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现金会计怎么接手新工作
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
新手会计先作内账会计好还是外账会计好?为什么?
最好做外账吧,比较正规,规范安全
256楼
2023-07-10 16:25:58
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 右手牵我左手 发表的提问:
老板刚刚接手的公司,手里没有现金,如果用钱就在老板那儿拿,每次都是一万二万的,怎么记账
借:银行存款(或库存现金) 贷:其他应付款——XX老板
257楼
2023-07-10 16:54:08
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右手牵我左手:回复李爱文老师 收到老板备用金行不行?
2023-07-10 17:33:10
李爱文老师:回复右手牵我左手行,收款时需要开收据(或者作为老板投入的资本金也行,如果老板资本金没投入的话)
2023-07-10 17:51:55
右手牵我左手:回复李爱文老师 如果开收据,必须要盖公司的财务印吗
2023-07-10 18:17:24
李爱文老师:回复右手牵我左手必须盖公司的财务专用章
2023-07-10 18:45:02
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 我想静静 发表的提问:
刚接手一家公司,之前没做账也是老板自己管资金,现在接手了老板的现金与银行一直没搞清楚所以也就没给我期初数据,但是帐要做,该怎么入手呢
您好!比如你从4月15日开始,你就把4月15日的金额作为期初数。
258楼
2023-07-10 17:08:07
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我想静静:回复宋生老师 那他现在支付的款现金就成了负数了
2023-07-10 17:40:45
宋生老师:回复我想静静您好!除非你能从头做。你4月15日有多少现金就做多少,不会负数的啊
2023-07-10 18:01:57
我想静静:回复宋生老师 如果今天发生一笔费用大于我现在的现金数不就是负数了,怎么做呢
2023-07-10 18:23:44
宋生老师:回复我想静静您好!这笔钱怎么来?大于你的了你没钱付啊。
2023-07-10 18:46:24
我想静静:回复宋生老师 不就是说老板自己管钱,他说是手上没钱了,但还是在支出,说是每天的营业款,但是支出的数字要大于营业款,如果按现在的营业款入账现金的期初数,根本不够支出的
2023-07-10 18:57:18
宋生老师:回复我想静静您好!这个你必须要知道到底营业款是多少,支出的是多少。不然做不了。
2023-07-10 19:13:10
梅老师
职称:,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 学徒 发表的提问:
刚接手了一个养殖业的会计工作,没有财务软件,都是乱的,现在应该先做什么呢?
先给这个公司的账整理清楚,没有财务软件,可以借助EXCEL表格,可以建议老板买一个小型财务软件记账
259楼
2023-07-10 17:35:59
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学徒:回复梅老师 老师,那具体的先从哪块入手呢?
2023-07-10 18:06:12
梅老师:回复学徒把银行账款对账单弄到手,另外把税务申报表,工资表,还有老板记录的真实的往来余额,企业的固定资产盘点单, 从这些先入手。 最起码,银行存款,现金,应交税金,固定资产,无形资产,往来,实收资本,这几个科目要是真实的。
2023-07-10 18:17:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 茜茜 发表的提问:
新入职会计需要交接手续
做好凭证,账簿,报表,重要证件的交接 在主管或领导的监督下办理交接
260楼
2023-07-11 17:07:02
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茜茜:回复邹老师 交接材料成本会计呢
2023-07-11 17:37:28
邹老师:回复茜茜你好,把上个成本会计手上是公司相关资料做交接就是了
2023-07-11 18:01:20
茜茜:回复邹老师 没有交接手续接手会计有风险吗
2023-07-11 18:13:04
邹老师:回复茜茜你好,有的 以后都不知道哪些资料是你的,哪些资料是以前会计交接的 如果有遗失,就很难划清责任了
2023-07-11 18:40:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ @岁月婧好 发表的提问:
刚进入新企业 请问如何跟原来的会计办理交接手续?
会计交接工作的程序 1、交接前的准备工作。 会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 2、移交点收。 移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。 具体要求是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 3、专人负责监交。 为了明确责任,会计人员办理工作交接时,必须有专人负责监交。通过监交,保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续,防止流于形式,保证会计工作不因人员变动而受影响;保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务,不允许任何一方以大压小,以强凌弱,或采取非法手段进行威胁。 移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章,作为交接双方明确责任的证件。 对监交的具体要求是: ①一般会计人员办理交接手续,由会计机构负责人(会计主管人员)监交。 ②会计机构负责人(会计主管人员)办理交接手续,由单位负责人监交,必要时主管单位可以派人会同监交。 所谓必要时由主管部门派人会同监交,是指有些交接需要主管单位监交或者主管单位认为需要参与监交。 通常有三种情况: 一是所属单位负责人不能监交,需要由主管单位派人代表主管单位监交。如因单位撤并而办理交接手续等。 二是所属单位负责人不能尽快监交,需要由主管单位派人督促监交。如主管单位责成所属单位撤换不合格的会计机构负责人(会计主管人员),所属单位负责人却以种种借口拖延不办交接手续时,主管单位就应派人督促会同监交等。 三是不宜由所属单位负责人单独监交,而需要主管单位会同监交。如所属单位负责人与办理交接手续的会计机构负责人(会计主管人员)有矛盾,交接时需要主管单位派人会同监交,以防可能发生单位负责人借机刁难等。此外,主管单位认为交接中存在某种问题需要派人监交时,也可派人会同监交。 4、交接后的有关事宜: ①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 ②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 ③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。 会计交接注意事项: 第一.交接表要写清楚.看交接表上的内容与事实是否相符. 第二.发票要看仔细.发票本数与事实相符.企业帐要与银行帐相符.现实和实务往来是否相符.保管帐与实务是否相符.要清点仓库.固定资产也要盘点. 第三.有时间的话,单位往来帐要相核对.个人帐要核对. 总之会计交接一定要注意.否则后果自负.所以不要怕麻烦.涉及会计方方面面一定要核实.前任会计交接后没有责任的.
261楼
2023-07-11 17:20:03
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@岁月婧好:回复邹老师 谢谢老师。
2023-07-11 17:45:04
邹老师:回复@岁月婧好你好,主要是交接手上的财务资料,做一份清单,双方对资料确认无误签字,在有关人员的监督下交接就是了
2023-07-11 18:13:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 111 发表的提问:
刚接手一家公司公司现金账上结存一千万多 实际只有一万 怎么办
你好,是什么原因会导致账实不符,而且账面现金怎么会有一千多万呢?
262楼
2023-07-11 17:26:47
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
接手公司期初现金2000元,分录怎么做。
借:现金 贷:实收资本或其他应付款
263楼
2023-07-11 17:33:00
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 辣酱桃子 发表的提问:
请问来到一家新公司做会计,我要与上一个会计做哪些工作对接,上一个会计很难相处不想理我的样子,公司要开一个新账,自己也是无从下手
您好,新公司,那就是一切都是从0开始的是吗
264楼
2023-07-12 16:58:51
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辣酱桃子:回复文老师 公司也是新开的,之前找得代理公司,现在我去了叫我弄,我有点不知道该怎么开始
2023-07-12 17:34:28
文老师:回复辣酱桃子那就是接着原来代理公司的帐接着往下做吗
2023-07-12 17:59:56
辣酱桃子:回复文老师 可是代理公司也不把资料都拿回来给我,要了几次都不给,只给我了两份表,公司这边叫我把账做起来,好焦虑呀我
2023-07-12 18:27:22
文老师:回复辣酱桃子那确实不好,建账需要有他的原来的期末余额作为您建账的期初余额的
2023-07-12 18:38:21
辣酱桃子:回复文老师 我好焦虑呀,会计知识都快忘光了,做账要怎么下手也不知道,
2023-07-12 19:01:19
文老师:回复辣酱桃子那您问下老板,实际的往来是不是都有,还有资产就是做一个实际盘点,根据老板的记录的往来余额和实际盘点的金额作为期初余额
2023-07-12 19:28:59
辣酱桃子:回复文老师 老师~是做电子账咩,电子账必须要软件还是用表格那些也可以
2023-07-12 19:41:44
文老师:回复辣酱桃子那您再把 基础的知识再巩固一下
2023-07-12 19:56:57
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 2463024587 发表的提问:
我是一个新手,有一个朋友让我给他们做会计呢!是金融方面的公司 金融方面的账好做吗?都需要做什么吗? 我不懂想麻烦你一下 给讲讲
金融方面的账务比较简单,属于营改增范围。需要注意的就是取得发票合理合法,税率正确6%,采用差额计税。还有一点,金融行业的金额会很大,一定一定要好好看合同。
265楼
2023-07-12 17:11:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
我想问下我明天要接手一家会计的工作,他们使用软件操作,我接手要做什么工作,是不是只要看他帐对上对不上就可以?用作报表什么的吗
你好,主要是熟悉对方的经济业务,软件操作的,一般不会一上来就做报表
266楼
2023-07-12 17:20:50
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 动人的热狗 发表的提问:
你好,老师,会计交接手续怎么办
同学你好 (一)已经受理的经济业务尚未填制会计凭证,应当填制完毕。 (二)尚未登记的帐目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 (三)整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。 (四)编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 会计人员办理移交手续时,必须专人负责监交。移交人员在办理移交时,要按移交清册逐步移交,接替人员要逐项核对点收。 现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致,不一致时,移交人员必须限期查清。 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。 银行存款帐户余额要与银行对帐单核对,如不一致,应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时,要抽查个别帐户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。 移交人员经管的票据、印章和其它实物等,必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。 移交清册一般应当填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计帐簿,不得自行另立新帐,以保持会计记录的连续性。
267楼
2023-07-12 17:35:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 慈祥的星月 发表的提问:
老师手工结转制造费用怎么操作?新手
你好,这样做制造费用分配分录就是了 借;生产成本——某某产品,贷;制造费用
268楼
2023-07-12 17:44:58
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慈祥的星月:回复邹老师 是想实现结转制造费用中的外协费用
2023-07-12 18:15:13
邹老师:回复慈祥的星月你好,这个是外发加工发生的加工费?
2023-07-12 18:25:20
慈祥的星月:回复邹老师 是的
2023-07-12 18:46:51
邹老师:回复慈祥的星月你好,按应当计入委托加工物资科目核算,而不是计入制造费用啊
2023-07-12 18:59:03
慈祥的星月:回复邹老师 在K3中怎么样生成像截图那样的凭证?谢谢
2023-07-12 19:17:00
邹老师:回复慈祥的星月你好,没有操作过K3版本的软件(抱歉),我这边只能回复该如何做分录
2023-07-12 19:36:23
慈祥的星月:回复邹老师 谢谢了
2023-07-12 20:02:18
邹老师:回复慈祥的星月不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-12 20:15:51
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 吴玲 发表的提问:
刚接手了上一个会计的手工账现在安装了金蝶软件根据什么账来登记初始数据呢?
您好,根据手工账的科目余额表,或者总分类账来登记初始数据。
269楼
2023-07-16 18:36:26
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吴玲:回复王雁鸣老师 我是直接从三月份开始建账套启用日期也直接是三月一日吗
2023-07-16 18:50:50
王雁鸣老师:回复吴玲您好,是的。
2023-07-16 19:02:36
吴玲:回复王雁鸣老师 因为损益类科目结转后是平的所以我没有录我看学堂上讲的也没有录,我确定启用账套时弹出损益科目实际发生额0损益类科目的本年累计发生额0 本年利润科目余额-1180943.87以后损益表的数据可能不正确,这怎么办啊?
2023-07-16 19:24:52
王雁鸣老师:回复吴玲您好,那您就把损益类科目的本年累计发生额录进去就行了。
2023-07-16 19:51:26
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 不会游泳的鱼 发表的提问:
老师,月底会计交接,次月的申报工作是该新任会计来操作申报?
同学你好 是的,是新会计的工作
270楼
2023-07-16 19:01:07
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