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预付材料货款的会计分录
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 发表的提问:
新开的公司做食品的,在超市买了一些原材料做了一千多的食品样品送给顾客,不用收货款的,请问会计分录应该怎么写比较好?
您好,分录,购入原材料,借:原材料,贷:现金或者银行存款,领用原材料,借:生产成本,贷:原材料。做成成品,借:产成品,贷;生产成本。样品或者送顾客时,借:销售费用-宣传费用,贷:主营业务收入(按销售价),应交税费-应交增值税。同时或者月底,结转成本,借;主营业务成本,贷:产成品
136楼
2023-05-21 20:50:46
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 海英 发表的提问:
老师,A公司代B公司预付c公司材料款,怎么做分录?
你好; 你现在做那个公司的账务处理 ?
137楼
2023-05-21 21:11:14
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小玉 发表的提问:
老师,预付材料款怎么做分录,公司是工程单位
您好,借预付账款贷银行存款。
138楼
2023-05-21 21:32:59
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小玉:回复玲老师 能借:其他应收款吗
2023-05-21 21:48:19
玲老师:回复小玉你好 因为是预付材料款 用预付账款更合适。
2023-05-21 22:14:44
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 醜小丫 发表的提问:
请问老师,上个月购材料,预付货款,写的分录是借应付账款,贷银行存款 这个月收到发票和材料,是不是借原材料,应交税费-应交增值税-进项税,贷预付账款
是的,分录是正确 的
139楼
2023-05-22 18:07:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
购进材料一批,计价1300元(含增值税,税率13%),材料验收人库,货款以银行存款支付 的会计分录怎么写
你好 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 
140楼
2023-05-22 18:24:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 从容的发夹 发表的提问:
收到C工厂发来的材料48000元,材料验收入库,款项上个月已经预付35000,差额部分暂未支付,怎么写会计分录
你好 借:原材料  , 贷:预付账款
141楼
2023-05-22 18:46:23
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 思思 发表的提问:
6月份预付原材料账款20000元,分录是借预付账款,贷银行存款,这个月加10000元和20000元抵掉货款,分录是借原材料10000 贷银行存款10000,这样子做对吗
还有10000元的货没有收到,
142楼
2023-05-22 18:53:48
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思思:回复李爱文老师 老师,我的意思是说上个月有预付账款20000,而这个月的货款是30000,请问我这个月分录的金额应该是多少,科目是什么
2023-05-22 19:25:02
李爱文老师:回复思思一、六月份有预付20000元 借:预付账款 20000 贷:银行存款 20000 二、七月预付10000元 借:预付账款 10000 贷:银行存款 10000 三、本月来货10000元 借:原材料10000 贷:预付账款10000 上述都是普通发票 四、那么本月还有预付账款20000元,还需要回来20000元的货
2023-05-22 19:35:09
思思:回复李爱文老师 本月来货3万,抵掉上月预付账款2万,我只付了1万,我是这样做分录,借原材料3万,贷预付账款2万,银行存款1万,老师,请问我这样子做分录对吗?
2023-05-22 19:59:12
李爱文老师:回复思思按你的说法,上述的分录处理是正确的(不考虑进项税,取得的是普通发票)
2023-05-22 20:28:57
思思:回复李爱文老师 我是做内账,不用交税,谢谢您,老师
2023-05-22 20:49:29
陈老师Fairy
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,CMA
4.99
解题: 0.08w
引用 @ cindy 发表的提问:
建筑公司3月用银行存款付部分材料款,当月材料已到,发票隔月到且还有少许货款未付。如何做会计分录。发票待余款付完后再提供,发票到后又如何做会计分录?
收到货的时候 借:原材料 其他应收款-暂估进项税 贷:银行存款 应付账款 拿到发票根据金额 借:应交税费-进项 贷:其他应收款-暂估
143楼
2023-05-22 19:14:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 超级的斑马 发表的提问:
向丙企业销售材料一批,价款为70000元,该材料发出成本为5000元。上月已经预收账款600000元。当日丙企业支付剩余货款,编制会计分录
同学你好 借,预收账款79100 贷,其他业务收入70000 贷,应交税费一应增一销项9100 借,银行存款19100 贷,预收账款19100 借,其他业务成本5000 贷,原材料5000
144楼
2023-05-23 18:19:45
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小熊饼干 发表的提问:
发票没到,原材料入库了,货款也预付了。怎么做分录呢?
一、付货款时 借:应付账款 贷:银行存款 二、暂估入库时 借:原材料 贷:应付账款
145楼
2023-05-23 18:41:29
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小熊饼干:回复江老师 那么付货款时应付账款是负数了?这样可以吗?
2023-05-23 18:56:57
江老师:回复小熊饼干付货款不会是负数,因为你暂估后就是会平账。 如果是提示付的货款,可以用预付账款科目核算处理。
2023-05-23 19:16:28
小熊饼干:回复江老师 先付款,然后发货的,但是发票迟迟没到。所以 付款时,借预付账款 贷银行 同时 借暂估入库 原材料 贷预付账款,可以吗? 发票来了分录怎么写借原材料贷方呢?
2023-05-23 19:35:35
江老师:回复小熊饼干一、付款时的分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、月份暂估入库时的分录是: 借:原材料 贷:预付账款 三、以后月份收到发票时的分录是: 冲销暂估,按发票入账。 1、冲销暂估的分录是: 借:原材料 负数 贷:预付账款 负数 2、按发票入账的分录是: 借:原材料 正数 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数 贷:预付账款 正数
2023-05-23 20:04:56
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 土豆炖牛肉 发表的提问:
收到C公司发运来的前预付货款的甲材料,随货物附来的发票注明该批甲材料的价款为500000元,增值税进项税额65000元,除冲销原预付款180000元,不足款项用银行存款支付。另发生运杂费10000元,用现金支付。(写出它的会计分录)
你好 借原材料510000 应交税费应交增值税65000 贷预付账款180000 库存现金
146楼
2023-05-23 19:01:10
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
公司购进一批材料一共20000元,增值税1000元,上个月付一半的钱,这个月货到,下个月对方开票我们补齐余款,收到材料时,做的会计分录为什么是贷预付账款21000而不是借预付账款11000呀?
你好,有先预付的情况下,取得发票全额计入预付,而不是一部分预付,一部分应付
147楼
2023-05-23 19:14:58
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 纯纯 发表的提问:
劲姐在课堂上说,预付原材料款,分录是借预付100贷银行100,材料到了,实际货款是116,分录是借原材料100,应交增值税16贷预付116,借预付16贷银行存款 16,在日常工作中材料到了一般不都是借原材料100贷应交增值税16贷预付100,银行存款16嘛,如果考试遇到这种题,正确分录应该怎么写
你好,按劲姐所说先通过预付账款,
148楼
2023-05-24 17:46:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 张铧尹 发表的提问:
原材料购买回来,需要称重量,称量量需要付款,怎么做会计分录呀
借;原材料 贷;银行存款
149楼
2023-05-24 18:09:01
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 飞雪 发表的提问:
我们购买材料都是先预付款,后货后票 这样录分录可以不?
你好 同一个客户的话 你直接用应付账款做 不用预付账款 到时方便你对账 借应付账款贷银行存款 借库存商品 进项税 贷 应付账款 这样就行了
150楼
2023-05-24 18:35:13
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飞雪:回复meizi老师 但是前期会计一直都用的预付账款
2023-05-24 18:59:54
meizi老师:回复飞雪那你就沿用以前会计的 或者你自己用应付账款 主要是方便你以后针对同一个客户对账 同时有预付账款和应付账款不好核对的
2023-05-24 19:23:04
飞雪:回复meizi老师 付钱,直接借应付账款这样也可以吗,有什么规定说这样做账可以的
2023-05-24 19:41:15
meizi老师:回复飞雪你好 没有规定说 只是为了便于你核对应收应付往来 我建议的 看你们自己
2023-05-24 20:04:28
飞雪:回复meizi老师 这样处理,税务的查账,会不会说入账不合理
2023-05-24 20:30:16
飞雪:回复meizi老师 如果预付款时候,借,应付账款,贷,银行存款。摘要怎么写,可以写预付货款吗?
2023-05-24 20:48:28
飞雪:回复meizi老师 能不能快点回话
2023-05-24 21:00:23
meizi老师:回复飞雪你好 可以的 按你实际写 一般不会 如果你担心就按你前任会计的继续操作就行
2023-05-24 21:22:31

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