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汇兑损益如何做会计分录
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小时老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,法律职业资格,CISA
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 睡1觉 发表的提问:
汇兑损益怎么计算
期末汇兑损益=(上期末外币账户余额-本期外币账户借贷方发生额)*期末汇率-上期末外币账户化为记账本位币的余额-本期外币账户借贷方外币账户化为记账本位币的发生额 此处外币账户余额是指用外币的计算的账户余额。比如银行存款 100(美元) 上期末外币账户化为记账本位币余额是指用报表本位币,比如 银行存款 100*8=800 (人名币) 举个例子 应收账款上期2008年末余额100 美元,08.12.31.汇率 8,2009.12.31 汇率 9,09年发生应收账款借方10美元,即期汇率8.5 应收账款汇兑损益=(100%2B10)*9 - (100*8%2B10*8.5) 出来正负代表汇兑收益损失
211楼
2023-06-21 17:39:11
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傻傻的高跟鞋 发表的提问:
企业收到一张银行承兑汇票25万元,给对方开发票24万元,应该如何做会计分录?剩余一万元应该如何做处理?
您好,借应收票据贷主营业务收入应交税费,银行存款一万元
212楼
2023-06-21 17:53:59
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傻傻的高跟鞋:回复玲老师 老师汇票没有到期,能入银行存款吗?
2023-06-21 18:19:05
玲老师:回复傻傻的高跟鞋您好,因为您多收了人家的一万元汇票,您后贷方的一万元是找零找给对方的,不是你收到的
2023-06-21 18:39:42
傻傻的高跟鞋:回复玲老师 老师我的意思是10万分两次开给对方发票,不是多收了对方
2023-06-21 19:04:03
玲老师:回复傻傻的高跟鞋你好,没有十万这个数据,您的提问里,您是说25万的应收票据开24万的发票
2023-06-21 19:28:21
傻傻的高跟鞋:回复玲老师 不好意思说错了,是25万分两次开发票
2023-06-21 19:54:47
玲老师:回复傻傻的高跟鞋借应收票据贷预收账款,然后后面开发票时,借预收账款贷主营业务收入应交税费,分两次开就分两次冲预收账款,
2023-06-21 20:24:14
傻傻的高跟鞋:回复玲老师 明白了,谢谢老师
2023-06-21 20:43:18
玲老师:回复傻傻的高跟鞋你好,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价
2023-06-21 20:55:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
外币折算为人民币的有汇兑损益的具体 分录?
借;银行存款 财务费用(或贷方) 贷;银行存款——外币户
213楼
2023-06-22 17:21:24
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计学堂金牌答疑-周老师 发表的提问:
老师,像这种承兑汇票收到后有背书出去了,如何做会计分录啊,我公司是B公司
你好!用复印件做凭证附件 借:应付账款 贷:应收票据
214楼
2023-06-22 17:35:11
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会计学堂金牌答疑-周老师:回复QQ老师 收到钱后呢
2023-06-22 17:51:36
QQ老师:回复会计学堂金牌答疑-周老师你好!你们背书转让了不会收到钱了
2023-06-22 18:16:23
会计学堂金牌答疑-周老师:回复QQ老师 我们背书给了C公司,C公司把钱转给我们了
2023-06-22 18:31:40
QQ老师:回复会计学堂金牌答疑-周老师你好!你们没有相关业务吗?那应该是 借:其他应收款 贷:应收票据 收到钱 借:银行存款等 贷:其他应收款
2023-06-22 18:58:22
会计学堂金牌答疑-周老师:回复QQ老师 有一个项目和C公司有业务往来,但是这次的汇票是另外一个项目的,像这种情况是否需要签订合同或者协议之类的
2023-06-22 19:22:15
QQ老师:回复会计学堂金牌答疑-周老师你好!有发票吗?对方收取费用吗?
2023-06-22 19:51:00
会计学堂金牌答疑-周老师:回复QQ老师 没有发票,对方扣了费用
2023-06-22 20:09:05
QQ老师:回复会计学堂金牌答疑-周老师你好!通过其他应收款核算,不一份协议
2023-06-22 20:23:21
会计学堂金牌答疑-周老师:回复QQ老师 我公司和C公司补协议还是A公司和C公司补协议, 协议内容是什么
2023-06-22 20:48:55
会计学堂金牌答疑-周老师:回复QQ老师 可以通过应收账款核算吗?因为我公司与C公司本来就有应收账款往来
2023-06-22 21:01:58
QQ老师:回复会计学堂金牌答疑-周老师你好!和C公司补合同
2023-06-22 21:22:12
会计学堂金牌答疑-周老师:回复QQ老师 可以通过应收账款核算吗?因为我公司与C公司本来就有应收账款往来
2023-06-22 21:39:52
QQ老师:回复会计学堂金牌答疑-周老师你好!不可以,不是正常的交易,你们这是贴现
2023-06-22 22:08:24
会计学堂金牌答疑-周老师:回复QQ老师 好的,谢谢,对方收取的费用可以计入财务费用吗?
2023-06-22 22:29:23
QQ老师:回复会计学堂金牌答疑-周老师你好!可以做,但是不一定可以企业所得税前抵扣因为没有发票
2023-06-22 22:50:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ ?洋? 发表的提问:
购买原材料57520元,支付电子承兑100000元,对方承兑找零20000元,银行存款找零汇入22480元。如何做会计分录(需要具体数额 的分录)
借原材料57520,预付100000-57520 贷应收票据100000 借应收票据20000 贷预收 借银存贷预收22480
215楼
2023-06-22 17:42:24
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郭老师:回复?洋?后面两个分录预收换成预付 写错了
2023-06-22 18:02:23
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 花痴的御姐 发表的提问:
公司通过公账购买电子承兑汇票,然后再用买来的电子承兑汇票付货款等,其中购买的电子承兑有利润,这些如何做会计分录
您好 请问是购买的时候有利润么
216楼
2023-06-22 17:50:59
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 小英 发表的提问:
公司出口退税生产企业,汇率是以每月一号记账的,收汇与结汇我是以银行与汇兑单当天结算的,那个汇兑损益如何计算?
你好 ,汇兑损益就是你实际结汇的金额和你按外币户乘以每月一号的汇率之间的差额,祝工作顺利!
217楼
2023-06-23 17:23:02
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三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 燕子 发表的提问:
待核查账户转到结算账户,如何做会计分录。收汇在待核查时,汇率6.2 320元美,结汇时汇率6.1 320美元。如何做会计分录?
你这是外汇结汇业务,差额进汇兑损益 借:银行存款 -人民币 1952 借:汇兑损益 32 贷:银行存款 -美元 1984
218楼
2023-06-23 17:41:34
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ obsess 发表的提问:
美元户收汇结汇都是按月初汇率计算,月末调汇分录是:借财务费用-汇兑损益 贷银行-美元户(或反分录)吗?
你好!月末汇兑损益可以这样处理
219楼
2023-06-23 17:50:59
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王多多老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 机智的爆米花 发表的提问:
调整上期末应付账款的汇兑损益,在本期如何做累调的分录,本期末的本位币金额应该不受上期的影响,借,年初未分配利润的话,贷方记啥呢
你好同学,分录如下: 借:年初未分配利润(去年汇兑损益数) 贷:应付账款(汇兑差异) 财务费用(差额) 具体借贷方向还得根据实际情况来如果是汇兑损失,就是贷应付账款,如果是汇兑收益就是借应付账款,年初未分配利润借贷方向跟去年汇兑损益方向一致,差额放财务费用
220楼
2023-06-24 17:14:08
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小小菊 发表的提问:
外贸出口企业,我的汇兑损益一个月做一次可以吗?然后,该怎么做分录。
可以的,每月底或者每月初 收到美元:借:银行存款-美元户 100*6.6 贷:应收账款-XX 100*6.66 1)收到的美元如果没到银行兑换成人民币时:月末要做汇率调整分录: 借:财务费用-汇兑损益 100*6.5-100*6.6 (月末汇率-月初汇率) 贷:应收账款-XX
221楼
2023-06-24 17:25:24
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小小菊:回复朴老师 我是收汇的同时也结汇了,然后,月底也是做,借财务费用-汇兑损益,贷:应收帐款吗
2023-06-24 18:03:50
朴老师:回复小小菊每个月结汇是固定时间的
2023-06-24 18:14:12
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 高贵的枕头 发表的提问:
老师:做进口业务的汇兑损益怎么计算?
你好!看看这里对你有帮助 http://wenku.baidu.com/view/83d9d20c6c85ec3a87c2c5ef.html
222楼
2023-06-24 17:33:29
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
去年的汇兑损益应该借方红字,记错了应该如何修改呢
你好,你现在看一下你的利润表是正确的吗?如果利润表是正确的话别修改了,你要修改的话,你得反结账修改。
223楼
2023-06-24 17:40:00
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搬砖工:回复郭老师 利润表不正确 缺少这个数字
2023-06-24 18:06:30
郭老师:回复搬砖工那你反能反结账修改吗?
2023-06-24 18:19:27
搬砖工:回复郭老师 2022年可修改么
2023-06-24 18:29:54
郭老师:回复搬砖工你修改了没有?用借财务费用,借财务费用负数
2023-06-24 18:44:07
郭老师:回复搬砖工利润表也不可能减去这个金额的
2023-06-24 19:01:21
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
您好,我想问一下,汇兑损益(收益)(损失)怎么记分录呀?亩产税包含个税吗?
同学你好 1、汇兑收益时, 借:银行存款 贷:财务费用-汇兑损益 2、汇兑损失时: 借:财务费用-汇兑损益 贷:银行存款 没有亩产税了不是吗
224楼
2023-06-24 17:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ always online 发表的提问:
汇算清缴需要补交企业所得税,是不是要先计提再缴纳?需要调整19年损益吗?全套会计分录如何写?
你好,汇算清缴补交税款的分录是 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费—企业所得税 借;应交税费—企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
225楼
2023-06-25 16:34:37
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always online:回复邹老师 好的,谢谢老师,如果19年多计提了工资5万,也多发放了,现金发的,实际就没有那一笔,税务专管员让调整,汇算清缴已经调减了,账如何调?会计分录如何做?
2023-06-25 16:56:49
邹老师:回复always online你好 冲销多计提,借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整 冲销多发放的分录,借;库存现金,贷;应付职工薪酬
2023-06-25 17:18:44
always online:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-06-25 17:41:20
always online:回复邹老师 老师,多计提多发放工资,是不是汇算清缴和财务报表都要调整,还有补交企业所得税是7月才缴纳的,那几月再做借;应交税费—企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整 对吗?
2023-06-25 18:07:55
邹老师:回复always online你好 多计提多发放工资,那财务报表,汇算清缴都需要调整的 补交所得税的分录是什么时候补交税款,就什么时候做这个分录就是了
2023-06-25 18:24:57
always online:回复邹老师 好的,谢谢老师,老师先付款后开票,能不能做:借:应付账款 贷:银行存款
2023-06-25 18:50:21
邹老师:回复always online你好,如果不设置预付账款的单位,可以这样做账 借:应付账款 ,贷:银行存款
2023-06-25 19:01:51
always online:回复邹老师 如果先付款,在明年汇算清缴之前发票没回来,是不是要做纳税调增。预付账款和应付是不是只能设一个
2023-06-25 19:27:37
邹老师:回复always online你好,如果先付款,在明年汇算清缴之前发票没回来,你有计入到成本或者费用核算 吗? 同一个单位,预付账款和应付账款最好只设置一个科目核算
2023-06-25 19:54:39
always online:回复邹老师 给他付款的时候就做的借:应付账款 贷:银行存款,如果说后面他们在明年汇算清缴之前给我们开不了发票,是不是要调整
2023-06-25 20:13:47
邹老师:回复always online你好,如果没有计入到成本或者费用抵扣企业所得税,就不需要调整的
2023-06-25 20:41:11

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