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金融企业的会计内部控制的目标
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.28w
引用 @ benben 发表的提问:
老师您好,平时外出办事打的费用和停车费放哪个会计科目呀,
您好!作为办公费-差旅费就可以了。
16楼
2022-11-23 01:52:35
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benben:回复宋生老师 外出办事的打的费就写管理费用-办公费,停车费就写管理费用-差旅费对吧
2022-11-23 02:07:21
宋生老师:回复benben都写差旅费。。。。。。
2022-11-23 02:26:12
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
57. 下列各项中,企业的内部控制措施包括( )。 A.预算控制 B.会计系统控制 C.运营分析控制 D.信息内部公开 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:ABC 我的答案:ABC 参考解析: 选项ABC,均属于企业内部控制措施; 选项D,属于行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施。 故选ABC。 行政单位内部信息需要公开吗?
行政单位内部信息一般是不需要公开的
17楼
2022-11-23 03:15:37
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
、下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。 A、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B、一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C、内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D、与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
C 【答案解析】 内部控制的人工成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时比自动化成分更为适当,所以选项C不正确。
18楼
2022-11-23 04:07:05
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羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 帅气的鲜花 发表的提问:
中小企业融资管理、投资管理、资产管理、资金管理、会计信息化、内部控制方向,那个方向的毕业论文好写?
主要看你的理论知识储备,实践知识积累更倾向于哪个课题,同时相关知识和数据易于收集和获取也很重要。还有就是你的答辩老师近些年的研究是哪个方向的也可以给你找答辩课题提供思路和方向。加油。
19楼
2022-11-23 05:30:16
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 纯情的钻石 发表的提问:
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,下列属于企业文化建设需要关注的主要风险的有( )。 A、公司缺乏积极向上的企业文化 B、并购过程中忽视企业间的文化差异和理念冲突 C、缺乏开拓创新、团队协作和风险意识 D、缺乏诚实守信的经营理念
D
20楼
2022-11-23 06:44:59
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徐璐老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 既来之,则安之 发表的提问:
关于企业融资 成本控制如何做? 不是贷款融资,相关部门制定商业计划书,需要财务提供这个成本控制表 可以具体指导下该怎么做吗?还有财务管理目标
同学,同样的问题请不要重复提交了好吗?
21楼
2022-11-23 14:56:48
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何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ lvideal 发表的提问:
1报销流程 2出纳和会计分开这两个分别属于内部控制的哪个目标呢?
1报销流程 授权批准制度 2出纳和会计分开 不相容职务分离控制
22楼
2022-11-23 15:22:16
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lvideal:回复何何老师 内部控制的目标不是这5个吗?
2022-11-23 16:04:41
何何老师:回复lvideal2出纳和会计分开 合理保证企业财务报告及相关信息真实完整。 1报销流程 合理保证企业经营管理合法合规
2022-11-23 16:20:20
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 坚强的花卷 发表的提问:
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
一、报销流程:报销人粘贴报销单据——部门经理审核——会计人员审核——财务经理审核——达到一定的金额,董事长审核——出纳报销 二、担保事项必须经公司股东会同意 三、房屋抵押、质押必须经公司股东会同意
23楼
2022-11-23 15:36:59
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坚强的花卷:回复江老师 老师请问有没有一些生活中的例子?类似于公交车上的投币箱用两把钥匙这样的
2022-11-23 16:08:21
江老师:回复坚强的花卷一、报销付款,或支付供应商货款时 出纳(操作员)在银行系统中做付款单据——经理(审核人员)审核确认后才能付款——系统确认付款
2022-11-23 16:20:16
赵俊鸽老师
职称:,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 奔跑 发表的提问:
1.自(2009)以来,《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引、《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等内部控制制度规范不断出台,大中型企业及行政事业单位的内部控制工作都有了可遵循的红宝书,内控不断深化,效益逐步显现。2.在欧洲上市公司中第一个采用XBRL提供会计报表的公司是( 路透社 )
对的
24楼
2022-11-24 15:07:07
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ lhk 发表的提问:
企业货币资金内部控制的特征有主要内容?
企业货币资金内部控制的特征: 1、实时性强;需要实时进行管理监控 2、风险大。
25楼
2022-11-24 15:12:37
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lhk:回复李爱文老师 企业货币资金内部控制的特征及主要内容?就怎么简单的一点吗
2022-11-24 15:42:52
李爱文老师:回复lhk《企业内部控制规范》指引第六号——资金活动,关于资金营运活动: 企业资金营运内部控制的主要目标是:第一,保持生产经营各环节资金供求的动态平衡。企业应当将资金合理安排到采购、生产、销售等各环节,做到实物流和资金流的相互协调、资金收支在数量上及在时间上相互协调。第二,促进资金合理循环和周转,提高资金使用效率。资金只有在不断流动的过程中才能带来价值增值。加强资金营运的内部控制,就是要努力促使资金正常周转效率,为短期资金寻找的适当投资机会,避免出现资金闲置和沉淀等低效现象。第三,确保资金安全。企业的资金营运活动大多与流动资金尤其是货币资金相关,这些资金由于流动性很强,出现错弊的可能性更大,保护资金安全的要求更迫切。 (一)资金营运活动的业务流程 企业资金营运活动是一种价值运动,为保证资金价值运动的安全、完整、有效,企业资金营运活动应按照设计严密的流程进行控制。 第一,资金收付需要以业务发生为基础。企业资金收付,应该有根有据,不能凭空付款或收款。所有收款或者付款需求,都有特定的业务引起,因此,有真实的业务发生,是资金收付的基础。 第二,企业授权部门审批。收款方应该向对方提交相关业务发生的票据或者证明,收取资金。资金支付涉及企业经济利益流出,应严格履行授权分级审批制度。不同责任人应该在自己授权范围内,审核业务的真实性,金额的准确性,以及申请人提交票据或者证明的合法性,严格监督资金支付。 第三,财务部门复核。财务部门收到经过企业授权部门审批签字的相关凭证或证明后,应再次复核业务的真实性,金额的准确性,以及相关票据的齐备性,相关手续手续的合法性和完整性,并签字认可。 第四,出纳或资金管理部门在收款人签字后,根据相关凭证支付资金。 (二)资金营运内部控制的关键控制点及控制措施 资金营运内部控制的关键控制点主要包括: 一是审批控制点。把收支审批点作为关键点,是为了控制资金的流入和流出,审批权限的合理划分是资金营运活动业务顺利开展的前提条件。审批活动关键点包括:制定资金的限制接近措施,经办人员进行业务活动时应该得到授权审批,任务未经授权的人员不得办理资金收支业务;使用资金的部门应提出用款申请,记载用途、金额、时间等事项;经办人员在原始凭证上签章;经办部门负责人、主管总经理和财务部门负责人审批并签章。 二是复核控制点。复核控制点是减少错误和舞弊的重要措施。根据企业内部层级的隶属关系可以划分为纵向复核和横向复核这两种类型。前者是指上级主管对下级活动的复核;后者是指平级或无上下级关系人员的相互核对,如财务系统内部的核对。复核关键点包括:资金营运活动会计主管审查原始凭证反映的收支业务是否真实合法,经审核通过并签字盖章后才能填制原始凭证;凭证上的主管、审核、出纳和制单等印章是否齐全。 三是收付控制点。资金的收付导致资金流入流出,反映着资金的来龙去脉。该控制点包括:出纳人员按照审核后的原始凭证收付款,并对已完成收付的凭证加盖戳记,并登记日记账;主管会计人员及时准确地记录在相关账簿中,定期与出纳人员的日记账核对。 四是记账控制点。资金的凭证和账簿是反映企业资金流入流出的信息源,如果记账环节出现管理漏洞,很容易导致整个会计信息处理结果失真。记账控制点包括:出纳人员根据资金收付凭证登记日记账,会计人员根据相关凭证登记有关明细分类账;主管会计登记总分类账。 五是对账控制点。对账是账簿记录系统的最后一个环节,也是报表生成前一个环节,对保证会计信息的真实性起到重要作用。对账控制点包括:账证核对、账账核对、账表核对、账实核对等。 六是银行账户管理控制点。企业应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定,加强银行账户的管理,严格按规定开立账户,办理存款、取款和结算。银行账户管理的关键控制点包括银行账户的开立、使用和撤消是否有授权,下属企业或单位是否有账外账。 七是票据与印章管理控制点。印章是明确责任、表明业务执行及完成情况的标记。印章的保管要贯彻不相容职务分离的原则,严禁将办理资金支付业务的相关印章和票据集中一人保管,印章要与空白票据分管,财务专用章要与企业法人章分管。 表3   资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标及控制措施 风险控制点 控制目标 控制措施 审批 合法性 未经授权不得经办资金收付业务;明确不同级别管理人员的权限 复核 真实性与合法性 会计对相关凭证进行横向复核和纵向复核 收支点 收入入账完整,支出手续完备 出纳根据审核后的相关收付款原始凭证收款和付款,并加盖戳记 记账 真实性 出纳人员根据资金收付凭证登记日记账,会计人员根据相关凭证登记有关明细分类账; 主管会计登记总分类账 对账 真实性和财产安全 账证核对、账表核对与账实核对 保管 财产安全与完整 授权专人保管资金;定期、不定期盘点 银行账户管理 防范小金库 加强业务管控开设、使用与撤消的授权;是否有账外账 票据与印章管理 财产安全 票据统一印制或购买;票据由专人保管;印章与空白票据分管;财务专用章与企业法人章分管 总之,强化企业资金管理,控制资金风险,保障资金安全,发挥资金规模效益,有利于企业宏观掌握和控制资金筹措、运用及综合平衡,促进企业可持续健康发展。
2022-11-24 16:12:26
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 虚幻的樱桃 发表的提问:
内部控制是企业的一项管理活动,与会计系统无关
你好 不是啊,这个是错误的
26楼
2022-11-24 15:24:59
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 负责的指甲油 发表的提问:
企业的内部控制制度包括那些内容?
企业的内部控制制度主要包括下列内容: 1.可靠的内部凭证制度。企业有完善的内部控制凭证,以种类全、内容完整、连续编号的一些处理经济业务的凭证,作为会计处理依据。 2完善的簿记制度。在可靠的凭证制度基础上,建立完整的账簿和报表制度,确保会计记录的严密性。 3严格核对制度。包括凭证之间的核对,凭证和账簿之间的核对,账簿和报表之间的核对等。企业建立严格的核对制度,有利于及时改正会计记录中错误,做到证、账、表三相符。 4.合理的会计政策和会计程序。企业在遵守国家制定的会计准则的基础上,还从本单位会计工作实际出发,建立自己的合理会计政策和会计程序,以书面文字形式,作为会计处理方法的依据。 5.定期资产盘点制度。
27楼
2022-11-25 14:25:15
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
中小企业在内部会计控制设计中存在什么问题
具体是什么。。。。。。
28楼
2022-11-25 14:44:12
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李老师:回复爱笑的流沙具体是什么。。。。。。
2022-11-25 15:19:24
陈诗晗老师
职称:注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
是的,经营管理控制不是属于内部 控制措施,内部控制措施一定是经营中各环节的控制措施。
29楼
2022-11-25 14:49:14
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梦里不知身是客:回复陈诗晗老师 怎么感觉是一个意思呀
2022-11-25 15:07:58
陈诗晗老师:回复梦里不知身是客经营管理是宏观层面 上的,内部控制是细节上的
2022-11-25 15:33:07
何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ lvideal 发表的提问:
想问一下老师 下面的1 2属于内部控制目标的哪个
1. 合理保证企业经营管理合法合规。 2. 财务报告及相关信息真实完整。
30楼
2022-11-25 15:08:59
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