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原材料入库损耗会计分录
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 发表的提问:
原材料暂估入库时怎么做分录?原材料来时怎么冲分录?
借:原材料     贷:应付账款——入库未达账款   拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:   借:原材料(红字)     贷:应付账款——入库未达账款(红字)   然后,再根据发票金额入账:   借:原材料     应交税费——增值税(进项)     贷:应付账款
256楼
2023-07-04 17:23:58
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小熊饼干 发表的提问:
发票没到,原材料入库了,货款也预付了。怎么做分录呢?
一、付货款时 借:应付账款 贷:银行存款 二、暂估入库时 借:原材料 贷:应付账款
257楼
2023-07-05 16:27:39
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小熊饼干:回复江老师 那么付货款时应付账款是负数了?这样可以吗?
2023-07-05 16:57:34
江老师:回复小熊饼干付货款不会是负数,因为你暂估后就是会平账。 如果是提示付的货款,可以用预付账款科目核算处理。
2023-07-05 17:22:52
小熊饼干:回复江老师 先付款,然后发货的,但是发票迟迟没到。所以 付款时,借预付账款 贷银行 同时 借暂估入库 原材料 贷预付账款,可以吗? 发票来了分录怎么写借原材料贷方呢?
2023-07-05 17:43:32
江老师:回复小熊饼干一、付款时的分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、月份暂估入库时的分录是: 借:原材料 贷:预付账款 三、以后月份收到发票时的分录是: 冲销暂估,按发票入账。 1、冲销暂估的分录是: 借:原材料 负数 贷:预付账款 负数 2、按发票入账的分录是: 借:原材料 正数 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数 贷:预付账款 正数
2023-07-05 17:53:47
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 沉默的鲜花 发表的提问:
老师,上面那个题第一小题,原材料验收入库,发现短缺10千克,经查明属于运输途中的合理损耗,分录怎么写
你好,合理损耗计入成本原材料,不用做分录,
258楼
2023-07-05 16:45:49
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
采购入库时记:周转材料-低值易耗品,还是说记原材料-低值易耗品??
你好,做的周转材料里面的。
259楼
2023-07-05 17:11:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
基本车间领用原材料2600元,领用低值易耗品800元.编制会计分录
借;生产成本 3400 贷;原材料 2600 周转材料-低值易耗品 800
260楼
2023-07-05 17:20:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 学堂用户8zxijp 发表的提问:
某企业原材料按计划成本核算。2015年7 月初结存原材料的计划成本为51000元; 材料成本差异的月初数为1000元(超 支): 1、以银行存款支付购入原材料的实际成 本96000元,增值税进项税额16320元, 该批材料的计划成本为100000元,原材 料已入库。 2、购入原材料的实际成本50000元,增 值税进项税额8500元,该批材料的计划 成本为49000元,原材料已入库,款未付。 3、以银行存款支付购入原材料的实际成 本8000元,增值税进项税额1360元, 该批材料的计划成本为9000元,原材料 未入库。 4、结转入库原材料的计划成本及材料成 本差异。 5、本月发出材料的计划成本为110000 元,其中生产车间直接耗用80000元 管理部门耗用30000元。 要求:完成有关计算和会计分录。
1借材料采购96000 应交税费应交增值税进项税额16320 贷银行存款112320
261楼
2023-07-06 16:50:21
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暖暖老师:回复学堂用户8zxijp借原材料100000 贷材料采购96000 材料成本差异4000
2023-07-06 17:02:28
暖暖老师:回复学堂用户8zxijp2借材料采购50000 应交税费应交增值税进项税额8500 贷应付账款58500 借原材料49000 材料成本差异1000 贷材料材料50000
2023-07-06 17:25:55
暖暖老师:回复学堂用户8zxijp3借材料采购8000 应交税费应交增值税进项税额1360 贷银行存款9360
2023-07-06 17:49:52
暖暖老师:回复学堂用户8zxijp4借原材料9000 贷材料采购8000 材料成本差异1000
2023-07-06 18:09:42
暖暖老师:回复学堂用户8zxijp5借生产成本80000 管理费用30000 贷原材料110000
2023-07-06 18:25:51
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 落落酱 发表的提问:
原材料的损耗如何算?
您好,原材料的合理损耗=损耗金额/采购金额,或者损耗数量/采购数量。
262楼
2023-07-06 17:10:12
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岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 安娜琪晓霞 发表的提问:
有一个在产品4092.5的会计分录不知如何做成产品入库的会计分录,归为原材料目
借:库存商品 贷:生产成本 生产成本即在产品。
263楼
2023-07-06 17:21:00
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安娜琪晓霞:回复岳老师
2023-07-06 17:50:34
安娜琪晓霞:回复岳老师 这样做出来的分录,在产品即为负数,正常吗?
2023-07-06 18:17:18
岳老师:回复安娜琪晓霞您的分录根本就有问题。道理非常简单:您没盖一楼,直接盖了二楼。先有在产品,才有结转库存商品。在产品最多为零,不会为负。
2023-07-06 18:37:27
安娜琪晓霞:回复岳老师 哦,那正确的分录应该分两步,我用的是快账软件,科目设置里没有在产品二级科目,只有资产负债表里存货下包含在产品。正确的分录应该怎么写?请教下老师。现在要将在产品结平,即为0
2023-07-06 18:59:47
岳老师:回复安娜琪晓霞一、您得先有在产品,会计科目是“生产成本” 借:生产成本 贷:原材料、应付职工薪酬、制造费用等 二、生产完成,结转库存 借:库存商品 贷:生产成本
2023-07-06 19:21:17
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
老师,购入的原材料验收入库,价款10000元如何做分录
你好! 没有发票吗?
264楼
2023-07-09 18:03:52
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仰望星空:回复蒋飞老师 没有
2023-07-09 18:29:25
蒋飞老师:回复仰望星空借:原材料 贷:银行存款
2023-07-09 18:58:40
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 131 发表的提问:
购进原材料已经入库,款未付,支付运费和卸车费怎么做分录
你好 发票收到了吗 运费和卸车费金额很大吗
265楼
2023-07-09 18:20:49
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131:回复meizi老师 发票还没收到,运费金额不大
2023-07-09 18:43:28
meizi老师:回复131你好 那你之前就是暂估分录 你做 借应付账款 贷原材料-暂估 然后 把运费和装车费一起计入原材料成本去暂估 借原材料-暂估(材料费%2B运费和卸车费) 贷应付账款
2023-07-09 19:10:29
131:回复meizi老师 我的支付运费怎么分录
2023-07-09 19:23:53
meizi老师:回复131你好 因为你是采购材料 产生的运费和卸车费需要计入原材料成本的 你看上面分录 给你写了
2023-07-09 19:49:56
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 安静的小伙 发表的提问:
上个月暂估入库的原材料这个月冲回分录怎么写
借应付账款贷原材料。
266楼
2023-07-09 18:30:55
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安静的小伙:回复郭老师 不是应该做一个跟上月一样的分录红字冲回吗?
2023-07-09 19:01:36
安静的小伙:回复郭老师 软件记账有不一样啊?
2023-07-09 19:17:38
郭老师:回复安静的小伙你好,这个不涉及到损益类的,直接做相反的分录也可以的。
2023-07-09 19:40:58
安静的小伙:回复郭老师 那上月我做的是借原材料–纱线–精仿黑色68000,贷应付账款–暂估–新华纺线68000,现在冲回借应付账款–暂估–新华纺线,贷原材料–纱线–精仿黑色68000
2023-07-09 19:55:13
郭老师:回复安静的小伙是的,是这么做的,是这么理解的。
2023-07-09 20:22:40
安静的小伙:回复郭老师 那已经收到发票,再重新填借原材料–纱线–精仿黑色60389.38,借应交税费–应交增值税–进项税额7850.62,贷银行存款68240,这样对吗?
2023-07-09 20:37:16
郭老师:回复安静的小伙可以的,可以这么做的,如果你支付了货款。
2023-07-09 20:54:17
安静的小伙:回复郭老师 冲回凭证里面借方是不是应该加个负号
2023-07-09 21:19:42
安静的小伙:回复郭老师 感觉数据越来越大了,应该变小才对吧?
2023-07-09 21:31:34
郭老师:回复安静的小伙借应付账款贷原材料,这个都是正数的,这已经是做了相反的分录。
2023-07-09 21:45:19
安静的小伙:回复郭老师 余额上提现不了啊?
2023-07-09 22:00:53
安静的小伙:回复郭老师 只是摘要说冲减
2023-07-09 22:25:06
郭老师:回复安静的小伙你好,对的是的是这么理解,是这么做的。
2023-07-09 22:50:21
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 久伴 发表的提问:
原材料——暂估入库 这个分录什么情况下会用到?
你好,是期末材料到了,发票没到的情况下,用原材料——暂估。
267楼
2023-07-09 18:55:29
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 22年初级取证班7班黄丽丽 发表的提问:
A公司领用418吨原材料,生产成成品383吨,生产过程中消耗35吨原材料,应该怎么做会计分录
你好,借:生产成本,贷:原材料 借:库存商品,贷:生产成本 
268楼
2023-07-09 19:18:00
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ &微笑 旳弧度 发表的提问:
购买原材料验收入库,结转其采购成本怎么做会计分录?
借:原材料 应交税费 贷:银行存款/应付账款
269楼
2023-07-10 15:48:44
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 古月 发表的提问:
老师 进的材料有两种不含税的会计分录 借 原材料 库存商品 贷 应付帐款或者是银行存款 材料领用了会计分录 借 主营业务成本 贷原材料或者是库存商品 月底结转的会计分录就不会了 不知道前面会计分录对不对?
您好 请问您单位领用原材料要加工成别的产品然后销售么?
270楼
2023-07-10 16:16:15
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古月:回复bamboo老师 有一部分需要加工在销售出去。
2023-07-10 16:45:36
bamboo老师:回复古月那加工领用的这样写分录 借:生产成本 贷:原材料 借:库存商品 贷:生产成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-07-10 17:05:08
古月:回复bamboo老师 这个分录是领用和结转的吗?进材料的分录我做的对吗?
2023-07-10 17:27:51
bamboo老师:回复古月购进材料没有进项税款的话 分录那样写正确的
2023-07-10 17:48:39
古月:回复bamboo老师 那结转的分录怎么写
2023-07-10 18:16:09
bamboo老师:回复古月结转的分录我给您写了啊 最好一笔啊
2023-07-10 18:43:09
古月:回复bamboo老师 老师你好 请问主营业务成本是有那些部分组成的
2023-07-10 19:10:04
bamboo老师:回复古月如果您是销售产品的 主营业务成本就是您销售的产品
2023-07-10 19:20:17

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