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编制转入清理的会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 双头大剪刀 发表的提问:
老师,请问如何编制会计分录?
你好,根据不同的业务具体分析,你问题太笼统
121楼
2023-04-19 19:41:15
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 舒服的星月 发表的提问:
会计分录该怎么编制
同学你好 什么业务呢
122楼
2023-04-19 19:59:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 呆萌的跳跳糖 发表的提问:
1编织7月18日财务会计分录?2编制7月18日预算会计分录?
你好,7.18的业务是什么
123楼
2023-04-24 18:35:11
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
求帮忙编制会计分录
整体正确率80~90%即可 1、某企业上月末银行存款余额为500000元,现金余额为3000元,本月发生会计事项如下:根据以下经济业务编制会计分录,并绘制银行存款日记账: (1)3月2日,华宇公司收到一张3个月商业汇票120000元,利率为6%。 (2)3月4日电汇上海农业银行1000000元,开立采购专户。 (3)3月4日在上海采购某设备,共计900000元,以4日开设的采购专户支付(见第2小题),余款退回原银行。 (4)3月7日,华宇公司提供服务收到转账支票一张,金额为35 000元。 (5)3月9日,华宇公司收到投资人设备一台,价值10万元。 (6)3月11日,华宇公司因经营需要,向银行临时借款1 800 000元。 (7)3月11日,华宇公司收到投资人一台设备价值110000元。 (8)3月20日,华宇公司仓储部收到5000元货款,存入银行。 (9)3月27日,华宇公司因急需用钱,把2日(见第1小题)收到的汇票去贴现,贴现率为8%。 (10)3月30日,华宇公司以银行存款支付本月水电费2000元。 2、华宇物流 公司在6月30日进行财产清查,发现以下情况:库存现金短款6000元。后来盘亏事项己查明,报经领导批准如下处理:由于经营管理不善造成,其中员工甲应赔偿2000元。 要求:根据以上的财产清查情况及经批准后的情况,写出有关的账务处理。 3、华宇
124楼
2023-04-24 18:59:45
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邹老师:回复爱笑的流沙你可以加我QQ,1076199025,我可以给你回复
2023-04-24 19:23:23
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户6vxs53 发表的提问:
编制会计分录怎么写
你好,学员,你说的哪个的
125楼
2023-04-24 19:05:14
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户qs34ns 发表的提问:
请编制相关会计分录
学员您好,提问请先提出问题,以便老师知道能否帮助你。
126楼
2023-04-24 19:31:03
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 激情的溪流 发表的提问:
1、长空公司为解决经营周转资金紧张的状况,在2019年1月5日向银行借入期限为6个月,金额为200万元的款项;    1月6日用现金购买行政管理办公用品1 000元;    1月10日用银行存款支付给当地电视台春节期间广告费30 000元;    1月底,结转本月职工工资250 000元,其中生产工人工资150 000元,车间管理人员工资60 000元,行政管理人员工资40 000元;    由银行代发本月职工工资250 000元。 (1)编制1月1日向银行借入款项的会计分录。(2分) (2)编制1月6日购买办公用品的会计分录。(2分) (3)编制1月10日支付广告费的会计分录。(2分) (4)编制月底结转职工工资的会计分录。(2分) (5)编制由银行代发职工工资的会计分录。(2分)
你好 (1)编制1月1日向银行借入款项的会计分录。(2分) 借,银行存款200 贷,短期借款200 (2)编制1月6日购买办公用品的会计分录。(2分) 借,管理费用1000 贷,库存现金1000 (3)编制1月10日支付广告费的会计分录。(2分) 借,销售费用30000 贷,银行存款30000 (4)编制月底结转职工工资的会计分录。(2分) 借,生产成本150000 借,制造费用60000 借,管理费用40000 贷,应付职工薪酬250000 (5)编制由银行代发职工工资的会计分录。(2分) 借,应付职工薪酬250000 贷,银行存款250000
127楼
2023-04-24 19:50:59
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马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 悠哉乐哉 发表的提问:
请问国际货运代理的一般纳税人零税率 收入成本应该如何编制会计分录
借应收账款贷主营业务收入
128楼
2023-04-25 19:01:26
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马老师:回复悠哉乐哉成本的是借主营业务成本 进项贷应付账款等应交
2023-04-25 19:34:13
马老师:回复悠哉乐哉没有贷方应交!!!
2023-04-25 19:51:20
大海老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 贤惠的奇迹 发表的提问:
要求:编制会计分录。
您好,第一题 1、领用材料 借:生产成本-甲产品40000 借:制造费用5000 借:管理费用5000 贷:原材料-A材料50000 2、分配工资 借:生产成本-甲产品60000 借:制造费用10000 借:管理费用35000 贷:应付职工薪酬105000 3、计提折旧 借:制造费用8000 借:管理费用4000 贷:累计折旧12000 第二题 1、销售甲产品 借:应收票据234000 贷:主营业务收入-甲产品200000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)34000 2、销售乙产品 借:应收账款140400 贷:主营业务收入-乙产品120000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)20400 3、销售A材料 借:银行存款5850 贷:其他业务收入-A材料5000 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)850 第三题 1、结转收入类 借:主营业务收入650000 借:其他业务收入25000 借:营业外收入15000 贷:本年利润690000 2、结转成本费用类 借:本年利润403000 贷:主营业务成本280000 贷:其他业务成本15000 贷:税金及附加58000 贷:管理费用50000
129楼
2023-04-25 19:10:43
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大海老师:回复贤惠的奇迹第四题 1、结转本年利润 借:借本年利润80000 贷:利润分配-未分配利润80000 2、提取法定盈余公积 借:利润分配-提取法定盈余公积8000 贷:盈余公积-法定盈余公积8000 3、分配现金股利 借:利润分配-应付股利200000 贷:应付股利200000   第五题 1、借原材料5000,贷银行存款5000 2、借银行存款10000,贷应收账款10000 3、借银行存款1000,贷库存现金1000 4、借短期借款10000,贷银行存款10000 5、借原材料6000,贷应付账款6000 6、借固定资产8000,贷银行存款8000 7、借应付账款6000,贷银行存款6000
2023-04-25 19:39:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
成本会计 分录编制
5.某企业只有一个基本生产车间,生产C、D两种产品,月末,“制造费用”明细账上所归集的费用合计为50619元。两种产品生产工时资料如下:C产品1200工时,D产品3500工时。 要求:(1)采用生产工时比例分配制造费用(保留两位小数)(3分) (2)编制分配制造费用的会计分录。(3分)
130楼
2023-04-25 19:28:17
全部回复
邹老师:回复爱笑的流沙你可以加我QQ,1076199025,我可以给你回复
2023-04-25 19:44:39
施老师
职称:中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 正义的外套 发表的提问:
怎么编制会计分录?
哪一个问题要编制会计分录呢
131楼
2023-04-25 19:50:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 淡色阳光╯▂╰ 发表的提问:
我公司刚刚办理了社保缴费,这个会计分录如何编制?
 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
132楼
2023-04-26 19:05:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
公司基本账户收到一般账户的网银转账,怎样编制会计分录
你好,公司基本账户收到一般账户的网银转账 借:银行存款—— 基本户 贷:银行存款— 一般户 
133楼
2023-04-26 19:12:04
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李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ carol. 发表的提问:
某企业报废固定资产一项,原值:10万元,已提折旧9万元,发生的清理费0.5万元,残值作价入库0.2万元。编制相关会计分录
你好好借固定资产清理1累计折旧九.贷固定资产。10 。借固定资产清理0.5.贷银行存款0.5。 借固定资产清理,0.2,贷营业外收入0.2。 借营业外支出,1.7--贷,固定资产清理。
134楼
2023-04-26 19:24:27
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3号直播
职称:初级会计师,高级会计师
4.96
解题: 0.54w
引用 @ 雪白的咖啡 发表的提问:
应付职工薪酬的会计分录如何编制
计提工资的时候 借:管理费用 借:销售费用 借:在建工程 借:研发支出 借:生产成本等 贷:应付职工薪酬 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
135楼
2023-04-26 19:47:59
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