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应收账款相关的会计科目
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 九剑 发表的提问:
一年以内的待摊费用,现在用什么科目?直接计入相关费用,还是先计入其他应收款?还是预付账款?长期待摊费用?
你好,待摊费用科目取消了就通过长期待摊费用科目核算,然后按月摊销
136楼
2023-04-25 19:50:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 城府、 发表的提问:
生产、生活性服务业纳税人取得资产或接受劳务时,应当按照《增值税会计处理规定》的相关规定对增值税相关业务进行会计处理;实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。 如果不交税的话这个账怎么处理
不交税,不做处理,只需要按加计申报
137楼
2023-04-26 18:22:46
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 萌想成真 发表的提问:
预收账款的会计相关分录怎么写?
提前收款吗?借银存贷预收
138楼
2023-04-26 18:29:55
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 君福 发表的提问:
例:应收账款,根据会计科目余额进行列式就不会到预收账款,那么怎么去列式?
那就是按应收的余额 就是填写在应收项目里了
139楼
2023-04-26 18:57:06
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君福:回复玲老师 不理解
2023-04-26 19:30:25
玲老师:回复君福就是就是报表取数时取余额 你这是你这个问题里面设置的条件
2023-04-26 19:43:13
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ |安幕忆嫣红~ 发表的提问:
我开负数发票,如何做会计分录,我做相反科目。可以吗。借:主营收入 借:税金 贷:应收账款 正数的,
你好,做蓝字发票一样的分录,只是金额用红字,不是做相反的分录
140楼
2023-04-26 19:20:46
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|安幕忆嫣红~:回复徐阿富老师 那我上个月已经这样做了,我该如何调整呢
2023-04-26 19:40:16
|安幕忆嫣红~:回复徐阿富老师 已经导致主营业务收入多出来了,我该如何做分录调整之前得账务
2023-04-26 19:53:11
徐阿富老师:回复|安幕忆嫣红~你好,不好意思,在外面办事,你做一张红字金额的凭证。
2023-04-26 20:03:20
|安幕忆嫣红~:回复徐阿富老师 具体怎么做了,等你空下来,示例我看下,谢谢
2023-04-26 20:13:39
徐阿富老师:回复|安幕忆嫣红~你好,借应收账款(红字金额) 贷主营业务收入(红字金额) 贷应交税费-应交增值税-销项税额(红字金额)
2023-04-26 20:40:26
|安幕忆嫣红~:回复徐阿富老师 好的,这样对我应收账款没有影响吧
2023-04-26 21:00:11
徐阿富老师:回复|安幕忆嫣红~你好,应收账款也刚好正确的余额了
2023-04-26 21:11:06
|安幕忆嫣红~:回复徐阿富老师 这样是不是应收账款变了啊
2023-04-26 21:29:10
徐阿富老师:回复|安幕忆嫣红~你好,蓝字金额为啥和红字不一样?
2023-04-26 21:53:10
徐阿富老师:回复|安幕忆嫣红~一笔正数一笔负数肯定刚好的,不一样肯定是你做不对
2023-04-26 22:06:02
|安幕忆嫣红~:回复徐阿富老师 我2月份开票开了71895元,开负数是70561,那时候不知道,直接把负数发票做相反分录了
2023-04-26 22:32:33
|安幕忆嫣红~:回复徐阿富老师 我直接把负数发票,借 主营 借应交税金销项 贷:应收账款 没有用红字
2023-04-26 22:48:59
|安幕忆嫣红~:回复徐阿富老师 现在次月,我该如何调整呢
2023-04-26 23:03:45
徐阿富老师:回复|安幕忆嫣红~你好,你把那张做错的凭证,用红字冲销,再重新做一张正确的
2023-04-26 23:18:25
|安幕忆嫣红~:回复徐阿富老师 好的
2023-04-26 23:31:00
徐阿富老师:回复|安幕忆嫣红~恩,你理解了就好的
2023-04-26 23:52:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 清风 发表的提问:
行政事业单位里财政直接入账的相关会计科目有哪些?
财政补助收入    上级补助收入    拨入专款等
141楼
2023-04-26 19:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ rain 发表的提问:
包装物计入那个科目啊?,相关的会计分录
计入周转材料 借;生产成本 销售费用等科目 贷;周转材料
142楼
2023-05-03 20:20:29
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 华欣 发表的提问:
常用会计科内容目相关核算
可以看看企业会计准则及应用指南。
143楼
2023-05-03 20:44:22
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宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 523707041 发表的提问:
应收账款的填列方式 (是有关科目余额减去备抵科目余额还是根据明细账科目余额计算填列)
应收账款等于应收账款借方加预收账款借方减去坏账准备,属于有关科目余额减去备抵科目余额
144楼
2023-05-03 20:57:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计科目中的其他应收账款和其他应付账款有什么区别?这两个科目怎样写入借贷?
一个是资产,一个是负债 其他应收款一般计入借方,其他应付款一般计入贷方
145楼
2023-05-03 21:21:00
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 内向的花卷 发表的提问:
2015年12月1日甲甲企业应收账款科目借方余额为150万元,坏账准备科目借方余额50万元,采用备抵法核算坏账,计提坏账准备的比例为期末应收账款余额的0.5%。12月份发生如下相关业务
同学你好 你的问题是什么
146楼
2023-05-04 18:58:03
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 慈祥的时光 发表的提问:
甲公司20X1年12月 31日首次对应收账款计提坏账准备,估计的综合坏账率为 4%。此时“应收账款”总账科目的的借方余额为100000元;20X2年3月8日由于欠账单位宣告破产,其财产不足以清偿本公司相应的应收账款 3600 元,从而确认相应数额坏账,20X2年12月31日,甲公司“应收账款款”总账科目的借方余额为120000元;20X3年9月10日收回在20X2年末确认为坏账的一笔应收账款1600元;20X3年12月31日,甲公司“应收账款”总账科目的借方余额为110000 元。怎么写会计分录啊
借,坏账准备  3600 贷,应收账款  3600 借,1600是确认坏账收回顺了吗
147楼
2023-05-04 19:11:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Tracy 发表的提问:
公司年会的相关费用计入什么科目
你好,计入管理费用——福利费核算
148楼
2023-05-04 19:35:59
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Tracy:回复邹老师 谢谢
2023-05-04 19:47:42
邹老师:回复Tracy不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-05-04 19:58:04
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问:
应收账款零星尾数想清掉,按最新会计准则入哪个科目合适
你好,直接抹零不要了,记营业外支出,如果是现金折扣计财务费用
149楼
2023-05-07 20:31:28
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秋的华丽:回复玲老师 分不清是什么了,一直累下来的。
2023-05-07 20:52:51
玲老师:回复秋的华丽您好,那如果没有合同上面的约定,给予现金折扣,那您就记营业外支出
2023-05-07 21:20:10
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 彭惠 发表的提问:
应收账款的余额是哪几个科目相加得出的
应收账款期末余额=应收账款期末借方余额+预收账款期末借方余额
150楼
2023-05-07 20:46:08
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彭惠:回复张艳老师 我现在是要根据科目余额算出资产负债表里面的应收账款,怎么样算,预收我放在应收的贷方,预付放在应付的借方
2023-05-07 21:02:45
张艳老师:回复彭惠不能通过科目余额表计算的,这样会借贷方正负相抵的,您将预收账款放在应收账款的贷方,本身就涉及科目重分类,应收账款的贷方数字是要填写到资产负债表预收账款项目中的。
2023-05-07 21:21:47
彭惠:回复张艳老师 请问资产负债表里面存货是根据哪几个科目得来的
2023-05-07 21:47:33
张艳老师:回复彭惠根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列。如“存货”项目,根据“存货”科目的期末余额,减去“存货跌价准备”备抵科目余额后的净额填列。
2023-05-07 22:16:59

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