资。
2023-06-23 18:44:28
刘家大小姐:回复宋生老师 老师,销售方给购买方开具发票而未收款,是借:应收帐款 贷:主营业务收入 应交税费 ;那在实际工作中,合同款项是50000元,已收到并开具20000元的发票,还有30000元的款未收且未开具发票,我需要怎么设置科目,方便提醒开发票收款呢?
2023-06-23 19:00:04
宋生老师:回复刘家大小姐你好!这个除非你入50000,不然只能自己计入备查簿中查找。
2023-06-23 19:26:05
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 神勇的麦片 发表的提问:
企业接受劳务派遣公司的服务,支付的劳务报酬如何做会计分录?
你好,计提是借:劳务成本贷:应付职工薪酬
254楼
2023-06-24 15:51:47
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神勇的麦片:回复阳老师 老师您好,劳务成本,现在目前使用费记账系统,我需要在哪里设置这个劳务成本科目,费用系列还是
2023-06-24 16:09:27
阳老师:回复神勇的麦片你好,你选择的是什么会计准则?
2023-06-24 16:28:10
神勇的麦片:回复阳老师 小企业会计准则
2023-06-24 16:43:26
阳老师:回复神勇的麦片你好,你们是什么行业?如果是劳务公司的话需通过劳务成本科目,如果不是可通过费用科目
2023-06-24 17:01:09
神勇的麦片:回复阳老师 好的,谢谢老师
2023-06-24 17:29:31
阳老师:回复神勇的麦片不谢,有不懂的问题随时欢迎提问,麻烦你给我点评一下,谢谢
2023-06-24 17:51:17
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
12月支付委托加工费,但是发票还没开,怎么做分录
您好 请问加工已经开始了吗
255楼
2023-06-24 16:17:09
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圆:回复bamboo老师 加工已经做完了
2023-06-24 16:27:49
bamboo老师:回复那要暂估加工费入账的
2023-06-24 16:40:25
圆:回复bamboo老师 暂估入账不用暂估税费吧?等发票回来再冲红是吗
2023-06-24 17:03:13
bamboo老师:回复 暂估入账不用暂估税费  是的  等发票回来再冲红
2023-06-24 17:22:05
圆:回复bamboo老师 那分录怎么做呢?
2023-06-24 17:33:52
bamboo老师:回复借:委托加工物资 贷:应付账款-暂估应付账款
2023-06-24 17:53:55
圆:回复bamboo老师 我们已经付钱了,知道明确的金额了,还用暂估吗?
2023-06-24 18:12:46
bamboo老师:回复知道明确的金额了,还用暂估  因为没有发票
2023-06-24 18:34:13

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