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帖子
企业还本付息时会计分录怎么写
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玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
Q
发表的提问:
老师工业企业处理废料,会计分录怎么写 还有结转的分录
你好 借银行,贷其他业务收入 应交税费 成本没有可以不结转的
76楼
2022-12-19 06:00:59
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
嘻嘻
发表的提问:
公司向境内居民企业分配的股息红利要交税吗?都交什么税?分配时会计分录怎么写?坐等
有限公司分给有限公司不需要交企业所得税 借利润分配应付利润 贷应付利润 借应付利润贷银行存款 借利润分配未分配利润 贷利润分配应付利润
77楼
2022-12-19 06:30:00
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
谨慎的期待
发表的提问:
归还到期一个月的借款,本金和利息一起,利息没有计提,会计分录怎么写啊?
您好 借:短期借款 借:财务费用 贷:银行存款
78楼
2022-12-20 06:03:52
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鲁老师
职称:
中级会计师
4.96
解题:
0.48w
引用 @
艾山江
发表的提问:
老师 你好,企业向银行借的 企业贷款的会计分录怎么做,还利息的分录呢
收到贷款时分录 借:银行存款 贷:长期借款 计提利息时 借:财务费用 贷:应付利息 每月还款和利息时 借:应付利息 贷:银行存款 借:长期贷款 贷:银行存款
79楼
2022-12-20 06:20:45
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艾山江:
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鲁老师
老师 你好,那计提利息的时候 财务费用-利息费用吗,还是二级科目别的,因为 平时银行结算 我就用 财务费用-利息费用,我做的 是不是错了 老师
2022-12-20 07:04:08
鲁老师:
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艾山江
你好同学,你做的也没问题的。可以的
2022-12-20 07:18:52
艾山江:
回复
鲁老师
贷款的利息 也是 利息费用,银行结息也是利息费用 没问题吗
2022-12-20 07:31:12
鲁老师:
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艾山江
收到银行利息要计入投资收益
2022-12-20 07:44:39
艾山江:
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鲁老师
那就之前我做的错了吗 老师
2022-12-20 07:59:56
鲁老师:
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艾山江
是的,以后银行利息就计入投资收益把
2022-12-20 08:24:33
艾山江:
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鲁老师
那就正确的是 ,贷款利息扣的 财务费用-利息费用,银行结息的是 财务费用-投资收益吗,之前的怎么办呢
2022-12-20 08:38:28
鲁老师:
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艾山江
银行结息直接进投资收益科目,不是在财务费用的,之前的不用改了以后的就放投资收益
2022-12-20 09:01:44
小云老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.99
解题:
6.29w
引用 @
老牛球球
发表的提问:
新建企业工会帐户,收到返还会费。会计分录怎么写
返还工会经费时: 借:银行存款 贷:管理费用——工会经费(一般借记管理费用负数)
80楼
2022-12-20 06:29:59
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老牛球球:
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小云老师
老师钱返还到工会新帐户,不是返还到公司帐户
2022-12-20 06:57:41
小云老师:
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老牛球球
借:银行存款 贷:经费收入
2022-12-20 07:23:20
老牛球球:
回复
小云老师
经费收入列在营业外收入里吗
2022-12-20 07:45:16
小云老师:
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老牛球球
经费收入是个一级科目
2022-12-20 08:10:11
老牛球球:
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小云老师
软件里没有呀
2022-12-20 08:39:38
小云老师:
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老牛球球
按规定就是这个科目,那你可以直接冲管理费用
2022-12-20 08:51:54
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
专注的泥猴桃
发表的提问:
20019年1月甲公司向工行借款100万元,利率5%,期限3年,分期还本分期付息的会计分录怎么写?
借,长期借款,贷,银行存款 借,财务费用,贷,银行存款
81楼
2022-12-21 05:50:40
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叮当老师
职称:
税务师,初级会计师,建筑业
4.99
解题:
0.2w
引用 @
王大大大大
发表的提问:
小企业会计准则的存货盘盈盘亏会计分录怎么写的?我看老师写的还要扣除成本税费,不知道怎么写的?
你好!盘盈,借:存货类科目 贷:营业外收入 。盘亏,借:银行存款 贷:其他应收款-某过失人赔偿部分,借:营业外支出、其他应收款—过失人(赔偿部分 ) 贷:存货类科目 。
82楼
2022-12-21 06:16:06
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
哈哈
发表的提问:
公司从银行借入长期借款用于在建工程,付给银行的利息是不是要资本化,计提利息时应该如何做会计分录,支付利息时又改怎么做会计分录
你好,需要资本化的,借在建工程贷应付利息借应付利息贷银存
83楼
2022-12-21 06:26:59
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哈哈:
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郭老师
上面的是支付给银行的利息这么做,那么我们长期借款钱存在我们账户,又收到银行给的利息,又应该怎么做账,这部分银行给的利息是不是就不能计财务费用了,应该如何做会计分录
2022-12-21 06:59:34
郭老师:
回复
哈哈
你好,收到银行存款的利息做借银存借财务费用负数
2022-12-21 07:10:07
哈哈:
回复
郭老师
不应该吧,我们本来就要付给银行利息,然后我们又拿着银行给我们的利息去冲减其他费用?财务费用负数是什么意思能给我讲一下吗?可不可以拿着银行给我们的利息最后冲我们付给银行的利息,也就是银行给我们的利息计入在建工程-待分摊利息?
2022-12-21 07:32:23
郭老师:
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哈哈
你好,收到银行存款的利息就是我刚才的分录,费用发生额要记借方在贷方取不到数,两笔业务分开做
2022-12-21 07:42:51
哈哈:
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郭老师
两笔分录?老师你能帮忙写一下这两笔分录吗,就是收到银行利息的两笔分录?
2022-12-21 08:00:49
郭老师:
回复
哈哈
你好,支付利息和收到利息两笔,上面分录已经写了
2022-12-21 08:21:37
森林老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
2.61w
引用 @
风信子
发表的提问:
民非企业无任何收入,发放工资时法人代付的,这个怎么写会计分录?
借管理和-工资 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷其他应付款—法
84楼
2022-12-22 05:54:33
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风信子:
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森林老师
民非企业里没有其他应付款这个科目呢
2022-12-22 06:25:34
森林老师:
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风信子
同学,你好,可以用应付款项
2022-12-22 06:46:29
王瑞老师
职称:
中级会计师,注册会计师
4.96
解题:
0.94w
引用 @
开放的蜡烛
发表的提问:
出售以摊余成本计量且到期一次还本付息的债劵时的会计分录
你好,借:银行存款 贷:持有至到期投资-成本 持有至到期投资-利息调整 持有至到期投资-应计利息 投资收益
85楼
2022-12-22 05:59:54
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
自信的背包
发表的提问:
小企业会计准则长期借款的账务处理是怎么做的,如:到期还本付息,到期还本按月付息,到期还本按月计提利息
你好 到期还本付息 借:长期借款 应付利息 贷:银行存款 到期还本按月付息 借:长期借款 贷:银行存款 借:应付利息 贷:银行存款 到期还本按月计提利息 借:长期借款 贷:银行存款 借:在建工程等科目 贷:应付利息
86楼
2022-12-22 06:24:00
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自信的背包:
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邹老师
计提不是通过财务费用吗??
2022-12-22 06:51:48
邹老师:
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自信的背包
你好,计提的时候,借方可能是财务费用,也可能是在建工程(假如利息资本化的情况下)
2022-12-22 07:11:55
朱立老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
2.05w
引用 @
匆匆流年。
发表的提问:
本企业发行的面值500万元5年期票面利率5%的一次还本付息债卷到期兑付会计分录
借应付债券-本金500 应付债券-应计利息500*5%*5=125 贷银行存款625
87楼
2022-12-23 05:37:34
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答疑陈园老师
职称:
,中级会计师
4.99
解题:
0.34w
引用 @
王豆豆9028
发表的提问:
收到银行支付的利息收入,会计分录怎么写
借:银行存款 贷:财务费用-利息
88楼
2022-12-23 05:54:39
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.01w
引用 @
帝都小强
发表的提问:
企业给临时工付款 怎么写分录?
借成本费用相关科目-劳务费贷银存,应交税费
89楼
2022-12-23 06:23:59
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帝都小强:
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郭老师
借 工程费用--劳务费 贷 银行存款 还得交税吗 我们每个每人不超5000
2022-12-23 06:50:20
郭老师:
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帝都小强
你好,超过八百就要交的
2022-12-23 07:04:02
帝都小强:
回复
郭老师
临时用工啊,超800?
2022-12-23 07:28:08
郭老师:
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帝都小强
你好是的,劳务费预缴,800以上就得交个税。
2022-12-23 07:47:39
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
淡定的画笔
发表的提问:
收购卖出原材料,收时便宜,卖时贵,应该怎么写会计分录。成本还是写收时的成本,卖时差价怎么办?老师分录帮我写写好吗?
你好 购进,借;原材料,贷;银行存款等科目 发生减值,借;资产减值损失,贷;存货跌价准备 销售,借;银行存款等科目,贷;其他业务收入,应交税费——应交增值税 借;其他业务成本,存货跌价准备,贷;原材料
90楼
2022-12-24 06:00:41
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淡定的画笔:
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邹老师
没有减值,就是收购了一批货,不适合加工就卖了,收的时候便宜,卖时贵了点。我是小规模不用那么复杂,如果收来100卖了120,成本是不是100,中间的差价怎么写。借,银行存款,120贷:其它业务收入120 成本:其它业务成本100贷:原材料100 那20怎么算
2022-12-24 06:15:52
邹老师:
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淡定的画笔
你好,20就体现在其他业务收入与其他业务成本的差额,体现的是其他业务利润,不需要再做其他处理的
2022-12-24 06:32:02
淡定的画笔:
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邹老师
老板说只记卖出的差价,这样是不对的吧
2022-12-24 06:42:21
邹老师:
回复
淡定的画笔
你好,只记卖出的差价,这样是不对的 应当把售价计入其他业务收入,成本计入其他业务成本核算,差额体现在二者的差额,也就是实现的其他业务利润金额
2022-12-24 06:57:22
淡定的画笔:
回复
邹老师
好的,谢谢
2022-12-24 07:16:29
邹老师:
回复
淡定的画笔
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-24 07:40:32
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