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内控制度与会计学的关系
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 自觉的大山 发表的提问:
为什么说会计帐户可以系统的反映和控制经济内容的增减变化及结余情况?反映很好理解,实际发生业务通过账户反映出来,但是控制这里怎么说?是管理者通过账户的信息然后参与决策从而达到控制的作用吗?
你好,同学。 财务工作本是一个经济管理工作,也存在 控制的因素在里面。
226楼
2023-07-03 17:51:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小叶子 发表的提问:
2、您站在财务总监的角度,如下管理职能,按管理的重要性程度排序______________________________。 A、参与、支持战略和重大决策制定; B、组织会计核算: C、日常财务管理与控制; D、风险管理与控制; E、财务分析; F、财务预算与全面预算; G、绩效考核与评价; H、纳税申报与筹划; I、投资者、银行等利益相关者管理。
BDEFHACGI
227楼
2023-07-04 16:39:42
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 戈戈戈 发表的提问:
不属于现金管理内部控制制度的是
学员您好,提问请先提供问题资料,以便老师知道能否帮助你。
228楼
2023-07-04 17:01:03
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
A 【答案解析】 令人满意的控制环境并不能防止舞弊,但却有助于降低发生舞弊的风险,选项A不正确。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
229楼
2023-07-04 17:18:09
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
ABD 【答案解析】 注册会计师在选择的基准时,会考虑被审计单位的性质、所处的生命周期以及所处行业和经济环境;在为选定的基准确定百分比时,要考虑财务报表使用者的范围。注册会计师在确定财务报表整体重要性时无需考虑以前年度的审计情况。 【该题针对“重要性水平的确定(综合)”知识点进行考核
230楼
2023-07-04 17:30:22
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
ABD 【答案解析】 注册会计师在选择的基准时,会考虑被审计单位的性质、所处的生命周期以及所处行业和经济环境;在为选定的基准确定百分比时,要考虑财务报表使用者的范围。注册会计师在确定财务报表整体重要性时无需考虑以前年度的审计情况。 【该题针对“重要性水平的确定(综合)”知识点进行考核
231楼
2023-07-04 17:50:58
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苳苳老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ hiking~ 发表的提问:
您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
你好!对于银行存款通常需要全部实施函证,除非该银行存款对财务报表不重要且与之相关的重大错报风险很低。选项C,除非存在下列两种情形之一,应当对应收账款实施函证:(1)有充分证据表明应收账款对财务报表不重要;(2)注册会计师认为函证很可能无效 结合这个理解他不函证不是因为内部控制设计良好并有效运行
232楼
2023-07-05 17:03:40
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答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 吴昌旻 发表的提问:
像学习集成电路设计与销售企业的财务核算制度与科目设计
建议学习专业的课程,祝工作顺利
233楼
2023-07-05 17:12:25
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列有关控制环境的说法中,错误的是( )。 A、良好的、令人满意的控制环境可以防止舞弊的发生 B、控制环境的好坏影响注册会计师对财务报表层次重大错报风险的评估 C、控制环境影响被审计单位内部生成的审计证据的可信赖程度 D、控制环境影响实质性程序的性质、时间安排和范围
A 【答案解析】 令人满意的控制环境并不能防止舞弊,但却有助于降低发生舞弊的风险,选项A不正确。 【该题针对“了解控制环境”知识点进行考核】
234楼
2023-07-05 17:33:29
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
1986年我国基本上形成了会计制度相对固定的与企业会计相对独立的会计体系这句话对吗
对的
235楼
2023-07-05 17:47:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ hiking~ 发表的提问:
您好, 如果被审计单位与银行存款存在认定有关的内部控制设计良好并有效运行,注册会计师可适当减少函证的样本量 这句话哪里错了呢?
函证样本量的多少与很多方面有关,不止于内部控制的有效性相关,比如函证方式,以前期间的函证结果等
236楼
2023-07-06 17:22:16
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hiking~:回复朴老师 那内部控制有效的话,不是可以减少函证数量吗?
2023-07-06 17:48:40
朴老师:回复hiking~可以,但是也与别的有关
2023-07-06 18:06:16
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
问一下您那个会计年度,我现在打开我已经提交了,可以查看了,然后财务会计制度,这里会计年度我写的是2021年4月开始可以吗?我就没从2021年1月开始会计年度。 我提交了以后,现在再去查看的时候,它就显示请法定代表人携带身份证前往所属税务机关税务大厅要办理实名认证。 提交之后,这其他三项应该是通过了的吧,发票票种,核定娜登记信息,还有财务管理制度。
通过就可以,你这个4月开始可以,不需要1月开始,
237楼
2023-07-06 17:32:26
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 苹果猪 发表的提问:
老师,学堂有关于企业内控方面的课程吗?
你好,有关于这方面的课程,你搜索下关键字
238楼
2023-07-06 17:48:00
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苹果猪:回复小黎老师 能找到,就不来这里提问了,麻烦老师帮我问一下
2023-07-06 18:05:34
小黎老师:回复苹果猪好的,你稍等我问下哦
2023-07-06 18:33:07
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 外向的老虎 发表的提问:
老师,我们有关联关系公司(控股关系),但是19年没有与关联关系公司发生过业务往来,是不是就不需要申报《关联业务往来报告年度申报表》?
你好,需要做关联关系申报
239楼
2023-07-09 18:54:10
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外向的老虎:回复邹老师 关联关系和关联业务是一套表,关联业务0申报,专管员那边看关联交易金额为0显示未申报,这个不用理会吗?
2023-07-09 19:16:09
邹老师:回复外向的老虎你好,只需要填写关联关系,没有发生关联交易,就不需要做关联交易申报表申报的
2023-07-09 19:40:25
外向的老虎:回复邹老师 好的,谢谢老师。
2023-07-09 20:07:23
邹老师:回复外向的老虎不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-09 20:28:29
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 学堂用户_ph599698 发表的提问:
下列各项中,注册会计师应当以书面形式与治理层沟通的是(  )。(2017年) A.注册会计师识别出的舞弊风险 B.未更正错报 C.注册会计师确定的关键审计事项 D.注册会计师识别出的值得关注的内部控制缺陷
D.注册会计师识别出的值得关注的内部控制缺陷
240楼
2023-07-09 19:07:49
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