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支付费用会计分录怎么做
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 向阳の花 发表的提问:
支付网站定制费会计分录怎么做
可以记入无形资产,也可以记入销售费用,不知道具体是什么用途的。
61楼
2023-02-27 21:29:59
全部回复
向阳の花:回复笑笑老师 就是请网络技术公司给我们公司制作网站,介绍我们公司情况的网站,可以计入管理费用-办公费用吗,还是计入其他科目
2023-02-27 21:42:54
笑笑老师:回复向阳の花可以的。
2023-02-27 22:02:02
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 九离 发表的提问:
支付员工旅游费怎么做会计分录
您好 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款等
62楼
2023-02-28 20:44:41
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用现金支付罚款,会计分录怎么做?
借 营业外支出 贷库存现金。。。。。
63楼
2023-02-28 21:05:30
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陶巧巧 发表的提问:
厂房打水泥地板的费用怎么做会计分录,现金支付
你好 借;长期待摊费用 贷;库存现金
64楼
2023-02-28 21:17:59
全部回复
陶巧巧:回复邹老师 那老师我想问下购买胶印机早就装好了,现在又买电缆装上去,买电缆的这笔费用怎么入分录,也是现金付的<br><br>
2023-02-28 21:45:06
邹老师:回复陶巧巧你好,借;管理费用 贷;库存现金
2023-02-28 22:03:24
陶巧巧:回复邹老师 可是电缆是装在固定资产上的东西,不是入固定资产吗
2023-02-28 22:17:40
邹老师:回复陶巧巧你好,因为之前固定资产已经完工,可以把这个看做是固定资产的维修支出,所以计入了管理费用
2023-02-28 22:28:26
陶巧巧:回复邹老师 哦,好的,谢谢
2023-02-28 22:53:41
邹老师:回复陶巧巧不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-28 23:18:32
陶巧巧:回复邹老师 老师我在问下您,我是做内帐的嘛,我们前两个月药厂的钱还没给我们,但这个月开的是前两个月的发票,然后这个月的销售额是100万的话我怎么出凭证
2023-02-28 23:41:11
邹老师:回复陶巧巧你好 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-03-01 00:02:57
陶巧巧:回复邹老师 是按前两个月的收入这个月开票金额来 入吗,因为我们这个月的发票外账会计拿走了,我以为不做这个税,就没做,我做的是这月的销售收入,内帐的话不管他发票拿没拿回来,收入都要做,我就直接做了应收,自己估算了下税,就直接入了税,但是我们5月份也开了发票给客户,是开的前几个月的,
2023-03-01 00:14:45
邹老师:回复陶巧巧你好,内帐,就不需要做税金,借;应收账款 贷;主营业务收入
2023-03-01 00:32:31
陶巧巧:回复邹老师 那我就不管这个月开了多少发票出去吗
2023-03-01 00:54:11
陶巧巧:回复邹老师 不管这个月开的发票,也不管这个月开的是几月份的发票,直接做这个月实际的销售额对吧
2023-03-01 01:10:41
邹老师:回复陶巧巧你好,需要考虑这个月开具了多少发票,多少发票是之前月份没有开具的发票,多少是这个月的销售发票
2023-03-01 01:36:00
陶巧巧:回复邹老师 可是以前我没开票的只要有送货单的我就直接做了应收账款了啊,发票在做一遍不是做重了吗
2023-03-01 01:58:14
邹老师:回复陶巧巧你好,之前已经做了应收账款,那现在开具发票就不需要再做这个分录的
2023-03-01 02:23:34
陶巧巧:回复邹老师 嗯,好的,,谢谢
2023-03-01 02:37:16
邹老师:回复陶巧巧不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-01 03:04:56
陶巧巧:回复邹老师 工厂开了好几年,以前的内帐会计没做这个账,只做了应收应付和现金日记账,我今年五月过来的,我五月装了用友软件,我从四月份开始记账,期初数实收资本就填注册资本吗?资本公积和盈余公积要填吗,怎么填
2023-03-01 03:28:26
邹老师:回复陶巧巧你好,期初数是上年期末余额,而不是4月份的期末余额的 有余额的都需要填写的
2023-03-01 03:52:05
陶巧巧:回复邹老师 我知道,因为1.2.3月的账直接接转了,我做直接做的期初余额入的是3月底的余额,1.2.3月份我不在,我就直接从4月份做的,但是实收资本资本公积,和盈余公积怎么填不太清楚
2023-03-01 04:14:06
邹老师:回复陶巧巧你好,需要填写期初数,然后本年累计借方,本年累计贷方
2023-03-01 04:41:34
陶巧巧:回复邹老师 我已经填写了期初数,但是因为这边之前没做内帐,外账会计的期初数肯定是不对的,那我的期初数只能说按照之前的做应收应付这个来做
2023-03-01 04:52:24
邹老师:回复陶巧巧你好,你期初数是需要通过去年12月份的期末数据抄过来就是了
2023-03-01 05:14:07
陶巧巧:回复邹老师 那我就必须要把1.2.3月的账做掉是吗
2023-03-01 05:26:25
陶巧巧:回复邹老师 如果去年12月没有数的话我从哪里开始做呢
2023-03-01 05:48:37
邹老师:回复陶巧巧你好,是的,需要从1月份建账,然后录入1-3月份的凭证
2023-03-01 06:12:15
陶巧巧:回复邹老师 好吧,我问下如果我们的厂房租赁合同我们没有,这边老板说也不知道放哪里了,我只知道我们每个月的租金一起是四万多,我能直接入到管理费用或者制造费用吗
2023-03-01 06:33:42
邹老师:回复陶巧巧你好,需要取得租金发票计入制造费用核算的
2023-03-01 06:44:16
陶巧巧:回复邹老师 我们没有发票,他们都不开发票的
2023-03-01 07:12:16
邹老师:回复陶巧巧你好,没有开具发票你可以做无票支出,汇算清缴做纳税调整
2023-03-01 07:40:50
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 发表的提问:
支付技术服务费的会计分录怎么做
你好 借 管理费用 贷 银行存款
65楼
2023-03-01 20:23:15
全部回复
胡芳芳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 火星上的蓝天 发表的提问:
网银支付电话费怎么做会计分录啊
同学你好,一般来说 借管理费用 贷银行存款
66楼
2023-03-01 20:38:34
全部回复
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 跟着大象去旅行 发表的提问:
支付个人维护费用发票还没到家怎么做会计分录
你好 借预付账款 贷银行存款
67楼
2023-03-01 20:47:40
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
现金支付给窗帘安装师傅的费用怎么做会计分录
你好!如果是外帐需要有发票,按规定作在管理费用或或销售费用下核算,如果没有发票就做到人员工资里。
68楼
2023-03-01 21:14:59
全部回复
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Mena. 发表的提问:
提前支付工程成本费用给领导,怎么样做会计分录?
你好!借:其他应付款 贷:银行存款
69楼
2023-03-06 20:39:22
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Mena.:回复陈静老师 这个是不能税前抵扣的吧,企业税
2023-03-06 21:01:23
陈静老师:回复Mena.你好!现在没发票没生成成本,肯定是不能税前抵扣的.
2023-03-06 21:15:45
Mena.:回复陈静老师 @陈静老师:如果是暂估的成本,这个季度是否可以先抵扣的
2023-03-06 21:32:52
陈静老师:回复Mena.你好!不能的,暂估是没发票的
2023-03-06 21:59:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Tina 发表的提问:
一次性支付一年的房租,会计分录应该怎么做,费用又怎么分摊
借预付账款贷银行存款,按月摊销,借费用贷预付
70楼
2023-03-06 20:54:30
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 激昂的书包 发表的提问:
支付职工培训费,同时结转工资费用的会计分录怎么做?
你好,支付职工培训费 借:应付职工薪酬——职工教育经费,贷:银行存款等科目  结转工资费用,这个是结转损益  到本年利润 的意思吗? 
71楼
2023-03-06 21:09:53
全部回复
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
支付申请科技型中小企业费用怎么做会计分录呢
直接计入损益 借:管理费用-其他 贷:银行存款
72楼
2023-03-06 21:26:58
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 丢丢 发表的提问:
支付税控盘的费用,怎么处理,全额抵扣嘛,怎么做会计分录
你好 支付 借,管理费用 贷,银行存款 抵税了 借,应交税费一应增减免税款 贷,管理费用
73楼
2023-03-07 20:38:56
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丢丢:回复立红老师 老师因为有留底税额,所以只填了减免税额的表,这个要等用抵扣的时候在转出来吗
2023-03-07 21:06:27
立红老师:回复丢丢你好,可以,可以抵扣时再做减免税的分录
2023-03-07 21:24:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ①輩孒の約啶 发表的提问:
老师,购买金税盘如何做会计分录,然后费用是会计代付的,后期会计报销费用,出纳现金支付,整个流程分录怎么写
你好,是一般纳税人单位,还是小规模纳税人发生的这个支出? 
74楼
2023-03-07 20:52:34
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①輩孒の約啶:回复邹老师 老师,是一般纳税人,发票还未收到
2023-03-07 21:16:52
邹老师:回复①輩孒の約啶你好,发票还未收到(费用是会计代付的),账务处理是 借:预付账款,贷:其他应付款—会计 后期会计报销费用,出纳现金支付 借:其他应付款—会计,贷:库存现金
2023-03-07 21:45:09
①輩孒の約啶:回复邹老师 那金税盘怎么入账?固定资产吗
2023-03-07 22:11:02
邹老师:回复①輩孒の約啶你好,取得金税盘发票,计入费用核算,不是固定资产 借:管理费用—办公费,贷:预付账款
2023-03-07 22:26:34
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 明月 发表的提问:
付给支付宝的认证费,怎么做会计分录啊
你好 借:管理费用-办公费 贷:银行存款
75楼
2023-03-07 21:02:59
全部回复
明月:回复月月老师 收回来了怎么做呢
2023-03-07 21:30:41
月月老师:回复明月你好,冲管理费用 借:管理费用 负数 贷:银行存款
2023-03-07 21:55:21
明月:回复月月老师 借:银行存款 借:管理费用一负数吧
2023-03-07 22:12:13
月月老师:回复明月你好,这样也可以。
2023-03-07 22:23:50
明月:回复月月老师 谢谢老师
2023-03-07 22:49:17
月月老师:回复明月不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。
2023-03-07 23:01:23

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