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向银行存钱如何记账会计
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 炙热的银耳汤 发表的提问:
老师您好,之前会计做账,漏记短期借款了,做成借:银行存款,贷:库存现金,还款时做成借:库存现金,贷:银行存款,现在银行存款余额是对的,但是短期借款是没有余额,请问要如何调账
学员你好,分录如下 借:短期借款 贷:短期借款 你现在已经还完了,只是调账过渡一下
151楼
2023-05-21 20:25:11
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文静老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ ??? 发表的提问:
老师,行政单位把旧基本账户的钱全部转入到新基本账户,记账凭证是不是就涉及财务会计,写借银行存款-新账户,贷银行存款-旧账户,预算会计的货币资金需要吗?
同学,你好 不涉及预算会计,因为资金结存的明细都是货币资金
152楼
2023-05-21 20:42:47
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???:回复文静老师 那就银行存款一借一贷就行吧
2023-05-21 21:08:20
???:回复文静老师 旧账户和新账户不能算支出和收入吧
2023-05-21 21:29:15
文静老师:回复???是的,同学,你的理解正确
2023-05-21 21:56:16
王利老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 幸福的发带 发表的提问:
出纳是不是只做现金日记账和银行存款日记账,会计要做现金日记账和银行存款日记账,明细账,总账?
出纳一般只做现金日记账和银行存款日记账,会计做总帐及明细帐
153楼
2023-05-21 21:03:46
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
发现以前年度记账凭证科目用错,金额没有错,如何调整?如: (错误)借:库存商品 贷:银行存款 (正确)借:管理费用 贷:银行存款 老师您好,请问发现以上错误凭证如何调整,执行小企业会计准则的
同学你好 这个直接 借利润分配未分配利润 贷库存商品 这样
154楼
2023-05-21 21:23:59
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陪你考证的初级班主任:回复朴老师 不需要通过“以前年度损益调整”科目过渡吗
2023-05-21 21:50:03
朴老师:回复陪你考证的初级班主任小企业会计准则不用的
2023-05-21 22:20:03
陪你考证的初级班主任:回复朴老师 那能不能通过先冲销以前错误凭证再更正呢? 还是说只能是通过你说的这样调整呢?
2023-05-21 22:46:14
陪你考证的初级班主任:回复朴老师 我是这样记的 借:以前年度损益调整 贷:库存商品 借:利润分配—未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-05-21 23:01:42
朴老师:回复陪你考证的初级班主任同学你好 按我给你的分录来做
2023-05-21 23:17:48
陪你考证的初级班主任:回复朴老师 那摘要得怎么写比较好[捂脸]
2023-05-21 23:36:44
朴老师:回复陪你考证的初级班主任同学你好 跨年调整 这样就行
2023-05-22 00:01:06
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 发表的提问:
公司交了社保,之前的会计做账直接记账借:管理费用,贷:银行存款,没有应付职工薪酬。这要如何处理
您好,您可以根据发生额,借应付职工薪酬,贷应付职工薪酬。
155楼
2023-05-22 18:37:45
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卓:回复小林老师 如果没有发生额,是不是就不用做这个账了。
2023-05-22 18:53:57
小林老师:回复您好,是的,您的理解是非常正确的。没有发生额可以不做。
2023-05-22 19:07:16
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用现金支票支付公司福利如何具体记现金日记账和银行存款日记账
账和银行存款日记账?
156楼
2023-05-22 18:49:00
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晓海老师:回复爱笑的流沙你好!用现金支票支付公司福利分两步做1、借:现金 贷:银行存款 2、借:应付职工福利费(或管理费用—福利费) 贷:现金 就可以了
2023-05-22 19:10:13
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
股东投入资金存入公司银行账户 ,会计分录如何做呢?
借银行存款 贷实收资本
157楼
2023-05-22 19:06:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 凶狠的飞鸟 发表的提问:
除现金和银行存款外,其他科目是否可记日记账,如何设置
只有现金和银行存款存在日记账
158楼
2023-05-23 18:15:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ い浅安-L 发表的提问:
借银行存款 贷应收账款 多收钱了,如何转其他应收款
你好,不用的,你们退回去就可以的。
159楼
2023-05-23 18:43:40
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郭老师:回复い浅安-L同一个客户用一个往来科目就行。
2023-05-23 19:03:29
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 咩咩咩 发表的提问:
银行备用金取出再存入后产生的利息如何记账?
借:银行存款贷:财务费用--利息收入
160楼
2023-05-23 18:58:29
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咩咩咩:回复袁老师 金蝶记账软件记账录入时借贷是平衡的,但是未给报销人打款,后期打款后是否要进行其他的操作?
2023-05-23 19:23:18
袁老师:回复咩咩咩挂其他应付款,后来通过其他应付款科目付款即可
2023-05-23 19:53:10
咩咩咩:回复袁老师 意思就是每录入一个,最后都得通过其他应付款再录入一次?
2023-05-23 20:18:50
袁老师:回复咩咩咩借:银行存款贷:其他应付款;借:其他应付款贷:银行存款
2023-05-23 20:45:34
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 超级的音响 发表的提问:
老板没有往银行账上存钱,只是给了现金发工资如何做账
同学你好 借,库存现金 贷,其他应付款一老板 借,其他应付款一老板 贷,应付职工薪酬;
161楼
2023-05-23 19:08:58
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ ? 发表的提问:
老师,我的基本户向私户借了一笔钱,会计分录是这样做吗:借:银行存款-私户 ,贷:银行存款-基本户
您好,私户不能记在银行存款,往私户转钱计入到其他应收款。
162楼
2023-05-24 18:07:25
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?:回复东老师 老师,我外账是这样处理的呢,现在做的是内账,是不是借贷银行存款
2023-05-24 18:34:16
东老师:回复?内账无所谓了,能知道怎么回事就行。
2023-05-24 18:59:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问:
老师我想问如何在银行账多钱的情况下,在主管会计不知道的情况下和她的银行账平衡
你好,如果你有发现不一致,可以提醒进行相应的处理
163楼
2023-05-24 18:28:51
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昏睡的树叶:回复邹老师 我们公司是pos 机,多出的钱起多记的账,也就是说当时账面多入了几十元,可是银行没有
2023-05-24 19:00:19
昏睡的树叶:回复邹老师 比如今天会计给我对银行日记账500,可是银行账是510多出来的10块如何在不做凭证情况下做的和银行日记账500一致呢
2023-05-24 19:18:27
昏睡的树叶:回复邹老师 老师回答一下谢谢
2023-05-24 19:35:13
邹老师:回复昏睡的树叶你好,你可以按500计入银行存款日记账
2023-05-24 19:52:26
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 汤米 发表的提问:
您好!银行存款转账退回,付款与收到退回的分录是怎么样,如何可以让日记账与总账对象相符。 分录如下:借管理费用负数 借银行存款。可这么操作会使银行存款贷方增加
你好,付款,借;管理费用等科目 贷;银行存款 退回,借;管理费用 等科目 贷;银行存款 ,借贷方金额都是负数
164楼
2023-05-24 18:42:18
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汤米:回复邹老师 这样的话,和日记账对不上哦
2023-05-24 19:12:08
汤米:回复邹老师 日记账是一增一减冲减,账务处理这样做借贷方向都出现了负数
2023-05-24 19:32:03
汤米:回复邹老师 余额是相同,但是借贷方向的数据会有差异
2023-05-24 19:51:43
邹老师:回复汤米你好,转出计入银行存款贷方,退回计入借方,怎么会有差异呢? 你所指的差异是?
2023-05-24 20:16:38
汤米:回复邹老师 日记账与总账对账,结果存在差异,分录是这个吗付款,借;管理费用等科目 贷;银行存款 退回,借;管理费用 等科目 贷;银行存款 ,借贷方金额都是负数
2023-05-24 20:28:03
邹老师:回复汤米你好,分录是这样处理
2023-05-24 20:54:23
汤米:回复邹老师 那小规模企业月销售10万免征增值税,可以季度累加吗?还是需要按月核算呢
2023-05-24 21:08:16
邹老师:回复汤米你好 如果按月申报,哪个月低于10万就免征增值税,超过就需要缴纳 如果是季度申报,季度低于30万免征,超过就缴纳
2023-05-24 21:21:14
汤米:回复邹老师 也就是,季度申报的,全部在一个月内达到30万也属于免征
2023-05-24 21:38:05
邹老师:回复汤米你好,一个月达到30,另外两个月0,也是免征的
2023-05-24 21:58:45
汤米:回复邹老师 老师,目前如果开发票过账,有风险吗?并保持三流一致的情况下。
2023-05-24 22:14:52
邹老师:回复汤米你好,有风险,属于虚开发票 的违法行为
2023-05-24 22:37:37
汤米:回复邹老师 如果自该公司成立来没有销项税,情况也属实,那么这样开具发票可以吗
2023-05-24 22:56:30
邹老师:回复汤米你好,你所指的情况属实是指真实交易? 如果开发票过账,这个又是什么意思?
2023-05-24 23:13:58
汤米:回复邹老师 如果三流一致不是不存在漏洞吗,又怎么会有风险呢
2023-05-24 23:43:41
邹老师:回复汤米你好,你这个是真实交易吗?有实际物流吗?
2023-05-25 00:02:52
汤米:回复邹老师 是过账开票,但是这个开票内容是服务咨询,没有所谓的物流吧
2023-05-25 00:18:33
邹老师:回复汤米你好,你所指的过账开票具体是什么意思?
2023-05-25 00:31:32
汤米:回复邹老师 该公司与另一个公司同一股东,而另一个公司打入款到该对公账户,该提供发票给他,则打入的费用直接个人转回给该股东,或者作为股东投资款,这样操作可以吗。
2023-05-25 00:43:16
邹老师:回复汤米你好,为什么打入的款项需要转回给该股东呢?
2023-05-25 01:12:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 木子 发表的提问:
老师外账银行存款余额与实际不符,以前会计只拿有票的做外账,我现在如何调整银行存款,
你好,查明差异原因,然后做相应的调整分录,使得二者一致
165楼
2023-05-24 19:02:59
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木子:回复邹老师 从开始做外账就对不上,我现在该怎么调整
2023-05-24 19:24:50
木子:回复邹老师 补单子肯定是不行了,好几年的帐了
2023-05-24 19:38:58
邹老师:回复木子你好,银行对不上只能用银行对账单与日记账核对,查明原因,然后做相应调整才是的 外账的银行存款都对不上,这个外账是做的相当失败的
2023-05-24 19:59:17
木子:回复邹老师 那你的意思按照对账单一笔一笔补回来
2023-05-24 20:12:05
邹老师:回复木子你好,需要把没有做的补上 如果有错误,需要调整,总之需要做到银行对账单与日记账金额一致才是的
2023-05-24 20:34:21
木子:回复邹老师 十几年前就不合适,18年之前都是手工,18年6月份开始电脑做账,补估计是不可能,能不能将差额直接调整,
2023-05-24 21:01:27
邹老师:回复木子你好,需要查明原因才可以调整的,而不能不知道原因为了把数据做到一致而随意做一笔调整分录的
2023-05-24 21:21:28
木子:回复邹老师 谢谢老师
2023-05-24 21:38:04
邹老师:回复木子不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-24 22:05:01

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