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会计记账有哪些操作系统
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ fangfang 发表的提问:
进销存系统是什么人员登记的?出纳还是会计?进销存系统登记和会计做账有哪些关联的地方呢?就是说会计做账要根据进销存系统登记哪些信息?
进销存是库存商品明细账,是仓库开单操作的,会计根据日常开单单据做收入确认和成本结转。
1楼
2022-12-19 11:38:09
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fangfang:回复桂龙老师 快账里面的进销存系统,有采购,销货,仓库,资金等板块,分别都是仓库登记的吗?还是有些项目是会计登记的?流程是怎么操作的?不明白,里面没有实操的例子!
2022-12-19 12:06:59
桂龙老师:回复fangfang同学,我不是快账方面的老师,没有用过快账,你的这个问题不能给你详细的解答。
2022-12-19 12:30:45
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 蓉儿 发表的提问:
ERP系统操作流程涉及哪些方面? 会计学堂有ERP这方面的学习吗?
您好,ERP系统操作流程涉及方面较多,具体如下: ERP系统业务操作流程   一、目的   通过ERP系统实施,规范日常业务操作流程,提升企业管理水平,保障ERP系统正常运行。   二、基础档案设置和录入   1、项目档案:《销售立项审批表》批准后,市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后,修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。   2、客户名称档案:销售合同成立,销售部按合同签订单位名称(合同章名称)在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。   3、产成品编码:工艺技术在图纸定型后,录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。   4、材料清单:工艺技术部在图纸定型后,下达《设计通知单》时,将《材料清单》录入产品结构   5、材料编码:增加新的原材料品种和规格时,采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。   6、半成品编码:产品定型后,工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。   7、供应商名称档案:增加新的供应商时,由采购部增加录入供应商档案。   三、采购业务系统操作流程   根据公司的经营生产模式,生产用与办公用物资(食堂生活物资除外)一律需先有计划、申请,经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下:   1、采购计划或申请:分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请(请购单)两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请,批准后交采购部。   2、采购订单:采购部根据计划或申请寻找确定供应商,签订购货合同,录入“采购订单”,通知财务部审核,并及时将采购任务交给采购员采购。   3、到货:供应商必须提供两联送货单,到货后,仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”,并打印交质量部作为“物资检验单”(为保证工作的流畅性,当日的业务应当日完成,各仓管员在收货物时,请提醒供应商随货带来送货单,如只有一联的请复印,可给我们以后的工作带来方便)。   4、入库:保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量,生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联(第一联入库联、第二联采购报帐联)。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9:00前交财务部稽核。   5、稽核:财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符,项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐,入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。   6、来票:提供增值税专用发票;临时采购应当时取得发票,往来供应商必须及时开出发票,采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票,并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票,根据发票情况作现付处理,并勾对采购入库单与发票结算处理。   7、付款:供应部提出付款申请,财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。   8、退货:已入库退货,录入红字“采购入库单”退货。   9、月结:财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账,并进行月结。   四、库存业务系统操作流程   1、材料出库   ——填单:由领料员填写一式三联的(必须注明生产令号)手工领料单(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联),经部门经理审批后(生产领料由生产计划批准),交仓管员录入材料出库单据,作为领取材料的依据。   ——出库:仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入,输入的内容为:收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号(销售项目号)等项目,并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后,拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料,仓管员核对后签字发料,并审核库存系统中的材料出库单。   ——稽核和核对:材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存,材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9:00之前交与财务部,第三联仓库联仓管员进行实物核对,确认库系统中的数据并装订保存,第四联领料联留领料部门作领用材料依据。   2、产品入库业务:   产品主机完工,质量部贴好合格证,由生产部指定人员在当天办理入库,填写“产成品入库单”,仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字,录入“产品入库单”,输入内容为:收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。   五、销售业务系统操作流程   1、发货清单:由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。   2、发货通知:计划部跟踪销售合同,财务部收到符合发货条件的货款时,以书面形式通知计划部,计划部根据“销售订单”生成销售发货单,与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。   3、发货:仓库根据销售订单备货,填写实发数量,发货员认可签字后,票据员在系统中进行审核生成销售出库单。   4、补货:由计划部填写发货单到财务部盖放行证章,发货流程同上。   5、发票:财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据,发票类型与实际发票保持一致,录入的发票保存时注意仓库的正确性,录入的发票保存后进行复核。   6、会计处理:在应收系统中对发票审核,收款时发票与收款单据核销处理,同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核,在存货核算中对销售出库单据记帐,生成销售成本结转凭证。   六、禁令   不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作,因此而贻误工作,视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。   七、其他   1、相关文件和表格   《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。   2、本流程文件为试行文件,试行过程中如有不适应将进行修改 学堂里的首页-财务软件,金蝶K3就是的。
2楼
2022-12-19 12:55:18
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 助教 发表的提问:
ERP系统操作流程涉及哪些方面? 会计学堂现在有ERP这方面的学习吗?
ERP流程可以分为ERP开发流程和ERP实施流程两大块。 目前会计学堂没有针对ERP方面的课程,感谢您对会计学堂的关注。
3楼
2022-12-19 14:05:39
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 惜缘 发表的提问:
请问老师,6月的账没有收入和费用,发生的费用都进了长期待摊,那6月也要在系统里进行记账结账的操作吗?要做的话系统里要做哪些操作?
你好,没有收入和费用就不需要结转损益,先入账-过账-结账
4楼
2022-12-19 15:15:38
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惜缘:回复黄老师 过账就是只记帐吧?还有如果没有收入,费用入长期待摊,我结转损益的话会影响什么,也不影响什么吧?
2022-12-19 15:31:02
黄老师:回复惜缘如果没有损益类科目,结转损益不会出来凭证的,都不影响的
2022-12-19 15:44:37
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 见字如面 发表的提问:
问一下做外账会计都需要用哪些实操系统啊
同学你好 这个就是真账实操练习还有报税实操
5楼
2022-12-19 16:40:13
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ show红 发表的提问:
出口免抵退流程及操作系统有哪些要注意什
录入退税申报数据; 生成预申报数据; 网上预申报和查看预审反馈; 读入预审反馈,生成明细申报数据; 录入单证备案数据; 录入汇总申报数据; 打印正式申报报表,生成汇总申报数据; 网上正式申报或零申报; 注意的就是导出的压缩包不要打开
6楼
2022-12-19 18:05:17
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show红:回复朴老师 在电子口岸与电子税务局
2022-12-19 18:58:45
朴老师:回复show红你还有什么问题呢?
2022-12-19 19:26:05
show红:回复朴老师 预申报在哪个系统
2022-12-19 19:45:16
朴老师:回复show红出口退税系统操作的
2022-12-19 20:01:09
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 嘟嘟马 发表的提问:
金蝶系统操作了是不是要会计审核,一直没有会计是不是系统无法审核无法轧账
你好 你要是不设置审核就可以不用审核 设置了就要审核才可以
7楼
2022-12-19 19:09:26
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嘟嘟马:回复玲老师 需不需要审核这个是哪一步设置的
2022-12-19 19:25:02
玲老师:回复嘟嘟马以系统管理员[默认为manager]身份打开当前账套,点击“会计之家”主窗口的“工具”菜单,选择“用户管理”,执行“新增”功能,在用户组名中选择一个用户组;在用户名中输入用户的名称李四;在安全码中可自由输入用户安全码。 设置完用户组和用户后,就可对用户进行授权。在“用户管理”中用鼠标选中李四,然后再点窗口右下角的“授权”按纽进入“权限管理”主窗口。右上有一行“授权范围”:所有用户 本组用户 当前用户。系统默认是当前用户。如果您之前已经授权李四可以查询及审核凭证,则结合系统默认的“当前用户”权限范围,就意味着李四只能查询自己制作的凭证。但事实上,李四是要查询并审核张三制作的凭证,所以,您就必须把权限范围更改为如“所有用户”,这样,李四就可以查询到张三制作的凭证了,否则,就如同大多数新手一样,进入凭证查询窗口,却没有看到一张凭证或只能看到自己制作的凭证。在权限分配中 “凭证审核”后的“是否有权限”列打上√,权限分配完毕后,单击“授权”按钮,即可将设定的权限分配给用户。
2022-12-19 19:54:53
嘟嘟马:回复玲老师 我们是EAS软件,又如何设置
2022-12-19 20:18:18
玲老师:回复嘟嘟马你好没用过 EAS 你可以咨询一下金蝶售后 。
2022-12-19 20:44:12
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 303868383 发表的提问:
记账系统可要请朋友操作吗?
您好,你的记账系统最好不要随便授权
8楼
2022-12-19 20:13:10
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 福娃 发表的提问:
在erp系统里面,会计人员要做哪些工作?
1、根据提供的单据,编制记账凭证。 2、根据记账凭证登记各种明细账。 3、根据记账凭证编制记账凭证汇总表。根据记账凭证汇总表登记总账。 4、月末编制计提、结转凭证,并登记明细帐,将计提、结转凭证汇总登记总账。 5、月末结账,对帐,编制会计报表。
9楼
2022-12-19 21:28:26
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福娃:回复紫藤老师 你这比用一般财务软件还繁琐吗
2022-12-19 21:56:36
紫藤老师:回复福娃财务软件的,后面的报表都是自动生成 的
2022-12-19 22:06:41
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 钟彩云 发表的提问:
会计财务软件使用教程--总账操作简介是快账系统的总账操作吗
是的啊
10楼
2022-12-19 22:43:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 惜缘 发表的提问:
请问老师,由于才到医院,不知道该做些什么工作,用友系统建账后,医院的会计每个月必须系统里做哪些工作?
主要是税务申报,做账,出具报表等
11楼
2022-12-20 00:03:21
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惜缘:回复邹老师 这些肯定的,我说每个月在用友系统里做账的流程,比如制作凭证--记帐--结账--结转损益,这种,麻烦老师详细的说下嘛谢谢
2022-12-20 00:51:35
邹老师:回复惜缘凭证录入-审核-过账-结转损益-结账 主要就这些
2022-12-20 01:08:29
惜缘:回复邹老师 因为干的时间也少,系统也操作也少,是先结转损益再结账吗?
2022-12-20 01:32:23
邹老师:回复惜缘是的
2022-12-20 01:59:06
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ liufm 发表的提问:
报税应该是系统管理员、制单员、审核员、记账员中的哪一个操作?
您好 应该是单位的办税员操作 不是财务软件的人员
12楼
2022-12-20 00:54:42
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ' 发表的提问:
老师,我想问下代理记账工作主要有哪些,具体操作有哪些?
地方和地方不一样,一般看会计要求要什么 但大公司 正经出纳 只负责银行存款日记账 和 现金日记账 小公司一般要这两个账外还要记 管理 财务 销售 制造 几大费用 月末还要对银行余额调节表 应收账款 应付账款 其他应收款 其他应付款 开发票月末认证抵扣 往来网上汇款支票等 个别要记录总账 出口退税申报 发放工资 根据自己企业工作量而定 至于你说的表格 个人觉得不需要 有财务软件 没财务软件手工记账 可以购买账本 通用记账凭证等 EXCEL电子表格一般月末财务报表用 在百度搜财务报表模板即可 辛苦手打望采纳~!
13楼
2022-12-20 01:45:50
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 最初的星空 发表的提问:
希望会计学堂有报税练习相关操作系统
会有的,以前有Excel的
14楼
2022-12-20 03:12:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微微 发表的提问:
因系统操作有误,实际没有的那笔收入计入哪里
你好,是收到了相应款项,但是这个不是收入,是这个意思? 
15楼
2022-12-20 04:08:18
全部回复
微微:回复邹老师 比如收入1000,系统出故障,成了1050,这50是虚拟的,账实不符,如何做账
2022-12-20 04:26:07
邹老师:回复微微你好,需要做收入冲销50处理 借:主营业务收入,贷:银行存款等科目 
2022-12-20 04:45:55
微微:回复邹老师 银行是收1000,只是系统显示1050
2022-12-20 05:13:34
邹老师:回复微微你好,需要做收入冲销50处理 借:主营业务收入,贷:银行存款等科目  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2022-12-20 05:24:53
微微:回复邹老师 就是贷方不知放那个科目,肯定不是银行存款
2022-12-20 05:40:03
邹老师:回复微微你好,你之前多入账的50,借方入账的科目是什么呢? 
2022-12-20 05:56:50
微微:回复邹老师 好的我明白了
2022-12-20 06:13:27
邹老师:回复微微祝你学习愉快,工作顺利!
2022-12-20 06:34:13

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齐红老师 | 官方答疑老师

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