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偿还前欠货款的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到其他企业偿还的前欠款属于什么收入
不属于收入 分录 借;银行存款 贷;其他应收款,资产内部增减变动,与收入无关
196楼
2023-06-20 17:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 319800380 发表的提问:
之前预付材料款,没有付完,现在把之前的欠款付清了,怎么做会计分录啊
借;预付账款 贷;银行存款
197楼
2023-06-20 18:11:59
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319800380:回复邹老师 我之前做的预付款,我现在要冲预付款怎么冲啊
2023-06-20 18:39:10
邹老师:回复319800380预付账款 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;原材料等科目 贷;预付账款 支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款
2023-06-20 18:54:03
李霞老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 亲和的发带 发表的提问:
通过汇总方式支付前欠上彩公司的贷款23456元会计分录
你好,咱之前有没有挂应付账款呀?如果挂了的话,现在可以借应付账款贷银行存款。
198楼
2023-06-21 17:34:45
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张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 大气的帆布鞋 发表的提问:
以前做的供应商分录欠款收到货是借库存商品92453贷应付账款92453,现在厂家返利由于以前卖的多,现在除了欠的92453不收,还给返利十万元,分录怎么做
你好,返利10万是要冲收入10万的
199楼
2023-06-21 17:40:27
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大气的帆布鞋:回复张壹老师 分录怎么做
2023-06-21 18:02:01
大气的帆布鞋:回复张壹老师 这笔分录不但92453不收还给十万,分录怎么做
2023-06-21 18:19:31
大气的帆布鞋:回复张壹老师 以前是这家供应商,做的账务是欠92453元,现在反过来欠款不用还,还返利10万元,分录要怎么做
2023-06-21 18:30:17
张壹老师:回复大气的帆布鞋你好,冲你以前的收入.冲92453%2B10万
2023-06-21 18:47:46
大气的帆布鞋:回复张壹老师 我的供应商哦!冲收入我利润不少了
2023-06-21 19:17:46
大气的帆布鞋:回复张壹老师 应该是减少成本吧!相当于我进货成本降低了,减少成本分录怎么做
2023-06-21 19:37:37
张壹老师:回复大气的帆布鞋你好,供应商收入返点,是冲应收账款,和原材料入账,冲成本
2023-06-21 19:57:14
大气的帆布鞋:回复张壹老师 冲成本分录怎么写
2023-06-21 20:23:10
大气的帆布鞋:回复张壹老师 借应付账款192453,借主营业务成本192453是这样吗
2023-06-21 20:47:55
张壹老师:回复大气的帆布鞋你好,按之前入账的分录做,金额做负数就是冲销
2023-06-21 20:59:45
大气的帆布鞋:回复张壹老师 关键以前分录都做了,现在供应商返点,我应该做那些分录,以前入账是高价格,现在应该是降低了价格,怎么冲账,应该做几笔分录,在这前收到货是借库存商品,贷应付账款,结转成本是原来高价,那现在是不是要把成本冲回来,求分录
2023-06-21 21:19:11
张壹老师:回复大气的帆布鞋你好 借:库存商品负数 应交税费-应交增值税-待认证进项税负数 贷:应付账款负数 借:主营业务成本负数 贷:库存商品负数
2023-06-21 21:34:37
大气的帆布鞋:回复张壹老师 这二笔分录金额是入多少,以前入账是欠92453元,现在不但没欠款,还给返10万,请问按你上面发的分录做,二笔分录金额是入多少
2023-06-21 21:45:17
张壹老师:回复大气的帆布鞋你好,把欠的冲销后,再冲销10万
2023-06-21 22:13:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款80000偿还流动资金借款的会计分录
借;短期借款 贷;银行存款
200楼
2023-06-21 18:08:59
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 欢呼的金针菇 发表的提问:
用银行存款3万元偿还短期借款的会计分录
这个期借款贷30000,银行存款30000
201楼
2023-06-22 17:34:15
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小刘老师
职称:,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 山东志特财务 发表的提问:
我们公司因为拖欠别人货款,需要支付货款的利息。请问这个会计分录怎么做?
你好!这个计入财务费用即可。
202楼
2023-06-22 17:56:17
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 147 发表的提问:
老师,企业借入短期借款直接用于偿还前欠货款,这不是与那个不能坐支相矛盾么
你好,这个不属于坐支 坐支是收到的收入款项不送存银行,直接用于费用支付或货款的支付
203楼
2023-06-22 18:08:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 朵朵 发表的提问:
一般纳税人,我方欠别人货款现在用货物抵账怎么做会计分录
您好!借:应付账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
204楼
2023-06-23 16:53:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冷傲的未来 发表的提问:
我们是供应商,供应食品的,收到别人的货款,欠了别人的货款怎么记入会计分录啊
借;银行存款 贷;预收账款
205楼
2023-06-23 17:19:56
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
老师,客户支付之前欠的货款10万元,另外又主动给了1400元的利息(之前没谈利息这方面),怎么做会计分录呢

你好!按规定应该试营业外收入,

206楼
2023-06-23 17:48:05
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骆旭燕:回复晓海老师 但这笔款和利息客户直接打到总公司,我这里只出货未收钱要和总公司做往来,之前做往来都是用其他应付款科目,现在直接做: 借:其他应付款 101400,贷:应收账款 100000,贷营业外收入1400。这样做对吗?
2023-06-23 18:20:00
晓海老师:回复骆旭燕

你好!可以这样处理   

2023-06-23 18:32:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
偿还前欠材料款的记账凭证摘要总账明细账
借;应付账款 贷;银行存款 支付货款
207楼
2023-06-23 17:58:41
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 备考注册会计刘明星 发表的提问:
期初建账 出现之前的欠款应付账款。货款贷方多。 怎么做分录
你好 你期初建账 先把你科目余额整理好在建账 不然你试算平衡不了的。 你这个欠款应付账款 意思是要付款的吗
208楼
2023-06-23 18:05:59
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备考注册会计刘明星:回复meizi老师 嗯嗯。是的
2023-06-23 18:25:12
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 那你就要应付账款挂着贷方有金额 。 你这个还没付款 建账的时候在应付账款负债科目有金额的 就直接建就行了
2023-06-23 18:36:01
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 系统显示 借贷不想等 无法建账
2023-06-23 19:02:49
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 资产50000负债60000股本金是没有余额的 期初大概是这样的一个数据。
2023-06-23 19:24:30
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 正常应该是平的。 你去看看 你挂了应付账款 之前的对应科目是什么 。
2023-06-23 19:51:40
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 我是从新建账的。 系统显示借贷不相等。 之前是一笔应付的货款
2023-06-23 20:18:48
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 那你之前应该借方是原材料的 你要对应 资产增加 不然你直接增加应付账款 肯定不平的
2023-06-23 20:45:14
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 现在是期初建账 你的意思 原材料也得增加。 那我可以用营业外这个科目去调平 这样合理吗?
2023-06-23 20:58:22
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 正常你原材料也得有金额的 。你去看看你原材料还有没
2023-06-23 21:12:32
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 因为之前盘点了库存 应付应收的账款。 现在就是发现借贷不平。 是因为有一笔应付货款账款。如果原材料增加 那么库存对不上啊。 怎么去调平账更合理
2023-06-23 21:42:21
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 你实际是原材料增加后 你才会挂应付账款 。 然后你销售了 要做收入结转原材料成本 在冲原材料数量的 。 应付账款你付款后就平了
2023-06-23 22:03:07
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 公司合并 所以只知道要付那么多的之前欠的货款项。其他一概不知 并且老总已经审批了
2023-06-23 22:33:02
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 那你就在未分配利润 把这个应付账款的金额减去 这样就平了 。先建账
2023-06-23 22:44:01
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 没懂。 那这笔欠款 怎么处理?
2023-06-23 23:01:41
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 你的意思是这笔负债。款做到未分配利润吗? 那到时候要付这笔款有怎么做分录呢?
2023-06-23 23:31:01
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 意思是你们要付款出去 。但是你原材料 你都没有 你又不想做原材料 你就调整 未分配利润去 减去这个应付账款金额
2023-06-23 23:58:35
备考注册会计刘明星:回复meizi老师 分录怎么写
2023-06-24 00:21:32
meizi老师:回复备考注册会计刘明星你好 借利润分配-未分配利润 贷应付账款 这样来做 支付后 借应付账款贷银行存款
2023-06-24 00:37:49
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 任性的宝马 发表的提问:
实操中我司收到客户预付货款,已做凭证,随后该预付账款冲抵客户前欠货款,请问后面这一个的会计分录和凭证如何做
你你做的是借银行 贷预收账款么,那你这个之前做借银行 贷应收么,现在是要把预收和应收抵消么,?借预收账款 贷应收账款
209楼
2023-06-24 17:43:36
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任性的宝马:回复maize老师 一开始做了一个借银行存款、贷预收账款。然后现在只是给出了将客户的预收款冲抵前欠货款
2023-06-24 18:06:54
maize老师:回复任性的宝马前欠货款 这个之前不是做应收账款么?
2023-06-24 18:30:24
任性的宝马:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-06-24 18:51:06
maize老师:回复任性的宝马看你之前挂啥,现在预收就冲掉那个就可以
2023-06-24 19:19:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 平淡的钥匙 发表的提问:
3月18日,收到D公司交来的期限为2个月的商业承兑汇票一张,面值为16800 元,用以抵偿上月所欠货款。 会计分录如何写呢
你好 借:应收票据,贷:应收账款 
210楼
2023-06-24 17:56:15
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