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应收账款相关的会计科目
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萦萦老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 陈思 发表的提问:
某企业2019年1月1日短期经营租入管理用办公设备一批,月租金为2000元(含增值税),每季度末一次性支付本季度租金,不考虑其他因素,该企业1月31日计提租入设备租金时相关会计科目处理正确的是() A 贷记“预收账款”科目2000元 B 贷记“应付账款”科目2000元 C 贷记“预付账款”科目2000元 D 贷记“其他应付款”科目2000元
您好,选择D 贷记“其他应付款”科目2000元,因为其他应付款是指企业除应付票据、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项,如应付经营租赁固定资产租金、租入包装物租金等。
241楼
2023-06-26 16:53:47
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 默然以言 发表的提问:
如果会计科目无误,金额有错,怎么做会计分录? 应收账款/银联制卡 69623.34 更正 65360.47 应收账款/POS 88756.99 更正 93019.86
你好 那你就把分录红字冲掉 重新做就行
242楼
2023-06-26 17:04:07
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赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 向辉 发表的提问:
期未调汇都调哪些会计科目?预收款已经结汇还调不调了?另外应收出口结汇款是不是要调?最好是具体点。谢谢!
期未调汇的会计科目有银行存款,应收帐款,预收帐款,应付帐款,预付帐款。预收帐款结汇后无余额了不用再调整了。
243楼
2023-06-26 17:25:07
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向辉:回复赵老师 预收款结汇后为什么不用调整了呢?是不是就等以后发完货后调一次就可以了呢?那应收外汇款不调为什么不行呢?
2023-06-26 17:59:47
赵老师:回复向辉你说预收款结汇后没有余额了,没有外币余额的科目没有了调整基础就不用调整了。汇率月底调整一次就可以了
2023-06-26 18:10:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 刘小雪 发表的提问:
没有预收账款科目的 这个预收款项放在应付账款科目还是放在应收账款科目?
你好,放在应收账款贷方核算
244楼
2023-06-26 17:53:59
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 发表的提问:
资产负债表中的\"预收款项\"项目应根据\"应收账款\"和\"预收账款\"科目所属各明细科目的期末贷方余额合计数填列,为什么预收账款和应收账款合计?它们不是两个科目吗?是不是说应付账款也可以和预付账款合计?应收账款是资产类科目,为什么负债表中要合计?
因为题目里面每个科目都有负数 负数再报表里面就涉及重分类
245楼
2023-06-27 17:08:38
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玲:回复轶尘老师 应收贷为减,预收贷为加,实在不理解怎么合并计算?
2023-06-27 17:38:03
轶尘老师:回复比如 应收 借方100 预收借方200 那么应收类的就应该是200%2B100
2023-06-27 18:00:30
玲:回复轶尘老师 是不是说负债表科目中对应的相反科目都可以合并计算,比如应付账款贷方和预付账款贷方合计?那有借方合计的情况吗?
2023-06-27 18:27:13
轶尘老师:回复应收账款的借方加上预收账款的借方。
2023-06-27 18:46:02
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 樱花雨 发表的提问:
单位流水中写的公关费做什么会计科目,怎么入账
你好,借管理费用 贷 银行存款
246楼
2023-06-27 17:38:28
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 华欣 发表的提问:
常用会计科目相关核算内容都有那些
可以看看企业会计准则即应用指南。
247楼
2023-06-27 17:50:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 行舒徐 发表的提问:
工程施工是属于成本类科目,建筑相关的会计业务,和商贸类的的结转成本有什么不同。怎么理解借工程施工,贷应付账款
你好,就是科目不一样,分录是一个道理, 2.就是工程施工收到发票了没有付款所以才这样做
248楼
2023-06-28 16:44:30
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行舒徐:回复朴老师 商品的话结转成本是借主营业务成本,贷库存商品。那这个借工程施工,贷应付账款也相当于结转成本了吗
2023-06-28 17:32:28
朴老师:回复行舒徐是的,这个就是你的成本
2023-06-28 17:59:50
小祝老师
职称:初级会计师,中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 「Vi Chen」 发表的提问:
我想知道详细的应交税费相关科目的账务处理
你好,举个例子你仔细看看 【例1】2009年9月20日,甲公司预交增值税200000元,通过银行付讫;月末,经计算甲公司当月增值税进项税额为520 000元,销项税额为980 000元;结转当月未交增值税。10月7日,甲公司通过银行缴纳上月未交增值税。有关账务处理如下:   9月20日,预交增值税会计处理为:   借:应交税费——应交增值税(已交税金)200 000    贷:银行存款 200 000   9月30日,结转未交增值税:   结转未交增值税=(980 000-520 000)-200 000=260 000(元)   借:应交税费——应交增值税(转出未交税金)260 000    贷:应交税费——未交增值税 260 000   10月7日,上交增值税会计处理为:   借:应交税费——未交增值税 260 000    贷:银行存款 260 000
249楼
2023-06-28 16:58:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问:
会计科目:其他应收款-代收社保最后为零是吗?
你好,是的
250楼
2023-06-28 17:15:11
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 千与千寻 发表的提问:
老师,我现在账上出现了一个问题~ 会计科目:其他应收款-个人社保 借方数小于贷方数~是为什么?我想冲平~应该怎么做?
要么是多收了职工,要么是把个人社保记到单位的管理费用里去了,最好是先查明原因,如果查不出,要想冲平,可以计入借其他应收款 贷营业外收入
251楼
2023-06-28 17:37:27
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 小兔子 发表的提问:
老师,收到与收益相关的政府补助应该记入哪个科目,支付的税收滞纳金应该记入哪个科目?
您好,收到与收益相关的政府补助,应该记入营业外收入,或者其他收益-政府补助。支付的税收滞纳金应该记入营业外支出-罚款滞纳金支出。
252楼
2023-06-28 17:50:59
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小兔子:回复老王老师 哦,谢谢老师
2023-06-28 18:33:59
老王老师:回复小兔子您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。
2023-06-28 18:47:46
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 唠叨的毛巾 发表的提问:
应收账款的坏账准备确定坏账,使用那几个会计科目写分录。
你好,发生坏账 借坏账准备贷应收账款
253楼
2023-07-02 18:59:40
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 谨慎的航空 发表的提问:
预付账款和其它应收款的区别,员工暂借差旅费应该计入哪个会计科目
你好,员工暂借差旅费应该计入其它应收款
254楼
2023-07-02 19:27:45
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紫藤老师:回复谨慎的航空预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等
2023-07-02 19:46:59
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ A依依 发表的提问:
金蝶kis专业版里会计科目应收账款下面可以设多少个明细科目
你好,目前是没有限制的,祝您工作顺利
255楼
2023-07-02 19:44:59
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A依依:回复冉老师 新建账套,应收账款和应付账款需要设几百个二级明细和三级明细,怎么设立比较快和方便?
2023-07-02 19:57:45
冉老师:回复A依依你好,可以导入的,
2023-07-02 20:17:36
A依依:回复冉老师 怎么导入呀?可以分享下吗
2023-07-02 20:37:31
冉老师:回复A依依你好,这个一般都是自己建得,具体大量可以导入,具体要咨询具体的软件技术人员,程序导入
2023-07-02 20:51:18
A依依:回复冉老师 好的,谢谢
2023-07-02 21:11:29
冉老师:回复A依依不客气,祝您生活愉快
2023-07-02 21:21:42

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