咨询
帮别人加工产品会计分录
分享
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 故意的金鱼 发表的提问:
别人帮我们设计logo,怎么做会计分录
你好,如果是为了宣传的话:借:管理费用广告费 贷:库存现金等
61楼
2023-02-23 20:40:09
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 朴老师 发表的提问:
在系统里面已经完工的产品,现在要追加产品的成本,已经出库的追加产品成本和未出库的产品成本的追加会计分录有什么区别吗?
您好,区别就是出库的产成品追加的成本,要再结转入主营业务成本中去,未出库的产品追加的成本,不需要结转到主营业务成本中去的。
62楼
2023-02-23 21:08:54
全部回复
佩瑶老师
职称:注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 任性的戒指 发表的提问:
某工业企业生产A B两种产品生产工人的计件工资分别为A产品¥1960 B产品¥1640 A B,两种产品计时工资共计¥8400 A B两种产品的定额工时分别为7200小时4800小时车间,管理人员工资¥4000行政管理人员工资¥3000。要求1、按定额工时比例分配A B两种产品计时工资。2、分别计算A B两种产品的生产工人工资费用总额并编制工资费用分配的会计分录。
你好 题目正在解答中 请稍等
63楼
2023-02-23 21:26:59
全部回复
佩瑶老师:回复任性的戒指A的计时工资 8400/(7200%2B4800)*7200=5040 B的计时工资 8400/(7200%2B4800)*4800=3360
2023-02-23 22:19:49
青椒老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 聪明的山水 发表的提问:
公司产品送给别人得会计分录怎么做
1、赠送的礼品、物品   借:销售费用——业务宣传费   贷:主营业务收入   应缴税费——应缴增值税(销项税款)   2、结转销售成本   借:主营业务成本   贷:库存商品
64楼
2023-02-27 20:41:50
全部回复
聪明的山水:回复青椒老师 如果是老板帮别人买得东西 又不要不上来款 也不要了会计分录怎么做
2023-02-27 21:05:59
聪明的山水:回复青椒老师 是不收钱怎么做
2023-02-27 21:21:40
青椒老师:回复聪明的山水那就这接计入费用就可以了 借:管理费用——招待费   贷:库存商品
2023-02-27 21:36:36
聪明的山水:回复青椒老师 公司直接付款能把库存商品换成库存现金吗
2023-02-27 21:52:39
青椒老师:回复聪明的山水你好,也可以的,只要拿到相关的发票就可以
2023-02-27 22:06:31
聪明的山水:回复青椒老师 好的
2023-02-27 22:17:41
青椒老师:回复聪明的山水好的,有疑问咱们继续沟通
2023-02-27 22:46:56
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
别人帮我公司代销产品赚差价怎么做分录
你好,按规定应该是你们的销售费用。如果是外账就要根据提供的发票来定。
65楼
2023-02-27 20:50:26
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
老师您好,请问一下,我们帮别人加工,来料加工的 那个分录怎么做, 从进料, 到生产, 到出库
你好 你们是受托加工生产 你们主要是出辅料。 对方出主料吗。这样好判断科目
66楼
2023-02-27 21:08:27
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 夕颜 发表的提问:
老师,我公司在甲公司为乙公司代加工产品,我公司分别和甲乙公司核算加工费,怎么写会计分录
一、你们公司是属于第三方吗?就是你们接了乙公司的活,外协加工给甲公司做。
67楼
2023-02-27 21:29:59
全部回复
夕颜:回复江老师 老师,是我们接了甲公司的活,在乙公司给甲公司代加工,然后问甲公司收加工费
2023-02-27 22:05:36
江老师:回复夕颜一、你们公司的账务处理是: 1、借:应收账款——甲公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 2、借:主营业务成本 贷:库存商品 3、借:库存商品 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——乙公司 二、甲公司的账务处理是: 借:库存商品(或原材料) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款——你们公司名称 三、乙公司的账务处理是: 借:应收账款——你们公司的名称 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时 借:主营业务成本 贷:劳务成本
2023-02-27 22:23:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 逆着时光加油 发表的提问:
给别人加工物资,怎么记这个会计分录
你好 给别人加工物资,是外发加工,还是单位给对方提供加工服务的意思?
68楼
2023-02-28 20:18:39
全部回复
逆着时光加油:回复邹老师 单位给对方提供加工服务
2023-02-28 20:34:49
邹老师:回复逆着时光加油你好 单位给对方提供加工服务,取得的加工服务收入 借:银行存款等科目 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 然后做结转成本分录
2023-02-28 21:00:06
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 伶俐的小土豆 发表的提问:
帮别人委托加工的会计科目应该怎么做?
收到材料不用做账,你登记备查资本就可以,收到的加工费确认收入
69楼
2023-02-28 20:48:12
全部回复
朱立老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 爱听歌的乐曲 发表的提问:
某工业企业生产A B两种产品生产工人的计件工资分别为A产品¥1960 B产品¥1640 A B,两种产品计时工资共计¥8400 A B两种产品的定额工时分别为7200小时4800小时车间,管理人员工资¥4000行政管理人员工资¥3000。要求1、按定额工时比例分配A B两种产品计时工资。2、分别计算A B两种产品的生产工人工资费用总额并编制工资费用分配的会计分录。
按定额工时比例分配 分配率=8400/(7200%2B4800)=0.7 A 分得0.7*7200=5040   B 分得0.7*4800=3360 A工资总额=1960%2B5040=7000 B工资总额=1640%2B3360=5000 借生产成本-A7000 生产成本-B5000 管理费用4000%2B3000=7000 贷应付职工薪酬19000
70楼
2023-02-28 21:09:28
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 一定过中级 发表的提问:
农产品加工企业,收到一些政府补贴款项,应该怎么做会计分录
你好,借;银行存款 贷;营业外收入或递延收益
71楼
2023-02-28 21:17:59
全部回复
一定过中级:回复立红老师 递延收益不是负债吗,能详细解答吗
2023-02-28 21:45:18
立红老师:回复一定过中级你好,如果是补偿以后期间发生的,先计入递延收益,发生成本费用时,借:管理费用等 贷:银行存款 同时,借:递延收益 贷:营业外收入
2023-02-28 22:05:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
从农民手机收到农产品,用于加工百分之13货物,增值税加计抵减怎么做分录,我们是委托别人加工的
借应交税费应交增值税进项 贷委托加工物资
72楼
2023-03-01 19:51:09
全部回复
仰望星空:回复郭老师 这笔分录什么时候做,收回委托加工物资时做吗?可以在发出委托加工物资时直接做这笔分录不
2023-03-01 20:04:21
郭老师:回复仰望星空支付加工费之前就可以这么做的。 可以
2023-03-01 20:26:58
仰望星空:回复郭老师 好的,谢谢
2023-03-01 20:43:12
郭老师:回复仰望星空不用客气,工作愉快。
2023-03-01 21:07:20
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 淡淡的歌曲 发表的提问:
帮别人代加工贴牌产品,所有的原材料和成品出库运费有谁出
所有的原材料和成品出库运费是委托加工方支出
73楼
2023-03-01 20:20:08
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 李四 发表的提问:
帮别人加工 收到材料不用做分录吧 收款的时候做分录 是吗
这个材料是不是对方的,是这个是不做,收款做借银行贷应收或者是预收
74楼
2023-03-01 20:29:45
全部回复
李四:回复maize老师 材料是对方提供的 我们是受委托加工的 这一部分 是完整的生产和转成本分录吧 人工费 我是一起记到生产成本里吧
2023-03-01 20:47:32
maize老师:回复李四是这样,要是有提供辅助材料是这样,
2023-03-01 21:04:06
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
公司只是给别人加工产品,而得到的收入,怎么做分录
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
75楼
2023-03-01 20:46:26
全部回复
追寻梦想:回复邹老师 未开票分录
2023-03-01 21:12:49
邹老师:回复追寻梦想借;银行存款 贷;预收账款
2023-03-01 21:27:38

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×